低值易耗品可以作为一级科目吗,低值易耗品的数目太多金额也不算大该怎么设置明细账呢
2017-9-15 0:0:0 wondial低值易耗品可以作为一级科目吗,低值易耗品的数目太多金额也不算大该怎么设置明细账呢
低值易耗品可以作为一级科目吗,低值易耗品的数目太多金额也不算大该怎么设置明细账呢[]可以,跟存货类似搞就可以了不可以,只能是2级。可以1.周转材料/低值易耗品。2,制造费用/低值易耗品@踏雪寻梅1462454954:真的不可以吗,我都是按照一级科目弄得[/可怜]
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为什么T6总账余额表查询时,点击后闪退出软件呢? 为什么T6总账余额表查询时,点击后闪退出软件呢?[]
方法一: 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件(文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL),放在有问题电脑上,存放路径为:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下,替换原本存在的“ufformat.mdb”文件。
方法二:从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufrtprn.ocx”文件(文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL),放在报错电脑上,存放路径为:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下,并对该文件重新注册。
点“开始”--“运行”里面输入“regsvr32 c:\windows\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx” 点击确定提示注册成功还是不可以余额表点击确定后,直接闪退出软件了。
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用友U8其他rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足需求U8其他rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足需求
U8其他-rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足需求
自动编号: | 3744 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 通用 | 关 键 字: | rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足 |
问题名称: | rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足需求 | ||
问题现象: | rop 键没有库存,但是在进行rop运算后报当前库存满足需求 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 使用问题,该产品rop设置有问题,而且有一定的采购计划量 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期初货位数据 期初货位数据
问题号: | 41576 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 期初货位数据 |
问题现象: | 将期初货位数据输出为excel表,如何操作? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 期初货位数据 |
解决方案: | 点击“库存”-“期初数据”-“货位期初”,选择仓库,点击‘输出’按钮,输入文件名和保存类型选择*.xls,点击‘保存’即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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老师 你好 在登T1软件的时候,提示下面的报错,请问是什么原因 老师 你好 在登T1软件的时候,提示下面的报错,请问是什么原因
您好,先检查下插了加密狗的服务器电脑是否可以正常登录进去,若是服务器电脑也不行,您先看下您电脑右下角是否有套接字服务器,如下图,有的话,双击打开看下左上角的端口号是不是211,除了211还有其他的吗?若是没有的话,您在开始--所有程序--启动中点击该图标或是在安装路径下服务器文件夹中点击该图标启动即可。
具体操作步骤您可以参考学堂—文库 中的服务器连接失败的解决方法:http://service.chanjet.com/zhi ... 7b4d1有两个服务是要启动的,不然就这报这个错,一是服务器的服务,二是闪电的那个服务,两个都在安装路径下
企业建楼换方式节税1700万 企业建楼换方式节税1700万
随着现代企业制度的推行,国有大中型企业和大的民营企业纷纷成立企业集团公司。由于管理方式上的惯性和对的了解不够,集团公司内部母子公司之间,尤其与全资子公司及持股比例较高的子公司之间,在财产往来上依然是你我不分,有时分了却又分配不当,这样导致企业缴了不少本不该缴的税。下面笔者就分析一个典型案例。
A企业35000万元建设一大型办公、住宅综合楼,其中地价4000万元,资本化利息3000万元可明确分摊,并可提供金融机构证明。除综合楼中的五层留作自用外,其余部分全部对外销售,约合7000万元,占总投资的 20%,地价、资本化利息均按此比例分摊。预计销售收入为39000万元,发生各种房地产开发如管理、销售费用等3000万元(不含已资本化利息)。
A企业准备采用自建然后转销售的方式进行,并对销售和自用两部分进行分别核算。A企业自建并留作自用的部分不征,自建后对外销售的部分,根据《营业税暂行条例实施细则》第四条规定,视同提供应税劳务,应按建筑业缴纳营业税。建筑企业从事建筑、修缮、装饰作业,无论与对方如何结算,根据《营业税暂行条例实施细则》第十八条规定,其营业额均应包括工程所用原材料及其他物资和动力价款在内。从中可以看出建筑业营业额不含土地价款,因此这时A企业按建筑业的税负为营业税(35000-7000—4÷5×4000)x3%=744万元,城建税及教育费附加为744×10%=74.4万元。对外销售后获得营业收入39000万元,销售过程中的税负按财税[2003]16号关于人销售土地使用权及不动产的,以全部收入减去为取得该资产的成本后的差额为应纳税营业额的规定。这样A企业的营业税为(39000-28000-744-74.4)x5%=509.08万元,城建税及教育费附加为509.08X10%=50.91万元,印花税39000×0.5%o=19.5万元。土地的扣除项目按《土地增值税条例》规定,除取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本外,房地产开发费用中的财务费用中的利息支出,能够按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明的,允许据实扣除;其他房地产开发费用,只能按取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本之和的5%以内计算扣除(利息能明确分摊时适用)。同时规定,纳税人建造普通标准住宅出售,增值额未超过扣除项目金额20%的,免征土地增值税。A企业的土地增值额为39000-25600-2400-25600 X5%-818.4-559.99-19.5= 8322.11万元,由于增值额与可扣除项目之比为(8322.11÷30677.89)X100%=27.12%,超过了20%而未达到50%,因此土地增值税为8322.11×30%=2496.63万元,A企业集团总税负为3894.52万元(不考虑所得税等)。
如果A企业从接受土地开始,便将土地按比例进行分割,并分别转入A企业集团和B企业名下,并由B房地产企业负责建设和对外销售,对外销售部分所需建设资金由B企业建设自筹,不足部分向金融机构贷款,A企业负责担保,自用和对外销售的建造成本各自独立核算,其他条件均不变的话,那么将大大减轻A企业集团的税负,这时B企业的税负为营业税3900X5%=1950万元,城建税及教育费附加 1950×10%=195万元,印花税39000×0.5%o=19.5万元,土地增值税按《土地增值税法实施细则》规定,房地产开发企业的可扣除项目可加计按取得土地使用权支付的金额和房地产开发成本之和的20%,印花税不得扣除。因此B企业土地增值额为(39000-25600-2400-25600×5%-1950-195-25600×20%)=2455万元,由于土地增值额未超过可扣除项目金额的20% [(2455+36350)X100%=6.75%],因此B企业不需缴纳土地增值税,B企业的总税负为2164.5万元(不考虑所得税等),这也是A企业集团在该项目上的总税负。
通过比较可以知道,A企业集团将该项目先自建然后再部分对外销售,改为由全资房地产子公司开发并销售,可以减轻A企业集团税负1730.02万元(不考虑所得税因素),节税效果非常明显。从上面例子可以看出,企业集团内部不同企业间由于法定经营范围和企业资质的不同,同一业务在不同企业间适用的政策存在较大的差异。因此某一业务在开始前,对其进行全面分析和统筹规划,然后选择能够最大限度地享受政策、并同时能带来最大收益的企业来经营,从而实现企业集团利润的最大化,不仅十分必要,而且也是完全可能的。
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保护Word文档固有格式 防止意外修改 保护Word文档固有格式 防止意外修改
很多文档都会有固定的格式,为了避免误操作改变文档固有的格式,我们可以将Word文档格式保护起来,避免修改。
打开要保护的word文档,单击“工具”菜单,选择“保护文档”命令,这样在右侧即可打开操作窗口。
选中“限制对选项的样式设置格式”项,并单击“设置”按钮,在打开的格式设置限制窗口中将需要保护的格式全部选中,例如禁止修改页眉、页脚等,设置完毕返回“保护文档”,单击“是,启动强制保护”按钮,在弹出的窗口中设置一个密码使设置生效。
用友运行时错误-2147220991(80040201)运行时错误-2147220991(80040201)
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你好,我想请问一下,我们从系统里打出来得资产负债表与系统里的明细不符,是什么原因 你好,我想请问一下,我们从系统里打出来得资产负债表与系统里的明细不符,是什么原因[]
一般是公式问题,找到具体哪个数据有问题,重新设置以下公式@畅捷服务李笑旺:还有别的问题吗??会不会是有隐藏的数据@18203202802:报表都是按照设置的科目取数的,检查一下凭证是否都记账了,是否有公式错误@畅捷服务李笑旺:凭证跟系统里面的明细都相符,但是打出来的资产负债表就跟明细里面的数据不一样了有可能是公式取数不对,因为公式是根据会计科目编码来取数的,应该是模板的问题。检查一下模板吧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
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