国际财务管理师ifm哪里教的更专业?
2018-2-28 0:0:0 wondial国际财务管理师ifm哪里教的更专业?
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用友U8 问题描述如下:存货编码为GBSTR043至GBSTR045在销售出库单有问题。它们本来的换算率是8,可通过销售出库单列表可以看出既有8的又有80的。各种报表的件数和数量准确,但是换算率显示不正确。用友U8 问题描述如下:存货编码为GBSTR043至GBSTR045在销售出库单有问题。它们本来的换算率是8,可通过销售出库单列表可以看出既有8的又有80的。各种报表的件数和数量准确,但是换算率显示不正确。
问题原因:数据问题。 可能此数据的【GBSTR043至GBSTR045】的计量单位档案的辅计量单位被中途修改过(在销售出库单列表视图中KCSaleOutList.id在某id前规律出现此现象),其计量单位编码由75号变为80号,然而,修改前的数据rdrecords表的cassunit还是75。又因,销售出库单列表的视图是根据rdrecords.cassunit关联的,导致了此现象的产生。 解决方法:请在sql的查询分析器中,执行如下语句,即可: update rdrecords set cassunit='80'--80是对应的 computationunit.ccomunitcode的值 from computationunit,rdrecords where computationunit.ccomunitcode = rdrecords.cassunit and round(rdrecords.iquantity/rdrecords.inum,0)<>computationunit.ichangrate
解决方案:
问题原因:数据问题。 可能此数据的【GBSTR043至GBSTR045】的计量单位档案的辅计量单位被中途修改过(在销售出库单列表视图中KCSaleOutList.id在某id前规律出现此现象),其计量单位编码由75号变为80号,然而,修改前的数据rdrecords表的cassunit还是75。又因,销售出库单列表的视图是根据rdrecords.cassunit关联的,导致了此现象的产生。 解决方法:请在sql的查询分析器中,执行如下语句,即可: update rdrecords set cassunit='80'--80是对应的 computationunit.ccomunitcode的值 from computationunit,rdrecords where computationunit.ccomunitcode = rdrecords.cassunit and round(rdrecords.iquantity/rdrecords.inum,0)<>computationunit.ichangrate
![U8其他对账不平_0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他对账不平_0U8其他对账不平
U8其他-对账不平
自动编号: | 9454 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 对账不平 |
问题名称: | 对账不平 | ||
问题现象: | 总账数据对账不平,我在数据库中找不到原因; | ||
原因分析: | 修改过1131科目的辅助核算造成的。1131科目的辅助核算只设置了客户核算,但7月份有些凭证上记录了部门的辅助信息。 | ||
解决方案: | 解决方法:1)取消7-8的月结、凭证记账。2)执行如下语句:UPDATE GL_accvouchSET cdept_id = NULLWHERE (ccode = ‘1131‘) AND (iperiod = 7) AND (NOT (cdept_id IS NULL))3)重新记账,月结。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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![调整T形账户法的编制步骤](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
调整T形账户法的编制步骤 调整T形账户法的编制步骤 第一步 将资产负债表每个项目增设差额一行,将期初数的差额计入资产负债表相应栏次。对其差额进行复核,即:资产差额=负债差额+所有者权益差额。 第二步 开设各栏次项目的T形账户。如:“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”。 第三步 从利润表出发,将利润表的各栏次过入相应T型账户的各方。如:主营业务收入全额过入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”;营业成本全额过入“经营活动现金流量–购买商品支付的现金”;营业费用全额过入“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”;所得税全额过入“经营活动现金流量–支付所得税”。 第四步 根据资产负债表所有非现金项目的差额,逐个依据其账户记录调整计入或过入重新开设现金流量表各项目的 T型账户的借方或贷方。如逐个将应收账款、应收票据、预收账款调整计入“经营活动现金流量–销售商品收到的现金”的借方或贷方。值得注意的是:固定资产及累计折旧、应付工资、应交税金等可能涉及多个T型账户,其差额应依据明细账余额分别调整计入。 第五步 依据账务记录在现金流量表 T型账户中调整余额。如:计提的经营性职工的工资和福利费以及保险费由“经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”的借方过入“经营活动现金流量 –支付职工的现金”的贷方;计入营业费用的各项税金由“ 经营活动现金流量–支付其他与经营有关的现金”的借方,过入“经营活动现金流量–支付的其他税金”的贷方。 第六步 根据现金流量表项目T形账户的余额编制正式的现金流量表。 第七步 根据“经营活动现金流量”的各个T形账户发生情况结合资产负债表的差额,编制补充资料中的“将净利润调节为经营活动现金净流量”。即: 1.凡是T形账户调整“经营活动现金流量”项目(资产负债表项目)均应计入补充资料,非调整项目不计入补充资料。如:其他应付款中有偿还的债权,这一部分由于在调整时已计入了“筹资活动现金流量–偿还的债权”。因此,在做补充资料时,予以剔除。 2.凡是利润表中已列作“经营活动现金流量”的项目不再计入补充资料,未列入的即计入补充资料。如:收到的利息如计入“经营活动现金流量–收到的其他与经营有关的现金”则在补充资料中不再计入“财务费用”栏。 需要说明的是:上述过入步骤,可以通过分录来实现,第四步与第五步亦可结合在一起调整现金流量T形账户。
![发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确 发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确
问题号: | 137 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单收款开票勾对表 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 发货单收款开票勾对表勾稽关系不正确 |
问题现象: | 2004年实际输发货单数量合计为18152.29吨,但在“发货单收款开票勾对表”中显示的发货数量为18503.87吨,基本与当年开票数量18503.80吨相等,另外“未开票数量”显示为179.27吨,勾稽关系显然不正确 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 2004年发货单上所记载的累计开票结算数量与实际开票数量相一致,没有错误,但是有参照发货单生成发票时,手工修改了发票的数量,使得发票的数量大于发货单数量,超发货开票的单据,导致了发货开票收款勾对表的错误,以2015存货为例说明,发货单0000000310对应的发票0000000140的开票数量244.61大于发货数量65.41,所以显示的总的开票数量包含了这部分多出的数量179.2,而发货单0000000980还没有开票完,发货剩余数量为179.27,即实际的未开完票数量为179.27,所以发货开票收款勾对表的总发货数量-总开票数量实际未开票数量。第三条所说的0000000173发票是正确的,没有参照0000000387发货单。 而2015存货2003年也是超开票了240.17,2004年又超开了179.2,所以即便所有发货单全部开票记账,则存货仍多了419.37。 由于发票参照发货单时过滤条件是发货数量-结算数量〉0,所以对于已经超发货单开票的结存数量<0和已经完全开完票结存数量=0的则不会参照出来。您所说的开完票的发货单再次被参照并不存在,而是未开完票的发货单参照生成发票时,修改了数量,使之大于了发货未结算的数量,所以请不要再超发货单数量开票即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-3 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
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1、工会经费不一定非要计提,可以据实列支,只要不超过标准就可以税前扣除;
2、交钱给工会,企业可以据实入账,进管理费用-工会经费;
3、企业交钱后,如果企业的工会在当地工会组织有备案的话,工会会按比例额返还企业工会经费,就可以支配了。看你给的信息,你们是直接留60%给外包单位,是吧,我们这边是全额上交,然后工会再返还的;
记提工会费时,借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 ;
上缴会费时,借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款 ;
收到会费返还时,借:银行存款 贷:其他应付款——工会 :@李淑梅:太感谢了!
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列