2016年注册会计师英语是必考项吗
2018-2-22 0:0:0 wondial2016年注册会计师英语是必考项吗
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您好,就这个办法,用系统管理员登录,然后Ctrl+Alt+Y我按了,把钩去掉,还是有打印。我再重新进入,按了这个快捷键,那个钩还是打着把附加信息的内容清空呢我按了快捷键,里面的内容就是空的。或者能否告诉一下,在数据库的哪个表可以设置,我直接操作数据库吧。谢谢这个有关数据库表,我们也不清楚,需要跟踪了麻烦帮忙看一下吧,谢谢!客户老说我们这个软件有问题,这么小的问题都解决不了。
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用友U8普及版点击模块报产品未安装U8普及版点击模块报产品未安装
U8普及版-点击模块报产品未安装
自动编号: | 16810 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 企业文化 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8普及版 | 关 键 字: | 产品未安装 |
问题名称: | 点击模块报产品未安装 | ||
问题现象: | 点击模块报产品未安装 | ||
原因分析: | 第一次安装很正常,选择了相应的购买模块,但当点击相应的模块时却报产品未安装 | ||
解决方案: | 重新安装软件选修复安装即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期末处理失败 期末处理失败
问题号: | 4239 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 月末结帐 |
适用产品: | U8存货核算 |
问题名称: | 期末处理失败 |
问题现象: | u821版本,在存货核算系统中,期末处理是其他仓库的都OK!但是就011仓库期末处理总是失败!请集团帮助查明原因,谢谢,急盼! |
问题原因: | 经过检查,发现存货83401621的期初单价达百万亿,数据过长导致后台在计算成本时将报“ numeric 转换为数据类型 money 时发生算术溢出错误”。 |
解决方案: | 建议进行调整或采用最高最低控制手工输入单价。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
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期初是否包含受托商品数量 期初是否包含受托商品数量
问题号: | 33500 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
软件模块: | 物流单据 |
问题名称: | 期初是否包含受托商品数量 |
问题现象: | 期初库存商品数量是否包含受托商品数量? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 受托商品数量 |
解决方案: | 期初库存商品数量包含受托商品数量。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
读透政策,选择最优出口退税方案 读透政策,选择最优出口退税方案 对出口额较大的企业而言,应根据实际情况,充分利用政策的积极作用。本文结合《部、国家总局关于出口货物劳务和政策的通知》(财税[2012]39号) 和《国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税管理办法》(国家税务总局公告2012年第24号)的有关规定,分析几个可以考虑的出口退税筹划方法。 出口时间的选择:早出口还是晚出口 在出口退税率调整时,出口企业如何趋利避害?对出口时间的选择是人面临的问题,即尽量早出口还是尽量晚出口。这里的关键是,看退税率调高还是调低。调整退税率的执行时间,一般以报关单日期、发票日期为准。因此,如果退税率调低,则应尽量早报关、早出口,在低退税率执行之前,拿到出口报关单,或开具有关发票。如果退税率调高,则应尽量迟报关,迟开有关发票,争取使出口货物适用较高的退税率。 委托方式的选择:料件作价还是不作价 外贸企业出口委托加工修理修配货物,有两种委托方式:一种是外贸企业给受托方提供原材料、零部件,另外支付加工费;另外一种是将原材料和零部件销售给受托方,在支付加工费时,加工费中包含原材料和零部件的费用。财税[2012]39号文件规定,外贸企业出口委托加工修理修配货物增值税退(免)税的计税依据,是加工修理修配费用增值税专用发票注明的金额。如果外贸企业不把原材料和零部件销售给受托企业,则原材料和零部件的进项税是无法享受退税政策的。财税[2012]39号文件实际上给出了筹划的方案,即外贸企业应将加工修理修配使用的原材料作价销售给受托加工修理修配的生产企业,受托加工修理修配的生产企业应将原材料成本并入加工修理修配费用开具发票。 出口模式的选择:直接出口还是间接出口 财税[2012]39号文件规定,生产企业自营或委托出口货物,适用免抵退税方法,计税依据是出口货物劳务的实际离岸价。外贸企业出口货物,适用免退税办法,计税依据是购进出口货物的增值税专用发票注明的金额或海关进口增值税专用缴款书注明的完税价格。生产企业和外贸企业出口货物的计税依据不同,如果出口货物的退税率低于征税税率,则生产企业设立一外贸企业,将自己直接出口改为通过外贸企业出口,可以适当降低税负。 例1,甲公司为一生产企业,出口货物适用的增值税税率为17%,退税率为13%.3月进项税额为12万元,内销货物40万元,销项税额为6.8万元,出口80万元。 不得免征和抵扣税额为80×(17%-13%)=3.2(万元)。 应纳税额为6.8-(12-3.2)=6.8-8.8=-2(万元)。 当期免抵退税额为80×13%=10.4(万元)。 当期应退税额为2万元。 当期免抵税额为10.4-2=8.4(万元)。 例2,甲公司设一外贸企业乙公司,将产品以60万元的价格销售给乙公司,由乙公司以80万元出口。出口货物适用的增值税税率为17%,退税率为13%.甲公司3月进项税额为12万元,内销货物100万元,销项税额为17万元。 甲公司应纳增值税为17-12=5(万元)。 乙公司应退税60×13%=7.8(万元)。 甲公司与乙公司征税与退税的差额是2.8(7.8-5)万元,与甲公司自己直接出口相比,多得0.8万元(2.8-2)。 多出来的0.8万元是怎么来的?因为退税率低于征税税率,生产企业是按照离岸价和征退税率的差计算不得免征和抵扣税额,而外贸企业是按购进价格计算应退税额,其不退税的部分,是按照购进价和征退税率的差计算,而不是按照离岸价计算。生产企业通过外贸企业出口,与自己直接出口相比,计算不得免征和抵扣税额的基数少了外贸企业的进销差价。与例1相比,就是20(80-60)万元的差价,其与征退税率差的乘积就是被少征的税款0.8万元。 因此,如果生产企业出口货物的退税率低于征税税率,则出口企业应考虑通过设立一外贸企业的方式出口自产货物,而不是自己直接出口。 加工贸易方式的选择:来料还是进料 加工贸易有两种方式,即进料加工和来料加工。两种加工方式的退税方式是不同的,来料加工适用不退税政策,而进料加工适用免抵退税政策。纳税人应选用哪种方式?如果出口货物的退税率等于征税率,无疑进料加工优于来料加工。如果出口货物的退税率低于征税率,到底选用哪种方式,需要计算。影响因素包括:征退税率差额的大小、国内采购料件的多少、增值幅度的高低。征退税率差额越大,国内采购料件越少,增值幅度越高,进料加工税负可能越重。纳税人可根据计算结果,选择有利的加工贸易方式,通过某种安排,实现加工贸易方式的转换。 假定境外A公司委托境内B公司从事加工贸易,如何将来料加工变成进料加工?可以考虑的方式是:B公司在境外设一C公司,A公司将料件销售给C公司,C公司再销售给B公司,B公司开展进料加工,然后销售给A公司。 如果境外A公司将料件销售给境内B公司,B公司开展进料加工,然后销售给境外的D公司,如何将进料加工变成来料加工?可以考虑的做法是:B公司在境外设立C公司,C公司自A公司购买料件,然后委托B公司加工,加工成成品后,C公司收回成品,然后销售给D公司。
我公司上个月开出的发票对方未认证,由于三证合一,税号变动,对方把发票退给了我司,我司本月已经申报,请问我司现在应该如何操作? 我公司上个月开出的发票对方未认证,由于三证合一,税号变动,对方把发票退给了我司,我司本月已经申报,请问我司现在应该如何操作?[]
按照道理应该是可以有过渡一段时期的,不会影响认证的,但是一定要事先通知告知才可以的,以免麻烦,若造成此事,请与当地税务机关进行联系操作
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V811升级到U8后,运行工资变动时,提示-运行时错误-2147220991-V811升级到U8后,运行工资变动时,提示"运行时错误-2147220991"
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如何实现制单自动计算?如何实现制单自动计算? 解决方法:在做会计凭证时,按“=”可以自动求和或倒挤差数。如:一张凭证多借一贷,在输入所有借方金额后,在贷方直接按“=”,则自动把所有借方相加的金额写入了贷方,而不要再去手工计算。
用友通存货核算结账,提示结账失败 用友通存货核算结账,提示结账失败
存货核算结账,提示结账失败。如何处理?原因是账套表中部分字段属性更改造成。?账套中数据表IA_Summary (存货核算存货总帐)中列 ‘AutoID’(自动编号)是不需要插入空值。因此根据演示账套修改标识为“是”。方法:在问题账套中找到该表IA_Summary点击右键选择“设计表”,列名“AutoID”的属性修改 “标识”为“是”,即可。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
变动单保存失败! 变动单保存失败!
问题号: | 7982 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 变动单保存失败! |
适用产品: | 85x |
问题名称: | 变动单保存失败! |
问题现象: | 变动单保存失败! |
问题原因: | 尝试在SQL中手动插入一条记录,即筛选出一条记录,然后复制粘贴,系统提示”违反了primary key约束 “aaaaafa_cards_pk”不能在对象”fa_cards”中插入重复键”FA_CARDS中的”scardid”是系统自动生成且唯一的,其不能重复。 在企业管理器中查看去年年度数据库中的索引与问题数据库的一致,说明表结构没有问题,初步判断为数据问题。 利用【事件探查器】跟踪,发现系统会从”固定资产对象表”FA_OBJECTS中读取编号基数,即固定资产的最大单号表 |
解决方案: | 看用户的FA_OBJECTS表,发现iObjectnNum字段中为1和6的记录对应的iMaxID值不符,即用户FA_CARDS表中的sCardID最大值为273而iObjectnNum字段中为1的记录iMaxID值为272,这样系统在正常增加变动单时候会取FA_OBJECTS中的iObjectnNum字段中为1值+1作为新增系统自动编号,因为存在上述问题,所以系统自动增加的sCardID值273(272+1)与已经存在值为273的sCardID字段主键重复,所以系统无法插入记录。 修改方法就是将FA_OBJECTS中iMaxID值修改成与库中sCardID最大值相同,下次系统在增加变动单时就会自动+1顺排 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
在新建2016账套中出现了以下对话框,请指教,谢谢,急急急 在新建2016账套中出现了以下对话框,请指教,谢谢,急急急
是T3产品图一之前是否有提示过截断二进制错误或者对象名错误呢?如果没有提示的话,检查电脑的机器名是否有纯英文,不要带-这种特殊字符。
如果之前提示了截断二进制的错误,这个报错请先备份账套,然后在服务社区-更多-工具下载中下载工具:
T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具
http://service.chanjet.com/main/supportgongju,使用工具对比演示账套,看对应哪一个表字段超长,然后进入数据修改字段长度去年结转下年都么偶遇问题,不知道今年再建账套是怎么会出现这个?我的机器电脑名就是英文的报第一个截图的错误之前是否有其他提示呢,截断二进制或者对象名无效之类的错误另外,年结前打上T3的补丁包,对2015年账套执行一遍补丁脚本用的是数据库修复工具,要整个账套都检测一遍吗?还是检测我有问题的账套的2015和2016账套?我检测了上述两个账套,都显示以下这个图片,求T3补丁包的链接只检测2015年账套就可以。
但是如果之前提示过截断二进制之类的报错,用的是T3建立年度帐提示将截断二进制错误的检测工具补丁下载地址为:http://service.chanjet.com/pro ... 84ae0
请对应使用的软件版本下载补丁,打补丁前做好账套备份。如果实在是无法自行操作的,请联系您的服务商处理。还是不行那直接提交支持网问题吧,把数据发过来具体看下
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列