“批量制单”中删除了单据,该如何再进行单据制单?
2016-5-30 0:0:0 wondial“批量制单”中删除了单据,该如何再进行单据制单?
“批量制单”中删除了单据,该如何再进行单据制单?问题号: | 36644 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 固定资产 |
问题名称: | “批量制单”中删除了单据,该如何再进行单据制单? |
问题现象: | “批量制单”中删除了“制单”的单据,该如何处理未生成凭证的单据? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 处理“固定资产”中“批量制单”问题 |
解决方案: | 1、打开“卡片管理”<BR>2、在同一界面,选中需要制单的数据,点击“固定资产”-“处理”-“凭证”。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问题原因:CurrentStock表中自由项为NULL。 解决方法:通过事件探查器跟踪发现查询现存量时的条件为cFree1=''、cFree2=''...再检查CurrentStock表中的cFree1、cFree2...发现全为NULL,改为''后查询现存量正常。
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“其他应收款”期初进行初始化时,未进行辅助核算设置; 初始化结束后,加入客户往来辅助核算,并进入增加了明细初始余额,结果”其他应收款”外面的余额是里面明细的两倍.请问如何修改! 您是不是先录入了“其他应收款“科目的期初余额后,又把该科目设置成了辅助核算的,然后又录入各个辅助核算的明细数,这样的话,总数肯定是明细数2倍。修改方法: 1、先把“其他应收款”的客户往来辅助核算取消。到期初余额界面,把“其他应收款”的数据改为与明细记录总计数一样的数据。 2、然后再把“其他应收款”的辅助核算的选项打上。 3、如果明细记录有问题的,修改明细记录。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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对帐不平 _16对帐不平
问题号: | 5877 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对帐不平 |
适用产品: | 8.52 |
问题名称: | 对帐不平 |
问题现象: | win2000p+852+客户科目余额表和客户余额表与实际数不符 |
问题原因: | 修改辅助核算引起 |
解决方案: | 凭证取消记账重新记账即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
怎么把多张销货单和进货单生成一张凭证? 怎么把多张销货单和进货单生成一张凭证?[]
生成凭证的时候,如果有相同的规律,可以点击合并规则,勾上可以合并的项目,或者修改合并号,相同合并号的单据可以合并;@服务社区刘小艳:相同的规律指什么?@唐山邦大逝者如烟:就比如两种单据都有相同的信息,比如往来单位相同才能合并了,如果不存在规律的,直接改合并号;@服务社区刘小艳:能截图演示一下吗@唐山邦大逝者如烟:演示只是一种情况,您只要理解,合并规则里,选了什么项目,那就是必须满足这个项目才能合并,比如,您选单据类型,也就是说是同一种单据才能合并;
选完单据记录之后,有个合并号,您就填成一样的就是会合并了,比如,都录入1.
定额中没有的原材料也会出现在产成品成本计算结果中的材料费用 定额中没有的原材料也会出现在产成品成本计算结果中的材料费用
问题号: | 5852 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 材料成本 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 定额中没有的原材料也会出现在产成品成本计算结果中的材料费用 |
问题现象: | U852成本管理中材料成本选择按定额分配,但是定额中没有的原材料也会出现在产成品成本计算结果中的材料费用,上个月打了补丁之后结果正确,但这个月又出现同样的错误,重新打了最新的补丁仍无效 |
问题原因: | 由于该用户的产品结构中对子项定义不全,而在材料出库单上其产品结构中没有的子项在领用时却指定了针对该父项的成本对象,导致成本计算出现如上问题 |
解决方案: | 用户协商修改并完善产品结构即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
T6 5.1的出纳模块想安慰在64位系统,有什么办法 _0T6 5.1的出纳模块想安慰在64位系统,有什么办法[]
5.1,不支持64位,软件升级呗您好!T6 6.0以下版本都不支持64位操作系统。@畅捷服务张彩用:这个我清楚,升级肯定是可以解决。不说了,说出来都是……说白了都是钱的问题。你说用个总账报表出纳的,升级收人百分之二十还加百分之十五sps,我说出我都不好意思@李向枚:您好!不好意思,我们也都是执行者,不是制定者,如果有什么问题,我们可以帮您反应,并尽量帮您解决
[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问[DBNETLIB][Connectionopen(Connect())]SQL不存在或拒绝访问
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借:应付职工薪酬-残疾人保障金
贷:银行存款
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借:管理费用-残疾人保障金
贷:应付职工薪酬-残疾人保障金
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贷:应交税费-应交水利建设基金
缴纳水利建设基金时:
借:应交税费-应交水利建设基金
贷:银行存款@清茶:残疾人保障金和残疾人就业保障金是一回事吗,不需要通过应交税费吗@木头NZj:是一回事,这个不属于税费,不需要通过应交税费科目@清茶:谢谢 可以直接在支付的时候借管理费用贷银行存款吗@木头NZj:准则要求通过应付职工薪酬支付@清茶:好的@清茶:为啥我们的残疾人就业保障金直接记的营业外支出。。。。。@清茶:清茶,请问残疾人就业保障金通过应付职工薪酬 有文件查吗 因为刚刚你们同事说通过应交税费 谢谢@木头NZj:我们这里缴纳残疾人保障金、欠薪保障金都是通过社会保障缴费专户扣款的,所以我们一直是把它归类于社会保障缴费的,所以是通过应付职工薪酬科目的。@清茶:我们这是地税管的@木头NZj:说明各地有差异@清茶:恩恩好的
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