批量上传照片
2016-4-24 0:0:0 wondial批量上传照片
批量上传照片问题号: | 39149 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-人力资源管理软件10.5 |
软件模块: | 人事管理 |
问题名称: | 批量上传照片 |
问题现象: | 如何在人员档案中批量上传照片? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 批量上传照片 |
解决方案: | <P>“人事管理”-“人员档案”-“批量处理”下的“批量导入照片”,选择存放照片路径即可(照片文件名可以是人员编码或者人员姓名,并且导入时选择对应设置)</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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凭证打印 _6凭证打印
问题号: | 3038 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.50 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印 |
适用产品: | 8。50 |
问题名称: | 凭证打印 |
问题现象: | 打印格式不正确 |
问题原因: | 用户纸张大小设置不正确 |
解决方案: | 设置凭证套打,纸张设为宽24。2cm,高11。5cm |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
聘用无底薪销售人员的工资处理 聘用无底薪销售人员的工资处理
问:我公司聘用无底薪(只有提成)销售人员,他们的工资怎样处理合适?
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分期收款销售的会计与税务处理 分期收款销售的会计与税务处理
分期收款销售,是指商品已经交付,但货款分期收回的一种销售方式。分期收款销售的特点是所销售的商品价值较大,如房产、汽车、重型设备等;收款期限较长,有的几年,有的长达几十年。相应地,收取货款的风险也较大,因而如何确认收入成为这种特殊销售业务处理和处理的关键。
一、分期收款销售的会计处理
《企业第14号——收入》规定:“企业应当按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。对企业采用递延方式分期收款,实质上具有性质的销售商品或提供劳务,应收的合同或协议价款与其公允价值相差较大的,应按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额,应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额,应当在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销,计入当期。”
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会计科目“应付账款”启用了往来+存货的辅助核算方式,期初余额导入是往来明细提示:“辅助核算信息与科目辅助核算启用项不一致,请重新下载模板”。 会计科目“应付账款”启用了往来+存货的辅助核算方式,期初余额导入是往来明细提示:“辅助核算信息与科目辅助核算启用项不一致,请重新下载模板”。[]
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成本中心名称手工录入不了成本中心名称手工录入不了
1、点击“基础档案”--“单据设计”--“单据格式设置”--“成本管理模块”
2、找到“工时日报表”后,点击“编辑”--“表体项目”,把“成本中心编码”勾选上,就可以在工时日报表中,表体录入成本中心。
用友天龙瑞德010-59798025
两种方法可化解借款损失的纳税风险 两种方法可化解借款损失的纳税风险
A公司设立了一家子公司B,B公司注册资金100万元,由于经营情况不好,两年内一直亏损,于是打算注销清算。在这2年经营过程中,A公司还为B公司代垫了100万元,用于B公司的日常支出。A公司汇算清缴时,分别按长期股权投资损失和借款损失进行了财产损失申报。人员认为,无法收回的代垫款,属于与生产经营无关的损失,不得在税前扣除。
税务人员的观点并非没有道理。
A公司替B公司垫付的费用,实质上是借款给B公司。根据《贷款通则》(中国人民银行令1996年第2号)及最高人民法院出台的一系列司法解释,非金融机构在国内并无贷款的资格,如果企业想借款给关联方,可以通过银行中转进行委托贷款,然后支付给银行一笔手续费。该案中,虽然B公司是子公司,但A公司和B公司是两个独立法人,A公司为B公司代垫款项,无法收回后做财产损失处理,此损失与取得收入并无直接关系。当然,这里与取得收入是否直接相关,国家税务总局并没有给予明确的界定,在日常征管中,很多情况下依靠税务人员的主观判断。
用友运行时提示错误运行时提示错误
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各位老师好,我是小规模纳税人,我10月去税务局代开了专票20万,我们是季度申报增值税,那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报? 各位老师好,我是小规模纳税人,我10月去税务局代开了专票20万,我们是季度申报增值税,那这个专票增值税的营业税金及附加我是11月申报还是季度申报?[]
小规模季度申报了如果地税是按月的话,11月份申报10份税款时缴纳@雨姐UP:但是这个增值税是代开票的时候就直接缴纳了,这个营业税金及附加不是跟着增值税走的吗?[/可怜]@张立平_:地税还是按月,但是国税是按季度的,老师,我怎么走呢@安静_499030:小规模申报地税是按月申报,国税是季度报吗?@博洋:是的呢!@安静_499030:好的
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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