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#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢 _0

2018-4-12 0:0:0 wondial

#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢 _0

#行业问题#销货方要么开红票 我以前没有开过 是个什么程序 谢[]

国家税务总局2015年19号公告
六、红字发票开具
(一)一般纳税人开具增值税专用发票或货物运输业增值税专用发票(以下统称专用发票)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,暂按以下方法处理:
1.专用发票已交付购买方的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》或《开具红字货物运输业增值税专用发票信息表》(以下统称《信息表》,详见附件1、附件2)。《信息表》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证(所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的除外)。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,购买方在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证;经认证结果为“无法认证”、“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”,以及所购货物或服务不属于增值税扣税项目范围的,购买方不列入进项税额,不作进项税额转出,填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,销售方应于专用发票认证期限内在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。

2.主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。

3.销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

4.纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

5.已使用增值税税控系统的一般纳税人,在纳入升级版之前暂可继续使用《开具红字增值税专用发票申请单》。
@qui8456:请问如果增值税专用发票或者普通发票开错,还没有给购货方的情况下,直接在税控系统中作废,重新开一张,是否存在问题?另外已经作废的发票是否可以直接销毁还是要存档?
@念善:当月的话作废 发票也要验旧 跨月开红票吧 我是这样的
@加州的荒野:什么叫发票也要验旧?我刚刚入行,很多不懂,还请多多指教

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请问下,查明细账的时候,显示这个-,是什么原因?

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错误7,内存溢出”解决方案:
方法一:调整电脑系统的分辨率,调小一些
方法二: 从其他的安装相同版本用友软件的电脑上拷贝“ufformat.mdb”文件(文件路径C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL),放在报错电脑上,存放路径为:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL下,替换原本存在的“ufformat.mdb”文件
方法三:引起“内存溢出,错误7”这个问题一般由以下原因导致:以前安装过用友软件,卸载时,没有完全卸载干净,又重新安装了用友软件。解决办法:把UFSMART和UFCOMSQL这个两个文件夹删除掉以后,再重新安装软件。注意备份数据

T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量-单价,不能够直接的是销货单位-单价吗?这个完全就是个bug。

T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量-单价,不能够直接的是销货单位-单价吗?这个完全就是个bug。 T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量*单价,不能够直接的是销货单位*单价吗?这个完全就是个bug。

有没有人回答我问题呀???
抱歉,可能漏看了这个问题,销货单上显示的金额是没有问题的,现在显示是报表异常,建议先重新审核下单据后,重新配置数据库再查看下数据;
@服务社区刘小艳:已经重新测试,这个都是没有问题的。但是如果销货单改成最小单位(销货单位),那么这个表显示的就是对的,现在就是是最大单位(销货单位),这个表就是错的,显示为了最小单位*单价了,现在就是请问这个情况怎么处理?你让我改单据的单位那是该不了了,一些单据都已经记账生成凭证。
@zzUbE:我这边测试的多计量单位的没有这样显示,应该是您账套数据的问题,建议备份账套后联系经销商提交支持网上根据数据排查看下;
@服务社区刘小艳:能发个截图吗?
@zzUbE:
@服务社区刘小艳:销货单位是最小单位吗?
@服务社区刘小艳:把销货单改成最大计量单位,你在测试下
@zzUbE:刚测试完,修改销售单位为小单位后,也是正常的。。这么大的问题如果是软件本身存在的,肯定会大批量的爆发的,这个应该是您账套数据的问题;
@服务社区刘小艳:xiexie
@zzUbE:[/可爱][/太阳]

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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