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如何试用T+演示版.

2018-3-23 0:0:0 wondial

如何试用T+演示版.

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到产品线下载一下安装,安装就可以建立账套了
http://software.chanjet.com/tg-tyzx.html
在线就能申请,下载安装要好几个小时
@通企丶技术:安装太麻烦,你们不是有现成的安装好的吗,可以试用吗?
http://demo.chanjet.com/tplus12std/tenant
@王洪军1463046544:http://software.chanjet.com/tg-tyzx.html
这个网址有现成的你试一下
@通企丶技术:T+SQL 2000可以吗?
[/NO]

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未开票的销货单审核就生成了销售出库单但是没有生成发票,现在已经开票的也生成了销售出库单并且生成发票,现在我在销售出库单列表里怎么看出哪些开票哪些没有开票?

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销货单执行表。
@畅捷支持侯椿寳1976:我知道,我想审核这些没有开票的销售出库单,如何批审
销售出库单查找 的出库单列表,可以批量审核。

我们是小规模纳税公司,增值税和所得税都是季度申报的,我想请问一下,记在营业外收入的金额要和主营业务收入一起缴纳增值税和所得税吗?

我们是小规模纳税公司,增值税和所得税都是季度申报的,我想请问一下,记在营业外收入的金额要和主营业务收入一起缴纳增值税和所得税吗? 我们是小规模纳税公司,增值税和所得税都是季度申报的,我想请问一下,记在营业外收入的金额要和主营业务收入一起缴纳增值税和所得税吗?[]

所得税是根据核算出的利润缴纳的额
@哇嘎哇嘎么么哒:那么营业外收入也要缴纳咯???
@miss毛毛:有利润就要交所得税额
营业外收入,平时不需要计征税金.只是在季度或年度汇算清缴时计征相应的25%的企业所得税
@哇嘎哇嘎么么哒:请教您一个问题,我们公司是之前季度的时候计提了增值税,但是在季末没有达到缴纳增值税的标准,所以就没有缴纳增值税,但是也没有在季末结转成营业外收入,前几天我查账的时候发现了,现在我的处理方法是这个月做成营业外收入,但是这个月的收入达到了上税标准,我就想问问这样做是可以的么?
@有求必应:请教您一个问题,我们公司是之前季度的时候计提了增值税,但是在季末没有达到缴纳增值税的标准,所以就没有缴纳增值税,但是也没有在季末结转成营业外收入,前几天我查账的时候发现了,现在我的处理方法是这个月做成营业外收入,但是这个月的收入达到了上税标准,我就想问问这样做是可以的么?
你们是季度交增还是月度交?
@哇嘎哇嘎么么哒:季度交
可以补记结转营业外收入到这个月,这个月收入要交增值税也要等到16年才报呢
@哇嘎哇嘎么么哒:是的,那就是我这月做了这笔账然后到16年1月和我的主营业务收入一起缴税就可以了是吧?
流转税、所得税征收依据是销售额或销售收入或收入总额,不管是记到主营业务收入、其他业务收入或营业外收入基本上要缴交流转税或所得税。
如销售旧固定资产,最终结转有收益结转到营业外收入就要缴交企业所得税。
小规模纳税人符合国家税务总局2014 75号 流转税减免优惠政策应交增值税结转到营业外收入也是 要缴交企业所得税。
销售废旧物资记到营业外收入也要缴交增值税
借款给其他人使用收取利息收入记入营业外收入要缴交营业税。等等情况
营业外收入是否应缴纳增值税和企业所得税应具体情况具体分析,如出售使用过的固定资产均应缴纳,而符合条件的财政性资金为不征税收入。
@哇嘎哇嘎么么哒:可以
月末销售收入未超过3万元免交增值税
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-补贴收入
@miss毛毛:1月就只交第四季的收入核算出的应交的增值税啊,上个季度不是在免税的范围这内么,就不用交税了。如果上个季度的收入不是在免税的范围之内的话,你0申报了就要去大厅补报的额。
@有求必应:shi de e
@有求必应:月是没有超过,但是季加在一起就超过要上税了,那这样的话不是抵扣了我要交的增值税了么?
@miss毛毛:个人理解,季度超过,那要交了,应该不用转营业外收入了,前期的免征的税,都要交了
@有求必应:?
@谭Tracy:他们是核定征收?
@哇嘎哇嘎么么哒:季度申报增值税,每月计提增值税即可,到季度末时如果达到免税条件在转入营业外收入科目。
@有求必应:这个我都知道,我想知道的是,我这次转入营业外收入的增值税是前几个季度忘了结转的,那现在发现了,而这个季度又是达到纳税标准,我就不知道计入营业外的增值税要上税么?
@有求必应:对啊,怎么前期的免征的税,都要交了呢?
@哇嘎哇嘎么么哒:噢,你指的是以前季度的么,那转营业外收入,我以为你是说本季度的三个月合计收入超过免征点了。
营业外收入是不属于增值税应税项目,增值税应税项目是主营业务收入和其他业务收入
@有求必应:我们的就是这季度收入已经超过免征点了,现在要怎么办?求指点啊???
@miss毛毛:等到1月交增值税就是了
@哇嘎哇嘎么么哒:就是我们的分录本季的增值税在贷方,我结转的增值税在借方啊?是不是不要管结转的金额,直接看这季度的增值额缴税!
@miss毛毛:你增值税是季度申报呢,那就要交增值税了,前两个月你计提了没
@有求必应:计提了,是不是这季度计提了多少就缴纳多少,不管结转营业外收入的那笔?
@miss毛毛:你结转的是以前几个季度免税的的增值税金额合计啊,10月,11月的增值税你就不要结转了撒,这个季度还没完呢,况且你说已经超过了免税的范围了也结转不了啊。只需要将钱3个季度的增值税合计结转了就是
@miss毛毛:是的,你是季度申报的
@哇嘎哇嘎么么哒:谢谢
@有求必应:谢谢
@miss毛毛:答:《国家税务总局关于小微企业免征增值税和营业税有关问题的公告》(2014年第57号)明确,对于以一个季度为纳税期限的纳税人,季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的,免征增值税或营业税。
营业外收入不需要交增值税
这个问题我之前没太在意 但是听一个老会计说尽量不要用营业外收入跟支出 所得税会调增

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