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#财税实务#我是个新人..我这的出纳也是新人要我指导她工作我也不太懂.!现金日记账和银行日记账究竟是出纳拿到发票就登记进账、还是我做出记账凭证出纳在根据它来登记现金账银行账。如果根据记账凭证..一般会计都是月末或是下月初才做凭证的.这样出纳的日记账,就不能反应了日常资金动向了?求高手 _0

2017-10-12 0:0:0 wondial

#财税实务#我是个新人..我这的出纳也是新人要我指导她工作我也不太懂.!现金日记账和银行日记账究竟是出纳拿到发票就登记进账、还是我做出记账凭证出纳在根据它来登记现金账银行账。如果根据记账凭证..一般会计都是月末或是下月初才做凭证的.这样出纳的日记账,就不能反应了日常资金动向了?求高手 _0

#财税实务#我是个新人..我这的出纳也是新人要我指导她工作我也不太懂.!现金日记账和银行日记账究竟是出纳拿到发票就登记进账、还是我做出记账凭证出纳在根据它来登记现金账银行账。如果根据记账凭证..一般会计都是月末或是下月初才做凭证的.这样出纳的日记账,就不能反应了日常资金动向了?求高手[]

出纳登银,现账,然后会计根据在做凭证
出纳是要日清月结的,所以,你懂的
@小菜1445518902: 那这种方法.在日记账本上的日期和编号要怎么填,是根据发票日期还是报销和入账时的日期。有时候这个月没入账到下个月的。那编号呢.[/流泪]
@王博1422846035: 那么入日记账时..是根据别人报销的时候登账,还是等需要的时候入账.日期和编号呢
我们都是会计做完凭证,根据凭证登记现金、银行账。两者不是要一致?
@相信彩虹: 你们是来一张票就做一张凭证..很多人都是月末集齐票据.月末或者下月初才做账的.这样根据不了
我们会计做记账凭证很及时,我根据记账凭证的编号来登记的。我们是这样的。
@相信彩虹: 那银账呢..有些银行手续费或者利息,不能及时知道怎么处理
我们使用网银转账的,所以手续费也是可以看到的。
你们两个是不是都没考从业资格证?
现实工作中和理论有差异的

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我新建了一个空账套,想把原账套的总账数据导入,注意啥?

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使用开始程序里的同步工具,可以将凭证同步过来,原账套和目的账套的行业性质要一致,科目编码一致;
原账套的启用期间要在目的账套内;
要在服务器操作吗?客户端可以吗?
还要,原账套启用的供应链及总账,在新建的账套只是想保留总账凭证
@莫葸:需要在服务器上操作,不能实现新建的是否保留总账。
不是很明白,你的意思是我想仅同步总账数据不能实现吗,就是把凭证与业务单据分离开便于修改凭证?
同步工具就是用来同步基础档案和凭证的;
我说的是您最后那句话,要新建账套自动带有总账数据,这个不能实现,同步过去可以!
只要仅仅同步凭证能实现修改就可以了
@莫葸:可以用同步工具
端口号在哪查呢
@莫葸:点击开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器—网站端口配置
[/可爱]自己又找到了
@莫葸:[/龇牙]

请教一个简单的问题,我在设置部门工资的时候,(例如:财务部:1500   行政部:1800  销售部:1700)等 公式都设置完了,保存确认的时候就提示“非法的公式定义” 我应该怎么设置  求大神 求电话

请教一个简单的问题,我在设置部门工资的时候,(例如:财务部:1500 行政部:1800 销售部:1700)等 公式都设置完了,保存确认的时候就提示“非法的公式定义” 我应该怎么设置 求大神 求电话 请教一个简单的问题,我在设置部门工资的时候,(例如:财务部:1500 行政部:1800 销售部:1700)等 公式都设置完了,保存确认的时候就提示“非法的公式定义” 我应该怎么设置 求大神 求电话[]

和演示账套中的公式对比一下,看看是否公式有问题,或者你截个图我看看。
@服务社区闫新华:
@SMile99:iff(部门="行政部",1800,iff(部门="销售部",1700,1500)),公式应该这么设置,请参考。
@服务社区闫新华:我是三个部门?可以给您们打电话吗
@SMile99:社区不支持电话服务的,可以拨打400热线,你这个就是这么设置的,按照你的描述我给你设置好的公式。你只有3个部门,如果是行政部就是1800,如果是销售部就是1700,其他部门是1500(财务部)。
恩恩 我试试
@服务社区闫新华:如果是6个部门 也是那么设置吗?
@SMile99:6个部门的话就设五个iff公式,3个部门设置2个iff函数。
@服务社区闫新华:还是有问题!要疯了[/折磨]
@SMile99:按照这种方法去选公式,不要直接黏贴公式试下。

问题解答

  • 预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回是什么业务

    预收预付款退回

    原因分析:

    预付款单据是解决日常进货业务,供应商要求先打款后发货的业务需求。

    预收款单据是解决日常销售业务,要求客户先打款后发货的业务需求。

    问题解答:发生预收预付款时,录入预收预付款单据,退回时在预收预付款单录入负金额冲抵对应的预收预付款金额。


    【参考】T+预付款退回如何冲抵图文教程

  • 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示 行业性质和科目与科目设置分类不相符 请调整 , 该如何处理

    恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理 恢复数据 后 显示    行业性质和科目与科目设置分类不相符  请调整 , 该如何处理[]

    服务社区,产品里有工具,名字和这个提示一样!
    行业性质与科目分类不符
    打开总账模块提示行业性质和科目设置中的科目分类不符。http://service.chanjet.com/too ... 2cfea
    [/强]好人

解决方案

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    (1)主营业务收入:

    包括土地转让收入、商品销售收入、配套设施销售收入、代建工程结算收入、出租房租金收入。   

    由于营业收入的实现与价款结算时间上的不一致,我们应该分开计算

    ①在实现营业收入同时收到价款时   

    借:银行存款   贷:主营业务收入   

    ②营业收入实现前,价款收取后的。   

    借:应收账款   贷:主营业务收入   

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    方法一:查看加密狗插口位置的钢印,此处显示的字母加数字为加密狗号;

    方法二:将加密狗插在电脑上,打开软件,点击软件右上角‘帮助’下的‘关于’,此界面显示的ID号即为加密狗号。


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    看一下记账失败的单子 是否有入库单没有填写单价的  允许记账的单子显示是白色  不允许记账的单子显示是蓝色  如果入库单没有单价的情况是不允许记账的   需要填写单价 如果业务本身没有单价 也需要填写0
    没有单价,需要手工录入成本,再记账就可以了。
    --单价都有的呢,不管是入库单出库单都有价格的
    @黔东南卓创:那就需要联系服务商提交支持网问题,看下数据具体什么情况了。
    --我查了下有个“存货总帐重算工具”,能否给我发下我试试呢?邮箱:[email protected]
    @黔东南卓创:您直接在下面链接中下载吧:

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