易代账今年开始建账,明细科目设置有误,在什么地方修改
2017-8-12 0:0:0 wondial易代账今年开始建账,明细科目设置有误,在什么地方修改
易代账今年开始建账,明细科目设置有误,在什么地方修改[]在科目期初修改,要保证这个科目下边没有数据可我是今年建账,没有期初设置--科目期初可能因为我没有期初,点期初是白屏
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你好,可以期初科目里面找到固定资产科目了,然后在固定资产明细里面打开修改按照固定资产准则 第十四条 企业应当对所有固定资产计提折旧。但是,已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。
易代账中的自动计提折旧功能,你可以选择性使用,如果不使用,可以另行制作折旧清单,根据每月的折旧数据自己录入计提折旧的凭证。@GD知足常乐:你好!易代账中的自动计提折旧功能关闭不了?我没有找到关闭的设置界面?谢谢@天空51898: 期末结转时不用计提折旧,也不用录入固定资产清单,就相当于不用这个功能。
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普通发票和专用发票丢失应分别如何处理? 普通发票和专用发票丢失应分别如何处理?
问:专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗?在接收方丢的发票,是开具发票一方还是接受发票的一方登报说明?丢失的空白发票和已开具的发票有区别么?以上情况应采取什么补救措施才能入账?
答:1、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。
根据《国家税务总局关于被盗、丢失专用发票的处理意见的通知》(国税函[1995]292号)第二项规定,为便于各地税务机关、人对照查找被盗、丢失的专用发票,减轻各地税务机关相互之间传(寄)专用发票遗失通报的工作量,对发生被盗、丢失专用发票的纳税人,必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。
凭证可以打印,报表不可以打印? 凭证可以打印,报表不可以打印?
问题号: | 31800 |
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适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-财务通普及版10.8plus1 |
软件模块: | UFO报表 |
问题名称: | 凭证可以打印,报表不可以打印? |
问题现象: | 凭证可以打印,报表不可以打印? |
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解决方案: | <P>方法一:插上加密狗;</P> <P>方法二:进入http://tregister.ufida.com.cn这个注册网站注册加密狗;</P> <P>方法三:1、双击打开安装路径D:/UFSMART/Admin下的selsrv.exe,在“当前”里输入服务器的计算机名称或者127.0.0.1;</P> <P>2、删除C:/windows目录下的ufow2000.ini文件; </P> <P>3、修改C:/windows/system32/drivers/etc/hosts文件,用记事本打开,在最后添加一条记录,把服务器的IP地址和机器名字输入并保存;</P> <P>4、关闭杀毒软件、防火墙。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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房屋产权无偿赠与什么情况下免征个税 房屋产权无偿赠与什么情况下免征个税
【问题】
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【解答】
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非营利组织月末结转怎么设置和结转 非营利组织月末结转怎么设置和结转[]
下载这个工具,然后在定义期间损益。http://service.chanjet.com/too ... 1a051@李永Forever:[/强]正解@李永Forever:下载了怎么还是不行啊@18501144258:对应的帐套,执行 后,总账--期末--转账定义--期间损益,定义本年利润。然后操作转账生成。@畅捷服务黄庆明_:我的版本是10.8.1,下载了还是不行@18501144258:下载后,对应帐套,进行执行。执行后,进行定义。最后在结转。@18501144258:要结转到本年利润,就选择本年利润。回复 18501144258:根据自己的实际情况选择科目@李永Forever:可以了,谢谢,非常感谢@18501144258:不客气@李永Forever:能发给我一份非盈利组织的,现金流量表和业务活动表的模板吗?[email protected]
多处取得全年一次性奖金宜合并计税 多处取得全年一次性奖金宜合并计税 对于“全年一次性奖金”的征管,当前一直沿用国家总局《关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》(国税发〔2005〕9号,以下简称9号文件),这一文件的主要内容包括四个方面:一是企事业单位根据全年经济效益和业绩考评情况向雇员发放的一次性奖金,包括年薪、年终加薪和绩效工资等;二是在计税方法上单独作为一个月工资、薪金,将其平均到月确定适用税率和速算扣除数后单独计税;三是在一个年度内一个纳税人只允许采用一次;四是在发放时由扣缴义务人代扣代缴。 9号文件在很长一段时间内作为全年一次性奖金征税管理的重要文件,起到了政策依据和规范管理的重要作用。但是随着时间的推移,灵活多样的经营方式不断出现,给个人所得税的征管提出了新问题。 例如,一纳税人任职于某医科大学,同时了一家生物技术有限公司,2013年他在两家单位各取得每月1万元的工资、薪金收入,同时这两家单位共计发放一次性的年终奖75万元(其中一家23万元,另一家52万元),每家单位也按9号文件的方法分别扣缴年终奖个税,不同的是发放时间不一致。根据个人所得实施条例第三十六条规定,对两处以上工资、薪金收入要求纳税人在代扣代缴的基础上,到主管税务机关自行申报纳税。税务机关在审核时对该纳税人各月份应补的税款没有异议,但对发放的年终奖75万元,确认只能由最先发放的一家单位采用9号文件的办法,另一家单位发放的不能采用,也就是52万元应并到发放当月计征个税,此项扣除已经代扣的还应补缴个税。而纳税人认为每家代扣单位均只用了一次,没有违背9号文件的规定,不应再补征税款。 税务机关的做法是符合9号文件精神的,但实际上这一方法也是有瑕疵的。笔者认为,对纳税人从不同受雇单位取得的同一年度的全年一次性奖金征税比较合理的方法是,应以纳税人为主体,由纳税人在自行申报时对不同受雇单位发放的全年一次性奖金进行同类合并“汇算”申报,平时仍由发放单位按9号文件的规定“预扣”一次,保证税款不流失。也就是将75万元这个总收入单独作为一个月计算税款。虽然用这种方法计算应补的个税少了,但这样操作更科学合理,有利于制度的自我完善,有利于纳税人的自觉遵从,是一个双赢的好办法。 从深层上讲,这种方法也是有理论依据的。我国的个人所得税实行分类所得税制,即按收入的性质分项计征个人所得税。全年一次性奖金作为个人取得的一项收入只要在性质上是同类的,就应该合并计税,这是符合个税立法精神的,所不同的是所属期不是以月而是以“年度”为单位显现的。从操作上看,个人取得两处以上工资、薪金收入申报时,同一月是可以合并计税的,如果不允许全年一次性奖金这样操作,那么这样的规定是残缺的,也不合理,很难取信于纳税人。 反之,如果代扣单位先代扣并申报52万元应纳的全年一次性奖金个税,那么按9号文件的规定,则应补缴的个税比合并计税方法还要少,而这一结果,纳税人是完全可以“筹划”的。因此,选择合并计税的方法比较中性,既能合理适度征税,又能防止税款流失。 笔者认为,当前9号文件的弊端主要表现在两个方面:一是没有模拟到有从多家单位取得全年一次性奖金的情形。过去由于单一的经营模式,纳税人取得全年一次性奖金的情况多数是发生在一个单位,因而文件的制定正是基于10年前的这一背景,这在当时有很强的针对性和操作性。然而时过境迁,一些高技能的人才受雇多处的情况已经越来越多,而每家单位发放年终奖的可能也是现实存在的,如果还是用9号文件的方法征税,有悖税收促进经济的原则,不符合国家鼓励人才合理流动的政策要求。 二是对纳税人一个年度只能采用“一次”的理解有歧义。有的认为一个代扣单位对同一纳税人的使用方法只要不超过一次就是符合9号文件精神;有的认为谁先发放谁先申报就认谁,其他单位按9号文件申报的全年一次奖金计算方法一律不认;有的认为一个纳税人一个年度只能采用一次是以“纳税人”为主体,由纳税人在自行申报时合并同类收入采用一次就行。不同的理解也导致操作上的五花八门。 当然,要正确实施合并计税的方法,还必须加强对全年一次性奖金申报征收中的监控管理。纳税人在自行申报时要提供发放单位的年度分配方案和收入明细等资料,防止混淆月度奖、季度奖和年度奖以及其他各项奖励。
用友填制凭证,涉及现金、银行存款科目,录入完科目后,希望马上提示录入现金流量项目,现在的情况是,只有录入完科目,金额后,才弹出现金流量的录入现金流量
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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问题模块: 固定资产
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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