你好 我的资产负债表中未分配利润没有数是什么原因
2017-7-15 0:0:0 wondial你好 我的资产负债表中未分配利润没有数是什么原因
你好 我的资产负债表中未分配利润没有数是什么原因[]未分配利润这一项的公式通常为未分配利润科目+本年利润科目,看看公式对么@_哎呦喂_:怎么看公式对不对 怎么改看一下未分配利润的公式是不是利润分配+本年利润请先看看选报表模板的行业性质是否和帐套的行业性质一致,然后看看总账是否做了期间损益结转,本年利润科目是否有余额。@陈婷婷RJ7:你好 怎么看 我报表里面未分配利润没有数@不如叫我白小姐1450014412:打开报表,左下角格式状态,双击公式单元查看和修改你好 未分配利润的公式是这个 我该怎么改如果确定是2007年新会计制度,将公式修改为QM("4104",月,,,年,,)+QM("4103",月,,,年,,)[/握手]@_哎呦喂_:如果确定是2007年新会计制度,将期初公式修改为:QC("4104",月,,,年,,)+QC("4103",月,,,年,,) 将期末公式修改为:QM("4104",月,,,年,,)+QM("4103",月,,,年,,)
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未办理完工备案手续能否结转计税成本 未办理完工备案手续能否结转计税成本
【问题】
房地产开发企业开发的房屋已办理入住手续,由于种种原因未办理完工备案手续且未办理决算手续,此种情况是否视为已完工产品进行计税成本的结转?
【解答】
《国家总局关于房地产开发企业开发产品完工条件确认问题的通知》(国税函〔2010〕201号)规定,房地产开发企业建造、开发的开发产品,无论工程质量是否通过验收合格,或是否办理完工(竣工)备案手续以及会计决算手续,当企业开始办理开发产品交付手续(包括入住手续)、或已开始实际投入使用时,为开发产品开始投入使用,应视为开发产品已完工。房地产开发企业应按规定及时结算开发产品计税成本,并计算企业当年度应所得额。
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问题原因:1。订单关闭后不会在采购入库单生单中过滤出来。 2。852可以在win2003系统使用。 3。不能导入excel数据。 解决方法:1。订单关闭后不会在采购入库单生单中过滤出来。 2。852可以在win2003系统使用。3。不能导入excel数据。
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用友U8其他对账后余额调节表不平_0U8其他对账后余额调节表不平
U8其他-对账后余额调节表不平
自动编号: | 871 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 851 | 关 键 字: | 银行对帐 |
问题名称: | 对账后余额调节表不平 | ||
问题现象: | 对账后余额调节表不平 | ||
原因分析: | 在总帐明细账表中有对账记录被标志为已核销(bdelet 字段值为 -1) | ||
解决方案: | 修改该记录值为0 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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根据《国家税务总局关于被盗、丢失专用发票的处理意见的通知》(国税函[1995]292号)第二项规定,为便于各地税务机关、人对照查找被盗、丢失的专用发票,减轻各地税务机关相互之间传(寄)专用发票遗失通报的工作量,对发生被盗、丢失专用发票的纳税人,必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。
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发货单参照销售订单的时候,表体中不体现表体自定义项 发货单参照销售订单的时候,表体中不体现表体自定义项
问题号: | 13005 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 自定义项 |
适用产品: | U861–供应链–销售管理 |
问题名称: | 发货单参照销售订单的时候,表体中不体现表体自定义项 |
问题现象: | 客户在销售管理的销售订单上设置了许多的表体自定义项,但是在进行发货单参照销售订单的时候,表体中不体现表体自定义项 |
问题原因: | 1,新增发货单,进入参照订单界面, 2,鼠标选中表体,按f4功能键,调整出相应的栏目即可。 3,如果还需调整出表头的其他项目,请按f3功能键,调整出相应的栏目。 |
解决方案: | 1,新增发货单,进入参照订单界面, 2,鼠标选中表体,按f4功能键,调整处相应的栏目即可。 3,如果还需调整出表头的其他项目,请按f3功能键,调整处相应的栏目。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
电子设备税前扣除需分类处理 电子设备税前扣除需分类处理 对于电子设备税前扣除问题,现行的、政策规定比较分散。人应根据税收法规、政策的要求,结合电子设备的性质和用途具体分析,分类谨慎进行财税处理。 属于低值易耗品的直接计入成本费用 低值易耗品是指不能列为固定资产的各种用具物品。其特点是单位价值较低,使用期限相对于固定资产较短,在使用过程中基本保持其原有实物形态不变。 对不属于生产、经营的主要电子设备,单位价值较低,如在2000元以下或使用年限不超过一年的物品,可以列为流动资产进行核算,按实际使用数列为费用支出。凡是满足这个条件的电子设备都可以记入低耗品核算。 达到固定资产标准的应按折旧处理 中,固定资产指同时具备以下特征的有形资产:1.为生产商品、提供劳务,以及出租或经营管理而持有;2.使用年限超过1年;3.单位价值较高。因此,对于使用年限在一年以上的电子设备,单位价值在2000元以上的,应作固定资产处理。购进的固定资产,以进价加运费、保险费、安装费和应缴纳的税金以及使用前发生的其他有关费用为原价。法实施条例第六十条规定,电子设备计算折旧的最低年限为3年。纳入固定资产的电子设备,通过计提折旧的方式,将固定资产的价值分期摊入成本费用。 用于企业研发的电子设备允许加计扣除 企业所得实施条例第九十五条规定,研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。 达不到固定资产标准的电子设备允许一次性加计扣除。《部、国家总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税〔2013〕70号)规定,企业从事研发活动发生的下列费用支出,可纳入税前加计扣除的研究开发费用范围:不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费。在实际工作中,要进行研究开发,就必然要进行科学实验,而用于包括电子设备在内的中间试验和产品试制的测试手段购置费,试制产品的检验费等是必不可少的。因此,用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的一般测试手段的购置费,应当包括必不可少的电子设备,可以纳入税前加计扣除的研究开发费用范围。 符合固定资产标准的电子设备可以计提折旧分期摊入成本费用。《国家税务总局关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)〉的通知》(国税发〔2008〕116号)第四条规定,研究开发费用可以加计扣除的项目,包括专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。因此,专门用于研发活动的电子设备的折旧费或租赁费可加计扣除。 附属房屋智能化楼宇的设备应记入房产原值 智能化楼宇设备,是以房屋为载体,不可随意移动的附属设备。智能化楼宇设备包括:1.计算机管理系统工程;2.楼宇设备自控系统工程;3.保安监控及防盗报警系统工程;4.智能卡系统工程;5.通讯系统工程;6.卫星及共用电视系统工程;7.车库管理系统工程;8.综合布线系统工程;9.计算机网络系统工程;10.广播系统工程;11.会议系统工程;12.视频点播系统工程;13.智能化小区综合物业管理系统工程;14.可视会议系统工程;15.大屏幕显示系统工程;16.智能灯光、音响控制系统工程;17.火灾报警系统工程;18.计算机机房工程。 企业所得税法实施条例第六十条规定,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:(一)房屋、建筑物,为20年;(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;(五)电子设备,为3年。 根据上述规定,作为智能化楼宇设备范畴的电子设备,属于以房屋为载体的,不可随意移动的附属智能化楼宇设备,应作为与房产不可分割的配套设施设备,并作为房屋、建筑物原值的一部分按相关规定核算和管理。无论企业在会计核算中是否单独记账与核算,智能化楼宇设备均应计入房产原值,计征房产税。并按照规定年限计提折旧费用,按月逐步摊入企业成本费用。同时需要注意的是,电子设备是安装在房屋及建筑物上的智能化楼宇设备,属于房屋及建筑物的附属设备,其专用发票的进项税金不得抵扣增值税。
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注册加密狗需要使用IE8-IE10的32位浏览器进行注册,
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继续使用,只计提那2件的折旧@张立平_:现在不想继续折旧,想清理固定资产@梓涵三亚: 1、结转固定资产原值
借:固定资产清理
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借:银行存款等
贷:固定资产清理
贷:应交税费-应交增值税
4、结转固定资产清理
借:固定资产清理
贷:营业外收入
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贷:固定资产清理@张立平_:要公司出股东会决议什么的吗,还是可以直接做帐务处理了是吧@梓涵三亚: 应该有内部审批手续@张立平_:好的谢谢
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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