公司的汽车违章罚款怎么记账呢,能记在公司的外账上吗?
2017-9-15 0:0:0 wondial公司的汽车违章罚款怎么记账呢,能记在公司的外账上吗?
公司的汽车违章罚款怎么记账呢,能记在公司的外账上吗?[]可以记,但是汇算清缴是要调出来的@夏妖妖 记在营业外支出--罚款支出吗@抬头看天空1457160623:恩 对@Feschel:谢谢大家
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客户是做酒吧的,酒吧有现调出来的鸡尾酒,做物料清单配比这可行性不通,因为比例有可能随时调整的,现在在把鸡尾酒的名称作为一个存货,在存货属性中勾选劳务生成耗用,这样能统计出鸡尾酒的销售情况,这样做后续有什么问题吗?成本核算这块有什么方法吗?平时调鸡尾酒的材料做材料出库单,这样能算成本吗? 客户是做酒吧的,酒吧有现调出来的鸡尾酒,做物料清单配比这可行性不通,因为比例有可能随时调整的,现在在把鸡尾酒的名称作为一个存货,在存货属性中勾选劳务生成耗用,这样能统计出鸡尾酒的销售情况,这样做后续有什么问题吗?成本核算这块有什么方法吗?平时调鸡尾酒的材料做材料出库单,这样能算成本吗?[]
不能同时勾选为劳务生产耗用,系统不允许的@畅捷服务邓尉:鸡尾酒单纯的勾选劳务生成耗用,直接出库。@南宁伙伴:出入库单据不能出现劳务属性的存货@畅捷服务邓尉:像酒吧鸡尾酒是用几种酒类调制而成的,而且每次的比例都不一定,该如何在软件里体现呢?
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用友U8 帐套是从8.21升级来的,升级前只用总账,并且启用时间是2003年,升级到8.52后2004年10月启用购销存模块,现在在销售中录入期初发货单和期初委托代销单,但是不能增加用友U8 帐套是从8.21升级来的,升级前只用总账,并且启用时间是2003年,升级到8.52后2004年10月启用购销存模块,现在在销售中录入期初发货单和期初委托代销单,但是不能增加
问题原因:数据库问题 解决方法:ufsystem数据ua_account_sub表中2003年度销售记录删除即可
解决方案:
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用友U8 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符,应收应付受控科目的总余额与05年一致,但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。用友U8 年度结转后2006年应收应付数据与2005年不符,应收应付受控科目的总余额与05年一致,但按单个科目或部门查询余额不一致。而2005年业务余额表按科目汇总可与科目余额对上。
问题原因:由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目,其0100000917应收单的科目为218106,并制单,所以查询时其科目余额为500,但由于该应收单已经进行了红票对冲,其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131,目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该科目的余额与上年少了500,而对应的1131科目就会多出500。 解决方法:如果想要科目帐都平有三种处理方式: 第一种:在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,保存后,重新建立年度账,重新结转即可。 第二种方式:在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同,所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录,使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式,应收应付表中的数据并没有变化,所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的,但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的(当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确)。 第三种方式:根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据,那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象,那么以后的年度结转后仍可能不平,需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode='218103' where auto_id in ('18754','18762') update ap_detail set ccode='2121' where auto_id in ('15946','15942') --05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in ('ar','ap')) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in ('ar','ap')) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag='ap' then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,'')=isnull(b.cdeptcode,'') where isnull(ye,0)<>isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode --都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode='1001' where auto_id in ('15946','15942','18754','18762') drop table tmp02,tmp01
解决方案:
问题原因:由于红票对冲的单据的科目不同导致。例如218106科目,其0100000917应收单的科目为218106,并制单,所以查询时其科目余额为500,但由于该应收单已经进行了红票对冲,其对应的红票对冲的单据0100010240、010001045等的科目都为1131,目前结转方式对于已经处理完业务(即余额为0)的单据并不会再结转到下年了,以避免数据太多,所以下年查询时该科目的余额与上年少了500,而对应的1131科目就会多出500。 解决方法:如果想要科目帐都平有三种处理方式: 第一种:在05年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在05年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,保存后,重新建立年度账,重新结转即可。 第二种方式:在06年总帐中选择“查询客户往来帐”、“查询供应商往来帐”,然后在06年总帐的期初余额--“补录”中选择“引入”,将应收应付的客户供应商明细纪录自动引入到总帐中,由于应收应付的科目期初和总帐的总数不同,所以需要根据保存时提示不平的差额增加纪录,使得可以保存。 但是前面这两种方式只是改变了应收应付科目帐的查询方式,应收应付表中的数据并没有变化,所以应收应付的业务帐如果按科目查询仍然是与上年不同的,但是这两种方式会使得以后的年度再结转后应收应付中的科目帐表是正确的(当然业务帐表按科目查仍然会因为上面的原因而不正确)。 第三种方式:根据附件的语句中查询出来的差额手工在06年的应收应付的期初中补录应收应付单据,那么应收应付的业务帐按科目查询和科目帐都会与上年平。但是如果您做业务时仍有上面的现象,那么以后的年度结转后仍可能不平,需要补录单据。 use ufdata_001_2005 update ap_detail set ccode='218103' where auto_id in ('18754','18762') update ap_detail set ccode='2121' where auto_id in ('15946','15942') --05年的所有科目的余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as ye,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp01 from ufdata_001_2005..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2005..code where cother in ('ar','ap')) group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --06年的所有科目的期初余额 select ccode,sum(isnull(idamount,0)-isnull(icamount,0)) as qc,cflag,cdwcode,cdeptcode into tmp02 from ufdata_001_2006..ap_detail where (cpzid is not null or iperiod=0) and ccode in (select ccode from ufdata_001_2006..code where cother in ('ar','ap')) and iperiod=0 group by ccode,cflag,cdwcode,cdeptcode order by cflag,ccode,cdwcode,cdeptcode --05年和06年不等的纪录 select (case when a.cflag='ap' then -(isnull(ye,0)-isnull(qc,0)) else isnull(ye,0)-isnull(qc,0) end) as 差额,* from tmp01 a full join tmp02 b on a.ccode=b.ccode and a.cflag=b.cflag and a.cdwcode=b.cdwcode and isnull(a.cdeptcode,'')=isnull(b.cdeptcode,'') where isnull(ye,0)<>isnull(qc,0) order by a.cflag,a.ccode,a.cdwcode,a.cdeptcode --都补录之后再执行下面的语句将临时的数据删除 update ufdata_001_2005..ap_detail set ccode='1001' where auto_id in ('15946','15942','18754','18762') drop table tmp02,tmp01
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房地产开发企业房产税的纳税辅导——房产税的征收 房地产开发企业房产税的纳税辅导——房产税的征收
一、房产税的纳税地点和纳税期限
按照规定,房产税由纳税人向房产所在地税务机关缴纳,按年征收、分期缴纳。
具体纳税期限由省、自治区、直辖市人民政府规定。各地一般规定按季或按半年征收一次,在季度或半年内规定某一个月征收。
房产不在一地的纳税人,应按房产的坐落地点,分别向房产所在地的税务机关缴纳房产税。
二、房产税的申报
对实行财政国库集中支付制度有关问题的解答 对实行财政国库集中支付制度有关问题的解答
各有关单位:
因为我市财政国库集中支付改革尚在试点阶段,软件系统目前也不完善,执行中有许多问题不能及时解决,我们对目前运行中各单位提出的一些问题作如下解答:
一、向单位基本账户划款事项。原则上预算单位不能向基本账户划款,但公积金、社会保障缴费等提取后可划转至基本账户后办理缴款手续。
二、提取现金事项。预算单位可以向零余额账户开现金支票办理结算。并在支付系统中将现金支票提款人姓名和身份证号码输入在授权支付凭证的“收款人”栏。原则上单位不能提取没有确定用途的备用金,如确需提取的应报经批准,并设立备查薄,按支出功能科目、支出经济科目、项目名称等要素进行明细登记,年终在支付系统中进行支出调整。
对县级审计机关开展计算机审计的几点思考 对县级审计机关开展计算机审计的几点思考
自20世纪80年代,计算机技术在会计记帐、财务管理、金融(证券)、税务、保险等经济活动中广泛运用以来,信息技术迅猛发展,并正以其广泛的影响和强大的生命力向社会生活的各个领域、环节和细胞迅速扩展和渗透,信息的全球化、数字化、网络化已势不可挡。社会信息化已是不以人的意志为转移的世界潮流。因此,李金华审计长指出,不懂计算机将是现代文盲,审计人员如不掌握计算机技术,将失去审计的资格。
发票复核 发票复核
问题号: | 5927 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票复核 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 发票复核 |
问题现象: | 一、发票复核采用工作流程(三级),目前只可以通过“查审”查询单张复核情况, 无法成批查询,发票列表无法显视现处于复核的第几级?有何方法可解决? 二、工作流程已使用后,是否不可以在同一级新建复核人员? 三、发票复核采用工作流程(三级),库存是否可以不到最后一级复核可减少库存? 四、自动转账,费用有项目核算,本年利润是否必须设定项目核算方可自动结转?客户反映同新会计制度有冲突。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1。不能成批查询。 2。工作流使用后不能修改,所以不能新建复核人员。 3。如果发票的金额或是数量不需要最后一级审核,就可以不到最后一级复核就减少库存量。 4。自动转账本年利润不必设定项目核算。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
- 填制凭证类别时显示互斥站点
- 用友软件访问数据库是要通过SA来访问的,是否可以用其他的用户名
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- 版本号-12.100.001.0076.0514 票据类型无法记忆,设置单据中已经打开票据类型记忆功能,同客户无法实现记忆,升级到新版之后,出现的问题!
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政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,应当分别下列情况处理:(一)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益。(二)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。 拨付的款项如果属于财政拨款,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除:(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件;(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。上述不征税收入用于支出所形成的费用,不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产,其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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