麻烦问一下,我们单位是销售方开出增值税专票给购货方,购货方已经认证,现在要退回,他们把红字信息表开给我了,我这边做负数以后,发票2.3联需要给购货方吗?
2017-7-29 0:0:0 wondial麻烦问一下,我们单位是销售方开出增值税专票给购货方,购货方已经认证,现在要退回,他们把红字信息表开给我了,我这边做负数以后,发票2.3联需要给购货方吗?
麻烦问一下,我们单位是销售方开出增值税专票给购货方,购货方已经认证,现在要退回,他们把红字信息表开给我了,我这边做负数以后,发票2.3联需要给购货方吗?[]不知道啊需要。对方要入账。
你方开具的红字发票信息表,红字发票的2、3联不需要给对方--如果是对方给我们开具的增值税专用发票开错了税率,但是我们已经认证了,对方直接作废了,我们需要怎么操作呢@璎珞smile:这种情况下,你进项税转出,但是发票联和抵扣不退给对方。
规范的做法,对方只能走红字发票流程,不能走作废流程的
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