办理来料加工免税证明需提供哪些资料
2016-5-24 0:0:0 wondial办理来料加工免税证明需提供哪些资料
办理来料加工免税证明需提供哪些资料问:办理来料加工免税证明需提供哪些资料?
答:1.外经贸主管部门的批件及复印件;
2.加工合同及复印件;
3.海关核签的来料加工登记手册及复印件;
4.进口料件报关单及复印件;
5.来料加工出口货物报关单及复印件;
6.出口发票;
7.出口收汇核销单(出口退税专用)
8.委托加工的还应附送与加工企业签订的委托加工合同及复印件;
9.海关开出的已核销结案证明及复印件。
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在做往来冲销的时候,选择了销货单和做了销售费用的费用单,进行分摊以后保存,但是保存以后费用单就不见了,不显示了,销货单还在,有的时候就是销货单和费用单都在,我想问一下,那种分摊以后费用单不显示是啥情况 在做往来冲销的时候,选择了销货单和做了销售费用的费用单,进行分摊以后保存,但是保存以后费用单就不见了,不显示了,销货单还在,有的时候就是销货单和费用单都在,我想问一下,那种分摊以后费用单不显示是啥情况[]
不显示是说在费用单中就查找不到了吗?@服务社区刘小艳:有时候进行往来核销过后,费用单就会不显示,只显示销货单冲销了之后再去冲销界面不是应该就选不到了吗@服务社区刘小艳:还选的到呢@我愿意2130:您说的是选的到什么?
按照我刚说的您的凭证是不可能跟预付款单核销的,需要做红字的预付款单和蓝字的进行冲销.
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用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题 用友T3用友通购销链自定义项小数位数问题
购销链单据的表体若为自定义项(数字格式),在录入单据时发现录为整数小数点后保留6个零,客户想调整这个为2位或不包含小数。对自定义项采用2位小数方案。模板做以下调整! –相关单据:采购入库单,采购专用发票,采购普通发票,采购运费发票,小数位数改为两位 –脚本语句是 update InvoiceItema set numpoint=2 where fieldname in (‘cDefine26′,’cDefine27′) –相关单据:其他入库单,其他出库单,销售出库单,调拨单,形态转换,盘点单,组装单,拆卸单,限额领料单,货位调整单 –脚本语句是 update InvoiceItem_ set numpoint=2 where fieldname in (‘cDefine26′,’cDefine27′) 请测试人员验证 如果没有小数位数,把2改成0即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地 。
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调拨单表体自定义项无法粘贴 调拨单表体自定义项无法粘贴
问题号: | 10120 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 粘贴 |
适用产品: | U860—-库存管理 |
问题名称: | 调拨单表体自定义项无法粘贴 |
问题现象: | 调拨单表体自定义项(文本型的)录入后,点击右键有复制按钮,点击,在下一行选择粘贴也可以,但选择后,系统没反应。复制粘贴功能用不了,在1个月前这个功能还是可以的,打了最新补丁后就不行了,项目后期准备验收阶段,请速出补丁解决此bug。 |
问题原因: | 补丁解决 |
解决方案: | 补丁编号为:1575 名称为:UFedit.ocx 发布日期为:2005-06-20。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
我遇到一个问题,就是购买同一个物品100份,但是像流量卡买的时间为三年,但是现在只付一年流量卡,剩下的在第二年支付,那我应该怎样在商贸宝做进货单,这个账应该怎样做 我遇到一个问题,就是购买同一个物品100份,但是像流量卡买的时间为三年,但是现在只付一年流量卡,剩下的在第二年支付,那我应该怎样在商贸宝做进货单,这个账应该怎样做[]
您先做进货单,付款金额先输入您现在实际付款金额
然后剩下的钱,您在支付的时候在做付款单,核销这张进货单@15315699792:您进货单第一次就已经做好了,后面付款时不需要再做进货单。第一次做进货单时,只要付款金额输入您实际付款金额即可
后期实际付款是多少,再做付款单,核销这笔进货单即可
企业被税务稽查原因及接待时技巧 企业被税务稽查原因及接待时技巧 一、被稽查的几种原因 (一)税务机关通过评估发现疑点,经税务约谈后,仍旧存疑的,会移交税务稽查。 纳税评估先基于企业的纳税申报表,进行案头的初步审核比对,通过同行业的各项指标与企业相关数据进行案头分析对比,分析纳税人应纳相种的异常变化,推测纳税人实际纳税能力是否异常。 纳税评估工作流程是:采用税务约谈、实地调查等方式做深入的调查、了解,并将评估情况等记入纳税评估工作底稿,交由纳税评估委员会审理,并做出处理意见。对处理意见是无异常和继续监控的转评估部门存档,对纳税人由于计算和填写错误、政策和程序理解偏差等一般性问题,提出管理处罚的审理意见,由管理员、征收管理部门督促、指导纳税人按照规定自行改正,需要处理处罚的,要严格按照规定的权限和程序执行。审理认为纳税人有偷嫌疑的,移交税务稽查部门处理。稽查部门查实后,对需要查补税款的,按照稽查规程处理,并转税收征管部门组织税款入库,同时定期将处理结果向评估部门反馈。 信息采集阶段—案头审核阶段—-筛选纳税评估对象—-税务约谈与实地调查—评估委员会审核及评估结果处理(如要移交稽查部门处理的)–稽查纳税评估纲目的是强化管理,提高税源,着重于纠错,调整,由管理机关执行,而稽查目的是打击,一般会罚款等,由稽查局执行(二)按税务稽查计划安排的专项检查。如这次2011年的总局对广告业的指令性行业检查。 一般会叫企业先自查(如附件4的广告业自查提纲),对自查阶段我们须注意的问题:稽查的另一目的也是收税,自查阶段先交多少会适应,没有标准,但一般不少于上一年度纳税总额的??%。如果公司是当地纳税大户或行业中做的较大的,很可能会成为了税务检查的重点对象,因为从重点税源企业挖税远比从一般中见效要快得多。没有哪个企业敢说自己一点问题都没有,即使请了中介帮助协查,仍不能高枕无忧,因此切不可轻视。同时,应先把能在报表上体现的税款自查一遍,应自查税务登记,发票领购、使用、保存情况,纳税申报、税款缴纳等情况,资料及其他有关情况,比如印花税,现在很多省市采用了核定征收的方式,只要看的购销金额就可以匡算出购销合同印花税的金额。实收资本和资本公积的增加会导致印花税的产生,这些表面上易计算检查的税款一定要报上去,这样可以赢得稽查局的好感,起码能给稽查局留下已经在认真自查的印象。另外,公司应该认真对照自查提纲的内容进行自查。自查提纲是税务机关根据以往对相关行业进行检查时发现的问题进行归纳总结出来的带有普遍性的检查提纲,对每一个纳税人的自查都有指导作用。值得注意的是,企业在自查时不能仅限于自查提纲的要求,还应该跳出提纲,结合企业自身的实际情况来自查,这样才能最大限度地规避稽查风险。企业应该多与稽查局沟通,认真把握机会再梳理一遍,看看还有什么地方疏漏了,以免留下后患。 如果税务部门对企业的自查结果满意,企业就可以顺利过关。如果不满意,税务部门则会进行全面调查或者继续自查。通过自查查深查透,以避免被税务机关稽查。 如福州市国税稽查局《2011年专项检查自查事项告知书》中对处理处罚原则是:对此次能积极自查的企业,由其自查补缴税款,加收滞纳金。对于不进行自查和或自查不彻底,或情节特别恶劣隐瞒漏缴税款的,下一步将立案查处,从严处罚。 (三)税务机关根据举报、上级税务机关的安排及配合其他税务机关协查的,应当立案检查。 (四)随机抽样而被稽查。 二、稽查接待及应对 1、平常须准备的基础工作 财务人员须加强税务政策的学习,资料应分门别类存档,不该对外的资料,不能放在一个档案室。上下班要清理好桌面、抽屉的文件,不要把重要的东西乱放。 2、稽查接待心理准备 如果受到稽查,不要紧张。首先,给他们嘘寒问暖、端茶倒水等等,这是起码的礼貌。如果叫不要动,把凭证等拿出来的话(针对不能对外资料没有收起来的情形,万一被他们搜查发现,如没有这方面问题,则无所谓了),这时告诉他,我们公司有规定,未经某领导同意,任何人不能调阅资料。东西都在这里,不能拿,如果我给你看了,公司会辞退我的。要不我马上打电话给某总请示一下,这时你打打打。。。就是打不通或是关机,给检查留点回旋余地。(根据有关法律规定,只有公安、检查、法院才有搜查权,并且进行搜查,必须向被搜查人出示搜查证,所以不给他看他也不能强求),特别注意,千万不要和他们争执、争吵,中国人嘛,以和为贵,人家也是奉命行事,让他们休息等等,通过其他方法说不定就有转机。同时要尊重税务稽查人员,这有利于建立互信互谅,使税务稽查顺利进行,也有利于充分利用税务稽查人员的自由裁量权,降低因税务违法行为带来的巨额罚款。 3、稽查前的准备事项 了解原因,有的放矢(了解来者为什么性质而来),对方实力,心中有数(来者是什么来头,有什么喜好、家住那里、家庭情况、他与那些人有关系,就是“查户口”,平时也要多积累点,以便做出神速应对,必要时找好对应的关系),重大遗漏,补缺补差,准备材料,以备查询,相关文档,入屉入柜,接待地点,远离账册(接待地点要求干净、整洁,远离财务科、档案室),安排专人负责配合税务部门的稽查,如果企业时间上与税务稽查时间冲突,应当及时与税务机关协商,变更稽查时间。但不要频繁变更,否则,会引起税务稽查人员的怀疑。要有礼貌谦逊(懂财务而非主办会计接待,一般至少副总接待等),如果有税务代理机构或税务顾问的,须及时进行沟通,对企业存在的重大事项进行事先的处理。可以通过补签合同解决的问题,应当及时补签。最好在税务稽查时,税务顾问能够在现场。 4、接待技巧 神态上不要紧张,要冷静对待。 有理有节地对待稽查人员,避免与稽查人员冲突。 遵循对等原则:税务稽查接待要按对等原则,公司负责人可礼节性出面应付,但对公司各项财务问题不作肯定性答复和介绍,由财务人员与稽查人员接待。执总要当作稽查人员对财务说:要全面配合稽查工作,要什么拿什么,然后说还有什么会议要开等等,离开一会儿!(执总要在背后周旋其他的东西,财务随时要告诉执总情况)。 税务稽查中,应当及时与税务稽查人员沟通。对税务稽查人员询问的问题,应当及时予以回答,但自己不清楚的地方不要随意答复,应当找有关人员核实后再作解释。 陪同:税务稽查人员在公司经营场所走访,一定要有财务负责人陪同,各部门负责人或其他人员对税务机关人员的问题,先请财务人员解释,非财务人员只能含糊回答(这是因为财务负责人知道那些是有问题的,处罚力度如何等)。 5、稽查资料提供技巧 有限配合(对检查权的正确理解,检查权不是搜查权);财务资料,有限提供(谨慎提供各项资料);非财务部门,适当规避(业务部门资料,不得适时提供)。 6、稽查底稿核对方法 稽查底稿是税务稽查的依据,带走之前应复印一份留着分析,好作准备应对,核对要逐条逐句逐字认真核对应对要及时措施要得当对稽查底稿加以分析后?如果发现与实际不符?3天内应及时作出书面反馈,了解稽查进度现在到了那一步,便于好打点打点有关人员。如通过了解发现,稽查底稿还在稽查组长手中,稽查组长住在××别墅,爱好是名烟名酒名茶等等,用个适当的方法,买点大中华什么的,带点上等的普洱茶啊,如果还不够加点RMB,总之要找对人、送对路。临走的时候,把你写好的反馈报告交给他说:“大哥啊,稽查底稿有些与实际不相符,抽个时间看看”。让你走后,他抽着大中华,喝着普洱茶,带着愉快的心情认真的看完,在他这一环节尽量减少对公司不利的,说不定重写稽查底稿,你重新签个字,然后流到下一环节。(使处罚在你撑控之内)一定要了解稽查进程,快速做出反映,不然,再好的关系都没用,人家也是流程管理啊……平时多积累人脉关系,必需时须动用关系来处理稽查事项。 反馈时千万千万不要大吵大闹,本来10万可以搞定事情,你一闹说不定就变成100万了,反映一定是书面而非口头7、稽查意见反馈技巧 认真研究,逐条核对;协调配合,进退有序;有礼有节,有理有据
存货的自定义项和自由项各是什么应用? 存货的自定义项和自由项各是什么应用?[]
存货的自定义项是固定的属性,存货自由项的不固定的,比如颜色。自由项的值是不唯一的,一个存货可以对应自由项档案中的多个档案。比如颜色,一个存货可以有多种颜色;而存货的自定义项的值是唯一的,一个存货只能对应自定义像中的一个档案,就像存货的编码一样。告诉我哪个是备注哪个是可选参数@luoJz2:自定义的备注的。
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报表保存时报“文件保存失败“报表保存时报“文件保存失败“
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安装sql2000时报错安装程序配置服务器失败安装数据库报错
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报表资产负债表不平 报表资产负债表不平
问题号: | 2678 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | UFO |
行业: | 通用 |
关键字: | 报表资产负债表不平 |
适用产品: | 全产品 |
问题名称: | 报表资产负债表不平 |
问题现象: | 报表资产负债表不平 |
问题原因: | 资产负债表中累计折旧科目取默认方向,导致资产合计与资产负债表所有者权益不平. |
解决方案: | 将该科目公式定义为取贷方发生,重算表页. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-18 |
出纳年结之后变这样 出纳年结之后变这样
你把电脑时间改成2016年1月1日的,在年结。还有你先建好T6年度帐在年结@111lsz: 电脑时间是正常的@111lsz: 我做了两套账,一套正常一套不正常把年结不正常的出纳账套删除,恢复年结标志,重新年结。@111lsz:我想说没有其他办法吗?您检查下电脑系统时间,将系统时间改为2016年再建立。从数据库里面更改相应的表,请联系你服务商。@畅捷服务常媛露:麻烦你看一下聊天记录吧!@畅捷服务常媛露: 已经试过重新结转了,结果还是一样,年度是2016,但是开账日期还是2017年,应该是数据库的问题@小西URv:聊天记录已经看过了[/可爱]要么您反年结操作重新建立试试。没有直接可以修改的地方。或者提交数据到支持网。@小西URv:那只能提交数据了[/难过]@畅捷服务常媛露: 给语句不能改吗@小西URv:麻烦您提交后台问题。[/可爱]
T+基础档案,有一个多计量单位 支箱 已经用了很久了。现在在新增存货的时候突然看不到了。下拉也没有,但是直接打字“支箱”就看到了。使用的是账套主管的账号,清理缓存试过了还是不行 T+基础档案,有一个多计量单位 支箱 已经用了很久了。现在在新增存货的时候突然看不到了。下拉也没有,但是直接打字“支箱”就看到了。使用的是账套主管的账号,清理缓存试过了还是不行
这个应该是下拉框没有加载完全,您先清除浏览器缓存调整下浏览器的显示比例看下。@畅捷服务姚培德:我先试试小艳大姐大的浏览器比例@服务社区刘小艳:比例100%上下调整尝试过了。还是不行的@畅捷服务姚培德:实在不行就只能更新补丁了@任工:可以再核对下最后一个是否也没有显示,如果确实是没有加载的情况,一个是调比例,前不久的补丁也解决了参照界面显示不完全的问题。。下载安装最新补丁看是否可以@服务社区刘小艳:嗯,后两个多计量单位都不显示,但是打字的话可以出来@畅捷服务_韦小锋:好,实在不行我就更新一下[/握手]@畅捷服务_韦小锋:我更新了138号补丁。还是没有显示出来这两个多计量单位。缓存清理了,服务重启了,电脑重启了换个客户端有此现象吗@畅捷服务_韦小锋:嗯,是的。是这个情况
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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