老师们,2015年12月开了一张1800的发票,最后做账时忘记这张发票了,现在已经报完增值 税和所得税了,怎么办呀
2017-8-12 0:0:0 wondial老师们,2015年12月开了一张1800的发票,最后做账时忘记这张发票了,现在已经报完增值 税和所得税了,怎么办呀
老师们,2015年12月开了一张1800的发票,最后做账时忘记这张发票了,现在已经报完增值 税和所得税了,怎么办呀[]那你能清了卡?你清卡会出错的,应该进行账务处理。你可以打12366税务咨询问问去税务局更正申报,帮你问了税务局纸质报表更正,不过如果你这个月交了税的就麻烦了,要去专管员那里谢谢各位
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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现在经济形势不好,给个钱,先混日子吧[/微笑][/微笑]先凑合吧可以这是剥削啊,坚决不去看在哪个城市吧,老家刚毕业工资差不多就这个数@俊叶:我在西安@普通一人9981:三个内账三个外账是我的话会选择不去,选择一个工作无非就是三点,一肯定是工资高,条件好,其二就是公司有发展的趋势和潜力,三就是可以让自己学习很多丰富的经验,如果一样都不具备还是别浪费青春了我们这儿是小地方,觉得可以了,可以骑着马找马呀。@Silence1440139133:活多老板不舍得你走,可要求加薪
我们会计换人了,7月-11月的账没做,我现在接手,我能不能不改日期,全部做到12月-前面7-11月不记凭证,不结账行不行 我们会计换人了,7月-11月的账没做,我现在接手,我能不能不改日期,全部做到12月前面7-11月不记凭证,不结账行不行[]
您好,就算没有凭证,前面几个月也必须结账,凭证可以全部做到12月份中。@服务社区李珊:好的,谢谢你了。@用友乁分钟:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]@服务社区李珊:那我现在就把7月-11月按顺序直接点结账,用不用填制凭证,审核凭证再走一遍程序@用友乁分钟:不用@服务社区李珊:[/OK]@用友乁分钟:[/握手]@服务社区李珊:那7月到11月就直接每个月点结账走一遍就行吗@用友乁分钟:是的@服务社区李珊:谢谢美女了。[/微笑]@用友乁分钟:不客气的,祝您工作愉快![/微笑]
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用友U8 用户以前是U820版本,12月末升级到了U821。12月结帐正常,建新年度帐失败,提示-CODE表不存在XXX列-。用友U8 用户以前是U820版本,12月末升级到了U821。12月结帐正常,建新年度帐失败,提示"CODE表不存在XXX列"。
问题原因:是由于U820升级到U821后,CODE表结构与U821不同。 解决方法:在2004年数据库中将CODE表的最后一列XXX删除,再建2005年年度帐,成功。
解决方案:
问题原因:是由于U820升级到U821后,CODE表结构与U821不同。 解决方法:在2004年数据库中将CODE表的最后一列XXX删除,再建2005年年度帐,成功。
用友U8其他存货系统差异结转单生成凭证提示数据量大的问题U8其他存货系统差异结转单生成凭证提示数据量大的问题
U8其他-存货系统差异结转单生成凭证提示数据量大的问题
自动编号: | 9262 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 数据量大 |
问题名称: | 存货系统差异结转单生成凭证提示数据量大的问题 | ||
问题现象: | V821存货管理中,仓库是计划价核算,差异结转单记录太多时,生成记账凭证提示数据量大,只生成部分数据,如何解决这个问题。 | ||
原因分析: | 程序问题 | ||
解决方案: | 请下载并安装U821存货最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
企业搬迁,一般纳税人资格可保留 企业搬迁,一般纳税人资格可保留 山东省无棣县某公司因城市道路规划建设需搬迁,拟由无棣县城区某学校附近搬迁至邻县,计划采取搬迁过程中消化产品库存、销售业务不间断的方案。近日,该公司财务人员询问,现在公司账簿记载“应交”科目有留抵税额,搬迁后是否需要重新认定一般人,留抵税额还可以抵扣吗?今年公司刚实现盈利,但两年前的亏损尚未弥补完,搬迁后还允许弥补吗? 《国家总局关于一般纳税人迁移有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第71号)规定,增值税一般纳税人因住所、经营地点变动,按照相关规定,在工商行政管理部门作变更登记处理,但因涉及改变税务登记机关,需要办理注销税务登记并重新办理税务登记的,在迁达地重新办理税务登记后,其增值税一般纳税人资格予以保留,办理注销税务登记前尚未抵扣的进项税额允许继续抵扣。可见,该公司的增值税留抵税额在搬迁后可继续抵扣。但是,该公司应关注重新办理税务登记的时间限制。《税务登记管理办法》(国家税务总局令第7号)规定,纳税人因住所、经营地点变动,涉及改变税务登记机关的,应当在向工商行政管理机关或者其他机关申请办理变更、注销登记前,或者住所、经营地点变动前,持有关证件和资料,向原税务登记机关申报办理注销税务登记,并自注销税务登记之日起30日内向迁达地税务机关申报办理税务登记。 该公司的亏损能否在搬迁后继续弥补,应分清该搬迁是否属于政策性搬迁。该公司如果属于政策性搬迁,按照《国家税务总局关于发布〈企业政策性搬迁所得税管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2012年第40号)的规定,企业以前年度发生尚未弥补的亏损的,凡企业由于搬迁停止生产经营无所得的,从搬迁年度次年起,至搬迁完成年度前一年度止,可作为停止生产经营活动年度,从法定亏损结转弥补年限中减除;企业边搬迁、边生产的,其亏损结转年度应连续计算。同时,该公告还明确,企业政策性搬迁,是指由于社会公共利益的需要,在政府主导下企业进行整体搬迁或部分搬迁。 税务人员还提醒该公司,国家税务总局公告2012年第40号对适用政策性搬迁提出要求,企业应按《企业政策性搬迁所得税管理办法》的要求,就政策性搬迁过程中涉及的搬迁收入、搬迁支出、搬迁资产税务处理、搬迁所得等所得税征收管理事项,单独进行税务管理和核算。不能单独进行税务管理和核算的,应视为企业自行搬迁或商业性搬迁等非政策性搬迁进行所得税处理,不得执行本办定。
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年中建账,期初数据录入后,与资产负债表中的年初数不一致,怎么处理? 年中建账,期初数据录入后,与资产负债表中的年初数不一致,怎么处理?[]
建账的时候有录入过年初余额吗有录入,且数据正确@王晓霞1465547408:查看一下选择的报表模板与你建账的时候选择的是否一致只有应收账款、预付账款、预收账款数据对不上,其他都正确公式中有科目编码,看下和实际账套中使用的科目编码是否一致@王晓霞1465547408:那就是公式不正确了,修改一下公式即可应收账款=QC("1122",全年,"借",,,,,,,,)+QC("2203",全年,"借",,,,,,,,),公式如何修改
11.6的审批流升级为12.1后 手机上的费用的单据没有按人员进行显示 怎么处理呢? 11.6的审批流升级为12.1后 手机上的费用的单据没有按人员进行显示 怎么处理呢?[]
没有按人员显示什么意思?以前的审批流是 在手机上能显示特定的需要审核单据。 现在全部显示了。比如 A 只能显示 ,某费用单。 B则显示别的 现在死全部都显示来了。就是权限控制有问题,是吗手机APP上审核单据没有按照审批流进行显示的就是还没有到某个人审批,但是他能看到是吧。12.1更新过最新补丁吗打过最新补丁。
可现在是不应该显示却显示了哎。可能是升级后数据出了问题SO?建议提交支持网,看一下美好的假期 就这样被 破坏了不好意思手机上 怎么审核 业务单据啊?
需要开通什么呢?又在哪里查看和审核?手机端的T+审批中。需要开通什么? T+ 下单? 还是别的什么不需要,启用审批流就可以你能截个图 我看看 我账套启用了审批流啊。 手机上找不到T+ 审批人恩》是进的工作圈吗
企业可否采取工作量法计提折旧 企业可否采取工作量法计提折旧
问:我们是一家新办的煤炭生产企业。2005年2月,根据生产经营的需要,我公司从汽贸公司购进了10辆大型煤炭运输车,为了便于成本管理,我公司采取了吨公里的工作量法对这10辆大型煤炭运输车进行计提折旧。最近,我市国税局稽查局在对我公司2005年度的企业所得税进行专项检查时,认为我公司没有按照《企业所得税税前扣除办法》第二十七条的规定采用直线法计提折旧,因此要将我们在2005年度已经计提的折旧在缴纳企业所得税前进行剔除。请问,国税局稽查局的这种做法正确吗?
#专家讲坛#老师们都忙什么那,以前还能看到老师回答问题,感觉挺感动的,现在都见不到他们的踪影 #专家讲坛#老师们都忙什么那,以前还能看到老师回答问题,感觉挺感动的,现在都见不到他们的踪影[]
老师大概忙着出初级视频的内容吧[/微笑]@冰霜:其实,每年初级课本出来后,只有一点点东西会变化,老师在以往的视频上做一定改进就好了@天下有敌:哦,是这样啊[/微笑]
企业搬迁损失能否在税前扣除 企业搬迁损失能否在税前扣除
问:2005年初,甲公司接到了市政府的通知,要甲公司在2005年底以前从老城区迁往开发区,但因政府给予的拆迁费甚少,致使甲公司到200年8月底已发生搬迁损失200多万元。甲公司发生的搬迁损失能否在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除?
答:根据《企业财产损失所得税前扣除管理办法》(国家税务总局令第13号)有关规定,纳税人因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失,经税务机关审批,应在损失发生当年申报扣除,不得提前或延后。非因计算错误或其他客观原因,企业未及时申报的财产损失,逾期不得扣除。因此,甲公司因政府规划搬迁发生的财产损失可以在2005年度缴纳企业所得税前申报扣除。但是,根据国家税务总局令(第13号)有关规定,因政府规划搬迁、征用等发生的财产损失申请税前扣除,首先,必须符合下列条件:(一)有明确的法律、政策依据;(二)不属于政府摊派。其次,必须依据下列条件认定财产损失:(一)政府有关部门的行政决定文件及法律政策依据;(二)专业技术部门或中介机构鉴定证明;(三)企业资产的账面价值确定依据。因此,甲公司可按照上述规定和要求按时向主管税务机关申报财产损失扣除,但对政府给你公司的拆迁补助费应相应冲减搬迁损失,以损失净额申报扣除。
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T3标准版只购买了“核算管理”,比如先做了采购入库单 数量100 单价 10,然后(需要调拨),做了一个其它出库单(只填写数量、不填单价),然后做其他入库单(只填了数量,没填写单价),然后做销售出库单,记账的时候,其他入库单是蓝色的,不让记账,上面没有单价,这个其他入库单不能取到单价吗? T3标准版只购买了“核算管理”,比如先做了采购入库单 数量100 单价 10,然后(需要调拨),做了一个其它出库单(只填写数量、不填单价),然后做其他入库单(只填了数量,没填写单价),然后做销售出库单,记账的时候,其他入库单是蓝色的,不让记账,上面没有单价,这个其他入库单不能取到单价吗?[]
记账的时候手动去输入单价你自己手工做的其他入库单,不能取数,要手工填写单价的[/强]
运行错误号9下标越界运行错误号9下标越界
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快速替换office文档的半角引号 快速替换office文档的半角引号
很多时候,Word2007文档中的引号用法很不规范,全角、半角毫无章法,即便是用“替换”命令,也只能统一替换为左引号或者右引号,有时候连文档中原有的全角引号也变成了半角;但如果纯粹依靠手工修改的话,工作量太大.
第1步:单击左上角的“Microsoft Office按钮”,选择“Word选项”,切换到“校对”选项卡,单击右侧的“自动更正选项”按钮,在打开的对话框中切换到“自动套用格式”选项卡,如图1所示,在这里清除“直引号替换为弯引号”复选框,最后单击“确定”按钮。
第2步:按下“Ctrl+H”组合键,打开“查找和替换→替换”对话框,单击“更多”按钮切换到高级替换模式,勾选“使用通配符”复选框。在“查找内容”框中键入“"(*)"”,“替换为”则键入““1””,单击“全部替换”按钮。
第3步:完成上述替换步骤之后,Word2007文档中的所有直引号已经都变成了双引号,但这些双引号是一种名为“Times New Roman”的英文字体,现在只要选中全文,然后将其设置为“宋体”就可以了。
跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理
问题号: | 11936 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 应收款 |
适用产品: | U851A–财务会计–应收款管理 |
问题名称: | 跨月或者隔月错收或者多收客户应收款(已经核销)又退回的业务处理 |
问题现象: | U851A用户(应收详细核算,应付简单核算,不允许使用应收受控科目),有这样的业务:1月份A客户有一张发票金额为10万,同时收到10万的款项,并在1月份做了核销处理,但在3月份发现10万的收款中业务处理错误,实际上应该收回的是8万,另2万是多收的,应该转出去,所以在3月份在应收款模块中做了一张红字收款单(即付款单),并生成了凭证,现在在总账中做账龄分析和在应收中做账龄分析,按余额是一样的,在应收中按应收款分析时就不一致了,不含这张红字收款单,在应收中按预收款分析时有这笔金额,但由于计提坏账准备是按应收模块中的应收款分析来计提的,因此出现了差异,不知如何处理? |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 客户10万元发票是准确的,但问题是客户已经用10万元的收款作了核销,现对收款作了2万元的红字,但未作发票的2万元的红字,即用8万元核销了10万元,所以会出现问题,需做红字发票(不用退补)后与负款单核销即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友运行时错误3265运行时错误3265
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用友t3备份建账的步骤
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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