财务管理试题公司利润总额包括哪些
2018-3-14 0:0:0 wondial财务管理试题公司利润总额包括哪些
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我零售模块无法结账,发现零售结算单有这样一条记录,怎么处理 我零售模块无法结账,发现零售结算单有这样一条记录,怎么处理
这种情况请先备份账套执行补丁再看下,如果还存在,数据库熟悉的情况下,可到数据库中查看这条记录个其他记录的不同,或者直接提交到支持网上让后台工程师排查下。@服务社区刘小艳:我的数据字典不能用,帮我看看零售单相关的表名是什么?谢谢@高付立:您到社区—更多—T+增值应用进入开发者设置,下载里有11.6的数据字典,基本表名变化不大的。
亲们,这个题怎么解!-用银行存款支付汽车维修费,管理部门2256.99,销售部门1891.33,取得小规模纳税人开具的专用发票!我公司是一般纳税人! 亲们,这个题怎么解!用银行存款支付汽车维修费,管理部门2256.99,销售部门1891.33,取得小规模纳税人开具的专用发票!我公司是一般纳税人![]
小规模纳税人让税局代开的专用发票吗?
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问题原因:UA_ACCOUNT_SUB表的薪资模块的dsuboridate值错误,缺少表'WA_TaxSysItem'、'WA_TaxFORMAT' 解决方法:将错误数据更正:update ufsystem..ua_account_sub set dsuboridate = dsubsysused where cacc_id='888' and csub_id = 'WA' and iyear = '9999',从正常账套里导入表WA_TaxSysItem、WA_TaxFORMAT
解决方案:
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用友U8 A、B两种产品都使用原材料C,A为1次投料,共用材料采用材料消耗定额分配,会出现一个问题,如果A本月有在产品,下一月完工,则下月又按照定额分配了材料C,这显然错误,因为是一次投料,应该怎么处理?用友U8 A、B两种产品都使用原材料C,A为1次投料,共用材料采用材料消耗定额分配,会出现一个问题,如果A本月有在产品,下一月完工,则下月又按照定额分配了材料C,这显然错误,因为是一次投料,应该怎么处理?
问题原因:同解决方案 解决方法:下月A产品在定额管理中可以删除对C的耗用或把耗量改为0,C材料就不会再分配给A,以后再根据需要修改。
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凭证如何设置打印多行- _0凭证如何设置打印多行?
问题号: | 24236 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 605-用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 1-总账 |
问题名称: | 凭证如何设置打印多行? |
问题现象: | <P>客户用A4的纸打印凭证,希望直接打出来的行数正好是一页的行数,该如何设置?</P> |
问题原因: | 软件设置操作性问题? <P></P> |
关键字: | 凭证打印多行 |
解决方案: | <P>点开总账,设置,选项,点击账簿选项卡,在凭证,正式账每页打印行数的地</P> <P>方,设置凭证,金额式及外币数量式,将5,改成需要的行数即可.<BR></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理 企业“合理节税”小妙招:营业税妙用和票据处理
众所周知,合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出,作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法,这样才能够为企业减少不必要的支出,切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招,希望能够帮助到大家。
1、可巧用
营业税最终总结成一句话,尽量减少流转环节,主要手段是代理,即通过代购代销的方式来减少流转环节。如某房地产甲公司曾在以1800万购入某地块后改变战略放弃开发,又以2000万将该地块出售给乙公司,这时甲公司应交营业税2000*0.05=100万。之后甲公司要求国土局将收据1800万抬头开乙公司,而他将200万差额作代理费由他另开发票给乙公司,并补签了代理建房协议,这样甲公司应交营业税200*0.05=10(万),节税90万。代理的形式要件是,发票抬头一定要开最终的购买方,中介方不得垫付资金,前者最为重要。
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对外安装业务应纳增值税还是营业税 对外安装业务应纳增值税还是营业税
我公司是增值税一般纳税人,主要从事汽车零部件的生产、销售,同时也利用我公司的一些专长,对外从事机器设备的安装业务,且对这些安装业务可以独立核算。在一次对外安装业务中,客户要求我公司为其开增值税专用发票,请问在这种情况下,对外安装业务,我公司是应缴纳增值税,还是应缴纳营业税?
答:你公司发生了兼营行为,根据《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》规定,纳税人兼营应税劳务与货物或非应税劳务的,应分别核算应税劳务的营业额和货物或者非应税劳务的销售额。不分别核算或者不能准确核算的,其应税劳务与货物或者非应税劳务一并征收增值税,不征收营业税。
企业聘用的退休人员和兼职人员如何扣缴个人所得税? 企业聘用的退休人员和兼职人员如何扣缴个人所得税?
问:公司聘用的退休人员和兼职人员每月收入的个人所得税的起征点是多少,是按照工资薪金还是劳务费纳税?
答:依据个人所得税法及其实施条例、国家税务总局《征收个人所得税若干问题的规定》(国税发[1994]089号)第十九条以及《国家税务总局关于个人兼职和退休人员再任职取得收入如何计算征收个人所得税问题的批复》(国税函[2005]382号)的规定,企业与聘用的退休人员签订劳动合同,双方存在任职、受雇关系,企业支付给其的工资按照“工资、薪金所得”项目扣缴个人所得税;企业聘用的兼职人员,每月支付的报酬按照“劳务报酬所得”项目扣缴个人所得税。
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用友U8 输出科目明细账为EXCEL表的时候提示Can't define field more than once用友U8 输出科目明细账为EXCEL表的时候提示Can't define field more than once
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操作不可逆。检查下安装路径下服务器下backup下是否存在之前备份文件,或全盘搜索nsub结尾文件,新建账套,将其恢复进去T1的年结应该是会清空数据的。@服务社区李珊:好的 谢谢 我试试@任啊啊:[/撇嘴] 是 清空了@嘿嘿厚:应该没事,T1每次关闭软件的时候都会备份的去BACKUP下找到恢复进去就行了@任啊啊:恩恩
861成本检查报错问题861成本检查报错问题
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“营改增”后供应商纳税人身份选择 “营改增”后供应商纳税人身份选择
从人类别划分,企业供应商主要有两种。一种是从增值税一般纳税人处购入,另一种是从增值税小规模纳税人处购入。“营改增”后,由于和增值税计算方法的差异,从企业税负考虑,企业应及时调整供应商的选择方式。
划分一般纳税人和小规模纳税人的基本依据是纳税人的核算是否健全,是否能够提供准确的资料,以及企业规模的大小。衡量企业规模的大小一般以年销售额为依据,一般情况下,生产企业年销售收入应超过50万元,商业企业应超过80万元,提供应税服务的企业应超过500万元,方可成为增值税一般纳税人。相比较而言,增值税一般纳税人规模较大、制度健全、管理规范。小规模纳税人则在规模、制度和管理方面均有欠缺。因此,小规模纳税人的信誉往往不及一般纳税人,从小规模纳税人采购货物往往存在更大的风险,企业对此应高度关注。
公司发2000元的年中奖,不想交税,找些餐费或别的费用票,可以么? 公司发2000元的年中奖,不想交税,找些餐费或别的费用票,可以么?[]
可以@JIE1434628971: 直接从对公户打款个人账户,可以么?@JIE1434628971: 这么做符合规定?如果年中奖纳入年度工资总额的话必须缴税吧亲,你可以凑够票子,去财务报销,票子要合理,最好是油票、电话票可以可以可以
用友预收处理预收处理
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餐费和业务招待费有什么区别,应该怎么正确划分呢? 餐费和业务招待费有什么区别,应该怎么正确划分呢?[]
同问[/疑问]餐费不是计入业务招待费吗?有小额的票计入餐费,不计入业务招待费的,但就是不太明白怎么正确划分看你的餐费的用途,若是员工聚餐,则是福利费,若是招待客户则是业务招待费,若是出差的餐费则是差旅费需要根据费用发生的情况来划分啊。例如员工的就餐费,一般入福利费。而员工与客户一起的餐费,只能入业务招待费了。@余涛:请问员工聚餐入福利费,这个还需要考虑个人所得税了吗@巧克力1430212494:按个税法,是需要缴纳个税的,但员工聚餐无法判断每个人吃了多少钱的东西啊,无从查证,也没有法规支撑分成比例,所以,一般税局都会忽略这些。谢谢,受教了@海之星:不客气[/握手]@余涛: 余老师,请问给职工的过节礼物或作为报酬发的奖金福利,这个我入到职工薪酬-福利费,员工要承担个税吗@意雅优:这些福利按照个税法,都应该计入员工的工资计算个税的。@余涛: 哦,除了员工聚餐费,不交个税外,其他计入福利费的同发工资一样,一起要交个税,知道了,谢谢余老师[/玫瑰][/可爱]@意雅优:[/握手]不客气
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列