课后,在哪里可以向专家提问呢? _0
2018-3-14 0:0:0 wondial课后,在哪里可以向专家提问呢? _0
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您好,详细要分析具体的数据才能知道确切的原因,进货单执行表里显示的执行情况,都是由进货单生成发票的数量,如果存在采购发票直接新增没有经过销货单的情况,两边的数据肯定就会不同。@畅捷服务苏文强:已提交问题数据到总部等待回复@畅捷服务苏文强:谢谢@陈颖MFj:好的,谢谢配合!
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用友T3用友通工资汇总报错:运行时错误3021 用友T3用友通工资汇总报错:运行时错误3021
客户在操作工资时多个工资类别不能汇总,提示错误后自动退出,错误为”运行时错误3021,bof或者eof有一个是真,或者当前记录已被删除,所需要的操作需要一个当前的记录”。通过查询分析发现是wa_gadata(工资数据表)中显示工资项目的F_X字段与wa_gztblset(工资项目设置表)中的iGZItem_id字段(工资项目ID号)对不上,导致在汇总的时候报错,进入企业管理器,右键点击这两个表,选择设计表,针对不相同的字段进行补充修改即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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12.1产成品入库单应该对应什么科目? 生产成本科目下设置多个二级科目(电费、人工、材料等),月底出总成本后使用产品录入工具进行分摊,生成的凭证如何设置对应科目。 12.1产成品入库单应该对应什么科目? 生产成本科目下设置多个二级科目(电费、人工、材料等),月底出总成本后使用产品录入工具进行分摊,生成的凭证如何设置对应科目。[]
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底薪+提成筹划有底线 刻意逃税不可取 底薪+提成筹划有底线 刻意逃税不可取 案情概况:A公司是一家从事现代服务业的机构,主要客户对象为个人消费者。为了贯彻激励机制,同时降低税负成本,公司进行,施行了员工收入“保底+提成”的薪资方式。即员工每月从公司领取较低的保底工资,在与客户签订协议后,将协议金额的50%上缴公司,剩下50%则归员工个人所有。而A公司仅就其取得的50%确认公司收入并申报缴纳各项税收,对于员工的收入,则只按底薪申报缴纳。 稽查部门在调查中通过调取公司银行资金收付情况,走访部分客户,掌握了充分证据,责成A公司补缴相收并处以罚款。 案情分析:A公司承认将协议金额的50%直接付给员工,不列入公司收入确实不符合规定,是少计收入;但对稽查员提出付给员工的50%金额需代扣代缴个人所得税表示异议。他们认为,既然公司已经同意将这50%的金额计入公司收入,计缴,说明该收入是公司收入,既然是公司收入,为何还要按个人收入缴纳个税? 稽查员认为,根据增值税和相关规定,上述业务中企业应将协议金额全额计入公司收入缴纳增值税和企业所得税,这没问题。而对于个人所得税,从实质上看,企业员工以“50%”提成的方式取得了这笔钱,这笔钱实际上是企业给予员工的绩效工资,应视作员工的薪酬,当然要缴纳个人所得税。 这一现象在中十分普遍,很多往往通过这种方式来“控制税负成本”,但这种操作实际上已经违法。 法规依据:《增值税暂行条例》第六条规定,销售额为人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用……《企业所得》第六条规定,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。 《个人所得税法实施条例》第八条规定,税法第二条所说的各项个人所得的范围:(一)工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得……《税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁账簿、记账凭证,或者在账簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 扣缴义务人采取前款所列手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 第六十九条规定,扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上三倍以下的罚款。 《国家税务总局关于贯彻<中华人民共和国税收征收管理法>及其实施细则若干具体问题的通知》(国税发[2003]47号)第二条关于扣缴义务人扣缴税款问题的规定,……扣缴义务人违反征管法及其实施细则规定应扣未扣、应收未收税款的,税务机关除按征管法及其实施细则的有关规定对其给予处罚外,应当责成扣缴义务人限期将应扣未扣、应收未收的税款补扣或补收。 处理结果:依据相关规定,向A公司追缴增值税、企业所得税等各类税收30余万元,并处应缴税款50%的罚款15万余元。同时,责成A公司补扣补缴员工个人所得税10余万元,并处补扣补缴个人所得税的50%罚款5万余元。 税官建议:增加企业活力和利润,需要采用合理合法的手段,降低税负成本,可以科学税收筹划,但千万不能触及法规底线。
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对“二次创业”的下岗者免收工本费的解读 对“二次创业”的下岗者免收工本费的解读
事例:2006年9月19日,一位下岗职工王女士到办税服务厅登记窗口办理税务登记。她向税务人员提供了以下资料:营业执照副本及复印件一份、业主居民身份证及复印件一份、房产证明及复印件一份、《房屋土地车船情况表》和再就业优惠证原件及复印件一份。登记窗口人员认真审核了整套资料后,当即为该纳税人办理了税务登记,并免收了税务登记工本费25元。
政策解读:根据国家税务总局转发的《财政部、国家发展改革委关于对从事个体经营的下岗失业人员和高校毕业生实行收费优惠政策的通知》(国税函[2006]233号)的有关规定,为进一步鼓励和促进下岗失业人员、高校毕业生从事个体经营,经国务院同意,对从事个体经营的下岗失业人员、高校毕业生实行收费优惠政策。具体为:除国家限制的行业(包括建筑业、娱乐业以及销售不动产、转让土地使用权、广告业、房屋中介、桑拿、按摩、网吧、氧吧等,下同)外,凡下岗失业人员从事个体经营的,自2006年1月1日起至2008年12月31日,免交有关登记类、证照类和管理类的各项行政事业性收费(以下简称“收费”),期限最长不超过3年,2005年底前核准免交收费但未到期的人员,剩余期限内按此政策执行;高校毕业生从事个体经营的,且在工商部门注册登记日期在其毕业后两年以内的,自其在工商部门登记注册之日起3年内免交有关登记类、证照类和管理类收费。
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学习中心里的视频可以拷贝出来拿到别的电脑里看么? _0学习中心里的视频可以拷贝出来拿到别的电脑里看么?[]
是可以的,在软件安装目录中找到学习视频,直接复制就可以了如果要在其他电脑看,您可以点击学堂-学习视频-跟我学系列教程中进行查看@用友小丘:找到个学习中心,里面有,谢谢@服务社区刘明新:嗯嗯,跟客户说了。客户不看啊。。非要找软件里面的。@bjtysdwy:那就找安装路径下,有学习中心视频的
你好,我的利润表中的利润总额 和资产表中的未分配利润相差64元,和余额表中的也对应不上,也是相差64,我查询了报表中的数据都是对的。 你好,我的利润表中的利润总额 和资产表中的未分配利润相差64元,和余额表中的也对应不上,也是相差64,我查询了报表中的数据都是对的。[]
看看损益结转有没有问题,可以利用一键查bug工具试试。安装目录下搜索checkbug就可以。@畅捷服务黄思源:这个工具没有搜索到这个工具?@李龙Eve:您是哪个版本的,不是11.6以上的吧,那样只能提交支持网问题解决了。@畅捷服务黄思源:是12.0的版本@畅捷服务黄思源:怎么提交这个问题呢?在那个网站?@畅捷服务黄思源:我重新删除凭证,在重新结转损益会不会好呢?可以试试,但是不一定有效果。@畅捷服务黄思源:重新生成损益也还是不对?@畅捷服务黄思源:现在64元找不到原因在哪里呢?
数据都对了,资产负债表和科目余额是相符的,只有利润表和其对不上?@李龙Eve:如果是12.0那么一定有这个工具,没有的话说明安装程序有问题。这是软件必带组件。@畅捷服务黄思源:在安装目录下吗?@李龙Eve:是的@畅捷服务黄思源:在那个文件夹下面呢?@李龙Eve:不用具体目录,直接搜索就行了。
用友t3跨年结转
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列