2014年淄博一般纳税人注册流程?
2018-2-21 0:0:0 wondial2014年淄博一般纳税人注册流程?
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最新信息
例:设备进货2万,安装头:进货2000-被子:进货500-设备出库3万,安装头和被子赠送,金额0-报表上看到客户利润,3万-2万-进货安装头2000-进货被子500=7500-也就是说做了赠送单,到时候在利润表里会把赠品的成本在利润里面减去吗 嗯嗯,您安装头和被子进进来是有成本的,赠送单增出去的成本也会算在里边的,赠送单只是没有产生应收,利润里是会把赠品成本算在里边
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用友U8其他16单据记帐登录日期不对U8其他16单据记帐登录日期不对
U8其他-16单据记帐登录日期不对
自动编号: | 9383 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 登录日期 |
问题名称: | 16单据记帐登录日期不对 | ||
问题现象: | 在16模块中,我在7月份15号进行暂估冲1-6月份的数据时不能暂估冲帐,而且提示下面的警告语:"当前业务日期必须大于等于‘2003-07-22‘",现如何解决此问题? | ||
原因分析: | 存货系统登陆的时间必须是大于等于‘2003-07-22‘。因为已经使用这个时间进行过单据记账或者其他业务处理。 | ||
解决方案: | 存货系统登陆的时间必须是大于等于‘2003-07-22‘。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
批次管理,工序管理 批次管理,工序管理
问题号: | 30440 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 生产管理 |
问题名称: | 批次管理,工序管理 |
问题现象: | 一个销售订单通过SRP运算产生了2个生产计划,分别生成生产订单A和B,再产生2个同样的工序流程,由2个班组分别对A和B订单进行加工,而且2个订单之间的半成品不能互相使用。现在在软件中做完半成品入库后,做材料出库时无法识别出半成品是哪个订单生产出来的,会将2个订单生产出来的半成品混在一起进行出库。 |
问题原因: | 软件功能说明。 |
关键字: | 批次和工序管理 |
解决方案: | <P>可以将班组做为工作中心,启用工序管理,通过订单–派工单–完工汇报单控制产品入库,半成品出入库问题。同时启用批次管理,通过现存量进行控制,当只有该批次半成品入库后,才能出库。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
七招让你在Excel弹指如飞 _0七招让你在Excel弹指如飞
在Excel工作表的单元格中,可以使用两种最基本的数据格式:常数和公式。常数是指文字、数字、日期和时间等数据,还可以包括逻辑值和错误值,每种数据都有它特定的格式和输入方法,为了使用户对输入数据有一个明确的认识,有必要来介绍一下在Excel中输入各种类型数据的方法和技巧。
一、输入文本
Excel单元格中的文本包括任何中西文文字或字母以及数字、空格和非数字字符的组合,每个单元格中最多可容纳32000个字符数。虽然在Excel中输入文本和在其它应用程序中没有什么本质区别,但是还是有一些差异,比如我们在Word、PowerPoint的表格中,当在单元格中输入文本后,按回车键表示一个段落的结束,光标会自动移到本单元格中下一段落的开头,在Excel的单元格中输入文本时,按一下回车键却表示结束当前单元格的输入,光标会自动移到当前单元格的下一个单元格,出现这种情况时,如果你是想在单元格中分行,则必须在单元格中输入硬回车,即按住Alt键的同时按回车键。
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发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” 发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”
问题号: | 30291 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票” |
问题现象: | 由发货单流转生成专用发票时提示“没有纳税人登记号,无法流转成专用发票”,无法生成。 |
问题原因: | 客户档案中没有录入相应的税号、开户银行和银行账号等。 |
关键字: | 发货单流转生成专用发票 |
解决方案: | 点击“基础设置”–“往来单位”–“客户档案”,双击打开该客户档案,在“基本”菜单页填入税号、开户银行和银行账号等内容,保存。重新生成专业发票即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
房地产公司完工与否 财税处理有区别 房地产公司完工与否 财税处理有区别 A房地产企业的小王最近心事重重,原来,A企业有多个房产项目,有的项目入住了,有的项目在建,还有的项目竣工出售了没有入住,汇算清缴时怎么处理?小王已于2009年12月将所有项目的预收收入全部结转了主营业务收入,可还是心里没底,完工的项目一定要结转收入吗?未完工的项目结转收入对吗? 其实,小王的疑虑是很多房地产企业会计人员经常遇到的问题。如果处理不正确,企业汇算清缴时就会出现错误。 若商品房没有收足全款,开发商一般不交付入住,因此,不论是对未完工建造阶段的还是完工后未交付的开发产品所收取的款项,会计处理上一概反映在“预收账款”科目。只有符合收入确认条件的才结转收入。处理上,依据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》(国税发[2009]31号)第六条的规定,企业通过正式签订《房地产销售合同》或《房地产预售合同》所取得的收入,应确认为销售收入的实现。 以A房地产企业为例,2009年度,A企业完工交付B项目预收收入10000万元,其中上年收入4000万元;完工未交付C项目预收收入6500万元,其中上年收入2500万元;在建D项目预收收入3500万元。2009年12月,A企业结转B项目销售收入10000万元,销售成本7500万元。A企业各项目预计计税毛利率均为15%,暂只计算,不考虑期间费用。 B项目开发产品,会计上已经结转收入,且收取的预收款符合国税发[2009]31号文件确认收入的条件,确认企业所得入10000万元,结转成本7500万元。 若B项目收取的预收款中4000万元已经按照预计计税毛利率在上一年度汇算清缴中作过调整,则在2009年度应作纳税调减处理。 B项目汇算清缴应纳税所得额=(10000-7500-10000×5%)-(4000×15%-4000×5%)=2000-400=1600(万元)。 C项目不符合会计准则收入确认条件,会计上不结转收入,但是按照国税发[2009]31号文件规定,应确认企业所得税收入6500万元。 需要注意的是,C项目所得税汇算不能按照预计计税毛利率15%进行计算。若C项目符合国税发[2009]31号文件其中一个完工条件即视为意义上的完工,此时企业应结算计税成本并计算此前销售收入的实际毛利额,将实际毛利额与预计毛利额之间的差额,计入当年度应纳税所得额。若C项目上年度所收取的预收款中2500万元按照预计计税毛利率在上一年度汇算清缴中作过纳税调整,则在2009年度作纳税调减处理。 若C项目已知实际计税成本为4550万元,则C项目汇算清缴应纳税所得额=(6500-4550-6500×5%)-(2500×15%-2500×5%)=1625-250=1375(万元)。 在建D项目预收收入3500万元,会计上不结转收入,也无法计算计税成本。但是其符合国税发[2009]31号文件所得税收入确认条件,应确认企业所得税收入3500万元。其属于未完工开发产品,应先按预计计税毛利率计算出预计毛利额,计入当期应纳税所得额。所以,D项目汇算清缴应纳税所得额=3500×15%-3500×5%=350(万元)。 不考虑期间费用,A房地产企业应纳税所得额=1600+1375+350=3325(万元)。 综上所述,以上3个项目都符合税法的收入确认条件,企业所得税处理有所差异,而会计上全部结转收入也是不对的。
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DOS60升级到812时提示:-...DOS60升级到812时提示:"...
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- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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客户不同,开的票不同能接受增票的企业才能给它开具开专票是有规定的,不是你想开专票就能给你开的对方是小规模,只能开增值税普票,对方是一般纳税人,才能开增值税专用发票对方是小规模,只能开增值税普票,对方是一般纳税人,才能开增值税专用发票 开专票要提供一般纳税人资质证明才能给开的除了开票单位有无资质所购发票份额外外,还有的单位考虑限额提供的普通发票有可能是其他单位代开或干脆是假发票,应重点关注。
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联系服务商申请跨区域到B市后才能注册成功。这个您需要联系代理商,由代理商协助您做特殊处理之后才可以注册的;注册的时候本地的IP地址显示的是A区,过完年后,本地的IP地址就显示到其他区域去了,要是做了跨区域注册后,那IP地址又换回A区怎么办?又要做一次跨区域注册?@小王ANB:如果本地的IP时常不稳定,一般是由网络引起,可考虑换网或是联系服务商申请白名单不限制区域,具体申请条件请咨询下您的服务商。“申请白名单”需要收费不?@小王ANB:如果您与服务商签订了服务协议并在服务期限内是不需要的。如果没有,就需要联系服务商咨询具体收费。申请白名单与固定域名是同一个意思么?@小王ANB:不一样。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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一、反结账步骤:
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列