致远平台设备管理软件用什么开发的 _0
2018-3-13 0:0:0 wondial致远平台设备管理软件用什么开发的 _0
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求会计分录。请问A产品的社保费是14400元,B产品的社保费是9360元,一车间(基本生产车间)的社保费是3600,锅炉车间的社保费是9890,机修车间的社保费是6000元。谢谢 求会计分录。请问A产品的社保费是14400元,B产品的社保费是9360元,一车间(基本生产车间)的社保费是3600,锅炉车间的社保费是9890,机修车间的社保费是6000元。谢谢[]
借:生产成本-基本生产成本-a产品-直接人工14400
生产成本-基本生产成本-b产品-直接人工9360
生产成本-基本生产成本-制造费用-直接人工3600
生产成本-辅助生产成本-锅炉车间 -直接人工9890
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贷:应付职工薪酬-社会保险费43250学习
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其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 其他应收款长期挂帐金额较大是否涉及税收风险 问:其他应收款,如果长期挂帐,并且金额较大,是否涉及风险? 答:其他应收款长期挂帐应分析其形成的原因来判定是否有风险。一、费用性质挂账:费用挂账主要有以下两种:一种为实际费用已发生、但由于发票未到或发票遗失而挂账;另一种为应入未入费用,因企业效益差、无法消化而挂账。此种情况则应视重要程度决定是否应作调整。二、股东借款性质挂账,《部 国家总局关于规范个人者征收管理的通知 》 财税〔2003〕158号 :年度内个人投资者从其投资企业(个人独资企业、合伙企业除外)借款,在该纳税年度终了后既不归还,又未用于企业生产经营的,其未归还的借款可视为企业对个人投资者的红利分配,依照“利息、股息、红利所得”项目计征个人所得税。三、隐瞒收入的挂帐,其他应收款属于账户,是企业应收暂付的款项,正常情况下余额应该在借方,因此当出现贷方余额时应该予以关注,判断是否存在企业利用其他应收款账户来隐瞒收入,以达到少交税或不交税的目的。
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房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的征税范围 房地产开发企业营业税税收筹划——营业税的征税范围
营业税的征税范围是:在中华人民共和国境内提供应税劳务,转让无形资产或销售不动产。
1.“中华人民共和国境内”的界定
“中华人民共和国境内(以下简称境内),是指所提供的应税劳务,转让无形资产或销售不动产都与境内相关。
(1)所提供的应税劳务发生在境内。这种情形强调的是劳务“发生在境内”。
①境内纳税人之间互相提供应税劳务,由于“应税劳务发生在境内”,其应税行为属于营业税的征税范围。
用友数据发布不成功数据发布不成功
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企业“境外所得”的纳税处理 企业“境外所得”的纳税处理
企业所得税法规定居民企业的境外所得和非居民企业与所设机构(场所)有实际联系的境外所得。应向我国缴纳企业所得税。为增强我国企业的国际竞争力,企业所得税法采取了国际税收抵免的方式来消除对我国企业的国际间重复征税问题。同时,为了防止企业在低税率国家或地区建立受控外国企业,将利润保留在外国企业不分配或少量分配,逃避国内纳税义务,我国引入了受控外国公司的反避税措施。
两种境外所得应向我国缴纳企业所得税
我是免增值税的小规模纳税人,发生了业务,开来免税的普票,会计分录怎么做合理?请问各位老师哪个对-1, 借:银行存款- 贷:主营业务收入-2, 借:银行存款- 贷:主营业务收入- 贷:应交税金___应交增值税- 借:应交税金——应交增值税- 贷:营业外收入——政府补贴 我是免增值税的小规模纳税人,发生了业务,开来免税的普票,会计分录怎么做合理?请问各位老师哪个对1, 借:银行存款 贷:主营业务收入2, 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税金___应交增值税 借:应交税金——应交增值税 贷:营业外收入——政府补贴[]
第2个对呀同意一楼@Kiki_lao:pm386071如果整体亏损就不交所得税了,但是年度汇缴时调增是不@潘1452041013:好像是的
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360兼容模式2345浏览器也可以试试您好,12.0支持ie8到ie9 32位浏览器。您也可以在社区上搜索下12.0的发版说明。您好,360兼容模式也可以的。@畅捷服务康莲:现在问题是ie不能升级,用360也提示升级ie8@胥桂林:您好,能装个360吗?
企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损 企业被税务检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损
【问题】
企业被检查需要调补的税款能否弥补以前年度亏损?
【解答】
根据《国家税务总局关于查增应所得额弥补以前年度亏损处理问题的公告》(国家税务总局公告2010年第20号)规定:“根据《中华人民共和国法》(以下简称企业所得)第五条的规定,税务机关对企业以前年度纳税情况进行检查时调增的应纳税所得额,凡企业以前年度发生亏损、且该亏损属于企业所得税定允许弥补的,应允许调增的应纳税所得额弥补该亏损。弥补该亏损后仍有余额的,按照企业所得税法规定计算缴纳企业所得税。对检查调增的应纳税所得额应根据其情节,依照《中华人民共和国征收管理法》有关规定进行处理或处罚。
博物馆用地是否可以享受土地使用税的减免 博物馆用地是否可以享受土地使用税的减免
根据《城镇土地使用税暂行条例》(国务院令第483号)第六条的规定,下列土地免缴土地使用税:(一)国家机关、人民团体、军队自用的土地;(二)由国家部门拨付事业经费的单位自用的土地;(三)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地;(四)市政街道、广场、绿化地带等公共用地;(五)直接用于农、林、牧、渔业的生产用地;(六)经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地,从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年;(七)由财政部另行规定的能源、交通、水利设施用地和其他用地。博物馆不属于上述文件规定的免税范围,因此,博物馆用地应正常缴纳土地使用税。
T3总账一月份刚建的账套,应收账款科目设置成客户往来辅助核算了,当时在期初余额里录入了一个客户单位的辅助期初数,凭证做到5月了,应收账款这个科目除了期初在没发生过,还没记账结账,因特殊原因,今天在期初余额里吧应收账款下的辅助往来单位的期初数删了,结果科目期初里为零了,而辅助明细账里面还有被删了的那个数字,现在是对账不平了,怎么解决啊 T3总账一月份刚建的账套,应收账款科目设置成客户往来辅助核算了,当时在期初余额里录入了一个客户单位的辅助期初数,凭证做到5月了,应收账款这个科目除了期初在没发生过,还没记账结账,因特殊原因,今天在期初余额里吧应收账款下的辅助往来单位的期初数删了,结果科目期初里为零了,而辅助明细账里面还有被删了的那个数字,现在是对账不平了,怎么解决啊[]
您好,科目挂上了辅助核算就不能随意修改!您这边现在是想要科目继续有辅助核算吗?如果不想要,需要依次修改每个月的凭证。@畅捷服务吴潮:没有修改科目辅助,只是删除了辅助期初,您好,删除了辅助期初,查询明细账还有期初余额里面的明细,那期初余额这个科目一级科目有金额吗?如果没有,那就进入gl-accvouch凭证及明细账表和gl-accass表查询下,是不是有记录还在后台数据库中。注意??:操作前备份数据,谢谢!期初里没数字了,辅助明细里有。截图看下吧!嗯,谢谢了啊您好,我看你还没有发截图,[email protected],我上班第一时间帮您看!你好,今天早上客户不在单位,没办法截图,我电话和客户沟通了,问题是应收账款设置了客户往来辅助核算,在期初里面一级科目为零,但是点开科目的辅助期初里面有数字没单位。您好,那您看下可以可以删除。具体问题我还是建议您把图片截个给我看下吧,这样比较清晰。
T+12.1 POS出现的问题,称重显示不对,我用超级终端测试的重量和电子秤上的一致,请问是什么问题,目前90家店,唯独这两家出现了这种问题,在原来的11.5系统中是好的,升级到12后出现的毛病! T+12.1 POS出现的问题,称重显示不对,我用超级终端测试的重量和电子秤上的一致,请问是什么问题,目前90家店,唯独这两家出现了这种问题,在原来的11.5系统中是好的,升级到12后出现的毛病!
此问题需要分析数据,请在支持网站提交支持问题并发送11.51的数据过来,我们升级后测试看一下。调整天接口和参数进行调试,直到调整出能显示正确的数据@服务社区刘小艳:在哪里设置@源丁:那您提供的图1中有个接口和参数,要分别选不同的进行测试。@服务社区刘小艳:超级终端测试的也是9600,n,8,1这个数据接口,COM口,电子秤设置的也是这个参数,都是默认的@源丁:我的意思是让您自行组合接口和参数去测试,能测试成功的才是正常配置好了,才能去称重操作。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
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适用产品:T3系列