t+12.0标准版进销存,存货价格本有的价格可以出来,有的价格不出来,价格都是设好的。如图
2018-3-23 0:0:0 wondialt+12.0标准版进销存,存货价格本有的价格可以出来,有的价格不出来,价格都是设好的。如图
t+12.0标准版进销存,存货价格本有的价格可以出来,有的价格不出来,价格都是设好的。如图![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/26/1472181387MDsK.png)
不能出来是单据上不能带出价格?
查看是否多计量单位的存货,在单据上选的单位和存货价格本中设置的单位不一致,多个单位的单价都需要进行设置。、
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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![用友U8 1. 2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 2. 2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 1. 2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 2. 2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。用友U8 1. 2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 2. 2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。
问题原因:1、2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 --分析过程 --2004年发货单数量和金额 select sum(iquantity-isettlequantity) as 数量,sum(iquantity*iunitprice-isettlequantity*iunitprice) as 金额 from ufdata_718_2004..dispatchlists a inner join dispatchlist b a.dlis=b.dlid --2005年发货单数量和金额 --说明:上年未开完票(但已经关闭的发货单不结转)结转到下年。 select sum(iquantity) as 数量,sum(imoney) as 金额 from ufdata_718_2005..dispatchlists a inner join ufdata_718_2005..dispatchlist b on a.dlid=b.dlid where ddate<='2004-12-31' --从上面二个语句查询出的结果来看,05年比04年数量多53。这是由于000000009598号发货单没有结转到下年(未开票数量未186);0000009193号发货单未开票数量为1,但是结转到下年未开票数量为240。(240-186-1=53) --从以上的分析过程看04年结转到05年只有二张单据出错(出错原因不明),在期初发货单中可以修正。 --客户觉得二年的数据不一致,这是个理解不同的问题。客户觉得05年的未开票数应该等于04年的期初数,但是实际不是这样的,年初的发货单数量与上年的未开票数量并不一定相等,因为可以超发货单开票 --比如:2004年001号发货单数量为10,开票数量为20。002号发货单数量为10,开票数量为5。那么04年未开票数量为(10-20)+(10-5)=-5。由于结转的时候只结转未开完票的发货单即只结转002号单据,那么结转到05后,发货单期初为5,未开票数量为5,而不是-5。 2、2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。 原因:这是由于accinformation表中销售的启用日期不对造成的,应该是“2003-07-01”,而不是“2005-01-01”。发货统计表要用到销售启用日期。 解决方法:在accinformation表中将销售的启用日期改为正确的日期。
解决方案:
问题原因:1、2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 --分析过程 --2004年发货单数量和金额 select sum(iquantity-isettlequantity) as 数量,sum(iquantity*iunitprice-isettlequantity*iunitprice) as 金额 from ufdata_718_2004..dispatchlists a inner join dispatchlist b a.dlis=b.dlid --2005年发货单数量和金额 --说明:上年未开完票(但已经关闭的发货单不结转)结转到下年。 select sum(iquantity) as 数量,sum(imoney) as 金额 from ufdata_718_2005..dispatchlists a inner join ufdata_718_2005..dispatchlist b on a.dlid=b.dlid where ddate<='2004-12-31' --从上面二个语句查询出的结果来看,05年比04年数量多53。这是由于000000009598号发货单没有结转到下年(未开票数量未186);0000009193号发货单未开票数量为1,但是结转到下年未开票数量为240。(240-186-1=53) --从以上的分析过程看04年结转到05年只有二张单据出错(出错原因不明),在期初发货单中可以修正。 --客户觉得二年的数据不一致,这是个理解不同的问题。客户觉得05年的未开票数应该等于04年的期初数,但是实际不是这样的,年初的发货单数量与上年的未开票数量并不一定相等,因为可以超发货单开票 --比如:2004年001号发货单数量为10,开票数量为20。002号发货单数量为10,开票数量为5。那么04年未开票数量为(10-20)+(10-5)=-5。由于结转的时候只结转未开完票的发货单即只结转002号单据,那么结转到05后,发货单期初为5,未开票数量为5,而不是-5。 2、2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。 原因:这是由于accinformation表中销售的启用日期不对造成的,应该是“2003-07-01”,而不是“2005-01-01”。发货统计表要用到销售启用日期。 解决方法:在accinformation表中将销售的启用日期改为正确的日期。
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![用友U8其他821采购结算时,把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除!](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他821采购结算时,把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除!U8其他821采购结算时,把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除!
U8其他-821采购结算时,把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除!
自动编号: | 7265 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U8采购管理日常操作 |
问题名称: | 821采购结算时,把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除! | ||
问题现象: | 821采购结算时,发现单价有误,后把结算单删除后,但入库单B12-56和12-56-2的结算标志未清除! | ||
原因分析: | 数据问题 | ||
解决方案: | 执行如下语句即可:update rdrecordsset dsdate=null,isquantity=0,imoney=0from rdrecord join rdrecords on rdrecords.id=rdrecord.id where ccode in‘B12-56‘,‘12-56-2‘ and cvouchtype=‘01‘ 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![凭证打印过程中字体靠上 _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证打印过程中字体靠上 _0凭证打印过程中字体靠上
问题号: | 2473 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 打印机 |
行业: | 其他 |
关键字: | U8总帐打印输出 凭证打印 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 凭证打印过程中字体靠上 |
问题现象: | 凭打印过程中字体靠上,听说可以在模板中修改,但不知具体操作! |
问题原因: | 如何修改凭证模板问题咨询。 |
解决方案: | 使用UFO简版的exe程序,用这个程序修改相应的rep文件(rep文件是用友的文件格式.) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-7-4 |
![平销返利的会计处理及企业所得税计征](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
平销返利的会计处理及企业所得税计征 平销返利的会计处理及企业所得税计征 什么叫“平销返利行为”?关于这一行为,上有什么特定的规定? 在商业经营活动中出现了大量平销行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查,在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种:一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前,我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账,以此来达到偷税目的。目前,平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间,但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 平销行为不仅造成地区间收入非正常转移,而且具有偷、避税性质,给国家收入造成了损失。为堵塞税收漏洞,国家总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号文),就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定: 一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的,要制定切实可行的措施,加强增值税征管稽查,大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 二、自1997年1月1日起,凡增值税一般人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 平销返利,上应该怎么处理 对于商业企业收到的平销返利,在流转税上应作进项税额转出处理,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,应征收。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。应冲减的进项税金为:当期取得的返还资金÷(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。 甲企业取得的返利,与销售数量有关,因此无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理: 1. 收到返利时: 借:银行存款(库存商品等) 贷:其他业务收入 如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税金——应交增值税(进项税额); 2. 按规定转出的进项税额: 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利,是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价,失袁生产企业对商业企业予以返还利润,返还的利润,一般按其销售量确定,商业企业购物越多则返点越高。 平销返利行为的税务处理是很明确的,但在会计上,国家始终无明确的统一规定,这也导致中对此项业务的会计处理混乱不一:有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等,但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠,计入“资本公积”显然是不合适的,而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了;也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理,但根据规定,而返利又不属营业费用核算内容;还有意见认为应将其计入“营业外收入”,但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入,在会计上其实并不是作为“收入”,而是作为“利得”核算的,而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的,因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述,将返利计入“其他业务收入”呢? 实际上,“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的,都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入,其差别主要在于业务的主次之分而已,在不同企业,这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样,“其他业务收入”也应有相应的成本结转,只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利,并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入,而是供货方对其进销差价损失的弥补;其次,将返利计入“其他业务收入”,而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转,只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”,这种观点是不合适的。 笔者以为,由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补,且一般是在商业企业将商品售出后结算的,因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的,应通过“以前年度调整”核算,如果商品尚未售出就收到返利,则应冲减商品成本。当然,返利形式不同,对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明: 例题剖析 【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元,并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利,则应转出进项税额2906(20000÷1.17×17%)元,同时冲减“主营业务成本”17094(20000-2906)元。会计处理: 借:银行存款 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 假设甲企业收到实物返利,则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理: 平销返利,会计上应该怎么处理 【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利,该商品含税公允价值2万元,同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 17094 应交税金——应交增值税(进项税额) 2906 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906
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![房产税征收需要清明的市场环境](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
房产税征收需要清明的市场环境 房产税征收需要清明的市场环境 尽管立法程序还未启动,但房地产税征收最大的“技术障碍”似乎已经破除在即。如果不出意外,未来个人对包括房产在内的不动产进行产权、使用权登记时,“人识别号”将成为“前置条件”。(1月18日《中国经营报》)房产税征收酝酿多年,但一直未能破局。内中原因,除了楼市虚热时代牵涉太多的利益掣肘(政府、开发商、银行、多房者等等),还存在征收层面的技术障碍–“纳税人识别号”无法设置。当然,最后的困扰在于房产税立法的缺失,而这是需要全国人大审议,绝非儿戏,而需要充分的民意酝酿。 由此可见,房产税落地,离开哪一个因素都不可能。不过,舆论场的千呼万唤却也折射了一个基本事实,房产税征收也许等不了多少时日了。中国第二周期改革的政策性举措给人的感觉是高效率,争议纷纷的不动产权统一登记制度启动了,养老金“双轨”制开始“双轨合一”了…困扰中国多年的改革难题被破解,让人有充分相信房产税征收快来了。 前述征收环节已经没有了技术障碍,意味着房产税征收“只欠(立法)东风”。按照部的安排,房地产税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税等的立法,以及《征管法》修订、政府和企业合作(PPP,即Public-Private-Partner-ship)立法、《预算法》实施条例制定等,属于近期项目。所谓“近期”是指,力争2016年前颁布实施的项目。即便“力争”不逮,房产税立法也无非是延后一段时间。 当前中国楼市也为房产税征收提供了契机。中央这两年根本就没有出台过楼市宏调政策,而地方版限购政策也在去年下半年纷纷瓦解,目前尚存的限购城市只剩下了北上广深四个一线城市和海南三亚。一线城市的限购政策也未必能够坚守太久。据国家统计局最新消息,去年12月70城房价66城环比下跌。虽然各方对楼市数据解读不同,但中国楼市去行政化而通过市场化软着陆却是不争事实。在此情势下,那些持有多套住房者,其实如捂烫手山芋在手。抛开市场因素,不动产权统一登记的制度化透明,以及反腐力度的持续加大,也倒逼很多政商人士尽快将多余住房出手。房产税征收预期,也会迫使多房者出手卖房。 在现实语境下,舆论场和民意往往会将立法工作和政策性调整,和整顿吏治和反腐败联系起来,这种逻辑或有这样那样的偏颇,但也彰显中国社会的现实。笔者以为,中国社会终究要回归法治为本的市场理性常态。缺失的法制漏洞要弥补上,但也一定要讲求程序正义,不能急躁冒进,否则简单高效的低层次,反而会坏了法制根基。但房产税经过试点,又有民意基础,立法进程应该适当加快。有法可依,方能规矩方圆—对房产税立法言,更大的效应在于确立财税调节市场,涵养市场主体的财税意识。 市场经济让市场主体成了经济人,但理性的财规,却能起到行政手段难以达到的效果。如果市场主体依法规范自己的市场行为,市场就由法治规则所主控,而非紊乱失衡。 在房产税征收预期越来越大的时候,人们关注的是楼市会发生哪些变化:有多少人会因之抛售住房,会给疲弱的楼市带来多少影响,会消弥掉多少积累的权力与资本制造的原罪…正本清源,方能给房产税征收创造一个清明的市场环境。
![用友无法登录企业门户](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友无法登录企业门户无法登录企业门户
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![发货形成销售收入的业务](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货形成销售收入的业务 发货形成销售收入的业务
问题号: | 9402 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货形成销售收入的业务 |
适用产品: | U860SP—-销售管理 |
问题名称: | 发货形成销售收入的业务 |
问题现象: | 电子通讯行业由于销售产品金额小批次多,所以管理上要求发货同时即形成销售收入,但是实际的销售发票却很多情况下不在当时开具.而用友系统中是根据销售发票确认销售收入,所以需要区分实际开票与电脑发票,特别是需要根据实际开票进行对账. |
问题原因: | 需求 |
解决方案: | 可以将U8的发票作为逻辑发票,导到金税后为实际发票。在金税可以查询两者的对照关系,也可以通过两次开发进行处理,如导出金税后回写发票一个标志,或开发报表进行查询。 863已规划对已发货未开票部分的应收查询。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8 打开应收款模块,查询期初数据和余额表-1月-1月-不一致. 期初: 103507674.21 余额表-100934793.26](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 打开应收款模块,查询期初数据和余额表-1月-1月-不一致. 期初: 103507674.21 余额表-100934793.26用友U8 打开应收款模块,查询期初数据和余额表"1月-1月"不一致. 期初: 103507674.21 余额表:100934793.26
问题原因:把两个表的数据输出到access中进行比较后发现,数据差异为: 客户编码 客户名称 余额表 期初合计数 差异 010203029 浙江景兴纸业股份有限公司 27682.8 230563.75 202880.95 0205001 吴江鹰翔化纤有限公司 56879.12 326879.12 270000 0309007 上海高鹿电线电缆有限公司 148112.8 1648112.8 1500000 0101028 景宁畲族自治县凯宁物资贸易有限公司 0 600000 600000 总差异 2572880.95 经分析发现,这些差异是由于期初中的票据数据造成的,该数据在业务余额表里是不反映的。 你可以到期初里查一下,数据是对的。 解决方法:把两个表的数据输出到access中进行比较后发现,数据差异为: 客户编码 客户名称 余额表 期初合计数 差异 010203029 浙江景兴纸业股份有限公司 27682.8 230563.75 202880.95 0205001 吴江鹰翔化纤有限公司 56879.12 326879.12 270000 0309007 上海高鹿电线电缆有限公司 148112.8 1648112.8 1500000 0101028 景宁畲族自治县凯宁物资贸易有限公司 0 600000 600000 总差异 2572880.95 经分析发现,这些差异是由于期初中的票据数据造成的,该数据在业务余额表里是不反映的。 可以到期初里查一下,数据是对的。
解决方案:
问题原因:把两个表的数据输出到access中进行比较后发现,数据差异为: 客户编码 客户名称 余额表 期初合计数 差异 010203029 浙江景兴纸业股份有限公司 27682.8 230563.75 202880.95 0205001 吴江鹰翔化纤有限公司 56879.12 326879.12 270000 0309007 上海高鹿电线电缆有限公司 148112.8 1648112.8 1500000 0101028 景宁畲族自治县凯宁物资贸易有限公司 0 600000 600000 总差异 2572880.95 经分析发现,这些差异是由于期初中的票据数据造成的,该数据在业务余额表里是不反映的。 你可以到期初里查一下,数据是对的。 解决方法:把两个表的数据输出到access中进行比较后发现,数据差异为: 客户编码 客户名称 余额表 期初合计数 差异 010203029 浙江景兴纸业股份有限公司 27682.8 230563.75 202880.95 0205001 吴江鹰翔化纤有限公司 56879.12 326879.12 270000 0309007 上海高鹿电线电缆有限公司 148112.8 1648112.8 1500000 0101028 景宁畲族自治县凯宁物资贸易有限公司 0 600000 600000 总差异 2572880.95 经分析发现,这些差异是由于期初中的票据数据造成的,该数据在业务余额表里是不反映的。 可以到期初里查一下,数据是对的。
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- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
- 12.0普及版,盘点单保存报“计量单位2必须为空”。经检查是某个存货单计量,在盘点单带出了计量单位2,在别的单据不会带出单位2.怎么解决,有补丁解决么?
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![审核流设置消息通知 双击后消息就消失了 遗留的么 ? _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
审核流设置消息通知 双击后消息就消失了 遗留的么 ? _0审核流设置消息通知 双击后消息就消失了 遗留的么 ?[]
双击查看后,需要在已收消息中点击查找才能查看。@服务社区刘小艳:审核流的节点消息设置 为什么是在单据消息那里,不是在单据审核那里提醒?@服务社区刘小艳:还有已读的消失已收里面也没有啊?@黄翔麟:您检查下审批流中的消息规则里是否设置了消息,正常这里有消息就是单据执行完一步就会发送消息的。@服务社区刘小艳:消息有的,就是说已读的消息会直接消失
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811升级到通10.1PLUS2811升级到通10.1PLUS2
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在报表设置公式中加入了-变量符号,但是在使用中没有其作用在报表设置公式中加入了?变量符号,但是在使用中没有其作用
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易代账企业版收费标准是300套账是980/年, 500套账是1480/年,1000套账是1980/年不是购买了就是永久性吗@老虎1:易代账企业版本是每年续费的,可以永久使用的
![T3输入密码后不跳转页面也没有任何消息提示是什么原因](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T3输入密码后不跳转页面也没有任何消息提示是什么原因 T3输入密码后不跳转页面也没有任何消息提示是什么原因[]
您好!在哪输入密码呢?是输入sa密码么@服务社区刘明新:T3登陆界面,还有系统管理点了注册输入admin了,还是一直停留在刚打开的界面@守护者5201314:系统管理输入admin回车,回车就进入了啊@服务社区刘明新:按了确定之后就一直现在这个@守护者5201314:打开服务器配置,重新配置服务器的IP地址或者计算机名,在进行登录软件;您好!点击开始-运行输入:regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\UFSoft\UF2000\2.0\login下面的gl等模块,查看对应server值,是否为服务器的计算机名称,如果不是请修改为正确的计算机名;@服务社区刘明新:名字是计算机名字啊@守护者5201314:重新配置服务器设置,看是否正常@守护者5201314:检查下面所有的server值@服务社区刘明新:配置正常,所有的server值都是一样的@守护者5201314:系统管理输入admin之后不能正常登录么@服务社区刘明新:用admin登陆就好像截图一样,不过我重装了之后就可以了@守护者5201314:恩恩,重装好了就可以
![请问:T3内新建的两家公司账套,设置科目编码,三级科目那里都是灰色不能修改,但其中一个是2,另一个是3,为什么不一致?可以都设置为3吗?](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/11/25/1480041401gy42.png)
请问:T3内新建的两家公司账套,设置科目编码,三级科目那里都是灰色不能修改,但其中一个是2,另一个是3,为什么不一致?可以都设置为3吗? 请问:T3内新建的两家公司账套,设置科目编码,三级科目那里都是灰色不能修改,但其中一个是2,另一个是3,为什么不一致?可以都设置为3吗?
科目级次只要用过就不能更改。@服务社区闫新华:建的新账,还没开始使用。@宝小姐:软件里已经预置会计科目,所以不能删,要想二级编码级次就得把所有的二级科目删除,@宝小姐:有2级科目了就说明2级的级次已经使用了,并不是指做过凭证。@服务社区闫新华:是,输入过期初余额了。但我看到另一个账套都可以设置为4-2-3,那这个应该也可以。即使我把输入余额的全部删掉,但是1-3级都是灰色,我不能改的,那怎么办?@宝小姐:先把3级科目和2级科目都删掉,然后才能更改。
使用技巧
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
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解决方案
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
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适用产品:T3系列