现金流量表要是没有公式要怎么设置那个公式呢?还有就是为什么我电脑做得利润表给别人就取不上数呢,我俩行业性质是一样的都是小企业
2017-7-19 0:0:0 wondial现金流量表要是没有公式要怎么设置那个公式呢?还有就是为什么我电脑做得利润表给别人就取不上数呢,我俩行业性质是一样的都是小企业
现金流量表要是没有公式要怎么设置那个公式呢?还有就是为什么我电脑做得利润表给别人就取不上数呢,我俩行业性质是一样的都是小企业[]现金流量项目设置,参考一下图片。利润表取数取不到,行业性质一致的话,就要在细看一下科目编码与报表上的公式的科目编码是否一致了。现金流量表默认有公式; 去查询利润表中的取数公式科目是否有发生额,在软件中余额表中查询一下--余额表能有数据,但就是在利润表里只有两个科目有数,其它都没有@CXT:查询明细账,分别查询主营业务收入,除了结转凭证金额在借方之外,发生的凭证一定要在贷方或贷方红字,主营业务成本,财务费用,管理费用和销售费用(营业费用)除了结转凭证金额在贷方之外,发生凭证金额一定要在借方或借方红字,否则方向错了,就会影响净利润的数据
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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应收应付账款明细表格式 应收应付账款明细表格式应收应付账款明细表及汇总表,比如购货单位、开票金额、已收金额、未收金额等等设计往来单位变动及结存的那种表格,最好有公式计算的 急....
邮箱:[email protected]
应收账款明细表格式:
应收账款单位名称: 编号:001 计量单位:元
日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
本月合计
应付账款明细表格式:
应付账款单位名称: 编号:001 计量单位:元
日期 记帐凭证号 摘要 借方发生额 贷方发生额 余额
本月合计
新公司注册资本是100万,实际到账是1万,由于各种费用最后货币资金是负数,我又做了一笔借,现金贷其他应付款,老板,最后是正数了,这样做合理吗? 新公司注册资本是100万,实际到账是1万,由于各种费用最后货币资金是负数,我又做了一笔借,现金贷其他应付款,老板,最后是正数了,这样做合理吗?[]
如果那些费用是老板出的就是这样做实际到账是1万
借:银行存款1万
贷:实收资本1万
由于各种费用最后货币资金是负数----货币资金最低限度为0,没可能负。
我又做了一笔借,现金贷其他应付款----你最好按规范做法,写一张与老板双方公司借款协议附在后面再做此笔分录,乱七八槽的账务特别钱财到最后无理说不清。合理。以后有这种情况,直接做借:XX费用 贷:其他应付款—老板就OK啦。
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凭证打印! _0凭证打印!
问题号: | 3775 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印输出 |
适用产品: | U850——总帐 |
问题名称: | 凭证打印! |
问题现象: | 凭证70非连续套打为什么只能打印出最后一级科目,中间的科目怎么打不出?没有装补丁! |
问题原因: | 采用7.0的非连续纸张的打印纸进行打印凭证时,系统只能打印出一级科目和末级科目,要打印中间级科目,需要把SHFJETD.REP用UFO简版调整一下。 |
解决方案: | 具体步骤:把科目的单元组合,然后再把UFPZJETD.REP的科目单元的内容复制到sHFJETD.REP的组合单元中。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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http://service.chanjet.com/too ... a94f1
T3普及版11.0登陆提示这个,点了一堆取消之后出来是服务社区,咋取消? T3普及版11.0登陆提示这个,点了一堆取消之后出来是服务社区,咋取消?
启用帐套的时候,把会计家园模块取消掉试试!@李永Forever:取消了的,没用!@thelostboyfeng:那就不清楚了,之前记得问过,说是不能取消。但是刚才给客户安装的11.0标准版,就没有 服务社区的窗口了。不知道为啥。你可以试试这个其次把ie的级别设置一下应该可以,最起码不提示那个安全级别之类的。提示安全警报的这个问题打补丁后可以处理,但是资讯自动弹出,这个不能设置关闭不弹出@服务社区苏娜:为什么今天我安装了一个标准版,登陆软件,也没有提示那个咨询的窗口。这个分安装包么?@李永Forever:谢谢
房产装修也应缴纳房产税 房产装修也应缴纳房产税 近期,秦淮区地税局对辖区内企业风险应对时发现,某企业因业务需要对部分库房及办公楼进行装修改造,并将该部分装修改造费用计入长期待摊费用。该企业在账目中增加了“消防设备”和“中央空调”等附属设施,共投入资金70万元,但未将其计入房屋的原值计缴房产税。 人员指出,根据《国家税务总局关于进一步明确房屋附属设备和配套设施计征房产税有关问题的通知》(国税发[2005]173号)的规定,一、为了维持和增加房屋的使用功能或使房屋满足设计要求,凡以房屋为载体,不可随意移动的附属设备和配套设施,如给排水、消防、中央空调、电气及智能化楼宇设备等,无论在核算中是否单独记账与核算,都应计入房产原值,计征房产税。二、对于更换房屋附属设备和配套设施的,在将其价值计入房产原值时,可扣减原来相应设备和设施的价值;对附属设备和设施中易损坏、需要经常更换的零配件,更新后不再计入房产原值。对此,该企业应将“消防设备”和“中央空调”等附属设施全部计入房产原值计算缴纳房产税。 税务人员提醒,对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在会计账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关规定进行核算。对人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估。
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用友U8 销售部门在作发货单的时候因为存放同种货物的货位很多,无法确定货物的具体发货货位,只能是在仓库管理员发货的时候才可以确定具体的货位,但在库存管理模块中无法在对这些由销售发货单生成的销售出库单进行审核的时候指定货位。提示“此单据不是库存生成的,不能修改”用友U8 销售部门在作发货单的时候因为存放同种货物的货位很多,无法确定货物的具体发货货位,只能是在仓库管理员发货的时候才可以确定具体的货位,但在库存管理模块中无法在对这些由销售发货单生成的销售出库单进行审核的时候指定货位。提示“此单据不是库存生成的,不能修改”
问题原因:在销售管理选择了“销售生成发货单”,库存管理中只能参照销售发货单生成销售出库单。 解决方法:在存货档案中设置一个默认的货位,每次需要对货位进行修改,或者是发货时无法确定货位时,就在存货货位对照表中对该存货进行货位设置,再到“销售出库单列表”中选择需要指定货位的单据,使用“货位”键进行货位的设置。
解决方案:
问题原因:在销售管理选择了“销售生成发货单”,库存管理中只能参照销售发货单生成销售出库单。 解决方法:在存货档案中设置一个默认的货位,每次需要对货位进行修改,或者是发货时无法确定货位时,就在存货货位对照表中对该存货进行货位设置,再到“销售出库单列表”中选择需要指定货位的单据,使用“货位”键进行货位的设置。
POS端的销售明细有以下两张单号为:7月20日:单号为:HEB0002LS20160720001-7月16日,单号:HEB0002LS20160716001-在总部端的零售查询不到pos回传的数据,进行了多次的数据同步,也是没办法传递到总部的账套中-这个已经确定是要提交数据,之前没有权限提交数据,现在有权限了,也不知道怎么提交? POS端的销售明细有以下两张单号为:7月20日:单号为:HEB0002LS201607200017月16日,单号:HEB0002LS20160716001在总部端的零售查询不到pos回传的数据,进行了多次的数据同步,也是没办法传递到总部的账套中?这个已经确定是要提交数据,之前没有权限提交数据,现在有权限了,也不知道怎么提交?[]
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实收资本的问题:股东的投资款由公司的经理用自己名字银行打入公司的账户,而不是由股东名字银行卡直接打入公司账户的,那么做账的时候,需要通过其他应付款过渡一下吗? 实收资本的问题:股东的投资款由公司的经理用自己名字银行打入公司的账户,而不是由股东名字银行卡直接打入公司账户的,那么做账的时候,需要通过其他应付款过渡一下吗?[]
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公司之前找的代账会计,把公司往来账级的差了好多,有家公司的应收账款居然都记成贷方一千多万,我跟客户对完账确定好金额,这个怎么调整呢?能不能直接以对账函和余额调节表入账,不管之前的具体哪儿错了,因为已经查不出哪儿错了 公司之前找的代账会计,把公司往来账级的差了好多,有家公司的应收账款居然都记成贷方一千多万,我跟客户对完账确定好金额,这个怎么调整呢?能不能直接以对账函和余额调节表入账,不管之前的具体哪儿错了,因为已经查不出哪儿错了[]
对账函和余额调节表是不能作为入账凭据的我们公司也这样,不知道怎么调。金额太大,不知道写个情况说明行不行。根据银行对账单和应收账核对表(客户确认盖章的)入账把代账会计做错的凭证后面的原始凭证找出来,然后调整相对应的凭证,并注明错的凭证号且附上复印件,再请财务主管或者领导签字确认。@wj:应收账核对表?是不是可以用他们盖过章的对账函代替呢,因为客户是上市公司,对账太麻烦了,就这都对了三个多月@爱到天涯:我们代账会计不知道怎么弄的,我把凭证拿回来后发现好多甚至都没有附原始凭证,只有一张记账凭证,也不知道她当时是根据什么记账的,我也真是服了,问他什么就说时间太久了不记得了[/撇嘴]这个代账的,也是无语了,太不负责......那你只能一笔笔挖了,按照wj会长的建议试试@燕儿046:对的,就是这个对账函。@wj:恩,那具体怎么调呢,贷方应收账款,对应科目用哪个呢?@蝴蝶样的阳光:借方是银行存款或现金
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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关键字:删除凭证
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