期间损益是什么意思
2016-3-9 0:0:0 wondial期间损益是什么意思
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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凭证数与汇总数不符 凭证数与汇总数不符
问题号: | 2054 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证数与汇总数不符 |
适用产品: | 8.21 |
问题名称: | 凭证数与汇总数不符 |
问题现象: | 凭证数与汇总数不符,实际241张、汇总数为20241张。 |
问题原因: | 由于有两张凭证号单据过大。 |
解决方案: | 发现有两张凭证号为10000号,在数据库中改为‘0‘后,凭证数与汇总数一致!!! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-2 |
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找人代开咯,或者找其他发票咯那么这种情况可以找税务局代开吗?那么请问我碰到的上述情况,需要找具有什么资质的单位开发票呢?遇到这种情况,你有两种选择:
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调整减值准备 避免重复缴税 _0调整减值准备 避免重复缴税
按照企业会计制度规定,企业可以计提与资产有关的减值准备,而这些减值准备并不是全部都可以税前扣除的,计税时需要按相关税法规定进行调整。
根据国家税务总局《关于企业股权转让有关所得税问题的补充通知》(国税函[2004]390号)规定,企业已提取减值、跌价或坏账准备的资产,如果有关准备在申报纳税时已调增应纳税所得,转让处置有关资产而冲销的相关准备应允许作相反的纳税调整。企业清算或转让子公司(或独立核算的分公司)的全部股权时,被清算或被转让企业应按过去已冲销并调增应纳税所得的坏账准备等各项资产减值准备的数额,相应调减应纳税所得,增加未分配利润,转让人(或投资方)按享有的权益份额确认股息性质的所得。根据此规定,被清算或被转让企业可以把尚未调整的时间性差异都调整回来,也就解决了以前已调增计税的准备还原成税后利润部分重复征税的问题。
饭店设音乐茶座税率是20%吗 饭店设音乐茶座税率是20%吗
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答:根据《营业税暂行条例》第三条规定,纳税人兼有不同税目应税行为的,应当分别核算不同税目的营业额;未分别核算营业额的,从高适用税率。因此,你单位的音乐茶座收入属于“娱乐业”应税行为,应该单独核算。根据财政部、国家税务总局《关于明确调整营业税税率的娱乐业范围的通知》(财税[2001]145号),从2001年5月1日,按20%税率征收营业税的娱乐业范围包括:歌厅、舞厅、卡拉OK歌舞厅(包括夜总会、恋歌房、练歌房)、音乐茶座(包括酒吧)、台球、高尔夫球、保龄球、游艺(如射击、狩猎、跑马、游戏机、蹦极、卡丁车、热气球、动力伞、射箭、飞镖等)。所以,你单位经营的音乐茶座属于适用20%税率的娱乐业范围。
发货单生成发票错误 发货单生成发票错误
问题号: | 3749 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单生成发票错误 |
适用产品: | 8.51 |
问题名称: | 发货单生成发票错误 |
问题现象: | 发货单生成发票后数量错误 |
问题原因: | 发货单子表有数据问题 |
解决方案: | 修改dispatcherlists表退库数量即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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【文章摘要】随着时代的发展,计算机在会计信息处理中的普及和广泛应用,给人们带来了极大的效益。但目前会计电算化的应用主要是会计核算,如何利用计算机技术对现有数据进行财务分析评价,以便更准确、快捷、实时、完整地为决策者提供重要的决策信息,是企业财务工作人员所面临的一项紧迫的任务。本文在简要介绍了财务分析的基础上,对电算化会计辅助财务分析的优越性进行了总结,并为电算化会计环境下的财务分析作了简单的阐述。
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用的是易代帐吗?可否上图看一下点一下不平衡,看看是什么原因@易代账圆圆:未结转吧@陌上花开Bbq:就是这样了没结转?期末未结转损益类科目,资产负债表就会显示不平衡。@小沙粒大世界:知道了
#家园生活请教问题,所得税年度汇算清缴期间费用明细表,第一项“职工薪酬”的金额和职工薪酬纳税调整明细表的合计金额是相等的吗?? #家园生活请教问题,所得税年度汇算清缴期间费用明细表,第一项“职工薪酬”的金额和职工薪酬纳税调整明细表的合计金额是相等的吗??[]
一般都相等的期间费用明细表,第一项“职工薪酬”的金额和职工薪酬纳税调整明细表的合计金额一般是不等的。
报表导出报
一、用友软件中总账、明细账、科目汇总、日记账、科目余额表等输出EXCEL方法:
用友软件设计了“输出”功能,当您进行账簿查询、报表查询等功能时,屏幕上方有一个“输出”按钮,选择后在弹出的对话框中,输入保存的文件名,在保存类型中选择“excel文件”,然后点击确定。这样您就可以得到一个从财务软件中输出的excel文件。
二、批量导出:明细账中有“批量”按钮可以批量输出成excel
三、财务报表(资产负债表、利润表)导出成EXCEL:
刚建账,期初余额录入里,应收账款录入后删除,就出现了负数。怎么处理? 刚建账,期初余额录入里,应收账款录入后删除,就出现了负数。怎么处理?[]
是否挂了辅助核算?用了@啊杰1430706497:先取消这个科目的辅助核算,然后清除辅助核算里面的数据,然后再挂上辅助核算,最后录入明细期初清除辅助核算数据这一步在哪里做?是那个“清零”功能么?@啊杰1430706497:不是,是在会计科目中取消已经先取消啦核算,然后删除了数据,也重新启用了核算,但是现在在其他应收款里面录入数据的时候提示内存溢出,然后其他应收明细里显示的总金额和外面显示的总金额不对然后又出现了这个提示,请看图片@啊杰1430706497:重新登录软件,然后再去操作已经重新登录过,电脑也重新启动过@啊杰1430706497:点击服务社区-更多-工具下载下载工具:工具名称:清除异常互斥记录:http://service.chanjet.com/main/supportgongju,清除一下异常互斥记录再进行操作(谨慎使用,使用工具前建议备份账套)
注意:没有记账才能修改期初余额清除了以后没有提示了,但是里面和外面的金额还是对不上@啊杰1430706497:您需要先把明细输出,然后把明细删除,删除之后再取消辅助核算,然后再回到期初余额中删除里面的数据,然后再重新挂辅助核算,最后重新录入这个往来的明细期初
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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