用友T3用友通核算管理问题
2016-1-16 0:0:0 wondial用友T3用友通核算管理问题
用友T3用友通核算管理问题客户是加工产品的 原材料价格提高 现在要把价格上调 使用手工输入和入库单调整后 1.发现数据有差异(修改过后的数据带小数,和价格不符) 2.客户要求分批(有些结存有些未处理)结存 结存后的数据和实际数据不符。做入库调整单来调整结存单价。调整单上的金额求法为:现在的单价*数量-结存金额。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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U8其他固定资产明细帐U8其他固定资产明细帐
U8其他-固定资产明细帐
自动编号: | 10093 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.11固定资产 | 关 键 字: | 固定资产明细帐 |
问题名称: | 固定资产明细帐 | ||
问题现象: | 客户8.11固定资产,N个资产进行减少后,在“单个固定资产明细帐”中,只能看到一部分资产,其他的不显示。但同样的数据在我的机器环境下(WIN98)就没有问题,全部显示。客户操作系统是NT,和他的操作系统有关系? 还有就是在“折旧分配表”中,只显示1、5月的,其他月份都没有。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 请使用811固定资产的补丁,并且检查操作员权限。 “折旧分配表”的问题请到数据库中检查fa_DeprVoucherMain表和fa_DeprVouchers表。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
应收账款借方300万元,坏账准备贷方20万元,本月实际发生坏账损失6万元。补提坏账准备11万元。应收账款余额 _2应收账款借方300万元,坏账准备贷方20万元,本月实际发生坏账损失6万元。补提坏账准备11万元。应收账款余额
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系统管理员密码忘了怎么改 系统管理员密码忘了怎么改[]
用社区中的工具或着sql语句:T+12.1清除admin密码
UPDATE uftsystem..EAP_ConfigPath SET Password='1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg=='社区上点击产品线-工具下载-T+中有清除admin密码的工具@服务社区苏娜:需要登录密码和选择系统库@服务社区苏娜:具体的怎么操作呢?密码就是安装数据库时设置的密码
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返还资金不与销量挂钩可节税 返还资金不与销量挂钩可节税 某家电经销公司在2011年初收到了供货厂家给予的返还资金421879.95元,返还资金的数额是按照该公司上年度销售货物的数量计算确定的。 机关在巡查中要求该公司依照《国家税务总局关于商业企业向货物供应方收取的部分费用征收流转税问题的通知》(国税发[2004]136号)的规定,计算转出进项税61298.80元。 案 由 对于企业从供货方取得的返还资金,根据国税发[2004]136号文件的规定,与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,不属于平销返利,不冲减当期增值税进项税金,应按的适用税目税率征收营业税。而收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为的有关规定冲减当期增值税进项税金,不征收营业税。其他增值税一般人向供货方收取的各种收入的纳税处理,比照该文件的规定执行。 在企业的实际经营过程中,供货方为了扩大自身产品的销售,总是要通过折扣、返利、分担经营费用等形式,让利给下游的经销企业,以扶持、鼓励下游经销企业的发展。尽管返还资金的形式多种多样,但返还资金的最终效果都是增加了下游经销企业的经济利益。由于返还资金的形式不同,可能导致缴纳的税种、适用的税率也不同。同样是从供货方取得返还资金,其对税负的影响就有很大的差别,增值税的税率为17%,而劳务收入适用的营业税税率为5%,税率之差为12个百分点。因此,企业应当慎重选择返还资金的形式。 其实,企业如果能够对返还资金方式做适当的筹划,尽量使返还的资金符合缴纳营业税的条件,就可以为下游的经销企业减轻纳税的负担。对于下游的经销企业从供货方取得的返还收入,具体是冲减增值税进项税金,还是要计算缴纳营业税,判断的依据是收取的各种返还收入是否与商品销售量、销售额挂钩。如果收取的各种返还收入与商品销售量、销售额挂钩,就要冲减增值税进项税金;而如果收取的各种返还收入与商品销售量、销售额没有挂钩,就可以计算缴纳营业税。因此,企业在选择返还资金的形式上,要选取有利的形式,尽量考虑不与商品销售量、销售额进行挂钩。 供货方对下游经销企业的扶持,既然有多种扶持的方法和渠道,只要最终能够达到扶持的目的,就应当选取最有利于下游经销企业的扶持方式。下游经销企业在经营的过程中,为了拓展销售,自身也会发生很多的进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,对于这些费用,完全可以将其中的一部分转嫁给供应商来承担,下游经销企业转变为提供劳务的方式,按照供货商的要求,具体负责为供货方在本销售区域策划广告、进行业务宣传、产品展示和代为管理下游客户的正常销售、售后服务等业务。下游经销企业对上述业务发生的有关成本费用,可以记入“其它业务支出”科目,而因为提供劳务从供货方取得的收入,就可以记入“其它业务收入”科目。下游经销企业是由于为供货方提供劳务而取得的收入,收取的返还收入与商品销售量、销售额没有挂钩,就可以计算缴纳营业税。 如此筹划方法,改变了与商品销售量、销售额挂钩的返还收入的方式,因此,下游经销企业不用冲减增值税进项税金,只需要计算缴纳税率较低的营业税,大大节约了纳税的成本。并且双方在商定有关劳务的价款时,有着很大的运作余地,不会影响从供货方取得返还收入的总量。 但是,这种改变原来返还收入的方法,需要与供货方进行提前沟通,征得供货方的支持和配合,使供货方愿意就有关业务进行合作,将有关劳务承包给下游经销企业,并主动承担其中的劳务费用,从而转变返还资金的方式,达到节税的目的。
用友U8其他存货进出库汇总表,按存货名称汇总查询报错U8其他存货进出库汇总表,按存货名称汇总查询报错
U8其他-存货进出库汇总表,按存货名称汇总查询报错
自动编号: | 7361 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U816 |
问题名称: | 存货进出库汇总表,按存货名称汇总查询报错 | ||
问题现象: | 存货进出库汇总表,按存货名称汇总查询报错 | ||
原因分析: | IA_tblRCsetM表(出库汇总表定义表)的ccwidth值有问题。 | ||
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您好,如果上月未结账,本月不能记账,如果上月已经记账,请查看是否凭证已经记账。
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目前软件没有提供直接修改账套名称的功能,但是我们可变通实现,首先将已有的账套数据进行备份,然后新建一个账套(账套名称填写需要修改后的账套名称),将之前的数据备份恢复到新建的账套里面来即可解决该问题。
#财税实务#我们公司注册资本是500万,但是我们账上一分钱也没有,在资产负债表中的实收资本怎么填 #财税实务#我们公司注册资本是500万,但是我们账上一分钱也没有,在资产负债表中的实收资本怎么填[]
虽然注册是500万,要按每次入资实收资本来进帐,不可能报表里实收资本为0,它可能是第一次200万,陆续会注资的,如果帐上没钱,它可能入资后又转走了,但是第一次入资时是有金额的就是实收资本不能为0,明白了现在是注册制,不需要钱马上到位的。你可以在投资人资金投入时记进实收资本,同时缴纳印花税。暂时是0,公司发生的其他支出,在没去银行办理投资款的时候,先在其他应付款-股东上挂着那我可以先暂时在实收资本拦填0,别的挂在其他应付款科目,这样报资产负债表给国税可以吗?填0就可以
用友 年度结转分录
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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