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T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量-单价,不能够直接的是销货单位-单价吗?这个完全就是个bug。

2017-7-7 0:0:0 用友T3小编

T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量-单价,不能够直接的是销货单位-单价吗?这个完全就是个bug。

T+里面往来单位里面如果是多单位的情况,应收怎么变成了最小单位数量*单价,不能够直接的是销货单位*单价吗?这个完全就是个bug。

有没有人回答我问题呀???
抱歉,可能漏看了这个问题,销货单上显示的金额是没有问题的,现在显示是报表异常,建议先重新审核下单据后,重新配置数据库再查看下数据;
@服务社区刘小艳:已经重新测试,这个都是没有问题的。但是如果销货单改成最小单位(销货单位),那么这个表显示的就是对的,现在就是是最大单位(销货单位),这个表就是错的,显示为了最小单位*单价了,现在就是请问这个情况怎么处理?你让我改单据的单位那是该不了了,一些单据都已经记账生成凭证。
@zzUbE:我这边测试的多计量单位的没有这样显示,应该是您账套数据的问题,建议备份账套后联系经销商提交支持网上根据数据排查看下;
@服务社区刘小艳:能发个截图吗?
@zzUbE:
@服务社区刘小艳:销货单位是最小单位吗?
@服务社区刘小艳:把销货单改成最大计量单位,你在测试下
@zzUbE:刚测试完,修改销售单位为小单位后,也是正常的。。这么大的问题如果是软件本身存在的,肯定会大批量的爆发的,这个应该是您账套数据的问题;
@服务社区刘小艳:xiexie
@zzUbE:[/可爱][/太阳]

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您好:T1财贸宝,打印模板中的金额页小计只取值了最后一行的值。数量又是正常合计的!

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修改模版,该行类型为统计,就好咯
右键该单元格,单元格类型是插入汇总匡,右键统计类型合计,detaildata1
@服务社区黄旻:看专业的
@Jim世杰:[/握手]
@服务社区黄旻:非常感谢。搞定了。
@Jim世杰:也谢谢您
[/可爱]

固定资产5月份启用了,但是5月份没有资产,现在想改成6月,怎么办呢?如果使用过了,直接在固定资产模块重新初始化帐套,然后更改启用日期可以吗?

固定资产5月份启用了,但是5月份没有资产,现在想改成6月,怎么办呢?如果使用过了,直接在固定资产模块重新初始化帐套,然后更改启用日期可以吗? 固定资产5月份启用了,但是5月份没有资产,现在想改成6月,怎么办呢?如果使用过了,直接在固定资产模块重新初始化帐套,然后更改启用日期可以吗?[]

先取消启用然后重新用6月日期启用。
@服务社区闫新华 修改日期为6月以后,以6月日期登陆,提示不是最新可登陆日期5月。然后以5月登陆提示日期应该为6月。怎么办呢
@以马利:用工具反启用模块,然后再重新启用http://service.chanjet.com/too ... 4e4db
@服务社区闫新华 用了这个工具以后,重新以6月份启用,登陆软件,提示这个
@以马利:可以重复一下上面的操作试试,如果不行只能从后台数据表改一下数据了。
@服务社区闫新华 还是不行。怎么改后台数据表
@以马利:查询分析器中执行select * from accinformation where csysid='FA',改下开始使用日期。
@服务社区闫新华 开始使用日期是正确的
但是登陆还是不行
@以马利:最新会计日期呢?
@服务社区闫新华
@以马利:最新会计期间改成6,最新会计日期改成2016-06-01
@服务社区闫新华 按照你的说法6月可以正常登陆了,录入卡片也没有问题,计提完折旧以后就发现折旧分配表和制单设置里面都是空的。
是不是只要这个固定资产模块一启用,再更改就容易出错了?
@以马利:你月结之后去7月看看是否也这样
一样的折旧分配表和制单设置里面都是空的。
@以马利:是的,反启用重新启用容易出错。
[/撇嘴][/大哭]
@以马利:要不就单建一个帐套管理固定资产,要不就联系服务商提交支持网问题,让后台工程师帮你处理一下吧。
工程师能把它处理地和之前的一模一样吗?我还有进销存模块呢,都做了好多了。
@服务社区闫新华
@以马利:需要看看数据才能确定的。

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    用友软件增加明细科目时提示新增会计科目是,提示上级科目已经使用,新增科目将自动改为上级科目的设置已经使用的科目如何增加明细科目
    在软件操作过程中,经常会遇到对已经使用的科目,要求增加其明细科目的问题。
    科目已经使用,有两种情形:1、该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    2、该科目已经有期初余额或本期发生数。
    下面分别就这两种情形的处理方法,分别进行介绍。
    情形1:该科目没有期初余额或本期发生数,但在月末转账定义中使用。
    业务举例:已经设置过“期间损益结转”后,再增加损益类科目,主营业务收入的明细科目就会出现如下提示:
    处理方法为:
    在这个提示界面,点击“否”;进入期间损益结转设置界面,删除“本年利润”科目,点击【确定】按钮。增加相应的明细科目后,重新进行期间损益结转设置。
    情形2:该科目已经有期初余额或本期发生数。系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
    业务举例:损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱,并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
    处理方法:
    在会计科目档案中,点击“增加”按钮,增加明细科目,系统如下提示:
    点击“是”,再点击新增科目界面上的“下一步”,提示:
    点击“是”,即可完成该操作。a.凭证上科目会自动替换,如图2-1所示;
    图2-2 科目数据自动转移到新增明细科目上
    c.期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——税费返还”,如图2-3所示。
    这时需要重新登录,重复上述增加明细科目的操作步骤。
    2、如果原来一级科目下的10元是由两个以上的内容组成,则还要作调整凭证。如原来的10元包含“税费返还”6元,“其它”4元。现在10元全部放在了“税费返还”明细科目上,则要调出4元给“其它”。新增“其它”明细科目,调整凭证为
    借:补贴收入——税费返还 4
    贷:补贴收入——其它 4
    3、对于第二个新增的损益类科目的明细科目,必须到“期间损益结转设置”中,对该科目进行设置,才能在期间损益结转的时候,结转这个科目的数据。如注意事项(2)中新增的“补贴收入---其它”。如图2-4所示。
    在“520302 其它”后对应的“损益科目编码”处录入“3131”,点击【确定】按钮。
    (注:在新企业会计科目制度下,“本年利润”的科目编码是3131,所以这里录入3131;如果在建账的时候,选择的是别的行业性质,则要录入该行业性质下“本年利润”的科目编码。)

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    您要按照会计的要求录入期初余额,具体录入的数据您咨询一下您企业的会计
    @畅捷服务李笑旺:您在填写期初余额的时候要按照资产=负债+所有者权益关系填写,损益一般不录入期初
    不是说损益不录吗,
    资产=负债+所有者权益
    那损益期初要录吗
    @13031173617:不用
    那累计数怎么弄呢
    这个你根据上一期的资产负债表来录就可以了
    一定会平的,这个是会计恒等式来的
    @QQ_251276285_用友张秋同:
    所以你还没录好啊

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