提示有两个公司,却只显示一个公司。另外找不到的一个公司是代账公司自己。只有在电脑端,管理员账号才能看到,还不能指派会计
2017-8-11 0:0:0 wondial提示有两个公司,却只显示一个公司。另外找不到的一个公司是代账公司自己。只有在电脑端,管理员账号才能看到,还不能指派会计
提示有两个公司,却只显示一个公司。另外找不到的一个公司是代账公司自己。只有在电脑端,管理员账号才能看到,还不能指派会计如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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你好,销售排行榜里的汇总单,有的赠品数量显示数量,有的赠品数量不显示为什么---急急急呀 _2用demo操作员登陆,查询日期改成1111-01-01至9999-01-01,另单据类型选上自己要看的,比如销售单,赠送单 建议不要刷屏
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用友U8 考勤记录导入失败用友U8 考勤记录导入失败
问题原因:同解决方案 解决方法:勤机设置接受的文本冒号要设无关项一位,人员的卡号是5位,而文本是6位,所以第一位也要设无关项一位。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:勤机设置接受的文本冒号要设无关项一位,人员的卡号是5位,而文本是6位,所以第一位也要设无关项一位。
用友U8 例如在存货档案中,有两个存货是同一个主计量单位下的,但库存默认单位是不同辅计量单位,在库存管理的现存量查到的存货的辅计量单位是竟然是相同的连换算率也是一样的。用友U8 例如在存货档案中,有两个存货是同一个主计量单位下的,但库存默认单位是不同辅计量单位,在库存管理的现存量查到的存货的辅计量单位是竟然是相同的连换算率也是一样的。
问题原因:使用问题 解决方法:关于库存的现存量表中显示的主计量和辅计量单位,是由在查询界面中的[辅计量]的数字决定的.而此数字对应的是计量单位组中的[计量单位序号].默认的计量单位序号是1,就是说显示的是固定换算组中[计量单位序号]=1的单位,因此,对于相同固定换算组的存货,在现存量表中的体现肯定是同一个辅计量单位.
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:关于库存的现存量表中显示的主计量和辅计量单位,是由在查询界面中的[辅计量]的数字决定的.而此数字对应的是计量单位组中的[计量单位序号].默认的计量单位序号是1,就是说显示的是固定换算组中[计量单位序号]=1的单位,因此,对于相同固定换算组的存货,在现存量表中的体现肯定是同一个辅计量单位.
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凭证摘要英文字符不可以折行打印 凭证摘要英文字符不可以折行打印
问题号: | 20271 |
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适用产品: | U6 |
软件版本: | U6普及版3.2plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证摘要英文字符不可以折行打印 |
问题现象: | 凭证摘要如果字很多的话,打印的时候可以自动折行和改变字体让都显示在单元格中,但是英文字符不可以,只能显示第一行! |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 不支持无分隔符的换行是微软系统处理的。 |
期初委外材料出库单不参与运算 期初委外材料出库单不参与运算
问题号: | 28779 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
问题现象: | 做委外结算时,去年的委外材料出库单(期初)不参与结算,造成成品的材料成本减少了很多? |
问题原因: | 期初委外材料出库单需要审核,审核后的这些记录才能在委外结算报表中参与结算。软件默认期初委外材料出库单是未审核状态。 |
关键字: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
解决方案: | 1. 打开期初委外材料出库单 2. 表头录入委外供应商、委外订单号,这样此委外订单对应的期初材料才会显示出来。 3. 对这些期初委外材料出库记录审核。 按照以上操作后,委外结算报表结算的时候就能结算到期初委外材料的成本了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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对真实性审计几个理论问题的认识 对真实性审计几个理论问题的认识
潘克勤(河南财经学院会计系,河南郑州450002)
摘 要:在目前特定审计环境下,国家审计署提出了真实性审计。对审计基本职能的再认识,真实、合法、有效三者之间的关系,真实性审计与稽查特派员稽查工作之关系以及真实性审计与民间审计年报审验之关系等方面,论述了真实性审计的理论基础、现实意义,以及如何理顺真实性审计与其他相关方面关系,以利于真实性审计顺利开展。
关键词:真实性审计;审计职能;鉴证监督;合法性有效性;稽查特派员;社会审计年报审验
新安装的用友T3点击打开后上面跳出一个框:程序检测到“用友通”服务没有开启,请问您是否开启?-点击“是”之后窗口就关闭了,再点击图标“T3”后上面就显示门户已运行。-请问这是怎么回事?该怎么解决? 新安装的用友T3点击打开后上面跳出一个框:程序检测到“用友通”服务没有开启,请问您是否开启?点击“是”之后窗口就关闭了,再点击图标“T3”后上面就显示门户已运行。请问这是怎么回事?该怎么解决?[]
从任务管理器中,找到Portal.exe,结束任务后重新启动T3;请参考文档处理
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请手动启用T3服务:我的电脑-鼠标右键管理-服务与应用程序-服务-T3服务请参考文档处理
请参考这个文档处理:http://service.chanjet.com/zhi ... b45f0
对缴纳农业税的土地应否征收土地使用税 对缴纳农业税的土地应否征收土地使用税
凡在开征范围内的土地,除直接用于农、林、牧、渔业的按规定免予征税以外,不论是否缴纳农业税,均应照章征收土地使用税。
短期借款科目 短期借款科目
企业用来维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿项全力而向银行或其他金融机构等外单位借入的、还款期限在一年或超过一年的一个经营周期内的各种借款。
工商企业的短期借款主要有:经营周转借款、临时借款、结算借款、票据贴现借款、卖方信贷、预购定金借款和专项储备借款等。
(1)经营周转借款:亦称生产周转借款或商品周转借款。企业因流动资金不能满足正常生产经营需要,而向银行或其他金融机构取得的借款。办理该项借款时,企业应按有关规定向银行提出年度、季度借款计划,经银行核定后,在借款计划指人根据借款借据办理借款。
用友U8其他备份的数据无法恢复U8其他备份的数据无法恢复
U8其他-备份的数据无法恢复
自动编号: | 12640 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 系统环境 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u8 | 关 键 字: | 备份的数据无法恢复 |
问题名称: | 备份的数据无法恢复 | ||
问题现象: | 备份的数据无法恢复 | ||
原因分析: | 用户更改了软件备份所产生的文件的文件名称 | ||
解决方案: | 将备份文件名称改为原始文件名称即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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开户许可证没下来可以先去核税种买税盘吗 开户许可证没下来可以先去核税种买税盘吗[]
可以的。需要开户信息吧得问税局吧现在都认缴出资,办完了营业执照,刻章后,就可以去开户了,正常情况下用不了多久的,我们这边核税种时必须先签三方协议的谢谢一定需要开户账号啊,否则怎么去签订三方协议,税款扣不了,但是可以去买税控盘,核定税种,不过如果这样的话你跑的次数就多了
企业出售商铺如何计算应缴税费 企业出售商铺如何计算应缴税费 某市贸易公司于2012年8月16日将拥有的商铺以800万元出售。经审核:该商铺购房发票显示开票日期为2007年1月18日,金额为500万元,缴纳契税15万元、印花税0.25万元,支付手续费10万元,商铺购进后发生装修费用75万元,商铺于2007年6月18日开始投入使用。贸易公司除将印花税计入“管理费用”外,商铺购置的价款、税费和装修费均计入“固定资产”,合计原值为600万元。截止到出售时,商铺已累计计提折旧140万元。 问题 1. 计算商铺出售时应缴纳的相费。 2.计算商铺出售后应计入应所得额的金额。 试题解析 1.(1)根据《中华人民共和国暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内提供本条例规定的劳务、转让无形资产或者销售不动产的单位和个人,为营业税的纳税人,应当依照本条例缴纳营业税。本题出售商铺是销售不动产行为,应按5%税率缴纳营业税。根据《部、国家总局关于营业税若干政策问题的通知》(财税〔2003〕16号)第三条第二十款规定,单位和个人销售或转让其购置的不动产或受让的土地使用权,以全部收入减去不动产或土地使用权的购置或受让原价后的余额为营业额。本题贸易公司出售商铺应按差额征收营业税。应缴纳营业税=(800——500)×5%=15(万元)。 (2)位于市区的,城建税应按营业税税额的7%进行征收。应缴纳城建税=15×7%=1.05(万元)。 (3)教育费附加应按营业税税额的3%进行征收。应缴纳教育费附加=15×3%=0.45(万元)。 (4)根据《中华人民共和国印花税暂行条例》第二条和《中华人民共和国印花税暂行条例》第五条规定,出售商铺应按“产权转移书据”缴纳印花税,计税依据是出售商铺收入800万元,税率是0.5‰。应缴纳印花税=800×0.5‰=0.4(万元)。 (5)计算出售商铺应缴纳的土地是个难点,涉及到转让旧房如何计算土地增值税。根据《财政部、国家税务总局关于土地增值税若干问题的通知》(财税〔2006〕21号)规定,纳税人转让旧房及建筑物,凡不能取得评估价格,但能提供购房发票的,经当地税务部门确认,《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第六条的第(一)、(三)项规定的扣除项目金额,可按发票所载金额并从购买年度起至转让年度止每年加计5%的计算。对纳税人购房时缴纳的契税,凡能提供契税完税凭证的,准予作为“与转让房地产有关的税金”予以扣除,但不得作为加计5%的基数。即转让旧房不能提供评估价格但能提供购房发票的扣除项目金额也包括三项:一是购房发票所载金额(实际上包含了条例中第六条的“取得土地使用权所支付的金额”以及“旧房及建筑物的评估价格”两部分):二是加计扣除金额(加计扣除金额=购房发票所载金额×5%×购买年度起至转让年度止的年数):三是与转让房地产有关的税金(包括转让旧房时缴纳的营业税、城市维护建设税、印花税、契税以及教育费附加,上述四税及附加均必须提供相应的完税凭证)。本题从2007年1月18购买商铺到2012年8月16日将商铺出售共6年。应缴纳土地增值税:增值额=出售商铺收入800——[购房发票所载金额500×(1+6×5%)+营业税15+城建税1.05+教育费附加0.45+印花税0.4+契税15]=800——681.9=118.1(万元)。 增值额占扣除项目金额的比例=118.1÷681.9×100%=17.32%,适用土地增值税税率为30%。 应缴纳土地增值税=118.1×30%=35.43(万元)。 2.商铺原值为600万元减去商铺已累计计提折旧140万元,剩余的460万元允许在商铺出售时扣除;另外与转让房地产有关的税费允许在商铺出售时扣除。 商铺出售后应计入企业所得税应纳税所得额的金额=出售商铺收入800-(商铺原值600-商铺已累计计提折旧140)-营业税15-教育费附加0.45-城建税1.05-印花税0.4-土地增值税35.43=287.67(万元)。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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解决方案:
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
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