金蝶试用版结账怎么返回修改凭证
2018-3-16 0:0:0 wondial金蝶试用版结账怎么返回修改凭证
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最新信息
未实际支付的补充医疗保险不能税前扣除 未实际支付的补充医疗保险不能税前扣除
本年按照规定比例计提补充医疗保险,但年末未实际支付,是否能够结转下年使用?结余部分是否需要调增?
《部、国家总局关于补充养老保险费补充医疗保险费有关政策问题的通知》(财税〔2009〕27号)规定,自2008年1月1日起,企业根据国家有关政策规定,为在本企业任职或者受雇的全体员工支付的补充养老保险费、补充医疗保险费,分别在不超过职工工资总额5%标准内的部分,在计算应纳税所得额时准予扣除;超过的部分,不予扣除。因此,只有实际支付的国家规定的补充医疗保险费方可在不超过职工工资总额5%标准内扣除,只计提未实际支付的部分应作纳税调整。
T+V12.0标准版,外网固定IP,路由器H3C ER3100,路由器已经做了虚拟服务设置,软件安装在SERVE 20008 R2服务器上,端口改为了8080,并且在入站和出站上都已经开放,现在问题是外网就是访问不了。就搞不懂要设置什么地方了。原来弄过11.51的服务器,当时在IIS里设置就行了,可12.0不在IIS里建立目录,就不会弄了,麻烦告知如何设置。 T+V12.0标准版,外网固定IP,路由器H3C ER3100,路由器已经做了虚拟服务设置,软件安装在SERVE 20008 R2服务器上,端口改为了8080,并且在入站和出站上都已经开放,现在问题是外网就是访问不了。就搞不懂要设置什么地方了。原来弄过11.51的服务器,当时在IIS里设置就行了,可12.0不在IIS里建立目录,就不会弄了,麻烦告知如何设置。[]
T+外网设置详解
http://zsk.chanjet.com/wenku.p ... 3D177检查是否有公网IP,检查是否是电信网,电信是封80和8080的固定IP不一定是 固定的公网IP 外网是10 100开头的固定光纤也很多@吉林月新李海峰:你说的很对,不能用80和8080,改成别的就行了,谢谢。
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批量领料 批量领料
问题号: | 41894 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 批量领料 |
问题现象: | 如何批量领料? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 批量领料 |
解决方案: | <P>1、点击“生产”-“批量领料”;</P> <P>2、点击‘选单’按钮,出现选择生产加工单界面,点击‘显示’按钮后出现所有符合条件的生产加工单。</P> <P>3、选择完毕后点击‘确认’按钮,就可以将需要的数据带入批量领料界面。在此界面上可以调整本次出库数量作为实际出库的数量。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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分包商分摊的利息费用如何处理 分包商分摊的利息费用如何处理
【问题】
我公司是建安企业,向业主请款时要求业主提前付款。因按合约规定未到付款期,业主要求我司承担提前付款的利息费用,并出示收款收据。 我司在付给分包商工程款时,因也是提前付款给分包商,要求分包商分摊利息费用。请问,分包商分摊的利息费用,我司是否需缴纳,若需要,其税率是3%还是5%?
【解答】
你公司要求业主提前还付款,因按合约规定未到付款期,你公司承担提前付款的利息费用,这种处理方式一般有两种,一是以“现金折扣”的方式,将你公司应承担的利息费用,直接从工程款中扣除,也就是说实际收取的工程款,是扣除利息费用后的部分;另外一种处理方式,即按双方结算全额开具建安发票,业主要出具借款利息的票据,据此“财务费用”科目入账。
房产税的基本内容概括 房产税的基本内容概括 房产税是以房屋为徵税对象,按房价或出租租金收入征收的一种税。又称房屋税。目前而言,不管在哪都是逃不开财产税的而房产税又是最早形成的一种税种,有助于国家建设的发展。下面针对房产税的内容进行一些简单的概况。 一、时间 1.纳税人将原有房产用于生产经营,从生产经营之月起,缴纳房产税; 2.纳税人自行新建房屋用于生产经营,从建成之次月起,缴纳房产税; 3.纳税人委托施工企业建设的房屋,从办理验收手续之次月起,缴纳房产税。 4.纳税人购置新建商品房,自房屋交付使用之次月起,缴纳房产税; 5.纳税人购置存量房,自办理房屋权属转移、变更登记手续,房地产权属登记机关签发房屋权属证书之次月起,缴纳房产税; 6.纳税人出租、出借房产,自交付出租、出借房产之次月起,缴纳房产税; 7.房地产开发企业自用、出租、出借该企业建造的商品房,自房屋使用或交付之次月起,缴纳房产税。 二、纳税期限 房产税实行按年计算、分期缴纳的征收方法,具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府确定。 三、纳税地点 房产税在房产所在地缴纳。房产不在同一地方的纳税人,应按房产的坐落地点分别向房产所在地的机关纳税。 四、缴费途径 1、纳税人可以到住房所在区县的房地产交易中心税务窗口申报缴纳个人住房房产税。机关将开设个人住房房产税申报纳税绿色通道,专窗受理纳税人申报缴纳税款。纳税人用带有银联标志的银行卡通过pos机当场缴纳税款并取得《通用缴款书》; 2、第一个是服务厅。纳税人可以到住房所在区县税务局办税服务厅的申报纳税专窗,用带有银联标志的银行卡通过pos机当场缴税; 3、第二个是银行。纳税人也可到就近的上海银行、上海农村商业银行、中国邮政储蓄银行(自营)在本市办理个人业务的营业网点使用银行卡或现金缴税; 4、第三个是付费通网站。纳税人还可以登录付费通网站按照网上流程缴税。 以上是关于房产税的一些基本内容,相信大家已经有所了解,其实从古代开始到现在的房捐,都属于房产税的性质。
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用友天龙瑞德010-59798025
某员工的工资是1700元,他的年终奖是12000元,那他需要交的个税是多少啊 某员工的工资是1700元,他的年终奖是12000元,那他需要交的个税是多少啊[]
306?@夿爾菢赱:12000/12=1000,再减3500,负的了啊@夿爾菢赱:是拿12000/12=1000去对应税率吗?不需要把每月不足3500的部分补足嘛?记得前几年出现过这问题,应该是((12000+1700)-3500)/12找税率赵老师有讲堂课件哦,在26分钟处有详细讲解:
http://kuaiji.youku.com/hall/?ykvid=XNzkxMDA3MjIw年终奖应纳税所得额 = 12000 - 1700-3500 = 6800
平均每月收入 = 6800 / 12 = 566.67,适用税率3%,速算扣除数0。
年终奖应纳税额 = 6800 *3% = 204@谭Tracy:点解要减1700元不是将12000-3500是当时扣除数吗,还要减1700元,何解@谭Tracy:[/疑问]不是吧。当月不足3500的部分要扣除应该是差额3500-1700=1800;(12000-1800)/12=850(适用3%,扣除0);(12000-1800)*3%-0=306.是可以扣除,如不扣多交税,税务也 不会过问@hold_on:[/强]@余涛:是这样子算嘛?[/可怜]@hold_on:原来你也拿不定主意啊,看看赵老师视频啊,26分钟的时候。[/微笑][/偷笑]@余涛:好的,其实我也比较晕@hold_on:确定这样算的,刚好在学[/偷笑]工资薪金1700-3500=-1800
年终奖金(12000-1800)/12=850(适用税率3%)
应缴个人所得税额=(12000-1800)*3%=306[/微笑]
应交增值税年底结转吗
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列