请问各位老师:公司给物业缴纳的电费物业开不了发票,可以用供电局开具的发票和物业的收据做账吗?
2017-9-18 0:0:0 wondial请问各位老师:公司给物业缴纳的电费物业开不了发票,可以用供电局开具的发票和物业的收据做账吗?
请问各位老师:公司给物业缴纳的电费物业开不了发票,可以用供电局开具的发票和物业的收据做账吗?[]可以的,在发票后注明没有发票的原因,以便以后查账好解释@鑫之心:谢谢这是应该可以的把总的发票复印,然后物业开收据,盖公章,应该是可以入账的,得通过税务局的认可,
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问题原因:同解决方案 解决方法:从860产品开始,完工产品处理表的取数规则有些变化,针对未启用生产制造来源、不分批的产品,读取入库数据时,与入库单的关联项为:部门+期间+入库类别+成本对象。原852中没有加入成本对象,主要是原852产品中不包含制造部分,另外,与存货的读取关系只是按存货进行关联即可,但860中加入了制造产品,不能只按存货进行关联,要考虑BOM版本号、结构自由项的信息,即同一存货可能使用不同的BOM版本,结构自由项的信息也不一致,因此要求必须设置成本对象。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:从860产品开始,完工产品处理表的取数规则有些变化,针对未启用生产制造来源、不分批的产品,读取入库数据时,与入库单的关联项为:部门+期间+入库类别+成本对象。原852中没有加入成本对象,主要是原852产品中不包含制造部分,另外,与存货的读取关系只是按存货进行关联即可,但860中加入了制造产品,不能只按存货进行关联,要考虑BOM版本号、结构自由项的信息,即同一存货可能使用不同的BOM版本,结构自由项的信息也不一致,因此要求必须设置成本对象。
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凭证打印格式介绍 凭证打印格式介绍
问题号: | 3603 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印格式介绍 |
适用产品: | 85X |
问题名称: | 凭证打印格式介绍 |
问题现象: | 有时用户会要求修改凭证的格式,那么怎么才能做到准确无误的操作呢 |
问题原因: | 打印操作设置 |
解决方案: | 1.首先,必须在您的系统中安装用友公司的UFO电子表,建立调整工具的运行环境。有了运行环境后,可向用友公司技术支持部门或开发部门要调整工具??UFO简版。这是一个可执行文件。运行此执行文件,屏幕将显示UFO的执行界面,用该工具打开凭证打印模板文件,就可以进行调整了。 |
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问题原因:1)由于2004年度帐缺少相应记录和字段,所以旧的年度帐必须删除并重建2)注意wa_gzdata和wa_gzhzb的字段大小顺序. 解决方法:1. 删除2004年年度帐2. 打开2003年度数据库wa_gztblset表的设计界面,取消iGZItem_id字段的主索引属性和标识属性(将标识改为否)3. 打开2003年度数据库wa_gztblset表,先检查是否有工资项目名称为"计件工资"的项目,如有,请改名.4. 检查是否有iGZItem_id=7的项目,如有,请将该记录iGZItem_id字段改为iGZItem_id的最大号+1.5. 拷贝999演示帐套wa_gztblset表iGZItem_id=7的记录过来.6. 重复第二步,将iGZItem_id属性改回并保存7. 打开wa_gzdata表的设计界面,检查是否有F_7字段.如没有,请在F_6后增加,字段属性参考999帐套.8. 如果有F_7字段,再判断第四步是否成立,如果用户数据原有iGZItem_id=7的项目,则wa_gzdata的F_7的字段改为和第四步一致的字段值,且重新增加F_7字段.注意调整字段顺序必须从小到大.9. 打开wa_gzhzb的设计界面,操作同wa_gzdata表.10. 重新建2004年度帐,并做结转.
解决方案:
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这个分录之前还就有一个分录:借:预付账款-房租 贷:银行存款或库存现金; 按照房租期限,再每月摊销,这个是每月摊销房租的分录。
离任经济责任审计的审计风险及控制对策 _0离任经济责任审计的审计风险及控制对策
近年来各地对领导干部离任普遍开展了离任经济责任审计,这项工作对促进国有资产保值增值、督促离任者廉洁自律、建全管理制度、提高经济效益起了很大的作用。多年的实践表明,离任审计项目涉及面广、时效性强,要按时按质地完成任务,困难很多,风险也很大。
一、商任经济责任审计风险的表现形式
一是内在风险。在审计过程中离任者及所在单位存在侥幸心理,不积极配合,提供虚假资料或资料提供不全面,使审计人员不能全面发现离任者的个人问题而作出错误判断;离任者所在单位财务人员素质不高,或是由于核算方法不当而出现财务核算错误,或是财务人员故意徇私舞弊,导致财务涨落反映失真和管理混乱;离任者所在单位内部控制制度存在缺陷或名存实亡,企业经营和财务管理处于无控制状态,这些内在因素的影响,都会形成审计风险。二是环境风险。一方面,开展离任经济责任审计是对离任者进行工作业绩的评价和经济责任的划分,往往会牵扯到方方面面、上上下下的复杂关系,审计人员在对违法违纪问题进行定性和处理时难以彻底摆脱其干扰,会出现无法可依、有法难依的问题,使审计评价受到影响;另一方面,历任经济责任审计涉及的范围广、时间跨度大,问题较复杂,经验也相对不足,使审计经费的开支相应增大。而审计经费的紧张又将导致—些外调工作无法进行,形成一定的审计风险,影响审计质量。三是检查风险。离任经济责任审计要求审计证据全面、准确、充分、合法,但由于离任审计涉及面广、内容复杂,审计人员在获取审计证据时由于审计程序不合规。
营改增以后,“应交税金”科目名称的调整为应交税费,可以详细说说这个科目的账务处理吗? 营改增以后,“应交税金”科目名称的调整为应交税费,可以详细说说这个科目的账务处理吗?[]
“应交税费”科目
(一)本科目核算企业按照税法等规定计算应交纳的各种税费,包括增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、房产税、土地使用税、车船使用税、教育费附加、矿产资源补偿费等。企业代扣代交的个人所得税等,也通过本科目核算。
(二)本科目可按应交的税费项目进行明细核算。
应交增值税还应分别“进项税额”、“销项税额”、“出口退税”、“进项税额转出”、“已交税金”等设置专栏。
(三)应交增值税的主要账务处理。
1.企业采购物资等,按应计入采购成本的金额,借记“材料采购”、“在途物资”或“原材料”、“库存商品”等科目,按可抵扣的增值税额,借记本科目(应交增值税——进项税额),按应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据”、“银行存款”等科目。购入物资发生退货做相反的会计分录。
2.销售物资或提供应税劳务,按营业收入和应收取的增值税额,借记“应收账款”、“应收票据”、“银行存款”等科目,按专用发票上注明的增值税额,贷记本科目(应交增值税——销项税额),按确认的营业收入,贷记“主营业务收入”、“其他业务收入”等科目。发生销售退回做相反的会计分录。
3.出口产品按规定退税的,借记“其他应收款”科目,贷记本科目(应交增值税——出口退税)。
4.交纳的增值税,借记本科目(应交增值税——已交税金),贷记“银行存款”科目。
企业(小规模纳税人)以及购入材料不能抵扣增值税的,发生的增值税计入材料成本,借记“材料采购”、“在途物资”等科目,贷记本科目。@畅捷服务刘影:[/强]
一直在练习做一个能独处亦能群处的女生。一个人出去走走拍拍回来,坐下来美美地喝着酸奶看着相片,感觉还好。 一直在练习做一个能独处亦能群处的女生。一个人出去走走拍拍回来,坐下来美美地喝着酸奶看着相片,感觉还好。
不错!光影感觉很好,不过对焦是不是没有对实妞,下次带我飞不错不懂摄影,感觉好看@王碧: [/龇牙]不懂摄影,自己玩得开心@hmj孤迹背影: 来。飞呀飞@女口月一号: 谢谢@静1427974722: 我也不懂,只是觉得看到的好看就拍@____Shrubalthe: 能拍出这样效果,构图和角度都已经非常不错了,怎么会不懂摄影,已经相当好啦@____Shrubalthe:[/坏笑]@王碧: 谢谢啦,中秋快乐@hmj孤迹背影: 来啊来啊@____Shrubalthe: 中秋快乐!
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列