12.0 如何升级12.1版本
2018-3-21 0:0:0 wondial12.0 如何升级12.1版本
12.0 如何升级12.1版本[]将12.0账套恢复到12.1版本,然后在账套维护中点击升级具体怎么弄 你这样说我肯定不会得12.0版本上,用admin登录系统管理,点击账套维护,选择账套备份出来,将备份拷贝到12,1软件的机器上,相同操作,登录账套维护中,点击升级,选择这个账套备份,会自动恢复到12.1版本并升级有人告诉告诉我是备份数据库的 是不是这样的是备份账套,不是备份数据库,就是按照上面的操作备份帐套
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用友U8其他821采购委外业务变通处理办法U8其他821采购委外业务变通处理办法
U8其他-821采购委外业务变通处理办法
自动编号: | 7430 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 采购委外业务 |
问题名称: | 821采购委外业务变通处理办法 | ||
问题现象: | 只用了采购管理和库存两个模块,外购盘元通过委外商加工成钢丝,钢丝直接入车间领用,月底结算委外商开的是加工费发票,请问在采购管理模块中如何实现此流程?无法解决的话请问变通一下如何解决? | ||
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解决方案: | 委托加工业务目前的8.0版本无法直接处理,没有提供此功能。分解成“销售”和“采购”环节,在“采购管理”模块和“销售管理”模块中分别处理,在此情况下,加工商既是公司客户,也是公司供应商。当货物发给加工商时,开具销售发票,作出库处理,结算销售成本,形成销售收入;加工后货物返回时,按“采购”处理,录入采购发票和采购入库单,结算采购成本,应收应付相抵后,差额即为加工费。也可以这样处理:设置一种出库类别,通过其他出入库单来反映,委托加工的数据手工录入。将两种方法合并使用,加工费发票,加工后货物返回时,按“采 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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您好,点击新增您是说客户那就显示信息吗?看下设置是否设置了记忆功能。@畅捷服务康莲:在哪看[/可怜]@少年iaq:您好,点击操作-设置下看下客户是否记忆了。@畅捷服务康莲:好的 谢谢@少年iaq:客气
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想请问一下大家,营改增之后,关于过路费、汽车加油票、快递费如何入账?小规模怎么做处理?一般纳税人怎么处理才能更好地节约成本? 想请问一下大家,营改增之后,关于过路费、汽车加油票、快递费如何入账?小规模怎么做处理?一般纳税人怎么处理才能更好地节约成本?[]
是哪个部门发生的,就记入相关的费用。小规模肯定是记入成本费用的,一般纳税人,可以取得专票的,肯定要专票,才会在税收上更划算一些。
听说明天抽奖概率翻倍,又打算试试的吗? 听说明天抽奖概率翻倍,又打算试试的吗?
抽了无数次 花了无数乘10个豆 没中奖、、、抽啥哟@孙菲菲耶:明天概率翻倍,来试试吧@qq392629945:呃....新鲜刺激的~~@服宝:[/坏笑]好像有新奖品!给我预定个1等奖!![/龇牙]+1可以设置个安慰奖[/强][/强][/龇牙]
多营销机构加盟店的零售端,应该在加盟店账里面对账收款,还是在总部对账收款。在总部对账收款,提示预收款余额不足,收款确认失败。 多营销机构加盟店的零售端,应该在加盟店账里面对账收款,还是在总部对账收款。在总部对账收款,提示预收款余额不足,收款确认失败。[]
即启用多营销机构又启用加盟店,下级加盟店的零售单应以下级账号登录进行对账收款,在总部对账收款提示预收余额不足,一般是有期初会员储值,但未在往来期初中录入零售客户的预收账款。@畅捷服务陈玲:以下级加盟店账号进行对账收款,没有数据。查询零售数据中心都看不到数据。总部对账收款提示预收款余额不足。@畅捷服务陈玲:加盟店储值卡的冲销业务应该怎么处理呢首先,只启用加盟店或加盟店和多营销机构都启用,只能在下级进行对账,您确认一下当前门店在档案中的所属营销机构是总部还是下级呢,
其次,加盟店储值时在总部形成预收,加盟店在前期向总部购货时会确认总部应收和加盟店应付,会员在加盟店消费时在加盟店对账收款,形成加盟店的应收账款,后续以加盟店账号登录点击往来现金——往来冲销——加盟店储值冲销业务,使用加盟店的应收与之前的应付冲销,再以总部账号登录点击往来现金——往来冲销——加盟店储值冲销业务,使用储值时的预收冲加盟店早期购货形成的应收就可以了。@畅捷服务陈玲:我的加盟店所属营销机构是下级,不是总部我这边也再重新测试了一遍,不管是只启用加盟店还是连多营销机构一起启用,只要门店所属的机构是下级组织,对账收款就只能在下级操作,总部是无法操作的,您再确认一下吧。@畅捷服务陈玲:谢谢姐,我找到我的问题了。我用总部账款主管身份登陆的POS端,问题出在这里了。现在好了。谢谢您,麻烦您一天了不客气
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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