国税局什么时候可以办理红字发票
2018-2-28 0:0:0 wondial国税局什么时候可以办理红字发票
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我们公司1-3月都没有收入,但是申报的时候却提示:您属于小微企业,主表第7栏“其中:小微企业免税销售额”应税货物及劳务本期数不应为零,全部销售额仅为“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”和“出口免税销售额”的除外!这个怎么处理呢 没有收入也没法填呀?不填直接申报会有影响吗? _0我们公司1-3月都没有收入,但是申报的时候却提示:您属于小微企业,主表第7栏“其中:小微企业免税销售额”应税货物及劳务本期数不应为零,全部销售额仅为“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”和“出口免税销售额”的除外!这个怎么处理呢 没有收入也没法填呀?不填直接申报会有影响吗?[]
没有就填零@倪玲1457921978:填0之后直接申报就可以吗 他总是出这个提示 导入申报文件后又提示这个了 直接点申报可以吗?@勾越: 直接申报@倪玲1457921978:好的 谢谢弥补以前年度亏损问题:比如,13-14-15三年累计亏损,16年开始盈利,申报时,怎样抵减所得税?先抵减那年的?还是。。。谢谢。@人生豪迈: 先抵13年
![你好,老师,我现在是查以前的账提示演示期已过打不开,然后要重新注册什么的,然后我是window8系统不能注册要怎么办好](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
你好,老师,我现在是查以前的账提示演示期已过打不开,然后要重新注册什么的,然后我是window8系统不能注册要怎么办好 你好,老师,我现在是查以前的账提示演示期已过打不开,然后要重新注册什么的,然后我是window8系统不能注册要怎么办好[]
首先要确定是否为win8.1系统,T3不支持win8.1系统的;
注册加密狗要求使用IE8-IE10的32位浏览器,重新设置IE浏览器;具体可以参考服务社区-知识库中的文档http://service.chanjet.com/zhi ... 517c4重新注册请严格按照上面的操作你好,老师,我这边确定是win8.1的系统,那要怎么办@倪倪2Iv:备份账套,重装操作系统,再重装软件;T3不支持win8.1系统如何备份账套@倪倪2Iv:参考服务社区-知识库中的文档备份,名称是:T3备份的三种方法
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然后重装系统和软件
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用友U8 部门档案1级是思茅2级是普洱及景谷,在开出发货单的时候,发货单的部门必须为末级,部门也就只能是普洱及景谷,但在查询发货单列表时,我想按1级部门思茅整个部门的一起查询就不行。用友U8 部门档案1级是思茅2级是普洱及景谷,在开出发货单的时候,发货单的部门必须为末级,部门也就只能是普洱及景谷,但在查询发货单列表时,我想按1级部门思茅整个部门的一起查询就不行。
问题原因:使用 解决方法:您所描述的问题,在U8产品的早期产品821中可以通过在条件中“部门编码”在普洱和景谷之间解决。在860中可以通过“部门编码”in或like 来解决此问题。不知道您所描述的问题是哪个具体的版本,如果如上的版本都不是,建议升级处理。
解决方案:
问题原因:使用 解决方法:您所描述的问题,在U8产品的早期产品821中可以通过在条件中“部门编码”在普洱和景谷之间解决。在860中可以通过“部门编码”in或like 来解决此问题。不知道您所描述的问题是哪个具体的版本,如果如上的版本都不是,建议升级处理。
![批发、零售业应该缴纳哪些税(费)](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
批发、零售业应该缴纳哪些税(费) 批发、零售业应该缴纳哪些税(费)
主要涉及缴纳增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等、个人所得税和印花税等。
(一)增值税。
(二)城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的增值税税额。税率分别为7%、5%、1%.计算公式:应纳税额=增值税税额*税率。
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用友T3用友通发货单开票收款勾对表 用友T3用友通发货单开票收款勾对表
年度结转以后“在发货单开票收款勾兑表”中只显示“已发货数量”不显示“已发货金额”。如果上个年度只做了发货单,没有后续地生成销售发票和销售出库单。则会在年度结转过程中,结转到下一年度,在“发货单开票收款勾对表”中反映出来,打开的界面显示为“期初销售发货单”,如果在上一年度发货单上只有数量,没有单价,则结转过来仍是只有单价,没有数量。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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这个怎么改成 配送呢,谢谢 这个怎么改成 配送呢,谢谢
您是说要修改字段名称吗正常销售改成 配赠@周振芳Vze:你好,这个不能修改的@周振芳Vze:是您的业余类型那这个怎么会变呢,怎么弄呢@周振芳Vze:您需要在业务类型就修改的,
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企业适用所得税税率变更时所得税的会计处理 企业适用所得税税率变更时所得税的会计处理
2006年2月15日部颁布的《企业——所得税》规定,企业对所得税的核算采用资产负债表债务法。在这一方法下,要求企业在资产负债表日,首先确定资产和负债的计税基础;其次,比较资产和负债的账面价值和计税基础,对二者之间存在差异的,相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产余额,并与其期初余额相比,以计算当期递延所得税负债或资产发生额;最后,将递延所得税负债或资产发生额调整所得税费用或相关项目。计量递延所得税负债或资产时,其税率的选择,应当按照规定,按照预期收回资产或清偿该负债期间的适用税率计量。即应以暂时性差异转回期间按照税定适用的税率计量。适用税率发生变化的,还应对已确认的递延所得税负债或资产按照新的税率进行调整。这样,可使递延所得税负债和递延所得税资产的金额真正反映出有关暂时性差异于未来期间转回时,对应交所得税的影响。
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问题原因:同解决方案 解决方法:您好, 您的问题经提交需求/开发人员讨论,现需求/开发最终答复如下: 870多辅助账已考虑该问题,其它版本发版后考虑
解决方案:
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列