用友T3专业版业务端生成的凭证有问题,怎么修改
2015-12-26 0:0:0 wondial用友T3专业版业务端生成的凭证有问题,怎么修改
用友T3专业版业务端生成的凭证有问题,怎么修改需要先删除凭证再重新生成。
1、点击“系统管理”——“生成凭证”——“凭证查询”,输入查询条件选择凭证记录后,点击“删除”。
2、重新生成凭证,调整为正确的凭证科目,点击保存。
用友天龙瑞德010-59798025
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点击系统管理~单据设置~单据设计,选择到销货单~点击下方引用基础档案属性,引用存货的分类即可。@服务社区刘小艳: 选存货不能自动带出,要自己选了类别再选存货@小明1440469061:要点引用基础档案属性,不是启用自定义项值来源选基础档案,您再设置下。@服务社区刘小艳: 可以,谢谢@小明1440469061:好的,不客气~
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期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少
问题号: | 27960 |
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问题名称: | 期初发货单生成发票后导致存货核算结存减少 |
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行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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今年3月初,某公司为员工团购商品房,公司向房地产开发公司支付每套住房价24万元,然后每个员工向公司支付12万元,分得一套住房,并办理了房产证。公司为员工补贴购房要缴纳个税吗?
答:根据《财政部、国家税务总局关于单位低价向职工售房有关个人所得税问题的通知》(财税〔2007〕l3号),第二条规定:“单位按低于购置或建造成本价格出售住房给职工,职工因此而少支出的差价部分,属于个人所得税应税所得,应按照‘工资、薪金所得’项目缴纳个人所得税。”每套住房购入成本24万元,职工只支付了12万元,等于公司给了每个职工12万元工资收入,这一部分应当缴纳个税。该文件第三条规定了计税方法比照全年一次性奖金,计算步骤如下:120000元/12=10000(元),对照出适用税率20%,适用速算扣除数375元,每个员工应纳个税120000×20%-375=23625(元)。
发货单列表无法显示金额 发货单列表无法显示金额
问题号: | 37422 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单列表无法显示金额 |
问题现象: | 销售模块里,使用发货单,但是发货单列表无法显示金额,账表查询也是一样的 |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 发货单列表无法显示金额 |
解决方案: | 发货单中的单价、金额都是通过单据的表体自定义,而单据中的实际的单价、金额没有使用,这样在发货单列表中的金额就是为空的,因为数据都是保存在那些表体自定义项的字段中。使用单据中的实际的单价及金额,就能在发货单列表中显示出来了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
电子设备税前扣除需分类处理 电子设备税前扣除需分类处理 对于电子设备税前扣除问题,现行的、政策规定比较分散。人应根据税收法规、政策的要求,结合电子设备的性质和用途具体分析,分类谨慎进行财税处理。 属于低值易耗品的直接计入成本费用 低值易耗品是指不能列为固定资产的各种用具物品。其特点是单位价值较低,使用期限相对于固定资产较短,在使用过程中基本保持其原有实物形态不变。 对不属于生产、经营的主要电子设备,单位价值较低,如在2000元以下或使用年限不超过一年的物品,可以列为流动资产进行核算,按实际使用数列为费用支出。凡是满足这个条件的电子设备都可以记入低耗品核算。 达到固定资产标准的应按折旧处理 中,固定资产指同时具备以下特征的有形资产:1.为生产商品、提供劳务,以及出租或经营管理而持有;2.使用年限超过1年;3.单位价值较高。因此,对于使用年限在一年以上的电子设备,单位价值在2000元以上的,应作固定资产处理。购进的固定资产,以进价加运费、保险费、安装费和应缴纳的税金以及使用前发生的其他有关费用为原价。法实施条例第六十条规定,电子设备计算折旧的最低年限为3年。纳入固定资产的电子设备,通过计提折旧的方式,将固定资产的价值分期摊入成本费用。 用于企业研发的电子设备允许加计扣除 企业所得实施条例第九十五条规定,研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。 达不到固定资产标准的电子设备允许一次性加计扣除。《部、国家总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2013〕70号)规定,企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围:不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。在实际工作中,要进行研究开发,就必然要进行科学实验,而用于包括电子设备在内的中间试验和产品试制的测试手段购置费,试制产品的检验费等是必不可少的。因此,用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的一般测试手段的购置费,应当包括必不可少的电子设备,可以纳入税前加计扣除的研究开发费用范围。 符合固定资产标准的电子设备可以计提折旧分期摊入成本费用。《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)第四条规定,研究开发费用可以加计扣除的项目,包括专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。因此,专门用于研发活动的电子设备的折旧费或租赁费可加计扣除。 附属房屋智能化楼宇的设备应记入房产原值 智能化楼宇设备,是以房屋为载体,不可随意移动的附属设备。智能化楼宇设备包括:1.计算机管理系统工程;2.楼宇设备自控系统工程;3.保安监控及防盗报警系统工程;4.智能卡系统工程;5.通讯系统工程;6.卫星及共用电视系统工程;7.车库管理系统工程;8.综合布线系统工程;9.计算机网络系统工程;10.广播系统工程;11.会议系统工程;12.视频点播系统工程;13.智能化小区综合物业管理系统工程;14.可视会议系统工程;15.大屏幕显示系统工程;16.智能灯光、音响控制系统工程;17.火灾报警系统工程;18.计算机机房工程。 企业所得税法实施条例第六十条规定,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:(一)房屋、建筑物,为20年;(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(五)电子设备,为3年。 根据上述规定,作为智能化楼宇设备范畴的电子设备,属于以房屋为载体的,不可随意移动的附属智能化楼宇设备,应作为与房产不可分割的配套设施设备,并作为房屋、建筑物原值的一部分按相关规定核算和管理。无论企业在会计核算中是否单独记账与核算,智能化楼宇设备均应计入房产原值,计征房产税。并按照规定年限计提折旧费用,按月逐步摊入企业成本费用。同时需要注意的是,电子设备是安装在房屋及建筑物上的智能化楼宇设备,属于房屋及建筑物的附属设备,其专用发票的进项税金不得抵扣增值税。
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您好,能详细描述不显示模板是什么现象吗?空白的,没有格式啊,这个单据是手机传递过来的@mingruihuai:软件端的单据能正常预览吗?模板里是有信息的吗预览看不到啊,PC做的单据可以预览@mingruihuai:在12.1,58补丁环境下测试手机端下的销货单在软件中是可以看到模板内容的,建议先更新下软件的补丁。
各位老师好,请问电脑计提折旧如何计提?我单位购买电脑是5000元! 各位老师好,请问电脑计提折旧如何计提?我单位购买电脑是5000元![]
1、折旧年限
《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:
(一)房屋、建筑物,为20年;
(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;
(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(五)电子设备,为3年。
电脑一般做5年年限处理。
2、残值率(残值/原值)
5%(我们一般是5%以内,要看看自己单位的方法)
3、折旧率
计提折旧的方法有几种,但用得比较普遍的是“直线法”也就是“平均年限法”。
折旧率计算如下:
年折旧率=(1-预计净残值率)÷预计使用年限×100%
月折旧率=年折旧率/12
月折旧额=固定资产原价×月折旧率
另外,要知道当月增加当月不计提,当月减少当月仍计提这个原则。@____Shrubalthe:你几点起床?不刷牙洗脸吃早饭,然后赶车出门吗?这一大早就上来回答问题,你也是蛮拼的[/流汗]@Mulata: 今天不用上班呀@____Shrubalthe:我还上一天,然后就一直放到国庆完~[/抓狂][/强][/玫瑰]@Mulata: 我们国庆放四天。[/衰]这两天放完也要上班。看来你幸福多了@____Shrubalthe:原来是这样啊,那我平衡了[/憨笑]#财税实务#新规定,14年开始,所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在税前扣除,不用按月计提了。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列