采购入库单保存后标示已核算,“核算”是什么意思?进货单审核后影响那些模块?根据进货单生成采购发票,如何做结算,结算是什么东东?
2017-7-10 0:0:0 wondial采购入库单保存后标示已核算,“核算”是什么意思?进货单审核后影响那些模块?根据进货单生成采购发票,如何做结算,结算是什么东东?
采购入库单保存后标示已核算,“核算”是什么意思?进货单审核后影响那些模块?根据进货单生成采购发票,如何做结算,结算是什么东东?[]入库单和进货单核算,确认入库成本。进货单立账的话,审核会确认应付款,在往来现金-业务忘来帐中显示,和付款单做核销--那采购发票是做什么的?如果是进货单立帐,发票就没什么实际功能,主要是个记录用的,如果是发票立帐,功能就和进货单一样确认应付款,进货单就没什么实际功能了,主要用于流转生成发票用的
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用友U8 客户设置了科目1243为项目核算,项目选择了取自存货档案,在添置凭证的时候,项目选择的界面,存货编码和存货名称字段宽度太窄了。但是在点击栏目的时候却 不能设置宽度,因为出来的项目选择界面和设置界面不一致。。。用友U8 客户设置了科目1243为项目核算,项目选择了取自存货档案,在添置凭证的时候,项目选择的界面,存货编码和存货名称字段宽度太窄了。但是在点击栏目的时候却 不能设置宽度,因为出来的项目选择界面和设置界面不一致。。。
问题原因:同解决方案 解决方法:请在其它用到存货参照处进行设置!
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:请在其它用到存货参照处进行设置!
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用友U8 851A成本管理报表查询错误,存货GFE151,批次50623282。有完工1580,有产成品入库1580,成本处理表也能够取到数据1580,也有费用,但是在 完工产品成本汇总表中没有该存货该批次的数据。用友U8 851A成本管理报表查询错误,存货GFE151,批次50623282。有完工1580,有产成品入库1580,成本处理表也能够取到数据1580,也有费用,但是在 完工产品成本汇总表中没有该存货该批次的数据。
问题原因:“原因存货GFE151,批次50623282在生产批号表里面,产量约是1542,在6月份就生产完工了,7月份就不计算成本了.所以报表里面查不到数据”即本批次的产品已经生产完工,用户不能再生产该存货该批次的产品。 解决方法: 1、在成本的产品批号表里增加新的批号。 2、另外也可以这样处理修改ca_pronb表中对应批次的BCOMMARK为0,icomperiod的值改为8。重新成本计算完工产品成本汇总表中就有相关数据了。 use ufdata_002_2005 select * from ca_pronb where cbatch='50623282' update ca_pronb set bcompmark=1 ,icompperiod=8 where cbatch='50623282' 解决方法:“原因存货GFE151,批次50623282在生产批号表里面,产量约是1542,在6月份就生产完工了,7月份就不计算成本了.所以报表里面查不到数据”即本批次的产品已经生产完工,用户不能再生产该存货该批次的产品。 解决方法: 1、在成本的产品批号表里增加新的批号。 2、另外也可以这样处理修改ca_pronb表中对应批次的BCOMMARK为0,icomperiod的值改为8。重新成本计算完工产品成本汇总表中就有相关数据了。 use ufdata_002_2005 select * from ca_pronb where cbatch='50623282'
解决方案:
问题原因:“原因存货GFE151,批次50623282在生产批号表里面,产量约是1542,在6月份就生产完工了,7月份就不计算成本了.所以报表里面查不到数据”即本批次的产品已经生产完工,用户不能再生产该存货该批次的产品。 解决方法: 1、在成本的产品批号表里增加新的批号。 2、另外也可以这样处理修改ca_pronb表中对应批次的BCOMMARK为0,icomperiod的值改为8。重新成本计算完工产品成本汇总表中就有相关数据了。 use ufdata_002_2005 select * from ca_pronb where cbatch='50623282' update ca_pronb set bcompmark=1 ,icompperiod=8 where cbatch='50623282' 解决方法:“原因存货GFE151,批次50623282在生产批号表里面,产量约是1542,在6月份就生产完工了,7月份就不计算成本了.所以报表里面查不到数据”即本批次的产品已经生产完工,用户不能再生产该存货该批次的产品。 解决方法: 1、在成本的产品批号表里增加新的批号。 2、另外也可以这样处理修改ca_pronb表中对应批次的BCOMMARK为0,icomperiod的值改为8。重新成本计算完工产品成本汇总表中就有相关数据了。 use ufdata_002_2005 select * from ca_pronb where cbatch='50623282'
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凭证的打印设置不能保存 凭证的打印设置不能保存
问题号: | 12286 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证打印设置不能保存 |
适用产品: | 8.61 |
问题名称: | 凭证的打印设置不能保存 |
问题现象: | 设置了自定义纸,但是每次打印凭证时还是默认为A4纸。 |
问题原因: | 打印设置不能保存 |
解决方案: | 入数据库把表printEx中cTableName为“凭证(金额)”的记录的cPaperType字段改为自定义纸的编号。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
平销返利的会计处理及企业所得税计征 平销返利的会计处理及企业所得税计征 什么叫“平销返利行为”?关于这一行为,上有什么特定的规定? 在商业经营活动中出现了大量平销行为,即生产企业以商业企业经销价或高于商业企业经销价的价格将货物销售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格进行销售,生产企业则以返还利润等方式弥补商业企业的进销差价损失。据调查,在平销活动中,生产企业弥补商业企业进销差价损失的方式主要有以下几种:一是生产企业通过返还资金方式弥补商业企业的损失,如有的对商业企业返还利润,有的向商业企业等。二是生产企业通过赠送实物或以实物投资方式弥补商业企业的损失。目前,我们已发现有些生产企业赠送实物或商业企业进销此类实物时不开发票、不记账,以此来达到偷税目的。目前,平销行为基本上发生在生产企业和商业企业之间,但有可能进一步在生产企业与生产企业之间、商业企业与商业企业之间的经营活动中出现。 平销行为不仅造成地区间收入非正常转移,而且具有偷、避税性质,给国家收入造成了损失。为堵塞税收漏洞,国家总局出台并下发了《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》(国税发〔1997〕167号文),就平销行为中有关增值税的问题作出如下规定: 一、对于采取赠送实物或以实物投资方式进行平销经营活动的,要制定切实可行的措施,加强增值税征管稽查,大力查处和严厉打击有关的偷税行为。 二、自1997年1月1日起,凡增值税一般人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减。应冲减的进项税金计算公式如下:当期应冲减进项税金=当期取得的返还资金×所购货物适用的增值税税率。 平销返利,上应该怎么处理 对于商业企业收到的平销返利,在流转税上应作进项税额转出处理,对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额无必然联系,且商业企业向供货方提供一定劳务的收入,例如进场费、广告促销费、上架费、展示费、管理费等,不属于平销返利,应征收。对商业企业向供货方收取的与商品销售量、销售额挂钩的各种返还收入,均应按照平销返利行为冲减当期增值税进项税额,不征收营业税。应冲减的进项税金为:当期取得的返还资金÷(1+所购货物适用增值税税率)×所购货物适用增值税税率。 甲企业取得的返利,与销售数量有关,因此无论是收到货币性资产还是实物资产,均应于收到当期冲减当期进项税金。会计处理: 1. 收到返利时: 借:银行存款(库存商品等) 贷:其他业务收入 如果收到的是货物,并取得对方开具的增值税专用发票袁,应同时作借记应交税金——应交增值税(进项税额); 2. 按规定转出的进项税额: 借:其他业务支出 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 对于平销返利的税务分析是正确的。所谓平销返利,是指生产企业以商业企业经销价或高于其经销价的价格将货物售给商业企业,商业企业再以进货成本或低于进货成本的价格对外销售。为弥补商业企业的进销差价,失袁生产企业对商业企业予以返还利润,返还的利润,一般按其销售量确定,商业企业购物越多则返点越高。 平销返利行为的税务处理是很明确的,但在会计上,国家始终无明确的统一规定,这也导致中对此项业务的会计处理混乱不一:有的企业计入“其他应付款”、“资本公积”等,但因为平销返利并非供货方对商业企业的无偿捐赠,计入“资本公积”显然是不合适的,而长期在“其他应付款”挂账就更不应该了;也有意见认为应将其作冲减“营业费用”处理,但根据规定,而返利又不属营业费用核算内容;还有意见认为应将其计入“营业外收入”,但营业外收入是指企业与生产经营活动无直接关系的各项收入,在会计上其实并不是作为“收入”,而是作为“利得”核算的,而返利收入却是与企业销售业绩直接相关的,因而在“营业外收入”中核算也是不合适的。那么是否可以如咨询人员所述,将返利计入“其他业务收入”呢? 实际上,“其他业务收入”和“主营业务收入”本质是一样的,都是企业销售商品、提供劳务等取得的收入,其差别主要在于业务的主次之分而已,在不同企业,这种主次之分又是相对的。与“主营业务收入”一样,“其他业务收入”也应有相应的成本结转,只不过不是通过“主营业务成本”而是通过“其他业务支出”核算的。商业企业收到的平销返利,并不是因为销售商品、提供劳务取得的收入,而是供货方对其进销差价损失的弥补;其次,将返利计入“其他业务收入”,而在“其他业务支出”中并无相应的成本结转,只是转出进项税额。所以咨询人员认为应将收到的返利计入“其他业务收入”,这种观点是不合适的。 笔者以为,由于返利是供货商对商业企业进销差价损失的弥补,且一般是在商业企业将商品售出后结算的,因而商业企业作冲减“主营业务成本”处理才是比较合适的。如果是次年收到的,应通过“以前年度调整”核算,如果商品尚未售出就收到返利,则应冲减商品成本。当然,返利形式不同,对其会计处理也是有影响的。下面分别举例说明: 例题剖析 【例1】2006年甲企业向乙企业购货20万元,并已经以相同价格全部对外销售。当年甲企业收到2万元现金返利,则应转出进项税额2906(20000÷1.17×17%)元,同时冲减“主营业务成本”17094(20000-2906)元。会计处理: 借:银行存款 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 假设甲企业收到实物返利,则应视乙企业是否开具增值税专用发票作不同处理: 平销返利,会计上应该怎么处理 【例2】假设上例中乙企业以一批商品返利,该商品含税公允价值2万元,同时乙企业向甲企业开具增值税专用发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 17094 应交税金——应交增值税(进项税额) 2906 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906 【例3】假设上例中乙企业向甲企业开具了普通发票,则甲企业会计处理: 借:库存商品 20000 贷:主营业务成本 17094 应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2906
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方法2、您可以到软件安装路径的
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问:防伪税控企业如何向税务机关报送开票信息?
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请先检查在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,可以到同版本的服务器上拷贝文件进行替换,或者先更新下软件最新的补丁。上午拷贝过来了 加过系统都启动不了了先检查一下在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,若没有,请在其他相同版本的服务器上备份一个过来替换一下,还有就是更新软件最新的补丁。新建账套的时候是否正常?需要复制那个哦@服务社区刘小艳:如何新建套账亲@12345673u:是这样吗@服务社区刘小艳:是的,根据每个步骤的界面录入相应的信息新建账套。我填写的是对的亲@12345673u:您就这样填写好下一步直到建立成功就可以了。成功后我不是要恢复数据吗 会提示这个请先检查在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,可以到同版本的服务器上拷贝文件进行替换,对软件更新下软件最新的补丁。啥事同版本的服务器 是WIN系统还是畅捷通T+ 同版本畅捷通T+同版本软件
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列