如何查看到哪些凭证是业务模块制单生成的?
2015-12-26 0:0:0 wondial如何查看到哪些凭证是业务模块制单生成的?
如何查看到哪些凭证是业务模块制单生成的?在凭证管理中通过“来源类型”进行查询。
点击“总账”—“凭证”—“凭证管理”,打开之后,点击“滤设”将“来源类型”勾上显示,然后通过来源类型为业务进行查询即可。
用友天龙瑞德010-59798025
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入库到底的在哪里填写那 入库到底的在哪里填写那
如下图数量我在哪里填写啊,我输入完序列号数字就输入不进去啦@杨女士1459906697:只要输入序列号就可以了,一个序列号代表一个数量不明白,我真是蒙啦,给我发给简单的流程截图吧,我按步骤来,我想要知道的很简单,只要告诉我怎么入库加数量,减数量就可以啦,谢谢啦老师@杨女士1459906697:目前it通讯板流程题还在制作中,您点击软件上方的帮助,可以输入您想要了解内容,里面有详细的解答步骤的
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U8其他登陆总帐失败U8其他登陆总帐失败
U8其他-登陆总帐失败
自动编号: | 12782 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.2X,8.5X | 关 键 字: | 总帐登陆失败 |
问题名称: | 登陆总帐失败 | ||
问题现象: | 登陆总帐失败,提示:XXX服务未启动或未安装U8产品 | ||
原因分析: | 计算机改名称 | ||
解决方案: | 将计算机名改为原用名即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 上月已结算的业务,本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下:红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理:手工填制了入库调整单-33333.94 结果:采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求:不应出现负数在途用友U8 上月已结算的业务,本月发票重开。填制了红字发票、蓝字发票。 1月入库发票金额325268.92并进行结算 2月重开发票291934.98 采购处理如下:红票325268.92 蓝票291934.98 存货处理:手工填制了入库调整单-33333.94 结果:采购模块-在途货物-本期采购出现负数-33333.94 要求:不应出现负数在途
问题原因:使用问题 解决方法:在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购-在途货物余额表中,本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异,与入库调整单无关联。可分别做一张红蓝入库单,与红蓝发票对应结算
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:在途货物余额表反映采购发票上的货物采购发生、采购结算以及未结算的在途货物情况。上述中手工填写的入库调整单的金额数据不能体现到采购-在途货物余额表中,本期采购出现的负数-33333.94为红蓝发票的金额差异,与入库调整单无关联。可分别做一张红蓝入库单,与红蓝发票对应结算
用友T3用友通方正1200C明细账打印缺少金额栏 用友T3用友通方正1200C明细账打印缺少金额栏
方正喷打1200C 打印总分类明细帐 右边距设置会自动调整到12.6导致余额打印会自动跳到下一页如何解决?最后问题处理描述: 有两个方面的问题,第一,驱动程序–方正的打印机,尤其是文杰系列的问题较多,建议不用,不过要是使用的话,可以尝试多改几个型号接近的打印机驱动来试试;第二,可以设置一个较大的纸型,尤其是纸型的宽度,可以让其比实际的纸型宽度大一些,这样打印范围和区域都会相对大一些,会解决余额打印到下一页的问题。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
凭证记帐时报sysindex中的id 20 无法找到id 2232323 对应的项目 凭证记帐时报sysindex中的id 20 无法找到id 2232323 对应的项目
问题号: | 10510 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证记帐 |
适用产品: | 全部 |
问题名称: | 凭证记帐时报sysindex中的id 20 无法找到id 2232323 对应的项目 |
问题现象: | 凭证记帐时报sysindex中的id 20 无法找到id 2232323 对应的项目 |
问题原因: | sysindexs缺少对应项目 |
解决方案: | 新建数据库重新导数据 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
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在这个表里面能看到启用日期是4月1日,但是在系统管理面看不到启用日期是怎么情况 在这个表里面能看到启用日期是4月1日,但是在系统管理面看不到启用日期是怎么情况
还有最新会计期间呢?最新会计日期、最新会计期间都检查下现在是有什么问题吗?这边显示没有启用固定资产启用过吗?有数据吗?问题是有数据,清空了数据怎么办@杭州勤生朱杨召:问题是之前是有数据的,就是因为数据库坏了,然后恢复的就这样了最后一次计提折旧的日期有问题,数据备份,修改下这个最后一次计提日期试试@王国栋wgd:在系统管理先启用,然后再取消启用。@畅捷服务闫新华:提示总账已经到八月,启用不会影响数据吗,最新会计期间是多少?后台数据中?@王国栋wgd:你固定资产用还是没有?有数据吗?如果固定资产不使用,也没有数据是不会影响的。
T3财税通10.8.1上年度结账时试算平衡正常结转到2016年度出现期初余额试算不平的情况,有部分科目是无法正常结转过来 以余额方式或者明细方式结转都不平 请问应该从哪里查找原因呢? T3财税通10.8.1上年度结账时试算平衡正常结转到2016年度出现期初余额试算不平的情况,有部分科目是无法正常结转过来 以余额方式或者明细方式结转都不平 请问应该从哪里查找原因呢?[]
您好,您可以先看下自己不平的科目多不多,如果少量建议可以不用重新年结,直接在新年度中新增加数据,让期初试算平衡,如果错误比较多,建议先去上年检查下,上年对账没问题后,再重新年结。@畅捷服务汪峰:上年的账是没有问题的 就是结转过来后 预付款和其他应收款 添加了辅助核算的一些科目 没有结转完整 就不知道问题出在了什么地方了如果你在新的年度有加入其他东西,那肯定是不平了。@小t:您好,问题可能是出在上年这些挂辅助的科目,可能是中途挂上的,虽然您上年给它调正确的,但是结转的时候就会出现您这种情况,结转不过来数据了。@畅捷服务汪峰:那请问有什么好的解决方法么?挂上了辅助的科目 想改期初也没法改[/委屈]
登录不了服务器 登录不了服务器
问题号: | 3861 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 登录不了服务器 |
适用产品: | U85X |
问题名称: | 登录不了服务器 |
问题现象: | 登录不了服务器 |
问题原因: | 登录不了服务器,由于注册表中默认的服务器不存在! |
解决方案: | 在开始菜单,运行窗口输入regedit.在查找到/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/UFSOFT/WF/V850/Login/……下每个项目里的server的数值数据改为现在用的服务器.测试正常. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
对方发票没有认证通过我方可开红字票吗 对方发票没有认证通过我方可开红字票吗
咨询问题:我单位在6月份发生的业务中,给购货方开具的发票中,购方在7月份去认证时,没有认证通过,密码区有误。对方要求从新开具发票。这种情况下,我要求开红字发票,程序怎么办?
答复:根据国税函【2006】969号规定,属于“重复认证”、“密文有误”和“认证不符(不包括发票代码号码认证不符)”、“认证时失控”和“认证后失控”的发票,暂不得作为增值税进项税额的抵扣凭证,税务机关扣留原件,移送稽查部门作为案源进行查处。经税务机关检查确认属于税务机关责任以及技术性错误造成的,允许作为增值税进项税额的抵扣凭证;不属于税务机关责任以及技术性错误造成的,不得作为增值税进项税额的抵扣凭证。属于税务机关责任的,由税务机关误操作的相关部门核实后,区县级税务机关出具书面证明;属于技术性错误的,由税务机关技术主管部门核实后,区县级税务机关出具书面证明。
821库存总帐期初翻6倍,但在数据库里有重复记录但删不掉 821库存总帐期初翻6倍,但在数据库里有重复记录但删不掉
问题号: | 2596 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 库存管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 库存总帐期初翻 |
适用产品: | U821 |
问题名称: | 821库存总帐期初翻6倍,但在数据库里有重复记录但删不掉 |
问题现象: | 用户是去年11月份启用软件,2004年没有进行结转,购销存真接建立年度帐录入期初余额,但用户记帐以后发现数据期初是2004年10月末的日期,相当于2004年11月启用,不知为什么会这样,用户录入的是一月份的余额。 而且数据全翻倍,除仓库006,其他都改好了,只有库存总帐的表不让删除。 |
问题原因: | st_totalaccount表有重复记录。 |
解决方案: | 取消库存1月份结账,然后在查询分析器中执行如下脚本 select distinct * into c_total from st_totalaccount delete from st_totalaccount insert into st_totalaccount select * from c_total delete from st_totalaccount where cwhcode=‘001‘ and ibeginnum=0.0 delete from st_totalaccount where cwhcode=‘002‘ and ibeginnum=0.0 delete from st_totalaccount where cwhcode=‘003‘ and ibeginnum=0.0 delete from st_totalaccount where cwhcode=‘004‘ and ibeginnum=0.0 delete from st_totalaccount where cwhcode=‘005‘ and ibeginnum=0.0 drop table c_total |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-9 |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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15年有固定资产金额二级科目都有,建立16年度帐,怎么都没有了,固定资产为什么结转不到下一年 15年有固定资产金额二级科目都有,建立16年度帐,怎么都没有了,固定资产为什么结转不到下一年[]
谁能帮我解答一下帐套主管-系统管理-年度帐-固定资产结转用账套主管登录系统管理,先建立新年度帐,然后再重新登录系统管理,选择新年度登录,点击年度帐-结转上年数据,选择各个模块结转。详细的操作可以参照社区上的年节视频:
http://kuaiji.youku.com/servic ... 02d00
自己操作前注意备份数据
811数据升级812时报大量错误 811数据升级812时报大量错误
问题号: | 13271 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 升级问题 |
适用产品: | U8系统管理 |
问题名称: | 811数据升级812时报大量错误 |
问题现象: | 上传文件中的ufdata为001帐套2003年的物理数据,数据版本是8.11。在升级普及版过程中转换到812这一步时报大量错误。 尝试在ACCESS中修复也不起作用。请支持! |
问题原因: | 数据问题; |
解决方案: | 1、使用access97打开ufdata库文件,在菜单“工具-选项-视图”中将所有对象都显示;在菜单“工具-安全-用户与组权限”中,赋予“管理员”对所有对象的“管理”权限; 2、清楚ufdata库和ufsystem库文件的密码; 3、可以升级至低版本sql,如821; 4、再升级至普及版,需要先做一些数据库上的调整,进入企业管理器,选择年度帐库:(a、表purbillvouchers设置前三个字段ID,PBVID,cInvCode不能为空,b、从演示帐套导表wa_gzft,选择导入所有相关性,删除原有表,导入后清空表,c、修改表Vendor字段cVenAbbName长度为60,且不允许为空,d、修改表WA_GZtblset字段cSetGZItemName长度为100,且不允许为空,e、修改表Rdrecord 字段ccode长度为30,且不允许为空,f、表wa_gzbitemtitle设置前三个字段cGZGradeNum,iGZBName_id,cGZItemTitle不能为空) 调整完后即可成功升级。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
小规模纳税人已报送的发票怎样作废 小规模纳税人已报送的发票怎样作废[]
开红字发票吗?当月可以作废,次月则需要开具红字发票。@独来读网:显示已报送,也可以直接作废?只要每隔月就可以作废的@宁负流年:只要是当月,报送后可以作废。@独来读网:ok
避免出口货物“倒缴税”筹划 避免出口货物“倒缴税”筹划 出口货物“倒缴税”,指实行“免、抵、退”税的生产企业,在出口货物征、退税率不一致时,当期出口货物离岸价乘以外汇人民币折合率与征、退税率之差的积(当期不得免征和抵扣税额),应从进项税额中转入成本,如果当期进项税额不足,其不得免征和抵扣税额就会大于进项税额,造成出口货物不仅不退税反而缴纳的现象。 案例 甲公司以生产经营A产品为主,2010年全部销售收入7169840元,其中,外销收入6811348元(占比95%),内销收入358492元。全部进项税额651700元,按照外销收入占比估算,A产品对应的进项税额为651700×95%=619115(元)。已知,A产品征税率为17%,率为9%,现以该公司全年及8月的内外销收入为基数,测算出口货物是否存在“倒缴税”现象。 (一)全年测算。2010年,A产品不得免征和抵扣税额为6811348×(17%-9%)=544907.84(元),与进项税额619115元相比,进项税额多于不得免征和抵扣税额619115-544907.84=74207.16(元),单对出口货物(即仅有外销收入,无内销收入)不存在“倒缴税”现象(不考虑全年销项税额,下同)。 (二)某月测算。2010年8月,该公司内外销售收入671200元,其中,外销收入644352元(占比96%),内销收入26848元。由于受季节性影响,当月原材料购进较少,全部进项税额为43400元,A产品对应的进项税额估算为43400×96%=41664(元),不得免征和抵扣税额为644352×(17%-9%)=51548.16(元),进项税额少于不得免征和抵扣税额51548.16-41664=9884.16(元),单对出口货物当月存在“倒缴税”现象(不考虑当月销项税额,下同)。 虽然甲公司8月外销高于内销收入,但由于征、退税率之差过大(17%-9%=8%),造成当期不得免征和抵扣税额大于进项税额,出现“倒缴税”现象也不足为怪。而在全年没有出现“倒缴税”现象,主要因为内外销合并计算掩盖了这部分出口货物的“倒缴税”,是一种隐含的税负。 原因 增值税暂行条例规定“出口货物税率为零”(国务院另有规定的除外),其最初的设计理念与“倒缴税”现象存有相悖之处,主要原因是: (一)出口货物征、退税率之差较大或购进原材料抵扣率较低以及进项税额较小,并且在外销收入占比较大时,容易引起“倒缴税”现象。 (二)当期购进材料用于增值税非应税项目或其他不得抵扣业务较多,以及大量购进原材料用于出口货物生产的。 (三)生产季节性强的出口企业,如乙公司主要生产果汁出口,由于果汁加工的主要原材料是水果,购进具有明显的季节性,除每年集中盛产的两三个月取得进项税额较大以外,其他月份进项税额较少,以至于在个别月份出现进项税额转出大于进项税额的情况。 (四)附加值大技术含量高的出口货物,耗用原材料的进项税额常常低于不得免征和抵扣税额,很容易引起“倒缴税”现象。 方案选择 出口货物“倒缴税”现象具有一定的普遍性,在增值税政策相对稳定的情况下,可以根据不同方案作最佳选择。 方案一:平衡季节调整。生产企业在外销收入占比相对稳定的前提下,应调整月份之间购进原材料的进项税趋于平衡,逐步化解淡、旺季节购进、生产、销售的不均衡状况。接上例,甲公司2010年A产品对应的进项税额为619115元,平均每月进项税额为619115÷12≈51592.92(元),与8月A产品不得免征和抵扣税额51548.16元抵减,高出税额51592.92-51548.16=44.76(元),如果甲公司能够控制每月进项税额的均数,即使受季节影响也能平衡进项税额,在当月外销收入不变的前提下,单对A产品不存在“倒缴税”现象。但应注意不能人为调整内外销收入和进项税额记账时间,以达到当期不予免征和抵扣税额小于进项税额的目的。 方案二:改变贸易方式。生产企业可以由一般贸易向加工贸易方式转变。如果采用来料加工按免税政策能消除“倒缴税”现象。接8月案例,A产品对应的进项税额为41664元,如果按来料加工其进项税额为0,不存在征、退税率之差,单对A产品无负担。如采用进料加工也能调节进项税额转出变小。根据《国家总局关于〈出口货物劳务增值税和管理办法〉有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)规定,计算不得免征和抵扣税额时,应按当期全部出口货物的离岸价扣除当期全部进料加工出口货物耗用的保税进口料件金额后的余额乘以征退税率之差计算。接8月案例,甲公司采用进料加工将国内购进原材料转为国外购进,当期耗用的保税进口料件为41664÷17%≈245082.35(元),在外销收入不变的前提下,A产品不得免征和抵扣税额为(644352-245082.35)×(17%-9%)≈31941.57(元),与国内购进原材料时不得免征和抵扣税额51548.16元相比,减少进项税额转出51548.16-31941.57=19606.59(元),此种方式更加体现税收政策的优越性。 方案三:申报享受免税。生产企业一般贸易在外销收入占比大或全部为外销,并且征、退税率之差较大的,可不作免抵退税申报,在申报期内申请享受免税政策。但应当注意,免税A产品所对应的进项税额41664元应作转出,那么,参与应额计算总体税负可能有所增加。 从上述三种方案分析,第一种计算办法比较简便,也是通用的分配办法,但由于出口与内销价格不同,会造成实际计算的不准确,用数量对照进项税额进行分摊,存在不确定因素,实际操作有难度。第二种方法中,采用来料加工虽然减少税负,但无出口退税,企业利益受影响。采用进料加工要比一般贸易的不得免征和抵扣税额减少,但同时当期免抵退税额会相对减少。第三种方法按一般贸易免税政策,实际并没有使企业税负真正减少。因此,对于规避出口货物“倒缴税”的方案选择,应综合考虑产品价格、原材料耗用与生产出口货物对应的时限差异以及销项税额的大小等因素,合理选择最佳税收优化方案。
用友月末结帐,显示-2008年01月未通过工作检查,不可以结帐-月末结帐,显示"2008年01月未通过工作检查,不可以结帐"
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你好,-问题描述:我们公司扣工装(以后会返还)需要税后扣除,但是如果我把工资项目里的---扣工装--的增减项设置成减项的话,那么计税基数就会减去扣工装金额来计算代扣个税了,而实际扣工装是不应该税前扣除的!-如果我把工资项目里的----扣工装---的增减项设置成其他的话,代扣税正确了,但是实发工资的公式里 就减不了扣工装了,造成实发工资不对!-怎么能设置好啊??!~~急切需要帮助! 你好,问题描述:我们公司扣工装(以后会返还)需要税后扣除,但是如果我把工资项目里的---扣工装--的增减项设置成减项的话,那么计税基数就会减去扣工装金额来计算代扣个税了,而实际扣工装是不应该税前扣除的!如果我把工资项目里的----扣工装---的增减项设置成其他的话,代扣税正确了,但是实发工资的公式里 就减不了扣工装了,造成实发工资不对!怎么能设置好啊??!~~急切需要帮助![]
我们是T3版本!设置为减项,增加一个其他项为扣税基数,个税就按扣税基数计算税额;@服务社区刘明新:我的计税基数公式不错,但是 还是按扣工装算个税啊 啊@服务社区刘明新:你看以第1个人为例,计税基数是7491.28,(7491.28-3500)*0.1-105=294.13元,可是系统却自动算274.53 把行政扣款那个自动减了算的。这个行政扣款不应该税前扣。。。。郁闷啊我计税基数公式里明明没有减行政扣款@曲玉骅:您要按照我说的要求去进行设置的,把扣工装项目设置为减项,增加一个其他项目做为扣税基数(这个扣税基数手工设置项目公式),个税选择按扣税基数计算税额;就正确了@服务社区刘明新:@曲玉骅:扣缴个人所得税截图我看,就是下图,这里应该选新增的,计税基数
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列