纳税人信息申报表核算方法填什么
2018-3-12 0:0:0 wondial
纳税人信息申报表核算方法填什么
纳税人信息申报表核算方法填什么''
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#财税实务#小规模机打折票9月开的7.2万发票,12月退票了。目前12月只开了2.45万的发票。之前的发票已经纳税,怎么处理?分录怎么做?非常感谢! #财税实务#小规模机打折票9月开的7.2万发票,12月退票了。目前12月只开了2.45万的发票。之前的发票已经纳税,怎么处理?分录怎么做?非常感谢![]
这个月不够底的金额下个月还可以继续冲底么?这是什么啊原来退的没开红字发票吗?开了话就冲减了收入,开红票那月也就少纳税了。开红字发票,冲销本月收入,税金,负数留抵@主办会计张万里: 开了负数发票了,但是这个月新开的发票金额尚不够抵的,并且开的票也不用纳税,免税的。那可以留到2016年抵么?可以
在往来期初期初余额里面录入了往来单位的其他应收,却没有反映到其他应收科目的期初余额中,这个是什么原因呢 在往来期初期初余额里面录入了往来单位的其他应收,却没有反映到其他应收科目的期初余额中,这个是什么原因呢![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/12/1447293156WQno.png)
软件里不会自动到科目期初的,需要点击系统管理~初始化~期初同步,将往来期初同步到科目期初中。碰到此类问题需要同步更新软件补丁来排查。
然后重新操作单据录入。@服务社区刘小艳:好的,谢谢@畅捷支持侯椿寳:猴哥啊,你这是每次都让我打补丁。。。。[/流泪]十分幸运。都是补丁可以处理掉的问题。
用友U8 1.用户班次较多一天有二十几个班次,且每天班次都不相同,造成用户每天需要设班次和排班,工作量很大,看能否有其他方法解决。 2.在日常管理刷卡数据中,数据只能作废,不能删除。数据量大时,操作不方便,希望能有删除功能。 3.在考勤设置考勤人员中,人事管理中人员已离职的,在考勤人员设置中仍体现。用友U8 1.用户班次较多一天有二十几个班次,且每天班次都不相同,造成用户每天需要设班次和排班,工作量很大,看能否有其他方法解决。 2.在日常管理刷卡数据中,数据只能作废,不能删除。数据量大时,操作不方便,希望能有删除功能。 3.在考勤设置考勤人员中,人事管理中人员已离职的,在考勤人员设置中仍体现。
问题原因:同解决方案 解决方法:1、班次如此复杂,没有其他的办法。如果实在太繁琐,建议不排班、不计算日结果,仅记录月考勤结果。 2、863版本考虑增加刷卡数据清除的功能。 3、尽量在后续版本考虑处理。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:1、班次如此复杂,没有其他的办法。如果实在太繁琐,建议不排班、不计算日结果,仅记录月考勤结果。 2、863版本考虑增加刷卡数据清除的功能。 3、尽量在后续版本考虑处理。
用友U8 在填制销售订单时,在表体中输入存货编码的前几位之后,点击参照,可以模糊参照出相应的存货编码,但是一次只能选择一个存货编码,不能够多选。而在库存管理的调拨单中可以多选。 需求:通常存货编码前几位相同的都是一个系列的商品,客户下订单也是订一个系统的商品,这样陈列比较好看。如果一个一个的选择,操作起来很不方便。用友U8 在填制销售订单时,在表体中输入存货编码的前几位之后,点击参照,可以模糊参照出相应的存货编码,但是一次只能选择一个存货编码,不能够多选。而在库存管理的调拨单中可以多选。 需求:通常存货编码前几位相同的都是一个系列的商品,客户下订单也是订一个系统的商品,这样陈列比较好看。如果一个一个的选择,操作起来很不方便。
问题原因:同解决方案 解决方法:销售选项-其他控制-单据中存货参照多选=‘是’,则参照时可以选择多个存货,一次带入表体,按[shift]+鼠标选择全部存货。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:销售选项-其他控制-单据中存货参照多选=‘是’,则参照时可以选择多个存货,一次带入表体,按[shift]+鼠标选择全部存货。
破产清算时留抵税额是否计入清算损益? 破产清算时留抵税额是否计入清算损益?
问:某厂是增值税一般纳税人,因经营不善导致长期亏损,近日企业破产申请注销。国税局在进行财务清算时,核实该企业尚有留抵税额(进项税额)1.8万元。请问在核实企业注销损益时,这部分留抵税额(进项税额)是否计入清算损益?
答:根据《》(财税[2005]165号)规定:“一般纳税人注销时,其存货不作进项税额转出处理,其留抵税额也不予以退税。”
凭证打印错误 凭证打印错误
U8知识库问题号: | 1360 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | U821凭证打印错误 |
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适用产品: | U821 |
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问题名称: | 凭证打印错误 |
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问题现象: | 凭证打印预览时提示运行时错误“3163”,字段太小而不能接受所要添加的数据的数量,之后就出现运行时错误’429’ |
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问题原因: | GL_ACCVOUCH中的“IDOC”字段中与直接反映的附件张数不同 |
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解决方案: | 更改改字段的数据值 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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T1财务报表里的期初资本代表什么?我现在用T+的,把期初资本输入到T+里的哪些科目上? T1财务报表里的期初资本代表什么?我现在用T+的,把期初资本输入到T+里的哪些科目上?[]
T1财务报表,您具体指的是哪张表?若是T1中资产负债表中的,它代表的就是权益类中的实收资本科目资产负债里面的要是实收资本,可是这个数一直是变化的啊@服务社区李珊:要是实收资本,可是这个数一直是变化的啊@???1474617678:期初资本是不变的
如下图,他就来自于期初资产负债表的录入@???1474617678:不会,这个数据就是固定的。不会改变的@服务社区李珊:它是每年都有变动的,这个数只包括实收资本?@???1474617678:是的,请您仔细看下上面的截图
分解营业额进行计算营业税可节约支出 分解营业额进行计算营业税可节约支出
人要真正分解营业额进行计算营业税,必须具备一些法律凭证的东西,如各种制度和合同,下面以案例来说明。 2010年4月份,某展览公司在市展览馆举办产品推销会,参展的客户共有400家,共取得营业收入3500万元。该展览公司取得收入后,要支付给展览馆租金等费用1500万元。请问应怎样进行纳税筹划使税负更轻? (1)纳税筹划前的税负分析: 由于该展览公司取得的收入属于中介服务收入,应按“服务业”税目计算缴纳营业税,其应缴纳营业税=3500×5%=175(万元)。 (2)纳税筹划方案: 该展览公司在发出办展通知时,可以规定参展的客户分别交费,其中2000万元服务收入汇到展览公司,由展览公司给客户开具发票.另外1500万元直接汇给展览馆,由展览馆给客户开具发票。但是,改变收款模式可能会给展览馆增加收款工作,双方可以洽谈回报方式。 (3)纳税筹划后的税负分析: 经过纳税筹划后,1500万元营业额经过形式上的转换则不需要缴纳营业税,该展览公司只需就取得的提供服务的收入2000万元缴税,其应缴纳营业税:2000×5%=100(万元)。在保证双方收入不变、客户和展览馆的税负不变的前提条件下,该展览公司可少缴纳营业税75(即175-100)万元。 由此可知,对某些要支付租金的营业活动,可以通过分解应税营业额。或者减少纳税环节,达到合法节约之效。
贷款展期 贷款展期
贷款展期,即不能按期归还贷款的客户应在贷款到期日之前向经营行提出贷款展期申请。担保贷款申请展期,还应出具贷款担保人同意展期并继续担保的书面证明。
贷款展期不得低于原贷款条件。短期贷款展期不得超过原贷款期限;中期贷款展期不得超过原贷款期限的一半;长期贷款展期最长不得超过3年。客户未申请展期或申请展期未得到批准,其贷款从到期日次日起,转入逾期贷款账户。
用友U8财务会计结帐问题 用友U8财务会计结帐问题
固定资产结帐的时候提示:尚有未完成的制单业务不能结帐。该问题是由于设置选项设定了“固定资产结账前必须制单”的选项,且当月凭证都是在总帐里面生成的,固定资产里面没有生成凭证,因此会有此提示。可以在批量制单里面将记录删除,然后再结帐,或取消选项中的相关限制。如有用友U8其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友
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增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的如何处理--答:根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号)第三条规定:增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。 增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的如何处理?答:根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号)第三条规定:增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的,可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件,其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。[]
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用友U8 组装单审核生成的其他出入库单是前缘1远程号2位,流水依据空8位,可是往往会有些单据只有后面的流水号,前面没有0进行补足10位,时有发生,现在的流水号没有超过范围。用友U8 组装单审核生成的其他出入库单是前缘1远程号2位,流水依据空8位,可是往往会有些单据只有后面的流水号,前面没有0进行补足10位,时有发生,现在的流水号没有超过范围。
问题原因:同解决方案 解决方法:帐套的远程号被取消了,设置远程号,弃审组装单重新审核问题解决。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:帐套的远程号被取消了,设置远程号,弃审组装单重新审核问题解决。
发光组属于研发部的,邢玉宛是生产部的,生产部的怎么能弃审研发部的单据呢?审核流设置的审核人研发部是a,生产部是b,但是b能弃审a单子。 发光组属于研发部的,邢玉宛是生产部的,生产部的怎么能弃审研发部的单据呢?审核流设置的审核人研发部是a,生产部是b,但是b能弃审a单子。![](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/08/03/1470195333Y1Ol.jpg)
正常应该不可以的,请您打上产品补丁后重新启动改一下服务再试。
新建立的账套可以修改吗?怎样修改? 新建立的账套可以修改吗?怎样修改?[]
用账套主管的身份,登录系统管理,在账套菜单下有个修改按钮@朋朋73189:你看一下,没有修改字体您要修改什么信息,账套名称可以到系统管理—基本信息中修改。@陈科J7R:你要修改什么内容@朋朋73189:启用模块的修改要修改什么?如果单位名称这些,登录账套后,系统管理-基本信息中的一些内容可以修改@陈科J7R:账套主管登录软件,在账套系统管理中
企业间接分红能否抵免已缴纳的企业所得税款 企业间接分红能否抵免已缴纳的企业所得税款
问:根据内地与香港协定、及内地和香港,内地企业向香港分红按5%预提所得税(持股超25%),香港企业向内地分红按0%预提所得税。 问题1、香港企业向内地分红按0%预提税后,内地企业收到的股利是否还需要在国内补税? 问题2、假设某公司A为国内企业,其子公司B为香港注册企业,B企业持有国内C企业40%股份。2012年C企业向B企业分红100万元,并预提所得税5万元,而B企业收到分红后又全额向A企业分红95万元,并预提税金0.则,A企业收到95万元股息是否需要在国内补税?如果补税,则C企业替B企业扣缴的5万元所得税A企业是否能抵免? 答:1、《法》第三条第一款规定,居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。 第二十四条规定,居民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的来源于中国境外的股息、红利等权益性收益,外国企业在境外实际缴纳的所得税税额中属于该项所得负担的部分,可以作为该居民企业的可抵免境外所得税税额,在本法第二十三条规定的抵免限额内抵免。 《企业所得税法实施条例》第七条规定,企业所得税法第三条所称来源于中国境内、境外的所得,按照以下原则确定: (四)股息、红利等权益性投资所得,按照分配所得的企业所在地确定。 根据上述规定,内地企业取得的香港公司分红,属于来源于境外的所得,应缴纳企业所得税。该分红已在境外实际缴纳的所得税税额可按规定予以抵免。 2、《部、国家总局关于企业境外所得税收抵免有关问题的通知》(财税〔2009〕125号)第四条规定,可抵免境外所得税税额,是指企业来源于中国境外的所得依照中国境外税收法律以及相关规定应当缴纳并已实际缴纳的企业所得税性质的税款。但不包括:…… 根据上述规定,C公司向香港B公司分红,扣缴的企业所得税5万元,该扣缴税款是根据中国境内税收法律及相关规定执行的,而不是依据境外税收法律及相关规定缴纳的。该扣缴税款不能作为可抵免境外所得税税额。因此,B公司取得分红后,又全额分配给境内母公司A公司,扣缴税款不在计算A公司所得税时抵免。
资中医保局报销费用多少天到账 资中医保局报销费用多少天到账''
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通知识库问题号: | 39226 |
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适用产品: | T1系列 |
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软件版本: | T1-商贸宝批发零售版12.0 |
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软件模块: | 打印 |
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问题名称: | 保存草稿打印 |
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问题现象: | 如何设置草稿保存后打印单据? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 草稿打印 |
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解决方案: | <P>升级到12.0.0.7版本后可以设置保存草稿打印,做好备份,打上12.0的最新补丁即可,补丁链接下载地址如下:http://tclub.ufida.com.cn/buding/p/T1SM120RTMBBP00.exe。<BR>打开“维护中心”–“系统配置”,在“业务配置”中勾选“保存草稿打印”保存即可。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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软件是彩色的,显示屏都是黑白的怎么用呢软件是彩色的,显示屏都是黑白的怎么用呢
零售单设置里面可以设置黑白显示.
用友天龙瑞德010-59798025