t+怎么设置物品清单bom
2018-1-11 0:0:0 用友T6小编t+怎么设置物品清单bom
t+怎么设置物品清单bom[]基础设置-物料清单中设置父件和子件产品
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![U8.52运行时错误‘9’,下标越界!](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52运行时错误‘9’,下标越界!U8.52运行时错误‘9’,下标越界!
U8.52-运行时错误‘9’,下标越界!
自动编号: | 12789 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 852 | 关 键 字: | 运行时错误‘9’,下标越界! |
问题名称: | 运行时错误‘9’,下标越界! | ||
问题现象: | 当我打开部门科目辅助帐的时候,比如我选择科目为:5502管理费用的时候,部门不选择,期间范围选择11月到11月会提示:运行时错误‘9’,下标越界!导致辅助帐没有办法使用,其他科目也有此现象 | ||
原因分析: | 客户强行修改过数据库 | ||
解决方案: | 数据中ACCinformation和gradedef表的科目编码级次和部门编码级次有问题,修改一致即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![纳税人关心的N个申报细节](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
纳税人关心的N个申报细节 纳税人关心的N个申报细节
根据《个人所得税自行纳税申报办法(试行)》(以下简称《办法》)规定,从2006年1月1日起,“年所得”12万元以上的纳税人,应该在次年1月1日—3月31日期间,主动到主管地方税务机关办理2006年度个人所得税纳税申报。12万元的“年所得”究竟包括哪些收入?1600元的扣除额算不算在“年所得”?有关自行申报的一些“细节”成为不少纳税人最关心的内容。
面对自行申报,高收入者不“含糊”
![销售管理报表查询能否可以显示存货档案里存在的,但未发生业务的记录](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
销售管理报表查询能否可以显示存货档案里存在的,但未发生业务的记录 销售管理报表查询能否可以显示存货档案里存在的,但未发生业务的记录[]
您说的具体是销售里的那一个报表呢?未发生记录的存货在账表中一般不显示。
![存货取得和发出计价方法有什么区别](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
存货取得和发出计价方法有什么区别 存货取得和发出计价方法有什么区别 问:发出计价方法和存货取得时的计价方法有什么区别? 答: 1.存货取得计价的核算。 在实际工作中,影响企业存货入账价值的因素主要有以下几个方面: (1)外购存货的成本。①购货价格应根据发票金额确认购货价格,但不包括按规定可以抵扣的额。②其他可归属于存货采购成本的费用,就是指企业购入存货在入库以前所需要支付的各种费用,如在存货采购过程中发生的仓储费、包装费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费用等。③相费,是指企业购买、自制或委托加工存货发生的进口关税、、资源税和不能抵扣的增值税进项税额等应计入存货采购成本的税费。 (2)加工取得的存货成本,由采购成本、加工成本构成。 (3)其他方式取得的存货的成本。①者投入存货的成本,应按照投资合同或协议约定的价值确定,但合同或协议约定价值不公允的除外。②通过非货币性资产交换、债务重组、企业合并等方式取得的存货成本,按相关的规定确定。③盘盈存货的成本,应按其重置成本作为入账价值,并通过“待处理财产”科目进行会计处理,按管理权限报经批准后冲减当期管理费用。 2.存货支出计价的核算。 企业应当根据实际情况合理地选择发出存货成本的计算方法,以合理确定当期发出存货的实际成本。 (1)个别计价法。这样计算发出存货和期末存货的成本比较合理、准确。 (2)先进先出法。是以先购人的存货应先发出(销售或耗用)这样一种存货实物流转假设为前提,对发出存货进行计价。 (3)加权及移动加权平均法。加权平均法不利于加强对存货的管理。因此从管理角度看这种方法并不是很严谨。而移动加权平均能使管理当局及时了解存货的结存情况,而且计算的平均单位成本以及发出和结存的存货成本比较客观。 (4)计划成法。存货的收入、发出和结存均采用计划成本进行日常核算。
![请问各位大神,比如说我上个月客户帮我付给供应商一笔款项是10万元,我做了一下分录1.-借:库存现金 100000 贷:应收账款 100000;2.借-应付账款100000 贷:库存现金 100000;-现在因为款项有误,供应商退了20000元回来,我要怎么调整分录。感觉账面上多出了20000元,怎么办,分录怎么做](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请问各位大神,比如说我上个月客户帮我付给供应商一笔款项是10万元,我做了一下分录1.-借:库存现金 100000 贷:应收账款 100000;2.借-应付账款100000 贷:库存现金 100000;-现在因为款项有误,供应商退了20000元回来,我要怎么调整分录。感觉账面上多出了20000元,怎么办,分录怎么做 请问各位大神,比如说我上个月客户帮我付给供应商一笔款项是10万元,我做了一下分录1.借:库存现金 100000 贷:应收账款 100000;2.借:应付账款100000 贷:库存现金 100000;现在因为款项有误,供应商退了20000元回来,我要怎么调整分录。感觉账面上多出了20000元,怎么办,分录怎么做
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【用友t1 免费下载】用友t1 免费下载:点击下载
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t6 6.2登陆之后提示pss服务到期,这个怎么消除。在风格配置里面不勾选pss服务到期提醒,保存重新登陆后还是提示 t6 6.2登陆之后提示pss服务到期,这个怎么消除。在风格配置里面不勾选pss服务到期提醒,保存重新登陆后还是提示[]
再将系统库中的UA_Message和sysservice两个表中内容清除掉
注意在UA_Message这个表中存放了以前历史提醒的消息一定要清空这个表里面的内容@服务社区赖海芳:之前也按照这个方法清理过数据库表,第二天登陆再次提示了到期提醒。。请参考
http://blog.163.com/smile_big/ ... 8305/@qq37724861:[/强]
![什么是伪造、变造会计凭证、会计账簿](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
什么是伪造、变造会计凭证、会计账簿 什么是伪造、变造会计凭证、会计账簿 (1)伪造凭证,是指以虚假经济业务或者资金往来为前提,编制虚假的会计会计凭证的行为。主要表现有:①伪造根本不存在的经济事项的原始凭证;②以存在的会计经济事项为基础,用夸大、缩小或隐匿事实的手法进行伪造原始凭证,如制作假发货票、假收据、假工资表等假的原始凭证;③由于会计人员审核不严或玩忽职守、丧失原则,以伪造的原始凭证为基础,填制记账凭证,如根据假发票凭空编制记账凭证的行为等; (2)变造会计凭证,是指利用涂改、拼接、挖补或者其他方法,改变会计凭证的真实内容的行为。主要表现为:①涂改原始凭证中的日期、数量、单价、金额等内容;②利用计算机、复印机等先进工具,对原始凭证进行二次处理;③由于会计人员审核不严或玩忽职守、丧失原则,以变造的原始凭证为基础,填制记账凭证,如根据涂改后的发票编制记账凭证的行为等。 (3)伪造会计账簿,是指不按照国家统一的的规定,根据伪造或者变造的虚假会计凭证填制会计账簿,或者不按要求记账,或者对内和对外采用不同的计算口径、计算方法、计算依据登记会计账簿的手段,制造虚假的会计账簿的行为。 (4)变造会计账簿,是指利用涂改、拼接、挖补或者其他手段改变会计账簿的真实内容的行为。如改变会计账簿所记录的日期、单位名称、摘要、数量、金额等。
![用友修改上个月的销售发票](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友修改上个月的销售发票修改上个月的销售发票
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![老师,期间结转中点击了取消,再次点击期间结转时提示同一账套不能期间结转了,是因为一个账套只能期间结转一次吗?](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
老师,期间结转中点击了取消,再次点击期间结转时提示同一账套不能期间结转了,是因为一个账套只能期间结转一次吗? 老师,期间结转中点击了取消,再次点击期间结转时提示同一账套不能期间结转了,是因为一个账套只能期间结转一次吗?[]
是的。
如果需要重新结转,恢复备份。@畅捷支持侯椿寳:老师,如何删除仓库呢?已经做了数据清理。根据数据跟踪出来的信息 排查删除。@畅捷支持侯椿寳:老师,只是提示已经使用过的仓库不许删除,如何根据数据跟踪出来的信息排查删除呢使用发布的教程。
![用友T6软件打开入库调整单提示“单据模板加载失败”](http://www.kuaiji66.com/t6/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友T6软件打开入库调整单提示“单据模板加载失败”打开入库调整单提示“单据模板加载失败”
问题模块: 存货核算
关键字:加载失败
问题版本:用友用友T6-企业管理软件5.1
原因分析: 单据模板号错误,由于模板号都是整数型的,但是调整单主表里显示的内容是有2位小数,并小数位的数值是0S
适用产品:T6系列
问题答案:修改justinvouch表里的vt_id的类型:1、用企业管理器打开帐套数据库2、修改justinvouch表里的vt_id的类型,把他更改为int型
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自动编号: | 15129 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u852 | 关 键 字: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 |
问题名称: | 销售管理系统结帐月只有10月后的三个月 | ||
问题现象: | 一帐套从2004年10开始建立,销售管理系统单独使用,2004年度帐目因故未能处理完,所以2005年只是进行了年度帐的建立而没有进行年度结转.2005年1月销售系统结帐时发现,可结帐月只有2005年10月开始的最后三个月,无法进行第一个月的结帐处理. | ||
原因分析: | 既然是结帐月份出了问题,我第一反应是会计期间表UA_PERIOD中的记录出错,打开查看,一切正常.又想是结帐方面的问题,会不会跟结帐状态表GL_MEND有关呢?用SQL打开一看,又是一切正常.再查看UA_ACCOUNT_SUB,也没有发现什么什么异常 | ||
解决方案: | 打开企业门户,查看系统启用,销售系统的启用日期是2004年10月1日,从月份上来看,正好是2005年销售系统结帐月开始的时间!打开帐套参数表ACCINFORMATION,筛选销售部分的记录,发现里面记录的日期与操作界面上也是一致的.如果把该日期改为2005年1月1日,会不会有用呢? 说做就做,马上将该表中的启用会计期间,启用自然日期等3条记录均改为2005年1月1日,再打开销售系统进行月末结帐,久违的12个月齐齐出现了! 产生这个问题的原因尚不清楚, 但是新年度帐建立时, 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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使用技巧
用友财务报表公式如何设置
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财务报表的简单操作流程
一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
二、切换状态点击左下角的数据/格式按钮(或者按ctrl+D快捷键),切换到格式状态下;
三、设置关键字将鼠标放在需要设置关键字的单元格里,依次点击数据——关键字——设置,选择相应的关键字后点确认即可,
期初余额录入注意事项
期初余额录入注意事项 标题:总账\设置\期初余额
问题现象:期初余额录入注意事项
解决方法:
1.填入期初余额、累计借方、累计贷方金额,自动反算出年初余额;
2.1 月份启用总账时,则没有年初余额、累计借方、累计贷方
3.应收账款、预付账款、应付账款、预收账款科目可以从应收管理或应付管理模块引入期初余额
4.记账后不能修改期初余额,期初不平,不能记账
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WIN7系统客户端,报“运行时错误,“13”类型不匹配”错误-
WIN7系统客户端,报“运行时错误,“13”类型不匹配”错误-WIN7系统客户端,报“运行时错误,“13”类型不匹配”错误?
版本:T6版本6.1
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特别提示:该问题一般是录入辅助核算科目的余额时,由于增加了空行无法退出窗口(可按下键盘上的Esc键删除空行后安全退出)而强制结束任务导致的。
解决方案:清除帐套数据库中gl_mccontrol中的记录即可.
SQL脚本:delete from ufdata_账套号_年度..gl_mccontrol