永康人事管理及后勤管理月薪多少
2018-3-7 0:0:0 wondial永康人事管理及后勤管理月薪多少
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最新信息
年度结转之后有这样的提示,怎么办 年度结转之后有这样的提示,怎么办
您好!先打补丁,然后执行补丁脚本,然后年度结转,看是否正常;如果不行的话使用工具处理一下:T3升级问题工具之降级处理,请在服务社区-更多-工具下载中进行下载http://support.chanjet.com/main/supportgongju;先备份账套,然后使用工具,再登录系统管理中升级sql server数据;然后再年度结转;如果上面的操作依旧不能解决问题,就需要进一步查看数据进行数据跟踪处理,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步数据跟踪进行处理;
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用友U9 杂发单,打开库存查询,没有弹出窗口,IE状态栏报脚本错误。用友U9 杂发单,打开库存查询,没有弹出窗口,IE状态栏报脚本错误。
附:网页错误详细信息
用户代理:Mozilla/4.0(compatible;MSIE8.0;WindowsNT5.2;Trident/4.0;.NETCLR1.1.4322;.NETCLR2.0.50727;InfoPath.2;.NETCLR3.0.04506.30)
时间戳:Wed,27Jul201107:53:51UTC
消息:拒绝访问。
行:258
字符:13
代码:0
URI:http://erp.quama-cn.com:83/portalv21/Scripts/OWS.JS
改用世界之窗、360浏览器就好了。解决办法:从以下两方面排查:<br>
1、查看portalv/Scripts/OWS.JS文件是否存在,如不存在,请从其它同版本服务器拷贝一份过来。<br>
2、OWS.JS文件如果存在,请检查是否为“只读”属性,请去掉“只读”属性。<br>
解决方案:
用友T3用友通对已入库的存货(采购入库单)进行整单红冲 用友T3用友通对已入库的存货(采购入库单)进行整单红冲
对已入库的存货(采购入库单)进行整单红冲,如何处理?请在采购管理模块做红字入库单,如果之前的采购入库单没有发票,直接将这张红字入库单和之前的入库单做结算。如果之前的采购入库单已有发票,并做了结算,那除了做这张红字入库单以外,还需要做一张红字的发票,做结算。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
凭证不能出纳签字 凭证不能出纳签字
问题号: | 40078 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证不能出纳签字 |
问题现象: | 填写了现金和银行存款凭证,但是出纳签字功能提示“没有符合条件的凭证”。 |
问题原因: | 软件设置或凭证已记账导致的。 |
关键字: | 出纳 |
解决方案: | <P>请检查1.基础设置-财务-会计科目,在编辑-“指定科目”中是否指定了“现金总账科目”和“银行存款科目”。</P> <P>2.检查当月凭证是否记账,已记账凭证不能做出纳签字操作。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分清两个差异避免重复纳税 分清两个差异避免重复纳税
由于税法规定与会计制度规定在涉税事项处理上存在一定的不同,因此,纳税企业在一定时期的会计利润与纳税所得之间就会因计算口径或计算时间不同而产生差异,这种差异可分为永久性差异和时间性差异。永久性差异,是指企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间由于计算口径不同而产生的差额,这种差额在本期发生,并且不会在以后各期转回扣除。时间性差异,是指企业一定时期的税前会计利润与纳税所得之间的差额,其发生是由于有些收入和支出项目计入纳税所得的时间与计入税前会计利润的时间不一致所产生的,如折旧时间不同的差额、广告费结转以后年度、开办费摊销时间不同的年度差额等等。时间性差额发生于某一时期,但在以后的一期或若干期内可以转回扣除。
登录不了软件,很慢很慢,显示确定键也没有,QQ59419030求助呀? 登录不了软件,很慢很慢,显示确定键也没有,QQ59419030求助呀?[]
我家宽带是杭州移动宽带,速度很快的呀,怎么回事。电脑也是全新的,特意买台新电脑在家做账用的。查看其他账簿是否也有问题,如果都一样,通常和电脑系统环境有关,要用IE8-IE10 32位的浏览器登录,先将IE重置,然后清除缓存,在软件登录界面下载浏览器设置工具,修复IE后再登录,或用360浏览器在兼容模式下登录软件@服务社区苏娜:我用的是IE11IE11不能支持,只能支持到IE10 32位,用360浏览器在兼容模式下登录也可以@服务社区苏娜:也不行,登录不上去,卡死了修改为其他端口,如果是外网链接,再重新做下域名解析,12.1的版本修改域名管理再登录太专业了,我只是个普通会计呀,下班了能帮忙远程帮一下?您是客户?请联系您购买软件时的经销商获取直接的服务,协助来处理这个软件经销商问他,都不懂,不回话经销商搞不定的,请他到支持网提交个问题,由总部这边来直接处理即可也不搞不定,就是一个字,服务差差差!什么时和老板讲讲,换金蝶的好了
点击模块报产品未安装 点击模块报产品未安装
问题号: | 11145 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | U8普及版 |
软件模块: | 企业门户 |
行业: | 通用 |
关键字: | 产品未安装 |
适用产品: | u8普及版 |
问题名称: | 点击模块报产品未安装 |
问题现象: | 点击模块报产品未安装 |
问题原因: | 第一次安装很正常,选择了相应的购买模块,但当点击相应的模块时却报产品未安装 |
解决方案: | 重新安装软件选修复安装即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业捐赠房地产的转移策略 企业捐赠房地产的转移策略
案例
A公司为了感谢B公司的支持,决定将一处房产无偿捐赠给B公司,该房产账面原值为80万元,已提折旧30万元,公允价值为100万元。A公司和B公司均为盈利企业,企业所得税税率为33%,B公司股东均为自然人,A公司和B公司之间无关联关系(为方便计算,假设只考虑营业税和所得税)。
《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》规定,单位将不动产无偿赠与他人的,视同销售不动产;另根据《国家税务总局关于执行<企业会计制度>需要明确的有关所得税问题的通知》(国税发[2003]45号)规定,企业将自产、委托加工和外购的原材料、固定资产、无形资产和有价证券(商业企业包括外购商品)用于捐赠,应分解为按公允价值视同对外销售和捐赠两项业务进行所得税处理。企业对外捐赠,除符合税收法律法规规定的公益救济性捐赠外,一律不得在税前扣除。企业接受捐赠的非货币性资产,须按接受捐赠时资产的入账价值确认捐赠收入,并入当期应纳税所得,依法计算缴纳企业所得税。企业取得的捐赠收入金额较大,并入一个纳税年度缴税确有困难的,经主管税务机关审核确认,可以在不超过5年的期间内均匀计入各年度的应纳税所得。企业接受捐赠的存货、固定资产、无形资产和投资等,在经营中使用或将来销售处置时,可按税法规定结转存货销售成本、投资转让成本或扣除固定资产折旧、无形资产摊销额。
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工程计量应以净值为准,如何理解? 工程计量应以净值为准,如何理解?在签定的工程合同第17条计量与支付中计量方法有一约定:即工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定执行。工程的计量应以净值为准,除非合同中另有约定。 ? 工程计量如混凝土,因定额内含损耗所以可以用净用量,而比如钢筋定额内不含损耗,有规则规定按图纸净用量加损耗套用定额。现有疑问就是“工程的计量应以净值为准”,在这里,这个净值该如何理解? ? 谢了!
建筑工程小规模企业按3%在项目所在地预交了税金,但是企业所得税有的项目所在地县里不收有的只收了一点点,我还要到机构所在地拿着外经证去缴消预交的税款,那我们公司的企业所得税这块怎么交? 建筑工程小规模企业按3%在项目所在地预交了税金,但是企业所得税有的项目所在地县里不收有的只收了一点点,我还要到机构所在地拿着外经证去缴消预交的税款,那我们公司的企业所得税这块怎么交?[]
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306?@夿爾菢赱:12000/12=1000,再减3500,负的了啊@夿爾菢赱:是拿12000/12=1000去对应税率吗?不需要把每月不足3500的部分补足嘛?记得前几年出现过这问题,应该是((12000+1700)-3500)/12找税率赵老师有讲堂课件哦,在26分钟处有详细讲解:
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDA3MjIw年终奖应纳税所得额 = 12000 - 1700-3500 = 6800
平均每月收入 = 6800 / 12 = 566.67,适用税率3%,速算扣除数0。
年终奖应纳税额 = 6800 *3% = 204@谭Tracy:点解要减1700元不是将12000-3500是当时扣除数吗,还要减1700元,何解@谭Tracy:[/疑问]不是吧。当月不足3500的部分要扣除应该是差额3500-1700=1800;(12000-1800)/12=850(适用3%,扣除0);(12000-1800)*3%-0=306.是可以扣除,如不扣多交税,税务也 不会过问@hold_on:[/强]@余涛:是这样子算嘛?[/可怜]@hold_on:原来你也拿不定主意啊,看看赵老师视频啊,26分钟的时候。[/微笑][/偷笑]@余涛:好的,其实我也比较晕@hold_on:确定这样算的,刚好在学[/偷笑]工资薪金1700-3500=-1800
年终奖金(12000-1800)/12=850(适用税率3%)
应缴个人所得税额=(12000-1800)*3%=306[/微笑]
用友运行时错误3022运行时错误3021
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列