用友软件如何修改材料出库单菜单顺序
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单独的核算模块使用,购销单据制单中对采购入库单制单,凭证保存时想增加进项税金的分录,如何进行操作。企业属于一般纳税人,购进材料时进项税额可以抵扣,在入库单的凭证中需要体现进项税额。首先在购销单据制单界面,将要增加分录的单据金额修改为增加税金后的金额,点击“确定”,在生成的凭证点击“保存”前增加一条应交税金的分录,手工将金额进行拆分,原材料分录无需修改,保证借贷平衡即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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企业内部控制的要点有哪些 企业内部控制的要点有哪些
健全、有效的是抵御和防止各种错弊行为的有力武器。
企业内部控制制度主要包括内部牵制和内部稽核两大部分。
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职责牵制指的是合理划清职责并进行适当分工,使组织中的每一个职位都有专人负责,每一个人员都有明确的职责范围;分权牵制指的是将每一项业务乃至每一个环节中不相容的职能予以分离,由两个或两个以上的部门或人员分别掌管,以避免由一个部门或人员单独处理某些业务的全部流程,造成舞弊的可乘之机;物理牵制是指将特定的管理职责与相应的专门程序或专门工具结合起来,以便落实管理责任,排除其他部门或人员单独舞弊的可能性,从而使出现舞弊行为时易于追查原因;簿记牵制是指利用处于不同加工处理阶段或置于不同载体之上的会计信息之间的内在联系所进行的牵制。
用友U8 报表系统不能正常运行用友U8 报表系统不能正常运行
问题原因:报表没有运行环境连接,需要重新配置 解决方法:最简单的方法:打开系统服务下的远程配置,重新配置一下机器名。
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那您用的什么操作系统?就这一台这样还是都是这样XP的,嗯是的。注册DLL文件也无用分辩率改了也没用。不知道啥情况,删软件是删干净的。UFCOMSQL文件夹都删了
请问,税前5700,不考虑社保什么的,个税应扣115;按税后5700的话,折算成税前工资就成了5827.78,个税就应该是127.78,公司相当于多承担了个税是吗,这样报个税的话是不是就可以税前扣除了呢 请问,税前5700,不考虑社保什么的,个税应扣115;按税后5700的话,折算成税前工资就成了5827.78,个税就应该是127.78,公司相当于多承担了个税是吗,这样报个税的话是不是就可以税前扣除了呢[]
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应该是5000-800吧同一个月,800只能扣一次。合并后是5000,那么是扣20%@曾雪枫:知道了,谢谢老师劳务个人所得税=5000*(1-20%)*20%=800
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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