从财务角度分析如何提高中间业务收入
2018-2-25 0:0:0 wondial从财务角度分析如何提高中间业务收入
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老师,再问下T1财贸宝里面,比如本月没有及时发放员工工资或拖欠员工3个月的工资,这个在财务凭证里面应该是其它应付款 科目上面,现在想挂到往来应收应付上面应该怎样操作? 老师,再问下T1财贸宝里面,比如本月没有及时发放员工工资或拖欠员工3个月的工资,这个在财务凭证里面应该是其它应付款 科目上面,现在想挂到往来应收应付上面应该怎样操作?[]
您好,单独做会计凭证调整吧,借: 其他应付款 贷:应付款-往来单位@畅捷服务黄旻:老师,意思是怎样让这个其他应付款在业务的单位应收应付的那张表上面找到?那您当时业务里做的工资的其他应付款是做了什么单据@畅捷服务黄旻:就是不知道做什么单据。想做个收款单吧貌似不正确,想做个费用单好象也不正确,想做个应付增加单吧也不知道正确不正确哦,我理解您的意思了,我以为您问的是已经做到了其他应付款里,怎么再转到往来单位的应付款里呢。这个不用纠结,T1业务里就是通过一般费用单变通实现,本身业务里也不能像财务那么标准的去体现出记录和发放工资@畅捷服务黄旻:[/可爱]嗯。好的,谢谢老师。[/玫瑰][/玫瑰][/玫瑰]不客气的[/握手]祝您工作愉快
分公司上交的管理费如何记账 分公司上交的管理费如何记账
【问题】
我公司在外省市设有几个分公司,本着强化总分公司管理的目的,给下属几个分公司定了管理费上交指标。总公司收到分公司上交的管理费,需要开发票吗?双方如何入账?涉及到企业所得税吗?
【解答】
根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条规定:“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应向付款方开具发票;特殊情况下由付款方向收款方开具发票。”也就是说,开具发票的前提是销售商品、提供劳务等而取得了生产经营收入,且是对外发生的经营业务行为,总分公司并不是对外的,故不需要开具发票。直接签订协议入账即可。