广联达措施费子目缺少250-275在哪里找
2018-3-4 0:0:0 wondial广联达措施费子目缺少250-275在哪里找
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T3 普及版 10.8.2 系统管理 备份数据 提示这个 T3 普及版 10.8.2 系统管理 备份数据 提示这个
你好,根据提示数据在D:\UFSMART\Admin路径下的001账套的数据丢失了,应该属于重装出现这种问题。@畅捷服务_郝瑞然_: 我软件装在F盘啊应该是数据库异常了吧?能正常登入吗?@拓亚-王博: 你肯定重装软件没有删除软件安装根目录文件。这个问题的处理方案是找回以前重装前的备份,然后卸载软件,删除软件安装根目录和UFCOMSQL文件夹,然后重装软件,恢复数据即可。
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用友U8 产成品入库单删除时报关联序列号表ser_inoutrd表不存在,无法删除。材料出库单删除也是如此_0用友U8 产成品入库单删除时报关联序列号表ser_inoutrd表不存在,无法删除。材料出库单删除也是如此
问题原因:同解决方案 解决方法:经过跟踪后台执行了一sql,delete from ser_inoutrd where ……,在数据库中并没有发现这张表和视图,也不是临时表,后来和客户沟通发现,客户在服务器上安装了序列号插件,在执行了序列号插件的那套帐里发现了这张表,把这张表倒到当前帐套即可。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:经过跟踪后台执行了一sql,delete from ser_inoutrd where ……,在数据库中并没有发现这张表和视图,也不是临时表,后来和客户沟通发现,客户在服务器上安装了序列号插件,在执行了序列号插件的那套帐里发现了这张表,把这张表倒到当前帐套即可。
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凭证打印 _11凭证打印
问题号: | 7316 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 在总帐里打印凭证的时候,无论是选择预览还是直接打印,即显示:“运行时错误3128”,点击确定后马上显示“运行时错误429,ACTIVEX不能创建对象”。 |
问题原因: | 用户使用的是爱普生1600K3的打印机,软件里有多套账,每个账套都是如此情况。后台表“GL_MYBOOKTYPE”也都正常,没有异常数据。打印WORD正常。 |
解决方案: | 怀疑是驱动程序有问题,用1600K的驱动程序替换掉原有的1600K3+的驱动程序,再回到账套中,打印一切正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期末处理产生多余调整单问题 期末处理产生多余调整单问题
问题号: | 3787 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 没有数量只有金额 |
适用产品: | U851A—-存货核算 |
问题名称: | 期末处理产生多余调整单问题 |
问题现象: | 一、查看7月底存货核算模块,收发存汇总表,结存中还存在 没有数量只有金额的存货明细。注:在仓库期末处理时,结存数量为零结存金额不为零的自动生成调整单 已经打勾。根据几次测试发现打勾后有些被调整有些没有。且做了自由项管理的存货根本没有根据自由项做调整(如,存货编码为:040100080 040300430 040300950 21010200550 等等存货)。 |
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分立为两家企业后资金账簿需要再交印花税吗 分立为两家企业后资金账簿需要再交印花税吗
问:我公司改制分立为两家企业,对新成立的两家企业,其资金账簿记载的资金需要再贴花吗?
答:您好!根据《部 国家总局关于企业改制过程中有关印花税政策的通知》(财税[2003]183号)规定,经县级以上人民政府及企业主管部门批准改制的企业,在改制过程中以合并或分立方式成立的新企业,其新启用的资金账簿记载的资金,凡原已贴花的部分可不再贴花,未贴花的部分和以后新增加的资金按规定贴花。
短缺存货查询有何作用? 短缺存货查询有何作用?
问题号: | 41830 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 短缺存货查询有何作用? |
问题现象: | 库存模块的账表中短缺存货查询有何作用? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 账表 |
解决方案: | <P>可以查询当前可用量小于最低库存量的存货。<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
发票现结后无法审核 发票现结后无法审核
问题号: | 5669 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票审核 |
适用产品: | U85X应收款管理 |
问题名称: | 发票现结后无法审核 |
问题现象: | 发票一旦现结或现付,就自动在应收或应付中审核了,但却又无法在应收或应付中制单。 |
问题原因: | 经过查询,发现您的数据有问题,在现结的时候生成的现结线索号重复。 |
解决方案: | 请修改Ufsystem库中Ua_identity表,该年度库cVouchtype字段为XJ的值,使新生成的现结线索号不与现有数据记录的ccancelno重复即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业购买的名贵花草树木如何进行涉税处理? 企业购买的名贵花草树木如何进行涉税处理? 本公司厂区搬迁,为了美化新厂区环境,提升企业形象与品质,公司一次性从市场上购买了价值180万元的名贵花木,其中,属地上附着物需栽培的树木160万元,可移动的盆花20万元。购买的花木均取得了专用发票。 请问: 1.该笔支出在前的处理是一次性扣除,还是适用《中华人民共和国企业所得》(主席令第63号)及其实施条例中关于“生产性生物资产”计算折旧的方法扣除? 2.购买的花木进项税是否允许抵扣? 某集团公司 曹虎 答:生物资产是农业活动涉及的活的动物和植物,新根据生物资产的用途,将生物资产划分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。 《中华人民共和国企业所得税法》(主席令第63号,以下简称《企业所得税法》)及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(国务院令第512号)规定:"生产性生物资产,是指企业为生产农产品、提供劳务或者出租等而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。"由于企业购买的林木主要用于环境的绿化,并且也不属于经济林或者薪炭林中的一种,因此,该企业的此笔支出不适用"生产性生物资产"计算折旧的方法扣除。 消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产,包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。由此可见,购买的林木不是为了销售或在将来为收获为农产品目的,所以,也不属于消耗性生物资产定义。 公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产,包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。企业拥有或控制的公益性生物资产,虽然不能直接为企业带来经济利益,但具有"服务潜能",有助于企业从相关资产获得经济利益,因此应当确认为生物资产。同时将公益性生物资产进行单独分类核算,不计提折旧和减值准备。 由此可见,购买的花木应当是符合公益性生物资产的范畴,虽然《企业会计准则》仅是对拥有的与农业生产有关的生物资产,通过生物资产进行会计核算,但如果企业拥有的与农业生产无关的生物资产金额较大,发生比较频繁,则可以根据《企业会计准则》附录的规定(即"企业在不违反会计准则中确认、计量和报告规定的前提下,可以根据本单位的实际情况自行增设、分拆、合并")增设"生物资产"会计科目,并参照《企业会计准则第5号——生物资产》(财会〔2006〕3号)中对生物资产规定的核算要求和特点,对拥有的生物资产进行简要和必要的会计处理。 在税前扣除上,根据我国相关法律规定,土地、土地上附着物(包括房屋、林木、其他建筑)属于不动产。国家标准《固定资产分类与代码》(GB/T24885-94)第十类,家具用具及其他类,包括:家具用具、被服装具、实验用优良品种及观赏动植物。固定资产分动产和不动产,不动产是指土地和土地上的定着物,包括生长在土地上的各类植物,如树木、农作物、花草等。所以,购回的花草、树木如果直接在土地或建筑物(花池等)中栽培,则为其他土地附着物,应属于固定资产——不动产范畴。 根据《企业所得税法实施条例》第六十条的规定,除国务院、主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(五)电子设备,为3年。 虽然列举的固定资产中,并未明确土地附着物,但固定资产中有"等"字,对除列举以外的固定资产,折旧的最低年限为5年。 所以,购回的花草、树木如果直接在土地或建筑物(花池等)中栽培,则为其他土地附着物,应当不低于5年以折旧方式进行税前扣除。购进的是盆栽的花草没有附着于任何建筑物,可以任意搬动或移动,则不属于固定资产范畴。企业购买盆花支出金额不大的,可列入"绿化费"相关科目,一次性扣除;支出金额较大的,列入长期待摊费用分期摊销。《企业所得税法》规定:长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 对购买花木的进项抵扣应当区分情况分别处理。《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令538)第十条规定:用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部、国家税务总局令第50号)第二十三条规定:所称非增值税应税项目,是指提供非增值税应税劳务、转让无形资产、销售不动产和不动产在建工程;所称不动产是指不能移动或者移动后会引起性质,形状改变的财产,包括建筑物,构筑物和其他土地附着物。人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 由此可见: 1.购回的花草,树木如果直接在土地或建筑物(花池等)中栽培,为其他土地附着物,应属用于非增值税应税项目,其进项税不可以抵扣。 2.购进的是盆栽的花草没有附着于任何建筑物,可以任意搬动或移动,如果是为企业的生产经营所用,没有用于集体福利和个人消费,取得的进项税则可以抵扣。
用友T3用友通发货单计算出错 用友T3用友通发货单计算出错
销售发货单数量110,单价11,计算出来金额是1209.98,原因是什么?经过与开发沟通。确定该问题是在不同的情况下采用的计算公式不同的原因造成的。 1、先修改单价,后修改数量,金额=报价*数量*(扣率/100) 2、先修改数量,再修改单价,金额=单价*数量 这时:折扣额=报价*数量-金额 具体说明如下:假定您的单据设计中增加报价、折扣额、折扣率三栏。 1、增加发货单,录入该存货,自动带出的数量是1,单价是8.5(即价格管理中的报价)这时的折扣率为100%。把单价该为11,则扣率变为129.41%,(其实这时单价为8.5*129.41%=10.99985,不等于11)数量修改为110,则金额=110*8.5*129.41%=1209.98,折扣额=110*8.5*(1-129.41%)=-274.98 2、增加发货单,录入该存货,自动带出的数量是1,单价是8.5(即报价)这时的折扣率为100%。先修改数量为110,再修改单价为11,则金额为110*11=1210,折扣额=110*8.5-1210=-275。 您可以按照这样两种不同的操作步骤来测试一下。大部分情况下,这两种算法的计算结果应该是一致的,只有在报价*扣率的单价由于四舍五入与单据上显示的单价不一致时,才会出现这个问题。建议用户再填制单据的时候,先录入数量,再修改单价。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列