总帐结帐时提示出错:java.lang.nullpointerexception
2014-12-2 0:0:0 wondial总帐结帐时提示出错:java.lang.nullpointerexception
问题描述:总帐结帐时提示出错:java.lang.nullpointerexception 解决方案:请不能结账的月份时间登录,在制单节点,点刷新,会显示该月全部凭证。请检查有没有红色的暂存凭证,如果有,删除即可结账。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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U8其他固定资产无法生成折旧分配表,提示当月已经生成凭证U8其他固定资产无法生成折旧分配表,提示当月已经生成凭证
U8其他-固定资产无法生成折旧分配表,提示当月已经生成凭证
自动编号: | 9982 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851A | 关 键 字: | 固定资产 |
问题名称: | 固定资产无法生成折旧分配表,提示当月已经生成凭证 | ||
问题现象: | 固定资产无法生成折旧分配表,提示当月已经生成凭证 | ||
原因分析: | 5月份生成的累计折旧凭证日期保存在了6月份,计提6月份时,提示已经生成凭证,无法生成6月份折旧分配表 | ||
解决方案: | 将固定资产模块反结帐至4月份,删除日期错误的凭证,重新计提5月折旧,保存凭证,再计提6月折旧,正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 查询日记账时发现2月份的期初数与1月份的期初数相同。但1月份有发生数,2月份的期初数与1月份的期末数不等。用友U8 查询日记账时发现2月份的期初数与1月份的期初数相同。但1月份有发生数,2月份的期初数与1月份的期末数不等。
问题原因:此种现象一般是客户已在05年记过账、结过账后又重新做过年终结转,导致数据库中总账表的12条记录相同。 解决方法:取消结账、记账到期初后重新记账、结账。
解决方案:
问题原因:此种现象一般是客户已在05年记过账、结过账后又重新做过年终结转,导致数据库中总账表的12条记录相同。 解决方法:取消结账、记账到期初后重新记账、结账。
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用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题 用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题
用户科目为外币金额式,供应商往来属性,查询账表时其它账套都有外币金额式样式,就是供应商明细表没有外币金额式样式,希望能够改进。往来管理模块,只提供科目明细账可以按外币金额式查询,如果仅是供应商明细账,则会因为查询时,有些科目不是外币金额式而不对。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
七种视同股利分配情形需要缴纳个税 七种视同股利分配情形需要缴纳个税
我国定,个人获得的股息、红利所得,以每次收入额为应所得额,适用20%的比例税率,按次征收个人所得税。国家总局在2013年工作要点中明确,要突出管理重点,切实加强利息、股息和红利所得等非劳动所得的个人所得税征管。笔者在此提醒自然人股东,以下七种情形应视为股利分配,对于个人取得分配股息、红利所得,需要申报缴纳个人所得税。
第一,股东向公司长期借款视同股利分配。根据规定,企业者个人、投资者家庭成员或企业其他人员向企业借款用于购买房屋及其他财产,将所有权登记为投资者、投资者家庭成员或企业其他人员,借款年度终了后未归还借款的,不论所有权人是否将财产无偿或有偿交付企业使用,其实质均为企业对个人进行了实物性质的分配,应依法计征个人所得税。
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发货单参照销售订单生单 发货单参照销售订单生单
问题号: | 14671 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单参照销售订单生单 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货单参照销售订单生单 |
问题现象: | 发货单参照销售订单生单的生单界面,“载入数量”系统默认为100,如需增加,需手动一条一条往上增加, 鉴于客户的特殊需求,敬请考虑开发一个可以让客户根据个人意愿直接手工录入可载入的数量。(如将系统默认数量设到足够大,这样不够灵活,而且载入的速度太慢) |
问题原因: | 您可以用下面变通方法试一下:在注册表中更改载入数量的大小:注册表中hkey_current_user–>software–>vb and vba program settings–>ufvouchref的ufmaxnum的值更改成想要的即可。 |
解决方案: | 在注册表中更改载入数量的大小:注册表中hkey_current_user–>software–>vb and vba program settings–>ufvouchref的ufmaxnum的值更改成想要的即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友我暂时不想使用用友U8+UTU,请问该怎么卸载呢? 我暂时不想使用用友U8+UTU,请问该怎么卸载呢?
与安装过程相对应,用友U8+UTU服务端在卸载U8时一同卸载,客户端可通过U8客户端的卸载过程一起卸载,也可通过独立安装包卸载。卸载UTU后,系统会保留当前客户端的聊天记录及用户配置文件,重新安装UTU后将自动关联聊天记录和用户配置信息,如果不需要,可在卸载后手动删除相关信息。 如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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我想修改采购的权限,把采购主管去掉,但是提示下面的报错。 我想修改采购的权限,把采购主管去掉,但是提示下面的报错。
您好,您的提示是在增加用户时有一样的用户导致的,您看下,您是不是操作错了。@畅捷服务聂龙:已解决,原因为有重复的用户@畅捷服务聂龙:谢谢[/可爱]@张健荣:[/微笑]
企业合并过程中税务处理关注点 企业合并过程中税务处理关注点 在实际经营活动中,为实现企业发展目标,满足企业发展需求,会出现各种不同性质不同情形的企业合并事项。为实现企业发展目标,追求企业利益最大化,在企业合并过程中产生的税负因素已经成为影响企业决策的重要环节。国家为鼓励企业做大做强,相应出台了一系列鼓励并购重组的政策。为更好运用企业并购重组中的各项税收优惠政策。本人简要就企业合并过程中产生的各项税收政策分析如下。 一、企业合并定义 财税[2009]59号文对“合并”定义为,合并,是指一家或多家企业(以下称为被合并企业)将其全部资产和负债转让给另一家现存或新设企业(以下称为合并企业),被合并企业股东换取合并企业的股权或非股权支付,实现两个或两个以上企业的依法合并。 二、企业合并业务的处理 企业合并业务的所得税应根据合并的具体方式处理。通常情况下分为一般情形的企业合并和特殊情形企业合并。即合并分一般性税务处理与特殊性税务处理。 (一)、一般情形的企业合并风险关注点,1、合并方的税务处理 从税收方面分析,对于合并方来说,主要是一种支付行为,所以一般不涉及税收问题。但是合并方以非货币性资产支付,一般需要视同销售,应当分解为按公允价值销售和购进两笔业务进行税务处理。合并企业接受被合并企业的有关资产,计税时可以按经评估确认的价值确定成本。合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份,回购价格与发行价格之间的差额,应作为股票转让所得或损失。 2、被合并方的税务处理 对于被合并方来说,企业被合并注销后,企业资产被兼并转移,企业股东获得收入,因此,被合并企业涉及资产转移的税收问题。其主要涉税处理点如下。 (1)被合并企业应视为按公允价值转让、处置全部资产,计算资产的转让所得,依法缴纳所得税。 (2)被合并企业以前年度的亏损,不得结转到合并企业弥补。 (3)被合并企业的股东取得合并企业的股权视为清算分配。 (4)被合并企业为实现合并而向股东回购本公司股份,回购价格与发行价格之间的差额,应作为股票转让所得或损失。 (5)被合并企业合并以前的全部事项由合并企业承担。 (6)被合并企业以前年度的亏损,如果未超过法定弥补期限,可由合并企业继续按规定用以后年度实现的与被合并企业资产相关的所得弥补。 《部、国家税务总局关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税[2009]59号)文件第四条第(四)项规定,企业重组,除符合本通知规定适用特殊性税务处理规定的外,按以下规定进行税务处理: (1)合并企业应按公允价值确定接受被合并企业各项资产和负债的计税基础。 (2)被合并企业及其股东都应按清算进行所得税处理。 (3)被合并企业的亏损不得在合并企业结转弥补。 以上处理,即一般性税务处理。 (二)、特殊情形的企业合并涉税风险关注点,特殊性税务处理是指区别于一般性经营活动的税务处理。是一种纳税递延,而非税收优惠。财税[2009]59号文件第五条规定,企业重组同时符合下列条件的,适用特殊性税务处理规定: (1)具有合理的商业目的,且不以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。 (2)被收购、合并或分立部分的资产或股权比例符合本通知规定的比例。 (3)企业重组后的连续12个月内不改变重组资产原来的实质性经营活动。 (4)重组交易对价中涉及股权支付金额符合本通知规定比例。 (5)企业重组中取得股权支付的原主要股东,在重组后连续12个月内,不得转让所取得的股权。 该文件同时规定,符合通知第五条规定条件的企业合并,企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择对交易中股权支付暂不确认有关资产的转让所得或损失。 特殊性税务处理中,非股权支付额要纳税。特殊合并的企业,由于被合并企业资产增值和损失税收上没有确认,所以,接收资产时也是按原企业资产账面价值作为计税基础。 财税[2009]59号文件第六条第(四)项规定,企业合并,企业股东在该企业合并发生时取得的股权支付金额不低于其交易支付总额的85%,以及同一控制下且不需要支付对价的企业合并,可以选择按以下规定处理: (1)合并企业接受被合并企业资产和负债的计税基础,以被合并企业的原有计税基础确定。 (2)被合并企业合并前的相关所得税事项由合并企业承继。 注:同一控制,是指参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的。能够对参与合并的企业在合并前后均实施最终控制权的相同多方,是指根据合同或协议的约定,对参与合并企业的财务和经营政策拥有决定控制权的者群体。在企业合并前,参与合并各方受最终控制方的控制在12个月以上,企业合并后所形成的主体在最终控制方的控制时间也应达到连续12个月。 需要注意的是,企业选择特殊性税务处理的,当事各方应在该重组业务完成当年企业所得税年度申报时,向主管税务机关提交书面备案资料,证明其符合各类特殊性重组规定的条件。企业未按规定书面备案的,一律不得按特殊重组业务进行税务处理。一般需提供如下书面备案资料: (1)当事方企业合并的总体情况说明。情况说明中应包括企业合并的商业目的;(2)企业合并的政府主管部门的批准文件; (3)企业合并各方当事人的股权关系说明; (4)被合并企业的净资产、各单项资产和负债及其账面价值和计税基础等相关资料(5)证明重组符合特殊性税务处理条件的资料,包括合并前企业各股东取得股权支付比例情况、以及12个月内不改变资产原来的实质性经营活动、原主要股东不转让所取得股权的承诺书等;(6)工商部门核准相关企业股权变更事项证明材料;(7)主管税务机关要求提供的其他资料证明。 但企业发生涉及中国境内与境外之间(包括港澳台地区)的股权和资产收购交易,除应符合上述规定的条件外,还应同时符合下列条件,才可选择适用特殊性税务处理规定: (1)非居民企业向其100%直接控股的另一非居民企业转让其拥有的居民企业股权,没有因此造成以后该项股权转让所得预提税负担变化,且转让方非居民企业向主管税务机关书面承诺在3年(含)内不转让其拥有受让方非居民企业的股权;(2)非居民企业向与其具有100%直接控股关系的居民企业转让其拥有的另一居民企业股权;(3)居民企业以其拥有的资产或股权向其100%直接控股的非居民企业进行投资;(4)财政部、国家税务总局核准的其他情形。 文件同时规定,在企业吸收合并中,合并后的存续企业性质及适用税收优惠的条件未发生改变的,可以继续享受合并前该企业剩余期限的税收优惠,其优惠金额按存续企业合并前一年的应纳税所得额(亏损计为零)计算。
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采购入库单只能选择普通采购和采购退货两种业务,选择不了新增的业务类型。
用友天龙瑞德010-59798025t3标准版年结专题
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
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如果使用终端是win 8 下,IE11里 T+的 打印插件无法正常安装。
可以直接跳过忽略此报错。|
插件目录在
安装路径的\Website\CommonPage\printservices\ocx
中可手动进行 安装。|
更改IE 设置,允许ActiveX控件安装并运行。|
以上方案无效后,
可以直接使用360 浏览器 兼容模式登录软件即可处理。您参照知识库文档安装cell插件:http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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