商贸宝产品中的业务单据能不能依据Excel导入?
2015-12-25 0:0:0 wondial商贸宝产品中的业务单据能不能依据Excel导入?
商贸宝产品中的业务单据能不能依据Excel导入?可以。业务单据从Excel导入需要注意两点:
1、导入的格式具有一定限制,需要按照安装目录:D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\信息导入文件示例\单据商品导入模板,录入相应的商品信息。
2、只能在打开业务单据的界面,在单据体中右键-从文件导入—选择从Excel导入。一次只能导入一张单据,不能实现多张单据的连续导入,但是单据体可以导入多条记录。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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问:对工业企业从商业企业购进的已税消费品为什么不能抵扣税款?
答:从1995年6月1日起,国家税务总局决定对外购烟丝等8种应税消费品连续生产应税消费品,在计税时一律扣除外购应税消费品的已纳消费税税款。所谓连续生产,是指应税消费品生产出来后直接转入下一生产环节,未经市场流通。商业企业从生产厂家购进应税消费品,再出售给另一生产厂商,此厂商用以继续生产的,不属于消费税法规所规定的连续生产。因此,纳税人从商业企业购进应税消费品用于生产应税消费品的,不属连续生产行为,不涉及扣除已纳消费税税款的问题。目前纳税人用已税烟丝等8种应消费品连续生产应税消费品,取得普通发票的,在换算为不含税的销售额时,仍采取6%的征收率进行换算。
![凭证分页打印](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证分页打印 凭证分页打印
问题号: | 29555 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证分页打印 |
问题现象: | 一张凭证一共有6/6,如何只打印1/6~5/6这五张凭证? |
问题原因: | 打印凭证某几张分单,需要在打印范围中选择“当前凭证”,录入凭证分单范围。 |
关键字: | 凭证分页打印 |
解决方案: | 方法一:对于没有记账的凭证,可以直接在填制凭证的界面,找到需要打印的凭证,点击“打印”,在“当前凭证”的后面输入凭证分单范围。 方法二:对于已经记账的凭证,在打印凭证的界面是无法选择“当前凭证”进行打印的,所以需要到查询凭证的界面,找到需要打印的凭证,然后再点击“打印”,将“打印查询结果”的勾去掉之后,就可以选择“当前凭证”,再输入凭证分单范围就可以了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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或与员工签订车辆租赁协议后再做账可以以公司名义和员工私车签个租车合同,私车公用,费用就可以报销了,具体细节还得咨询专管员
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备份年度帐
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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请问文化传媒公司开具的广告装修,广告制作发票,需要缴纳文化事业建设税吗? 请问文化传媒公司开具的广告装修,广告制作发票,需要缴纳文化事业建设税吗?[]
财政部 国家税务总局关于营业税改征增值税试点有关文化事业建设费政策及征收管理问题的通知
财税〔2016〕25号
一、在中华人民共和国境内提供广告服务的广告媒介单位和户外广告经营单位,应按照本通知规定缴纳文化事业建设费。
二、中华人民共和国境外的广告媒介单位和户外广告经营单位在境内提供广告服务,在境内未设有经营机构的,以广告服务接受方为文化事业建设费的扣缴义务人。
十一、本通知所称广告服务,是指《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值祝试点的通知》(财税〔2016〕36号)的《销售服务、无形资产、不动产注释》中“广告服务”范围内的服务。
十二、本通知所称广告媒介单位和户外广告经营单位,是指发布、播映、宣传、展示户外广告和其他广告的单位,以及从事广告代理服务的单位。广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。[/撇嘴]理解不了这段话的意思,那到底是缴纳还是不需缴纳?@梓涵三亚:应该缴纳。要啊,三个点[/流泪][/流泪]一直以来都没有缴纳,那不是要罚款百度搜出来这个又说不缴纳广告制作不交纳@张立平_:谢谢,非常感谢
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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