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您好,服务器名称有特殊字符吗下载专用浏览器服务器的电脑时间 或者你的电脑时间不是在今天如果你不介意的话可以点继续浏览此网站@畅捷服务周俊贺:没有@走到头的兵:下载了,但是打不开T+软件的网页,显示一片空白,然后没有响应
用友U8 截止到11月,固定资产卡片管理和折旧清单里的本月折旧数都对,但部门折旧汇总表里的本月折旧数少了很多.经检查,发现其fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录,但表fa_cards里有相应记录.如何调整用友U8 截止到11月,固定资产卡片管理和折旧清单里的本月折旧数都对,但部门折旧汇总表里的本月折旧数少了很多.经检查,发现其fa_total表里缺少很多本年新增卡片的记录,但表fa_cards里有相应记录.如何调整
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用友U8 在库存管理里录入采购入库单保存后,点删除时‘报此种存货已被采购发票参照,不能删除’。用友U8 在库存管理里录入采购入库单保存后,点删除时‘报此种存货已被采购发票参照,不能删除’。
问题原因:由于去年的采购发票是参照采购入库单入库单生成,所以采购发票表purbillvouchs.rdsid中记载了入库单的autoid号,由于结转时并不清空该字段,而由于您的ufsystem..ua_identity表中,记载的rdrecords表的autoid的最大号,不是您05年的最大号,所以您在06年新增加入库单时,新增的入库单的autoid号和去年发票中记载的一致,导致删除失败 解决方法:由于上年发票已经结算完毕,只是作为应付期初转过来的,所以将采购发票表的rdsid清空即可,请在查询分析器中针对06年帐套数据库执行下面语句: update a set rdsid=null from purbillvouchs a inner join purbillvouch b on a.pbvid=b.pbvid where rdsid is not null and dpbvdate<'2006-1-1'
解决方案:
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用友T3-用友通采购结算 用友T3-用友通采购结算
一张入库单,存货a,入了一个,单价是1000.79,税率是17;第二条,还是存货a,入了两个,单价是1000.80,税率是17;然后流转生成采购专用发票。如果自动结算,没任何问题。手工结算后,入库单上税额多了一分钱。请问是什么原因?如何处理?
手工结算是用发票金额再除以总的数量去回填单价的,但是自动结算是系统自动搜索记录分别去回填的。 目前软件是这样控制的。介于以上问题如果客户想用手工结算的话,建议入库单填一张分行记录,发票录两张,但是结算的时候也要分别结算。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
登录页面 套账选择 怎么填 登录不了 登录页面 套账选择 怎么填 登录不了[]
如果已经显示了账套,点击登录没反应的一般是浏览器的问题,您使用登录界面的浏览器设置工具或者360兼容模式登录,12.1版本的话重新安装下t+ 浏览器;@服务社区刘小艳:讨账里面没选择的 但是刚才找人给我们看都可以登的,我退出了想重新登陆 就成这样了@17793373307:那您先清除下浏览器的缓存后重新登录;@服务社区刘小艳:还是显示选择套账[/委屈]@17793373307:admin登录系统管理,账套维护中查看账套是否正常显示,红色的需要点击升级;如果正常还是不显示账套,可以参考文档排查下:
http://service.chanjet.com/zhi ... 80282
microsoft net.4安装不成功是什么问题? microsoft net.4安装不成功是什么问题?
重启再安装试试
提示拒绝访问,可以试试开启administrator账户,关闭UAC 重启 再安装可以参考楼上回复进行处理一下现在就是administrator账户,怎样关闭UAC?重新启动也启动了。@杨贵富Bz6:点击电脑左下角“开始”-“控制面板”-查看方式选择“小图标”-点击“用户账户”,在用户账户界面,点击“更改用户账户控制设置”,在用户账户控制设置界面,将白色的小按钮拉动到“从不通知”点击确定,再重启下电脑。@服务社区刘明新:已经是不通知了@杨贵富Bz6:什么版本的数据库什么操作系统 ?@服务社区刘明新:WIN7,SQL2005@杨贵富Bz6:如果上面的操作是按照一楼操作的还不行,那就只能重装系统了
发货单审核死机 发货单审核死机
问题号: | 1625 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 死机 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 发货单审核死机 |
问题现象: | 发货单审核死机,服务器上操作也是如此. |
问题原因: | 数据问题,客户是按日期为前缀来定义单据号的,而3月份的流水号异常大 |
解决方案: | 将其流水号根据3月份的具体单据更改过来即可 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-5-25 |
对内部审计新定义的理解 对内部审计新定义的理解 就是以经济监督的身份产生和发展起来的,离开了监督,审计也就变异了,国家审计是这样,是这样,民间审计也是这样。评价也好,鉴证也好,它们都是为监督而工作,其本质是监督。人们通常说内部审计要搞好服务,本质上是要把监督寓于服务之中,而决不是放弃监督。 国际内部协会2001年在修改后的《内部审计标准》中对内部审计作了新的定义:“内部审计是一种独立的、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为机构增加价值并提高机构的运作效率。它采取系统化、规范化的方法来对风险管理、控制及治理程序进行评价,提高它们的效率,从而帮助实现机构目标。”而国际内部审计师协会2000年6月召开的第59届年会对内部审计的定义则是:“内部审计是一项独立的、客观的确认和咨询活动,目的是改进单位的工作质量和提高效益。”内部审计的重新定义体现了不同环境下对内部审计的不同要求和内部审计职业的发展趋势。但是新定义出现后,理论界一些人认为,当代内部审计已发展到增值型审计了,似乎为组织增加价值是内部审计的唯一目标,而检查财务收支的真实性合法性这一职能也似乎从内部审计的视野中消失了。我们认为这种观点有失偏颇,甚至会引起严重误导。对新的内部审计定义应该从以下几方面来全面理解。 一、内部审计的环境变化导致了新定义 进入20世纪90年代以后,西方企业的生存环境发生了巨大的变化,相应的对内部审计也提出了新的要求。新定义是国际内部审计师协会顺应外部环境发展,为内部审计职业界提供的发展指南。 1、企业经营风险加大 90年代后,西方国家企业经营中面临的各种风险普遍加大。主要因为产品技术变革速度加快,多元化、国际化经营扩张战略引起的兼并收购和资产重组,信息技术和电子商务的发展,所有这些业务使企业经济交易更加多样化复杂化了,而相应的控制环节难以同步实施,这就大大增加了企业的经营风险。如何在防范和控制企业经营风险上发挥积极作用,为内部审计的职能提出了新的要求。因此新定义提出了内部审计应评价和帮助改进企业的“风险管理”。 2、企业治理结构转变 西方国家为促进竞争提高经济活力实行的放松管制运动和随之而来的企业兼并浪潮对企业的治理结构产生了重大影响,出现了例如管理层的薪水补偿计划,董事会职能和结构的变化,机构者放弃消极投资开始参与企业的治理以及员工人力资本的激励等新兴的企业治理方式。作为企业内部的评价机制,如何对企业治理方式提供有效的指引就成了内部审计必须解决的问题之一。这也体现在新定义之中,即要求内部审计应评价和帮助企业改进“治理程序”。 3、企业内部组织战略重组 适应以上情况,许多西方企业为了降低成本,增强竞争力,纷纷进行内部组织结构的重构和调整,将一些非核心部分的管理活动转由外部专业化公司承担。其目的是为了提高组织的效率并为组织增加价值、增强竞争力。新定义中较充分地体现了这种要求,指出内部审计的目的是“为机构增加价值并提高机构的运作效率”,突出其在促进组织目标实现过程中的作用。 二、新定义的主要内容要素及变化 内部审计新定义的内容十分丰富,主要要素包括:①内部审计的本质:是一种“保证工作和咨询活动”。这一认识比国际内部审计师协会59届年会提出的“确认与咨询活动”似乎进了一步,用“保证工作”来代替“确认”,说明它更强调保证组织目标的实现,而“确认”则侧重于证明事项的真实性与合法性。②内部审计的目标:是为本机构增加价值并提高机构的运作效率。这与80年代美国内部审计提出的三个服务的思想一脉相传,即内部审计要为加强企业管理服务、为企业决策服务和为提高企业经济效益服务,否则内部审计就没有存在的必要。这是因为,建立企业是为利益相关者创造价值和谋取利益,因此企业必须不断增加自身的价值,为利益相关者谋求利益,同时也维系利益相关者的信心。增加价值的目标应由企业的各个组成部分来共同实现,内部审计也不例外。内部审计师在收集资料、识别并评价风险的过程中,比较其他组织成员,对组织如何创造价值可能产生更深刻的见解。内部审计师应将这些有价值的信息以咨询、建议、书面报告或通过其他产品形式呈现出来,为相应的经营管理人员提供帮助。内部审计新定义据此提出内部审计活动的价值主张,要求其在公司治理、风险与控制领域内采取系统化、规范化的方法为组织增加价值服务,也就顺理成章了。表面上看,它与59届年会的提法(改进工作质量和提高效益)并无多大差别,但“增加价值”比“提高效益”要具体得多,联想到西方国家近些年提出的考核企业效益的EVA指标,这里的“增加价值”显然是增加企业的EVA(经济增加值)。同时用“提高运作效率”来代替“改进工作质量”也是意味深长的。③内部审计的工作内容:是对风险管理、和治理程序进行评价,而不仅仅是以前提出的只对内部控制进行评价。可见内部审计的范围和内容比以前大大拓宽了,这反映出内部审计的责任更重、地位更高了。④内部审计的方法:是运用系统化和规范化的方法。毫无疑问,要完成上述重要的任务并实现组织的目标,必须采用科学的方法,而科学的方法就应该是系统的和规范的,而不是零散的和随心所欲的,所谓系统的和规范的方法如审计抽样方法、风险评估方法和内部控制方法等等。⑤内部审计的主要职能:评价和咨询。通过评价和咨询职能的发挥,以服务于组织的最终目标——增加价值。⑥内部审计的特点:独立和客观。内部审计要完成以上任务,必须是独立的机构,只有独立的机构才能做到客观的评价。因此,独立是客观的保证。 三、正确理解“保证工作”和“增加价值” 国际内部审计师协会将内部审计定义为一种保证工作和咨询活动,目标是为组织增加价值,那么如何理解“保证工作”和“增加价值”?它是否就是有些人理解的内部审计在今后只搞绩效审计不搞财务审计了呢?或者说内部审计只有评价和咨询职能而没有监督职能了呢?回答应该是否定的。理由有三。 其一,继续搞好财务审计是审计目标决定的,不断发生的世界性财务丑闻为此作了反证。我们认为,现代内部审计必须将工作重点放到效益审计上来,它是内部审计发展的方向,但是不等于只搞效益审计,而不搞或放弃财务审计。道理很简单,审计基本原理告诉我们,审计的基本目标是审查经济活动的真实、合法和有效。这里,人们往往忽视了为什么把真实和合法两个目标放在前面,其实,只有在真实合法的基础上才谈得上效益。近两年西方国家暴露出来的安然、世通等财务丑闻无不有力地说明了这一点。由于会计信息的虚假,使广大投资人的利益受到损失和侵害,不但使公司股价一落千丈,甚至导致公司的破产和倒闭,企业都没有了,哪里还有效益和增加价值可言!这无可辩驳地证明了作为企业自我制约机制之一的内部审计应把真实性合法性作为首要目标,加强审计监督,搞好财务审计。因此,我们理解,定义中的“保证工作”应该包括两层含义。其一是保证本单位会计信息的真实性和合法性,其二是保证实现组织目标——增加价值。 其二,独立性特点主要是针对具有监督职能的财务审计而言的。内部审计新定义中再次强调了内部审计的独立性特点,内部审计部门为什么要独立于被审计单位之外?就是因为它要进行财务收支的真实性合规性审计,以便客观公正地发表审计意见。如果不进行财务审计,而只搞效益审计,只搞评价和咨询工作,那内部审计就不是审计、内审部门就不是审计部门,而应该为它正名为内部咨询部门(机构)或评价部门,这个部门是否独立就无所谓了,它可以是独立的,也可以是不独立的,可以放在财务部门内部,也可以放在公司办公室下或公司决策部门下。可见,新定义中一如既往地强调内部审计的独立性特点,说明即使在西方发达国家的内部审计中,虽然财务审计所占用的资源(人力、时间等)大大下降,但仍然没有放弃具有监督职能的财务审计这个审计的根本。 其三,新修订的《内部审计实务标准》(以下简称红皮书,中国时代经济出版社,2002年5月版,下文所注页码均为该书的页码)中仍有许多财务审计和舞弊审计的条款与内容,说明财务审计仍是内部审计的主要内容之一。下面我们摘录一些条款来证明。 ——在《在评价合规项目时的法律考虑》标准中,红皮书说:“合规项目(审计)可以协助机构防止雇员过失违法,发现违法行为并打击雇员的故意违法乱纪行为,还可以……确定董事和高级职员的责任,创建并加强机构身份并决定惩罚性赔偿的合适性……,促进合规项目的有效执行。” ——在《对控制过程的评价和报告》标准中,红皮书说:内部审计部门的这种评价应当包括“财务与运营信息的可靠性与完整性;运营的效果与效率;资产的护卫情况;对法律、与合同的遵守情况。”同时,这四项评价内容又在《对控制过程的充分性进行评价》标准中一字不漏地重复出现。 ——在《分析与评价》标准中,红皮书说:分析性审计程序在确认以下内容时非常有用:“意外差异;潜在的错误;潜在的不合规或违法行为;其他异常或不重复发生的交易或事件。”接着,该标准还指出:“当分析性审计程序发现意外结果或关系时,内部审计师应该检查并评价这些结果或关系。……如果此类结果或关系无法得到解释,则表明存在潜在错误、不合规现象或违法行为等严重情形。内部审计师应该将这些通过分析性审计程序发现的、无法得到充分解释的结果或关系通报给合适层次的管理人员。” ——在《记录信息》标准中,规定“如果内部审计师正在报告财务信息,则审计工作底稿中记载会计记录是否与此财务信息一致” ——在《发现舞弊》标准中指出,“内部审计人员应该拥有充分的知识,发现舞弊现象”,“舞弊包括以故意欺骗为特征的一系列违法乱纪行为。舞弊可以是为机构谋利,也可以给机构带来损害。”并列举了10多种舞弊的范例,提出了舞弊对公司形象的影响,即“舞弊调查的结果可能表明舞弊在一年或几年中对机构的财务状况和经营成果已年产生了以前尚未发现的严重负面影响。”。 以上这些简短的引述中我们完全可以看出,国际内部审计师协会对真实性合法性的财务审计是十分关注的,并详细规定了舞弊审计的方法和程序。虽然他们往往用“评价”一词来解释内部审计,并作为内部审计的主要职能,但是我们从以上引述中不难发现,“评价”中包含了浓重的“监督”意义。本来,审计就是以经济监督的身份产生和发展起来的,离开了监督,审计也就变异了,国家审计是这样,内部审计是这样,民间审计也是这样。评价也好,鉴证也好,它们都是为监督而工作,其本质是监督。人们通常说内部审计要搞好服务,本质上是要把监督寓于服务之中,而决不是放弃监督。
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还是用银行吧@老夫: 好的谢谢先进手段值得一试@付绕: [/微笑]@付绕:支付宝多是个人名字,开通公司帐号一样要收费,也不利于核算,淘宝店除外,因为他们本来就缴费
变更为小规模纳税人,其未抵扣完的增值税该如何处理 变更为小规模纳税人,其未抵扣完的增值税该如何处理
对于一般纳税人因年增值税应税销售额达不到规定标准,而被取消一般纳税人资格,认定为小规模纳税人的,其增值税留抵税额,税务机关不予退还,企业应一律转入存货成本。
取消一般纳税人资格,认定为小规模纳税人后,纳税申报表也应及时更换。
用友t3期初余额导入
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
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问题解答
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在WIN2000下不能合计
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问题版本: 810-U6普及版3.1 问题模块: 2-UFO报表 所属行业: 0-通用 问题状态: http://yun.kuaiji66.com公示 关 键 字: 在WIN2000下不能合计 适用产品: 用友财务软件8.0UFO报表(A) 补 丁 号: 开放状态: 用友云基地注册用户 原问题号: 提交时间: 2008-1-8 问题名称: 在WIN2000下不能合计 问题现象: 812版本的在许多单位在WIN2000下不能合计。 原因分析: 程序问题。 解决方案: 请使用补丁程序可以解决问题。
在客户端无论运行哪个模块,都会出现runtime error对话框
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U8其他工资数据年度结转失败
U8其他工资数据年度结转失败U8其他工资数据年度结转失败
U8其他-工资数据年度结转失败自动编号: 13037 产品版本: U8其他 产品模块: 工资管理 所属行业: 通用 适用产品: 用友财务软件工资(A) 关 键 字: 年度结转 问题名称: 工资数据年度结转失败 问题现象: 错误说明: 结转2004年度数据到2005年度时出错.年度结转失败. 原因分析: 数据库出错,不能正常年结 解决方案: 在数据库的工资类别管理表里(wa_account) 把字段iLastMonth的12改为11 就可以顺利结转成功了
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U8其他工资项目的统计分析出错
U8其他工资项目的统计分析出错U8其他工资项目的统计分析出错
U8其他-工资项目的统计分析出错
自动编号: | 12898 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 工资管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 用友财务软件8.0工资(A) | 关 键 字: | 工资项目的统计分析出错 |
问题名称: | 工资项目的统计分析出错 | ||
问题现象: | 8.12工资账表的‘部门工资项目构成分析表’等关于工资项目的统计分析出错,无法统计. | ||
原因分析: | 该问题时由于print表存在乱码引起的。 | ||
解决方案: | 请在04年删除该表,从03年导入该表。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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产品资讯
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备份用友财务软件数据
备份用友财务软件数据
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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用友财务软件凭证审核
用友财务软件凭证审核
【用友软件U8/T6/T3反审核操作步骤】
1、用友软件取消凭证审核步骤,依次打开总账系统→填制凭证,如下图: