大家去年有领导=到这些资料吗?可以再分享一下吗?
2017-9-15 0:0:0 wondial大家去年有领导=到这些资料吗?可以再分享一下吗?
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最新信息
我国上市公司合并会计报表编制现状分析 我国上市公司合并会计报表编制现状分析
1.0 引言
1992年,财政部颁布了《股份制试点企业会计制度》和《企业会计准则》,要求符合条件的企业编制合并会计报表。1995年,财政部发布了《合并会计报表暂行规定》(以下简称《暂行规定》),对我国合并会计报表的编制作了详细的规定。随后,财政部又颁发了一些补充规定,进一步规范我国企业合并会计报表的编制。同时,理论界也对我国合并会计报表编制的规定及相关会计处理方法提出了许多讨论意见,归纳起来,主要包括以下几方面:(1)有关合并会计报表的合并理论, 即母公司理论、实体理论、所有权理论的选择之争(林钟高,1995;张翠荷,1998);(2)购并日会计方法的选择,即购买法和权益结合法之争(汤云为等,1996);(3 )如何确定企业合并会计报表的合并范围(汤云为等,1996;朱静,1998);(4 )合并价差和合并商誉的区别及合并价差和合并商誉的会计处理方法的选择(林钟高,1995;王菁华,1996)。这些研究基本上是规范性的,对我们了解合并会计报表的各种理论和编制方法具有重大的参考价值。
您好,现金流量表中,有一个项目取出来的数和总账里面现金流量表明细表取出来的数据不一致,为什么呢,取数公式肯定没问题 您好,现金流量表中,有一个项目取出来的数和总账里面现金流量表明细表取出来的数据不一致,为什么呢,取数公式肯定没问题[]
您看下总账,设置,选项,其他中行业性质是什么,然后在财务报表中,文件,新建一个同行业性质的报表,再重新设置关键字,再重新计算生成报表看下是否正常报表里面现金流量项目基本取数都正常,就一个取出来数据和账务对不上,差一点金额,公式没错。@CHANJET王:正常方式都排除了,没有其他可能性了。您可以将涉及到该流量的凭证全部删除之后重新手工录入进去再重新记账,生成报表看下。
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用友U8 采购结算时报错用友U8 采购结算时报错
问题原因:数据库有问题 解决方法:1、浮点运算错误,修改PursettleVouchs表中的字段值。2、生成凭证对方科目设置。
解决方案:
问题原因:数据库有问题 解决方法:1、浮点运算错误,修改PursettleVouchs表中的字段值。2、生成凭证对方科目设置。
凭证打印贷方打不出 _0凭证打印贷方打不出
问题号: | 1150 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证 |
适用产品: | 821 |
问题名称: | 凭证打印贷方打不出 |
问题现象: | 凭证打印贷方打不出 |
问题原因: | 纸张大小设置不对 |
解决方案: | 重新定义纸张,调打印后解决 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-4-30 |
用友T3用友通采购入库单打印问题 用友T3用友通采购入库单打印问题
用友通10.0采购入库单打印问题:采购部在打印采购入库单时,发现有一台电脑打印正常,另两台电脑打印不正常,不正常的位置是在表体的标题。一台电脑打印时表体标题能自动换行,而且显示,比如“计量单位”,它分两行“计量”、“单位”显示。另外两台电脑打印时,表体标题只能显示一行,比如“计量单位”,打印出来后只能看到“计量”两字,而“单位”就看不到了。采购入库单其他表体标题也有上述问题,安装了最新补丁后,问题依旧,请问这是什么原因?请到单据设计里将该列的宽度适当拉宽并保存,就可以了。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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销售单做40.41的,,想显示在一图的下面那个第3个码段的40,41里面,,为什么是显示在后面第2个码段的40,41里面的,, 销售单做40.41的,,想显示在一图的下面那个第3个码段的40,41里面,,为什么是显示在后面第2个码段的40,41里面的,,
您好,我先测试下,稍后给您答复。[/微笑]您好,让您久等了。因为您商品存在多个尺码组,然后180206对应的是第二行的尺码组,所以不会显示在您鼠标所指位置的
为了避免混淆,建议您修改打印模板样式
点击打印后倒三角,默认打印格式,选择尺码组多行就可以了。@服务社区李珊:可是如果改成尺码组的样式,单子就变大,很多信息都没了。商品第4个的名字都没了。@郑伟雷欧:如下图,选择所有行,将行高设置小一些
其次点击文件,页面设置,将上下边距设置小一些
T3标删除客户的档案提示此记录已被关联引用,不能删除,这个是怎么回事?现在这个客户档案已经没有在使用了 T3标删除客户的档案提示此记录已被关联引用,不能删除,这个是怎么回事?现在这个客户档案已经没有在使用了
有什么模块,凭证或单据里使用过这个客户档案,还有记录;@qbq21161676:总账模块,要删除一个客户档案,之前做凭证的时候用过,现在已经在对应的凭证上面把客户修改成其他客户了,但是删除该客户档案的时候还是有同样的提示说明在后台数据库表中还是有这个档案的数据存在,可以在客户档案中录入停用日期,后续这个客户就不会再被参照出来了@服务社区苏娜:那现在要删除这个客户档案,应该怎么操作才可以把该档案删除呢@缘海情天:说明没有删除干净,需要从gl_accvouch 表查询下ccus_id客户编码;同楼上的回复,需要在数据库中查找还有哪些记录再删除掉@服务社区苏娜:@qbq21161676 :谢谢~~~对,那些档案有时虽然你没有使用,但在数据库表里还是有记录的。
用友无法删除科目无法删除科目
知识库详细内容
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企业哪些财产损失需审批后才能税前扣除 企业哪些财产损失需审批后才能税前扣除
【问题】
我公司转让固定资产的财产损失还需要经过机关审批吗?什么样的财产损失需要经税务机关审批才能扣除?
【解答】
根据《企业资产损失税前扣除管理暂行办法》(国税发[2009]88号)第五条规定:企业实际发生的资产损失按税务管理方式可分为自行计算扣除的资产损失和须经税务机关审批后才能扣除的资产损失。下列资产损失,属于由企业自行计算扣除的资产损失:
利用应税消费品的纳税环节进行避税 利用应税消费品的纳税环节进行避税 的征收不同于。增值税是以每个流通环节的增值额作为课征对象,体现为“道道征收”,而消费税的征收环节具有单一性,即它只是在应税消费品生产、流通或消费的某一环节征税,并不是多环节多次征收。从消费品的生产流通体制看,国内生产的应税消费品一般要经过生产、批发、零售三个环节,进口的消费品要经过进口、批发、零售三个环节。相对于为数众多的批发商和消费者而言,生产环节和进口环节牵涉到的生产经营者数量最少,从而有利于实行有效的源泉控制和保障征管效率,因而将消费税的征收环节确定在消费品生产流通的源头,即产制环节最为适宜。 那么,应税消费品的环节是怎样规定的?纳税人从事应税消费品生产销售的,其纳税环节一般是应税消费品的生产销售环节,且纳税人用于换取生产资料和消费资料、入股和抵偿债务、支付代购手续费以及在销售之外另付给购货方或中间人作为奖励和报酬的应税消费品,也属于销售范畴;纳税人将自产自用应税消费品用于连续生产应税消费品以外的其他方面,应在移送使用环节纳税;委托加工应税消费品的纳税环节确定在委托方提货时,由受托方代收代缴税款;进口的应税消费品,纳税环节确定在报关进口环节。但是,对于金银首饰则改在零售环节课征。 由于消费税的课征只选择单一环节,而消费品的流通还存在着批发、零售等若干个流转环节,这在客观上为企业选择一定的方式节税提供了可能。企业可以采用分设独立核算的经销部、销售公司的办法,降低生产环节的销售价格向他们供货,经销部、销售公司再以正常价格对外销售,由于消费税主要在产制环节征收,企业的税收负担会因此减轻许多。 【案例】某小汽车生产厂,正常小汽车的出厂价为128 000元/辆,适用税率为9%。而该厂分设了独立核算的经销部,向经销部供货时价格定为98 000元/辆,当月出厂小汽车200辆。两种销售方式税负对比如下: 厂家直接销售,应纳消费税额为: 128 000×200×9%=2 304 000(元) 由经销部销售,应纳消费税额为: 98 000×200×9%=1 764 000(元) 由此,企业可节税:2 304 000-1 764 000=540 000(元) 现在,这种做法在生产烟、酒、化妆品、摩托车、小汽车的行业里得到较为普遍的应用。这里需要企业注意的是:生产厂家向经销部出售应税消费品时,只能适度压低价格;如果压低幅度过大,就属于所称“价格明显偏低”,此时,机关就可以行使对价格的调整权。
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本月有投产而无产成品成型,请问本月是否可以成本计算 本月有投产而无产成品成型,请问本月是否可以成本计算
问题号: | 2306 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 其他 |
关键字: | 成本计算 |
适用产品: | u821 |
问题名称: | 本月有投产而无产成品成型,请问本月是否可以成本计算 |
问题现象: | 本月有投产而无产成品成型.当然也有各项费用发生.请问本月是否可以成本计算(不计算在产品成本) 如果不能如何结账? |
想学习一下以下内容:1.个人收入所得超过12万,怎么处理的;2,有的单位发13个月工资是怎么处理的;3,年终奖是怎么处理的 想学习一下以下内容:1.个人收入所得超过12万,怎么处理的;2,有的单位发13个月工资是怎么处理的;3,年终奖是怎么处理的[]
2和3都是同一个方法处理的,都是参照年终奖处理的方法。@服务社区赖海芳:那1呢?那年中奖具体是怎么处理?您那有学习文档类的么?我想了解一下1.个人所得税法规定,年收入超过12万元的需自行申报
自行申报是为了确认你的个税是否足额按个税法规定缴纳。@服务社区赖海芳:软件中是怎么处理的(⊙o⊙)?年终奖扣税请参考此文档处理http://service.chanjet.com/zhi ... b45bd@服务社区赖海芳:多谢,我好好看看!@畅达服务王翠:软件中就是按照正常的工资变动中做工资数据,系统自动算个税的@畅达服务王翠:打开这个查看http://service.chanjet.com/zhi ... bec31@服务社区赖海芳:找到了,谢谢。还有13个月工资怎么发,具体我没找到,您能帮发个链接么@畅达服务王翠:13个月的和年终奖的是一样的,把第13个月的工作当做年终奖输入。哦,好的
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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