根据药品库存盘点表如何写分析报告
2018-3-7 0:0:0 wondial根据药品库存盘点表如何写分析报告
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问题原因:改为实际价后,差异部分不再体现出来 解决方法:将本月底前尚未报销的入库单,再录一遍红字,一遍蓝字,结算掉以后,再进数据库中将IA_Subsidiary表的iDebitDifCost、iCreditDifCost字段清空,再将IA_Summary表的iIDif、iODif、iDif字段清空,再将差异总额用入库调整单行调整,此前的差异再用出库调整单调整出去
解决方案:
问题原因:改为实际价后,差异部分不再体现出来 解决方法:将本月底前尚未报销的入库单,再录一遍红字,一遍蓝字,结算掉以后,再进数据库中将IA_Subsidiary表的iDebitDifCost、iCreditDifCost字段清空,再将IA_Summary表的iIDif、iODif、iDif字段清空,再将差异总额用入库调整单行调整,此前的差异再用出库调整单调整出去
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平行结转分步法下的产品成本怎样计算(十七) 平行结转分步法下的产品成本怎样计算(十七)
平行结转分步法下的产品成本怎样计算?
在采用分步法的大量大批多步骤生产的企业中,有的企业各生产步骤所产半成品的种类很多,但并不需要计算半成品成本。为了简化和加速成本计算工作,在计算各步较成本时,不计算各步骤所产半成品成本,也不计算各步骤所耗上一步骤的半成品成本,而只计算本步骤发生的各项费用以及这些费用中应计入产成品成本的“份额”。将相同产品的各步骤成本明细账中的这些份额平行结转、汇总,即可计算出该种产品的产成品成本。这种结转各步成本的方法,称为平行结转分步法,也称不计算半成品成本分步法。其核算程序如图4-3所示。
期初有一笔应付没做,现在怎么加进去? 期初有一笔应付没做,现在怎么加进去?
问题号: | 26484 |
---|---|
适用产品: | T1系列 |
软件版本: | 200-用友T1-商贸宝批发零售版 |
软件模块: | 11-系统管理 |
问题名称: | 期初有一笔应付没做,现在怎么加进去? |
问题现象: | 期初有一笔应付没做,元月份的账已经月结账了,现在怎么把期初应付加进去?另外一个客户元月份还有有一笔应付增加单做错了,也做了月结,怎么冲掉这笔?<BR>补充:反月结后,本月所做的单据都还存在吗? |
问题原因: | 反月结后,本月已经过账的单据不会有影响 |
关键字: | 期初 |
解决方案: | 您好,如果已经做过月结了,建议先反月结,再做应付增加单。如果应付增加单做错了,只能反月结,然后红冲这个错误单据。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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金蝶升级T3 转换工具 转换时报错 T3已打最新补丁 金蝶升级T3 转换工具 转换时报错 T3已打最新补丁
金蝶是什么版本?这个问题需要金蝶的原数据测试来判断原因,请在支持网提交问题和金蝶的账套来分析和处理
点点滴滴燃油税 点点滴滴燃油税
2008年12月18日,国务院审议通过了《成品油价费税改革方案》,决定自2009年1月1日起取消公路养路费、航道养护费、公路运输管理费、公路客货运附加费、水路运输管理费、水运客货运附加费等六项收费,并逐步有序取消政府还贷二级公路收费。这标志着历经14年的费税改革正式启动,必将对我国相关行业、社会经济和人民生活产生重大影响。
此次成品油价费税改革,将取消的六项费用都加在了成品油中,而消费税是政府向消费品征收的税项。消费税实行价内税,只在应税消费品的生产、委托加工和进口环节缴纳,在以后的批发、零售等环节,因为价款中已包含消费税,因此不用再缴纳消费税,税款最终由消费者承担。
调整后的台球、保龄球营业税税率是多少? 调整后的台球、保龄球营业税税率是多少?
问:北京市对调整后的台球、保龄球营业税税率规定为多少?
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#财税实务# @戴崇恩 别的单位在3月份给我们开发票,但是在3月份,我们这边已经认证,他们那边给作废了,现在怎么办?我这边需要怎么调账,还有我3月份的增值税就是按认证的申报的,现在5月份我想申报增值税的时候调整过来,怎么操作? _0#财税实务# @戴崇恩 别的单位在3月份给我们开发票,但是在3月份,我们这边已经认证,他们那边给作废了,现在怎么办?我这边需要怎么调账,还有我3月份的增值税就是按认证的申报的,现在5月份我想申报增值税的时候调整过来,怎么操作?[]
进项税转出,做出账表同时调整@曹倩:那我是直接在5月份的纳税申报表进项税额表中调整吗?然后同时再做账务调账?@清水寒烟:是
T6,根据发货单做销售发票,选不到这个发货单号,经检查发货数量2800,开票数量2700,但是出库数量是2800,请问差100是做退补的销售发票吗?退补具体是什么作用?谢谢 T6,根据发货单做销售发票,选不到这个发货单号,经检查发货数量2800,开票数量2700,但是出库数量是2800,请问差100是做退补的销售发票吗?退补具体是什么作用?谢谢[]
不是做退补,退补的发票用于发票上数量没错金额或者单位名称等信息错了,需要重新开发票的,就做一张退补的,退补的标志打上后不会再次出库也就是不影响库存。
你上面是正常发货和出库了2800,那就说明发票少开了100,根据实际情况看是否需要补开100但是根据发货单联查当前发货单开票情况发现如图,第二行未开票数量是0。@李文涛rm2:有没有订单,如果有订单就根据订单联查下发票 再根据发货单联查下发票没有销售订单,直接做的发货单@李文涛rm2:根据发货单联查到的销售发票上是多少就是多少,如果发票上的数量回填发货单上的已经开票数量错误,可以尝试将发票删除掉,然后重新参照发货单生成发票。比如 5月的发货单数量2800,8月已经生成了一次发票2700,12月做发票应该是100,但是没法选到发货单号,已经跨月,删除不现实,求快速简便解决办法,谢谢@李文涛rm2:你查一下这张发货单是不是被参照生成了一张退货单(发货单表体右键联查对应退货单),数量是100,或者查一下发货单上是不是关闭了,点击发货单上的打开。确实有两个退货单,刚好数量就是差额。客户是直接做发票,选择第一个发货单和后两个退货单生成金额为0的发票,现在选择不到。@李文涛rm2:做了退货单就对了,就是这样的,你已经退货的就不用做发票了所以选不到但是客户都是根据发货单和退货单做金额为0的发票,别的都可以选择到,唯独这个无法选择@李文涛rm2:开票前的退货做不了金额为0的发票@李文涛rm2:软件中这笔业务就做完了,不用再做发票了但是如图,销售成本核算是按销售发票处理,如果不做这一步是不是成本就不对。@李文涛rm2:按发票确认成本就是确认2700的成本,也不会不对,因为你出库单2800后面退货还有红字出库单100 这样出库其实也是2700好的,谢谢@李文涛rm2:[/OK]
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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