请教:装修公司,为装修客户房子购买的灯具等材料,会计分录怎么做
2017-7-9 0:0:0 wondial请教:装修公司,为装修客户房子购买的灯具等材料,会计分录怎么做
请教:装修公司,为装修客户房子购买的灯具等材料,会计分录怎么做[]如果一般纳税人
借原材料
应交税费-应交增值税-进项税额
贷银行存款
小规模税直接进原材料成本购买材料时借:原材料 XX元 应交税费-增值税进项税额 XX元 贷:银行存款/库存现金 XX元
进行装修时 借:主营业务成本 XX元 贷:原材料 XX元--发票只是普通发票啊 应该直接进原材料成本吧 借:原材料 贷:银行存款或现金 。 领取材料的时候 分录怎么做--哦 明白了 就是普通增值税发票的话 也要借:应交税费—增值税进项税额 吗@陈佳斌1472435247:普通发票税进成本,不用单列。领用时
借主营业务成本
贷原材料--再请教下 这灯具应该进原材料还是工程物资,什么情况下应该就工程物资呢
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我从2014年6月开始建账,已经做到2015年12月,突然发现从2014年6月开始,每月都有没登记的会计凭证,我该怎么返工,还是把帐套删除,重新做?费了好多心血,无奈啊。 我从2014年6月开始建账,已经做到2015年12月,突然发现从2014年6月开始,每月都有没登记的会计凭证,我该怎么返工,还是把帐套删除,重新做?费了好多心血,无奈啊。[]
直接在现在的年度里面进行调整,影响损益类的就计入以前年度损益调整
票据 票据
具有流通性的书面债权债务凭证。即票据以书面形式载明债务人按照规定条件(期限、方式等)向债权人(或债权人指定人或持票人)支付一定金额货币的义务。
票据是一种信用工具,具有法律效力,其转让需要通过具有法律效力的票据行为方可实现。票据可以分为商业票据、融通票据、银行票据等几大类。
①商业票据,是商业信用中记载债权债务关系的书面凭证。主要有期票和汇票两种。商业票据的转让要经过背书,背书人负有与持票人相同的对票据进行支付的法律责任。通常商业票据的持有者将其提交银行贴现,以取得现款。
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调整单生成的凭证如何填制分录? 调整单生成的凭证如何填制分录?
问题号: | 22439 |
---|---|
适用产品: | 用友T3-用友通 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 核算管理 |
问题名称: | 调整单生成的凭证如何填制分录? |
问题现象: | 调整单生成的凭证如何填制分录? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 入库成本不正确,入库调整分录可以写为借:原材料(或库存商品……)贷:待处理财产损益–流动资产损益;月末,再把“待处理财产损益–流动资产损益”的余额转入“营业外收入”或者“营业外支出”科目。出库调整也要分情况确定分录,比如销售出库调整,借:主营业务成本;贷:库存商品。材料领用调整,借:生产成本——直接成本——材料成本;贷:原材料。如果核算模块制单,总账就不需要再对调整单制单。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友无法备份,查询报错无法备份,查询报错
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房地产汇算清缴期内取得相关支出的发票如何处理 房地产汇算清缴期内取得相关支出的发票如何处理
问:房地产开发经营企业在汇算清缴期内取得相关支出的发票,如何处理?
答:《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第二十八条第三项规定,对期前已完工成本对象应负担的成本费用按已销开发产品、未销开发产品和固定资产进行分配,其中应由已销开发产品负担的部分,在当期申报时进行扣除,未销开发产品应负担的成本费用待其实际销售时再予扣除。第三十四条规定,企业在结算计税成本时其实际发生的支出应当取得但未取得合法凭据的,不得计入计税成本,待实际取得合法凭据时,再按规定计入计税成本。第三十五条规定,开发产品完工以后,企业可在完工年度企业所得税汇算清缴前选择确定计税成本核算的终止日,不得滞后。凡已完工开发产品在完工年度未按规定结算计税成本,主管税务机关有权确定或核定其计税成本,据此进行纳税调整,并按《中华人民共和国征收管理法》的有关规定对其进行处理。
用友U8 打印凭证时,套打出来的凭证无表头用友U8 打印凭证时,套打出来的凭证无表头
问题原因:由于用户刚升级到852,打印参数需要重新调整。 解决方法:进入设置下的“选项”界面,进入“账簿”页签,将凭证打印纸型由7.0先调至6.0,先打印几张凭证,然后再调回到7.0,打印问题解决。
解决方案:
问题原因:由于用户刚升级到852,打印参数需要重新调整。 解决方法:进入设置下的“选项”界面,进入“账簿”页签,将凭证打印纸型由7.0先调至6.0,先打印几张凭证,然后再调回到7.0,打印问题解决。
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用友U8 八月份期间损益结转的凭证,在审核时出现不平的现象。用友U8 八月份期间损益结转的凭证,在审核时出现不平的现象。
问题原因:原因是升级产生的,原来是821的,那么5101的贷方发生数是保留小数点后四位的,在结转时,也是结转四位,但是在结转之前,升级到861,861结转是保留两位的,所以在审核时,出现了不平的情况。 解决方法:先恢复的八月份的记账,然后再执行/*调整7月份的5101明细库出错数据*/UPDATE GL_accassSET me=0,md=mcWHERE (ccode LIKE '5101') AND (iperiod = '7')/*更新5101明细库出错数据*/UPDATE GL_accassSET mb=0,me=0WHERE (ccode LIKE '5101') AND (iperiod = '8') 第三步:记帐,把8月全部凭证记帐/*备份明细库*/SELECT * into gl_accassbak2 FROM GL_accass/*更新510203明细库出错数据*/update gl_accass set me=0,mb=0 where ccode='510203' and (cdept_id = '0302010201')update gl_accass set md=mc where ccode='510203' and (cdept_id = '0302010201') and iperiod='7'/*更新510202,八月明细库余额不等于贷方金额的情况*/UPDATE GL_accassSET me=mcWHERE (ccode = '510202') AND (iperiod = '8')/*更新510203,八月明细库余额不等于贷方金额的情况*/UPDATE GL_accassSET me = mcWHERE (ccode = '510203') AND (iperiod = '8')
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企业发生的各项直接生产费用如何记账? 企业发生的各项直接生产费用如何记账?
企业发生的各项直接生产费用,借记“生产成本——基本生产成本、辅助生产成本”账户,贷记“现金”、“银行存款”、“应付工资”、“原材料”、“应付福利费”等账户。
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企业辅助生产车间为基本生产车间、企业管理部门和其他部门提供的劳务和产品,月度终了,按照一定的分配标准分配给各受益对象,借记“生产成本——基本生产成本”账户、“管理费用”、“营业费用”、“其他业务支出”、“在建工程”等账户,贷记“生产成本——辅助生产成本”账户。
本地版本高于服务器已安装版本 本地版本高于服务器已安装版本
问题号: | 29093 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 平台门户 |
问题名称: | 本地版本高于服务器已安装版本 |
问题现象: | 登陆T6软件时,提示本地版本高于服务器已安装版本? |
问题原因: | 之前作为客户端使用时安装过补丁,作为服务器使用登陆T6,是没打补丁的状态,出现该提示。 |
关键字: | 服务器版本 |
解决方案: | 作为服务器登录时,安装相应版本的补丁再登陆即可。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
大家好,我是新入职人员,公司做电子商务的,之前空了2个月的会计,之前的帐很乱,每个月没有结转损益,没有出报表,我接下来咋办啊?单据什么的都不齐全,也不知道怎么弄成本啥的。给的费用单据,也不知道是银行付款还是现金付款。公司就我一个会计,也没人交接,咋办啊?????? 大家好,我是新入职人员,公司做电子商务的,之前空了2个月的会计,之前的帐很乱,每个月没有结转损益,没有出报表,我接下来咋办啊?单据什么的都不齐全,也不知道怎么弄成本啥的。给的费用单据,也不知道是银行付款还是现金付款。公司就我一个会计,也没人交接,咋办啊??????[]
关注并且是3个公司的帐混为一起的,3个公司属于同一个老板 ,我该咋做账啊?打印银行流水,看金额先对应,确定是银行支付还是现金支付。3个公司的账好区分,从银行走账跟发票名称来一 一对应。分好后才开始做账,出报表。建议弄个电子表,弄三个公司的银行流水跟现金,估计老板看的话,也需要看整体的费用支出等 。牛你把他名下的三个公司报表合成一个就OK了
T3普及版,目前是试用版本,财务报表是不能使用的吗? T3普及版,目前是试用版本,财务报表是不能使用的吗?
可以使用;点击确定即可点击确定后,出来的财务报表都点击不动,请问要怎么操作??、@高贝fUN:第一次使用报表的操作流程:
1. 打开UFO报表系统,单击 【新建】按钮,新建一个空白表页。
2. 单击菜单栏的 格式,选择 报表模板
3. 选择您所在的行业以及要生成的报表,提示是否覆盖本表格式,选择【是】
注:选择模板的时候行业性质一定要与总账中的行业性质一致,否则会造成报表取数不正确。
如果您不知道总账选择的行业,可以到总账中查看
查看路径是:总账——设置——选项——其他——行业性质
4.单击左下角的【格式】 按钮,切换到数据状态,提示是否全表重算,点击【否】。
5. 依次选择菜单栏的“数据”——“关键字”——“录入”,输入年月日,单击确认。
6.稍等片刻,就会显示出数据,如果有的列数据显示为#### ,请调整其列宽即可。
7.如果生成的数据不正确,请查看公式定义是否正确,余额方向是否一致等,修改后重新计算即可。
8.确认无误后,保存报表。【记得保存的位置和名字】生成的数据不正确,怎么增加公式呢?@高贝fUN:建议您先参考一下帮助教程进行操作财务报表:
http://service.chanjet.com/hal ... l%3D2
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列