安徽宿州开发区有哪家在招聘管理人员
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请问下大家我们是工程安装企业的小规模纳税人,以前做账是通过代理记账公司来管的。现在领导打算收回来做,不知道和记账公司交接时都有哪些注意事项呢?求帮忙啊 请问下大家我们是工程安装企业的小规模纳税人,以前做账是通过代理记账公司来管的。现在领导打算收回来做,不知道和记账公司交接时都有哪些注意事项呢?求帮忙啊[]
财务会计工作交接,是一项很严肃、慎重的环节,要求双方在两家主管部门负责人的监督下进行。交接前,原来的记帐人员要结清全部帐户,并制作好帐户余额平衡表,整理好帐簿、凭证、报表和税控设备,并附列清单和交接表。接收人员要逐项清点。认为无误后双方在交接表上签字(并划押),在此过程双方的负责人在监交人处:签字(并划押)。
前两个月开重了一张发票给客户,现在开具负数发票。根据负数发票入账的两种方法:1 ,根据原凭证做 相同的科目,相同的金额为负数;2,做 相反的科目,相同的金额。请问这两种方法有什么区别?对报表的影响大吗? _0前两个月开重了一张发票给客户,现在开具负数发票。根据负数发票入账的两种方法:1 ,根据原凭证做 相同的科目,相同的金额为负数;2,做 相反的科目,相同的金额。请问这两种方法有什么区别?对报表的影响大吗?[]
@赵树峰@雷立平开重了发票,账务也记了两次吗?如果是这样,那么在使用财务软件的前提下,一般建议原分录红字,手工帐则没有这个限制,也可以反分录。@赵树峰:嗯是的,记了两次账。请问做 原分录红字 和 反分录各自对报表有什么影响呢?软件的报表取数时容易根据会计科目取借方或贷方发生或余额数,所以建议原分录红字,不过现在软件基本影响很小了@佳暄:嗯
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用友U8 新增销售订单后,点击“提交”进入审批流控制,但接收者却收到两条以上的审批任务消息通知,当双击其中一条任务审批后,另一条却留在待办任务里且不能被删除!用友U8 新增销售订单后,点击“提交”进入审批流控制,但接收者却收到两条以上的审批任务消息通知,当双击其中一条任务审批后,另一条却留在待办任务里且不能被删除!
问题原因:在工作流“管理控制台”中发现同一张单据有多个工作流控制,且发起路由条件是相同的,原因是在升级过程中把其他账套的工作流都带到了本账套中,且发布账套号都为同一账套,因此当单据提交进入审批流时,触发了多个审批流同时生效,引发了多条任务消息产生 解决方法:在“管理控制台”中把多余的审批流暂停即可
解决方案:
问题原因:在工作流“管理控制台”中发现同一张单据有多个工作流控制,且发起路由条件是相同的,原因是在升级过程中把其他账套的工作流都带到了本账套中,且发布账套号都为同一账套,因此当单据提交进入审批流时,触发了多个审批流同时生效,引发了多条任务消息产生 解决方法:在“管理控制台”中把多余的审批流暂停即可
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凭证打印 _11凭证打印
问题号: | 7316 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 在总帐里打印凭证的时候,无论是选择预览还是直接打印,即显示:“运行时错误3128”,点击确定后马上显示“运行时错误429,ACTIVEX不能创建对象”。 |
问题原因: | 用户使用的是爱普生1600K3的打印机,软件里有多套账,每个账套都是如此情况。后台表“GL_MYBOOKTYPE”也都正常,没有异常数据。打印WORD正常。 |
解决方案: | 怀疑是驱动程序有问题,用1600K的驱动程序替换掉原有的1600K3+的驱动程序,再回到账套中,打印一切正常。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友无法备份数据_1无法备份数据
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当产成品入库单的生产批号前后有空格时,无法进行产成品成本分配 当产成品入库单的生产批号前后有空格时,无法进行产成品成本分配
问题号: | 3454 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 生产批号前后有空格,无法进行产成品成本分配,补丁解决 |
适用产品: | u851 |
问题名称: | 当产成品入库单的生产批号前后有空格时,无法进行产成品成本分配 |
问题现象: | 当产成品入库单的生产批号前后有空格时,无法进行产成品成本分配 |
问题原因: | 程序问题 |
解决方案: | 补丁解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对新开办的企业如何界定开办费和筹建期 对新开办的企业如何界定开办费和筹建期
开办费即企业在筹建期间发生的费用,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产价值的借款费用。
《国家税务总局关于企业所得税若干业务问题的通知》(国税发[1997]191号)规定:对新办企业、单位开业之日的执行口径统一为纳税人从生产经营之日起开始计算。
生产经营之日,是指从纳税人开始从事生产经营的当天算起,包括试营业。但该通知执行后,各地对新办企业、单位生产经营之日理解不一。为便于各地具体执行和掌握,国税局在对北京市国家税务局的批复中,做了更明确的规定。按照《国家税务总局关于新办企业所得税优惠执行口径的批复》(国税函[2003]1239号)的规定,对新办企业、单位开业之日的执行口径统一为纳税人取得营业执照上标明的设立日期。
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您取消自顶一下不行吗@畅捷服务李笑旺:可以了
离退休人员的个税处理 离退休人员的个税处理 现在,很多离退休人员离退休之后,并不都是闲在家里、特别是有一技之长的离退休人员往往被返聘到单位上班、或外出兼职,还有些离退休人员自己创业、对外等,离退休人员由此取得的收入也就不断增加,退休人员的问题也就引起了社会的关注。根据规定,离退休人员的工资收入可免征,但退休人员取得的除退休工资之外的收入则应根据不同情况需要缴纳个人所得税。具体来说,需注意以下六种情况。 一、退休工资、离休工资、离休生活补助费 《中华人民共和国个人所得税法》第四条第七款规定:按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费免征个人所得税。 二、离退休人员从原任职单位取得离退休工资或养老金以外的各类补贴应按工薪所得缴纳个人所得税 《国家总局关于离退休人员取得单位发放离退休工资以外奖金补贴征收个人所得税的批复》(国税函[2008]723号)规定:离退休人员除按规定领取离退休工资或养老金外,另从原任职单位取得的各类补贴、奖金、实物,不属于《中华人民共和国个人所得税法》第四条规定可以免税的退休工资、离休工资、离休生活补助费。根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例的有关规定,离退休人员从原任职单位取得的各类补贴、奖金、实物,应在减除费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 三、退休人员再任职取得的收入应缴个人所得税 《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函〔2005〕382号)规定,个人兼职取得的收入应按照“劳务报酬所得”应税项目缴纳个人所得税;退休人员再任职取得的收入,在减除按个人所得税定的费用扣除标准后,按“工资、薪金所得”应税项目缴纳个人所得税。 《国家税务总局关于个人所得税有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第27号)规定,国税函〔2006〕526号第三条中,单位是否为离退休人员缴纳社会保险费,不再作为离退休人员再任职的界定条件。 四、延长离退休年龄的高级专家从所在单位取得的工资、补贴等视同离退休工资免税 《部国家税务总局关于高级专家延长离休退休期间取得工资薪金所得有关个人所得税问题的通知》(财税〔2008〕7号)规定:延长离休退休年龄的高级专家是指享受国家发放的政府特殊津贴的专家、学者和中国科学院、中国工程院院士。延长离休退休年龄的高级专家按下列规定征免个人所得税: 1、对高级专家从其劳动人事关系所在单位取得的,单位按国家有关规定向职工统一发放的工资、薪金、奖金、津贴、补贴等收入,视同离休、退休工资,免征个人所得税; 2、除上述1项所述收入以外各种名目的津补贴收入等,以及高级专家从其劳动人事关系所在单位之外的其他地方取得的培训费、讲课费、顾问费、稿酬等各种收入,依法计征个人所得税。 五、个人提前退休取得的一次性补贴收入按工资所得计税 《国家税务总局关于个人提前退休取得补贴收入个人所得税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第6号)规定:个人提前退休补贴按下列规定计算缴纳个人所得税。 1、机关、企事业单位对未达到法定退休年龄、正式办理提前退休手续的个人,按照统一标准向提前退休工作人员支付一次性补贴,不属于免税的离退休工资收入,应按照“工资、薪金所得”项目征收个人所得税。 2、个人因办理提前退休手续而取得的一次性补贴收入,应按照办理提前退休手续至法定退休年龄之间所属月份平均分摊计算个人所得税。计税公式: 应纳税额={〔(一次性补贴收入÷办理提前退休手续至法定退休年龄的实际月份数)-费用扣除标准〕×适用税率-速算扣除数}×提前办理退休手续至法定退休年龄的实际月份数。 六、离退休人员的其他应税所得应依法缴个税 根据个人所得税法的规定,离退休人员取得的个体户生产经营所得、对企事业单位的承包经营承租经营所得、劳务报酬所得、稿酬所得、财产租赁所得、财产转让所得、利息股息红利所得、偶然所得以及其他所得均应依法缴纳个人所得税。
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冲回。1、多交的那个月产生的费用直接挂在其他应收款上
2、如果已经进成本费用了,等收到退款时直接冲减成本费用@倪玲1457921978: 谢谢@倪玲1457921978: 如果已经进成本费用了,那收到退款是不是 借:银行存款 贷:某费用?那原先计提的应付职工薪酬-社保呢?@我叫小鲜花: 收到退款:
借:银行存款
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:成本或者费用科目
个人部分如果已经在工资里扣了,那这部分可以先挂在往来上,下个月个人部分少扣就行了
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列