王西安拳法研究会吴川分会联系方法
2018-3-9 0:0:0 wondial王西安拳法研究会吴川分会联系方法
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最新信息
![什么问题 _1](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/10/14/1444807794d5PU.png)
什么问题 _1什么问题
您好,请详细描述下您的问题。无法登录系统@超越梦想mme:登陆不上提示什么报错呢?为啥远程注册没有启动啊,昨天还是好好的,今天上班来就不行了@超越梦想mme:您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器,如下图,有的话,双击打开看下左上角的端口号是不是211,除了211还有其他的吗?
您也可以参考知识库的服务器连接失败的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1好了,谢了@超越梦想mme:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
![#易代账# @黄科良 老师,易代账软件中没有发出商品这个一级科目,如果有货已发出但是没开票的,怎么做账呢? _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#易代账# @黄科良 老师,易代账软件中没有发出商品这个一级科目,如果有货已发出但是没开票的,怎么做账呢? _0#易代账# @黄科良 老师,易代账软件中没有发出商品这个一级科目,如果有货已发出但是没开票的,怎么做账呢?[]
为什么一直没有人回答我的问题啊[/撇嘴]一样做 当不开票处理你在库存商品中设一个二级科目(已发出商品)就能达到你的核算要求了这要看你公司是怎么个确认收入的方式操作,或者是说不开票也可以确认收入还是咋样。不确认收入和确认收入的账务处理不一样。@萌城少年:不开票不确认收入的@weeO:不做账吗?那库存商品库存数就对不上了@comee:这个有可行性,但是就得把以前的账都得改了,好像只要加一个二级科目,所有的凭证中涉及这个一级科目的都得带上二级科目了
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用友U8 客户现有版本为U851A,应用采购管理模块,需要自定义一个字段,该字段为计划价,因为可以根据结算表上的数量和实际结算金额与计算出来的计划金额相减,得到当期发生材料差异,然后手工在总账做发生差异的凭证,并手工计算分摊差异。用友U8 客户现有版本为U851A,应用采购管理模块,需要自定义一个字段,该字段为计划价,因为可以根据结算表上的数量和实际结算金额与计算出来的计划金额相减,得到当期发生材料差异,然后手工在总账做发生差异的凭证,并手工计算分摊差异。
问题原因:设置不妥 解决方法:可以参考如下方法进行设置: 1.在自定义选项的存货中,定义[计划价]; 2.在相关的单据中设计并录入[计划价]; 3.在结算明细表中的格式中,通过[视图]菜单下的[显示可用字段视图],将定义的自定义项选中,并拖动至正文区域.双击进行相关的设置;(注:此处的对应关系为cinvDefine1对应存货自定义项1,以此类推); 4.对于其他的计算字段,可直接通过增加列和列标题进行,然后设置列的属性的[列间表达式]为需要的计算公式即可.
解决方案:
问题原因:设置不妥 解决方法:可以参考如下方法进行设置: 1.在自定义选项的存货中,定义[计划价]; 2.在相关的单据中设计并录入[计划价]; 3.在结算明细表中的格式中,通过[视图]菜单下的[显示可用字段视图],将定义的自定义项选中,并拖动至正文区域.双击进行相关的设置;(注:此处的对应关系为cinvDefine1对应存货自定义项1,以此类推); 4.对于其他的计算字段,可直接通过增加列和列标题进行,然后设置列的属性的[列间表达式]为需要的计算公式即可.
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![U8其他固定资产(部门、类别)明细账](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8其他固定资产(部门、类别)明细账U8其他固定资产(部门、类别)明细账
U8其他-固定资产(部门、类别)明细账
自动编号: | 11324 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8固定资产 | 关 键 字: | 累计折旧数对不上 |
问题名称: | 固定资产(部门、类别)明细账 | ||
问题现象: | 固定资产(部门、类别)明细账中累计折旧的贷方数与对应卡片上的累计折旧数对不上 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 您的情况应该是数据错误造成的,请检查fa_total表和fa_DeprTransactions表的相关数据是否出现不一致。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![用友T3用友通财务分析取数应收应付](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T3用友通财务分析取数应收应付 用友T3用友通财务分析取数应收应付
财务分析中应收应付科目取数不对和资产负债表不同。因为在财务报表中和财务分析的报表中对应收和应付账款的取数方式不一样,在财务报表中取的是科目的余额,而在财务分析的报表中取的是这个应收科目所有的客户借方的余额,贷方的余额是不包含的,分析只针对借方数,而财务报表是针对科目余额,两个数字没有可比性,分析的角度不同。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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电子政务下广东省计算机审计评估体系研究 电子政务下广东省计算机审计评估体系研究
摘 要:从广东省电子政务系统下计算机审计的背景和意义出发,在对政务信息系统下计算机审计评价指标体系相关文献进行综述的基础上,提出了所要研究的问题。结合广东省政务信息系统的基本概况和政务信息系统下计算机审计的发展现状,提出了测评综合绩效的指标体系,进而为政府审计效率和质量的提高提供了重要的理论支撑。
关键词:电子政务 计算机审计 综合绩效
![对已经审核的1号生产订单弃审处理失败](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对已经审核的1号生产订单弃审处理失败 对已经审核的1号生产订单弃审处理失败
问题号: | 11558 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 生产订单 |
行业: | 通用 |
关键字: | 生产订单 |
适用产品: | U861–生产制造–生产订单 |
问题名称: | 对已经审核的1号生产订单弃审处理失败 |
问题现象: | 在这个项目里,根据用户的要求,在生成生产订单的时候能够自动带出销售订单号,所以将所有的产成品设置成lp件,但是发生了问题. 1.在进行了mrp运算后,如果将自动生成的订单审核后,销售部门新增销售订单,然后再次进行mrp运算,并自动生成生产订单,结果新的订单中自动将以前审核过的生产订单中的信息重新带出,需要手工选择新的订单中需要的信息,然而就算如此,这些选择出的订单行也有80条不能生成订单.(对一个叫做桦木茶几的报错) 2.在生产订单处理节点,对已经审核的1号生产订单中的桦木茶几(第15,16行)进行弃审,处理失败了,导致不能在存货档案中删除该存货并删除相应bom. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 经核实不是数据问题; 问题1: 将选择所有生成生产订单,然后录入新的销售订单,计算后自动生成界面只有新录入的订单物料,没有发现已经生成生产订单的物料再次显示.提示:”自动生成界面表体显示的’生产订单号’是指流水号不是你看到的手工录入的生产中生产订单号”. 问题2:”已经审核的1号生产订单中的桦木茶几(第15,16行)进行弃审,处理失败”是因为其bom已经被删除或已经据此领料,检验,生产,入库,所以失败.请核实删除相关单句后即可. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-23 |
![对年终未实际发放的部分是否要调增当年计税所得额](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
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问:对按规定随职工工资(未超出计税工资标准)提取的应付职工福利费,对年终未实际发放的部分是否要调增当年计税所得额?
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企业所得税法规定居民企业的境外所得和非居民企业与所设机构(场所)有实际联系的境外所得。应向我国缴纳企业所得税。为增强我国企业的国际竞争力,企业所得税法采取了国际税收抵免的方式来消除对我国企业的国际间重复征税问题。同时,为了防止企业在低税率国家或地区建立受控外国企业,将利润保留在外国企业不分配或少量分配,逃避国内纳税义务,我国引入了受控外国公司的反避税措施。
两种境外所得应向我国缴纳企业所得税
![当年未提折旧过期能否补救](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
当年未提折旧过期能否补救 当年未提折旧过期能否补救
【问题】
最近,奇正师事务所在对A工程公司2009年汇算清缴审核时发现,该公司2006年采购了两台施工机械,价值200万元,在2009年度一次性摊销完毕,施工机械预计残值率为5%。
根据相关财会制度和规定,设备价值一次性摊销是不对,但前3年的设备折旧能否在2009年一次性扣除?
【解答】
部、国家税务总局《关于企业所得税几个具体问题的通知》(财税〔1996〕79号)规定,企业年度内应计未计扣除项目,包括各类应计未计费用、应提未提折旧等,不得移转以后年度补扣。虽然该文件在《企业所得税法》实施后已经失效,但可以据此分析,前3年度的设备折旧不可以在2009年度扣除。这与《企业所得税法实施条例》第九条的规定一致,即企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。本条例和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
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打开单据,明细没有,删除提示不存在或被其他操作员修改。 打开单据,明细没有,删除提示不存在或被其他操作员修改。
发货单子表记录被异常删除或丢失,需要删除发货单主表才行,软件见面删除不了@服务社区赖海芳:如何删除,是删数据库哪张表里面的内容。
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企业财务会计报告质量分析 企业财务会计报告质量分析
一、我国中分析的现状
我国中小企业财务报告分析主要是指标分析。基本财务指标主要是根据三张报表为依据,通过比率分析达到分析报表的目的。其指标包括盈利比率、偿债能力比率、资产管理比率。反映中小企业盈利能力的指标很多,通常使用的主要有销售净利率、销售毛利率、销售期间费用率、资产净利率、净资产收益率;偿债能力分析分为短期偿债能力和长期偿债能力,主要的指标有流动比率、速动比率、资产负债率、产权比率、利息保障倍数。资产管理比率是用来衡量中小企业在资产管理方面的效率的财务比率,主要包括营业周期、存货周转率、应收账款周转率、流动资产周转率和总资产周转率。现金流量分析有利于报表使用者正确评价中小企业的支付能力,获利能力和偿债能力。其中流动性分析是指将资产迅速转变为现金的能力,主要有现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比。获取现金能力分析是指经营现金净流入和投入资源的比值,包括销售现金比率、每股营业现金流量、全部资产现金回收率;财务弹性分析是指中小企业适应经济环境变化和利用机会的能力,包括现金满足投资比率和现金股利保障倍数;收益质量分析是指报告收益与中小企业业绩之间的相互关系;衡量收益质量的指标是现金营运指数。
![T+要结转销售成本要怎么设置呀?结转主营业务成本,是自定义转账吗?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
T+要结转销售成本要怎么设置呀?结转主营业务成本,是自定义转账吗? T+要结转销售成本要怎么设置呀?结转主营业务成本,是自定义转账吗?[]
结转销售成本 需要设置好科目设置。
结转主营业务成本,使用总账的 期间损益结转。@畅捷支持侯椿寳1976:结转销售成本要在哪里设置科目设置?不是自定义结转那里借:主营业务成本;贷:库存商品吗?那个科目那里也是数量金额式啊都是在 生成凭证,科目设置里。@畅捷支持侯椿寳1976:我是在自定义转账那里设置的,生成凭证那里好像没有相关科目设置啊?只有总账模块应该不用去生成凭证那里设置吧?只有总账模块的情况,结转销售成本,只需用户自行填制凭证处理即可。@畅捷支持侯椿寳1976:客户就是不想自己填凭证呀,想系统自动帮算,那个自定义结转销售成本的公式有参照吗?我自己设了一下好像不对没有参照。稍后有文档指引。T+自定义转账
财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定,这样可以通过自定转账模板完成自动转账功能。本功能提供模板设置功能,月末可以根据设置的模板内容批量生成相应的会计凭证。
支持以下两种结转模板:
?转账类别:公式结转
o月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。(只能是末级科目)
o各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。
?转账类别:对应结转
o要定义转出科目和转入科目(月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中,可以是非末级科目。)
o模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。(转出科目性质为借方,转出科目生成的分录为贷方,对应转入科目生成的分录为借方)
o分录的金额、本币、数量的值不需要设置,默认为转出科目的期末余额。 要结合定义的转账比例,即在取出的期末余额的基础上乘上比例。
一、公式结转
例:要将制造费用期末余额结转到生产成本
设置 (1)转账类别为公式转账
(2)5101制造费用 方向在“贷方”,公式QM("5101","RMB","年","月")
(3)500102 生产成本-间接成本,公式CE()
二、 对应结转
例:将生产成本的50%结转到主营业务成本
设置 (1)转账类别为对应结转
生产成本,转账方式—转出
主营业务成本,转账方式—转入,转账比例为0.5
三、生成凭证
?? 选择要做的结转,点击“生成凭证”即可。@畅捷支持侯椿寳1976:文档在哪里呀?我参照一些内容设置,如果是只有单个存货的话是正常的,但是涉及几个存货好像就不行了按照上楼自定义结转 案例来调试需要的方案。
![这个表是平时手工做的账表,就是一款固定资产:原始价值-计提折旧=剩余价值,每月增加计提折旧的数据上去。想请问在只购买【总账】和【报表】模块下,怎么来设置这个账表出来呢,因为这个表可能涉及到固定资产和累计折旧2个科目,所以不知道怎么来设置](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2015/11/25/14484182113kl4.png)
这个表是平时手工做的账表,就是一款固定资产:原始价值-计提折旧=剩余价值,每月增加计提折旧的数据上去。想请问在只购买【总账】和【报表】模块下,怎么来设置这个账表出来呢,因为这个表可能涉及到固定资产和累计折旧2个科目,所以不知道怎么来设置 这个表是平时手工做的账表,就是一款固定资产:原始价值-计提折旧=剩余价值,每月增加计提折旧的数据上去。想请问在只购买【总账】和【报表】模块下,怎么来设置这个账表出来呢,因为这个表可能涉及到固定资产和累计折旧2个科目,所以不知道怎么来设置
您好,稍等,我这需要测试一下@畅捷服务江涛:好的,谢谢@维斯莫_纳莫科奈:您好,不启用固定资产模块是无法实现的,因为只有固定资产中有原值和累计折旧@畅捷服务江涛:固定资产模块的话,是在哪张表可以查询?@维斯莫_纳莫科奈:您好,请问您具体想查什么?如果查固定资产明细及折旧明细的话,在固定资产模块就可以查询@畅捷服务江涛:如果在报表模块下,重新做一张的话,请问要用什么函数来取值呢?@维斯莫_纳莫科奈:您好,如果是用财务报表取值的话,在总账中直接填制凭证,财务报表是从总账中取值的,在财务报表中格式状态下,点击左上角的fx按钮进行设置公式,,要是取当月发生就设发生函数,如果取折旧发生就设置折旧发生函数。可在下列网址中进行了解财务报表,如何设置公式。
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列