花生壳解析的,有一台外网开户端,登入网站输入进去之后,能显示登入界面正在配置,然后转了几圈就是打不开,什么浏览器都试了都不行,缓存什么的都删了重置了就是打不开。其他客户端都能正常访问
2018-4-8 0:0:0 wondial花生壳解析的,有一台外网开户端,登入网站输入进去之后,能显示登入界面正在配置,然后转了几圈就是打不开,什么浏览器都试了都不行,缓存什么的都删了重置了就是打不开。其他客户端都能正常访问
花生壳解析的,有一台外网开户端,登入网站输入进去之后,能显示登入界面正在配置,然后转了几圈就是打不开,什么浏览器都试了都不行,缓存什么的都删了重置了就是打不开。其他客户端都能正常访问[]直接换外网IP登入T+,看是否能登入。--不行,都是转两下就显示无法连接花生壳的不太稳定。您可以考虑换成金万维的域名解析软件。
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固定资产与总账对账显示不平衡,总账中累计折旧科目显示为负数,数值部分与固定资产累计折旧一致。累计折旧科目性质错误导致总账中该科目余额为负数。做好账套备份,取消记账到期初,对账套执行语句update code set bproperty=0 where ccode=’152′修改152累计折旧科目性质后重新记账,固定资产与总账对账平衡。code表:科目表? bproperty:科目性质?? ccode:科目编码。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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法定禁止背书是指根据《票据法》的规定而禁止背书转让的情形。由于法律规定在某些情况下,汇票不得背书转让,因此,如果背书人将此类汇票以背书方式转让的,应当承担汇票责任。《票据法》第三十六条规定:“汇票被拒绝承兑、被拒绝付款或者超过付款提示期限的,不得背书转让;背书转让的,背书人应当承担汇票责任。”根据这一规定,法定禁止背书的情形有三种:
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问:房地产开发企业在开发项目中建造的物业管理场所,应如何进行处理?
答:根据《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)第十七条规定,企业在开发区内建造的会所、物业管理场所、电站、热力站、水厂、文体场馆、幼儿园等配套设施,按以下规定进行处理:1.属于非营利性且产权属于全体业主的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位的,可将其视为公共配套设施,其建造费用按公共配套设施费的有关规定进行处理。2.属于营利性的,或产权归企业所有的,或未明确产权归属的,或无偿赠与地方政府、公用事业单位以外其他单位的,应当单独核算其成本。除企业自用应按建造固定资产进行处理外,其他一律按建造开发产品进行处理。
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房地产开发公司销售商住房屋要缴哪些税 房地产开发公司销售商住房屋要缴哪些税
问:房地产开发公司销售商住房屋,要缴哪些税?具体如何计算?
答:房地产开发公司销售商住房屋,应向地税部门缴纳以下税:
(1)营业税,按纳税人销售房屋向对方收取的全部价款和价外费用的5%缴纳;
(2)城市维护建设税,按营业税税额的规定比例(税率市区为7%,县城、镇为5%,不在市区、县城或镇的为1%)计算缴纳;
![定义完的检索表时间是否可以更改](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
定义完的检索表时间是否可以更改 定义完的检索表时间是否可以更改
问题号: | 27880 |
---|---|
适用产品: | G9系列 |
软件版本: | 1097-G9-海关专版10.6 |
软件模块: | 867-分析 |
问题名称: | 定义完的检索表时间是否可以更改 |
问题现象: | <P>定义完一个检索表是取2010年的数据,现在想检索2011年的数据是否可以更改,如果不能更改需要怎么操作?</P> |
问题原因: | <P>检索表定义好后,检索表的时间是取自G9主界面中点“时间”按钮所选的时间,并且不能更改。</P> |
关键字: | 定义完的检索表时间是否可以更改 |
解决方案: | <P>更改时间,重新建一张检索表。</P> <P></P> |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 1-临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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消息和单据审核是独立的,您要点击了消息之后才是查看了就不会显示;
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![预提费用](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
预提费用预提费用
|
![#财税实务#我们预付物流公司的运费,记预付账款还是其他应收款](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
#财税实务#我们预付物流公司的运费,记预付账款还是其他应收款 #财税实务#我们预付物流公司的运费,记预付账款还是其他应收款[]
预付账款如果运费确实要给物流公司的,就预付账款那购货的运费记什么费用合适 管理费用吗预付账款,后期收到物流公司运费发票 借:销售或管理费用-运费 贷:预付账款即可(不考虑进项税)好的,谢谢预付账款额
![表体自定义项5在格式中定义显示没效果-](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
表体自定义项5在格式中定义显示没效果- 表体自定义项5在格式中定义显示没效果?
问题号: | 21838 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 |
软件模块: | 库存管理 |
问题名称: | 表体自定义项5在格式中定义显示没效果? |
问题现象: | 在单据设计里设置好销售出库单的自定义项5数值型,在录入销售出库单时录好该自定义项的数值,在流水帐格式菜单增加好该自定义项的情况下,然后进行流水帐查询,出来的情况是流水帐里有这自定义5这一列,但数值为空,但是在收发存汇总里却能正常显示该自定义项的数值.这是什么原因,我需要在流水帐里显示票据自定义项的数值? |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 您好,增加时请选择视图菜单下的显示可用字段视,再选择CDEFINE26(表体自定义项5,因为CDEFINE5对应的是表头自定义项5不是表体自定义项5.) |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![我的T3没有现金流量表,在哪里能下到补丁?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
我的T3没有现金流量表,在哪里能下到补丁? 我的T3没有现金流量表,在哪里能下到补丁?[]
现金流量表是在财务报表里的,你得先设现金流量科目只有资产负债表和利润表的表单找到了,有步骤说明吗?你用的是什么会计准则小企业,然后我在工业企业里找到了,但现金流量项目大类不知道在哪里预置有步骤说明吗基础设置-财务-会计科目-编辑-指定科目-现金流量科目 选上 然后在项目管理增加现金流量项目@默默1453426635:现金流量表与补丁没有关系。要出现金流量表的前提有三个,第一,设置现金流量项目,第二,在做凭证的时候选择对应的项目,第三,通过系统内置的模板录入关键字重算就可以了。如果你不懂操作可以联系我,我帮你,我的名字上有联系方式。好的,谢谢
![营改增后哪些进项税款可以抵扣](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
营改增后哪些进项税款可以抵扣 营改增后哪些进项税款可以抵扣[]
发文里有呢大多数的进项税款都可以抵扣。不能抵扣的项目大概有:一、纳税人身份不得抵扣进项税额
1.增值税小规模纳税人购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
2.一般纳税人会计核算不健全,或者不能够提供准确税务资料的。
3.增值税一般纳税人在以小规模人身份经营期(新开业申请增值税一般纳税人认定受理审批期间除外)购进的货物或应税劳务取得的增值税发票,其进项税额不允许抵扣。
4.增值税一般纳税人从小规模纳税人购进货物或者应税劳务取得普通发票(购进农产品除外)不允许抵扣进项税额。
5.增值税纳税人在认定批准的月份(新开业批准为增值税一般纳税人的除外)取得的增值税发票不允许抵扣进行税额
6.应当办理一般纳税人资格登记而未办理的。
二、扣税凭证问题不得抵扣进项税额
1.纳税人取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国家税务总局有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
增值税扣税凭证,是指增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票、农产品销售发票和完税凭证。纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
2.增值税专用发票无法认证、纳税人识别号不符以及发票代码、号码不符等情况之一的其进项税额不允许抵扣。
3. 开具错误的增值税发票不允许抵扣
4.增值税专用发票开出之日起,超过180天未认证的(因客观原因导致除外),不能抵扣。(国家税务总局公告2011年第78号)
5.虚开的增值税专用发票不得抵扣。
6.票款不一致的增值税专用发票不得抵扣
纳税人购进货物、应税劳务或服务、无形资产、不动产的,支付运费,所支付款项的对象,必须与开具抵扣凭证的销货单位、提供劳务或服务等的单位一致,才能抵扣进项税额,否则不予抵扣。
7.汇总开具增值税发票,没有销售清单不能抵扣。
8.对开增值税专用发票不允许抵扣
三、非正常损失不得抵扣
非正常损失是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。
1.非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。
2.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。
3.非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
4.非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。
纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。
四、用于最终消费(负税人)不得抵扣
1.用于集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
2.纳税人的交际应酬消费属于个人消费,进项税额不得抵扣。
3.购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务,进项税额不得抵扣。
4.纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。
上述不得抵扣的计算方法:
1.已抵扣进项税额的购进货物(不含固定资产)、劳务、服务,发生上述情形的,应当将该进项税额从当期进项税额中扣减;无法确定该进项税额的,按照当期实际成本计算应扣减的进项税额。
不得抵扣的进项税额=实际成本×适用税率
2.已抵扣进项税额的固定资产、无形资产或者不动产,发生上述规定情形的,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:
不得抵扣的进项税额=固定资产、无形资产或者不动产净值×适用税率
固定资产、无形资产或者不动产净值,是指纳税人根据财务会计制度计提折旧或摊销后的余额。
五、用于简易计征办法和免税项目,不得抵扣
用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。
简易计税方法的应纳税额,是指按照销售额和增值税征收率计算的增值税额,不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:
应纳税额=不含税销售额×征收率
一般计税方法的纳税人,兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额,按照下列公式计算不得抵扣的进项税额:
不得抵扣的进项税额=当期无法划分的全部进项税额×(当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额)÷当期全部销售额
主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
六、采用差额征税的,允许扣减的款项中的进项税额不得扣除。这个是之前营改增时在税务网查找的文件,可以参考看看。
使用技巧
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问题解答
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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