郑州宇通薪酬管理目前处于什么阶段
2018-3-15 0:0:0 wondial郑州宇通薪酬管理目前处于什么阶段
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最新信息
请问 T3发货单 制单人审核人哪一行 单据怎么调 都不到底 190-130的纸 请问怎么弄 请问 T3发货单 制单人审核人哪一行 单据怎么调 都不到底 190*130的纸 请问怎么弄
这个需要调整上下左右边距了,在打印预览中进行调整。调整了 还是不行 而且每次改了之后 再进去还是 原来那个边距 T3 10.6PLUS1@丁博霄: 请重装下打印机驱动然后再次进行调整。这个和软件版本没有关系,你设置之后推出估计又还原了这个和驱动有关系。可以在预览的界面 点击边距设置 将下减小谢谢
企业代扣代缴个人所得税取得的手续费收入交营业税,税率是多少- _0企业代扣代缴个人所得税取得的手续费收入交营业税,税率是多少?
对单位取得的代扣代缴手续费收入,《财政部、国家税务总局、中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理得通知》(财行[2005]365号)规定:三代”代扣代缴、代收代缴、委托代征)单位所取得的手续费收入应该单独核算,计入本单位收入,用于“三代”管理支出,也可以适当奖励相关工作人员。
按照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定,企业取得代扣代缴个人所得税的手续费收入属于“服务业”征税范围,应按5%得税率缴纳营业税。同时,这项手续费收入不属于《企业所得税暂行条例》规定的免税范围,应依法缴纳企业所得税。
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用友U8 行业报表下发后不能够接收数据,接收数据的机器会死机内存报错,我已经判定资产负债表的问题了,具体是哪个单元公式有问题没有发现。用友U8 行业报表下发后不能够接收数据,接收数据的机器会死机内存报错,我已经判定资产负债表的问题了,具体是哪个单元公式有问题没有发现。
问题原因:公式的最大字符数超过了510个字节,在UFO中可以定义的公式字符数为1024个字节,估计是在UFO中定义的公式,并粘贴到行业报表的,因为这样系统并不报错,但在录入报表的公式定义中,无法确认公式,提示公式超过510字符。解决方法:目前只能把公式缩小的方法解决,具体可以把原来的项目在报表中拆成多个单元,把公式简化。
解决方案:
问题原因:公式的最大字符数超过了510个字节,在UFO中可以定义的公式字符数为1024个字节,估计是在UFO中定义的公式,并粘贴到行业报表的,因为这样系统并不报错,但在录入报表的公式定义中,无法确认公式,提示公式超过510字符。解决方法:目前只能把公式缩小的方法解决,具体可以把原来的项目在报表中拆成多个单元,把公式简化。
用友U8其他1)无法查看期初的2001年的发票。2)客户为12004的客户,在业务总帐和明细帐中的本期收回金额不等。U8其他1)无法查看期初的2001年的发票。2)客户为12004的客户,在业务总帐和明细帐中的本期收回金额不等。
U8其他-1)无法查看期初的2001年的发票。2)客户为12004的客户,在业务总帐和明细帐中的本期收回金额不等。
自动编号: | 10601 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8应收应付 | 关 键 字: | 建立帐套 |
问题名称: | 1)无法查看期初的2001年的发票。2)客户为12004的客户,在业务总帐和明细帐中的本期收回金额不等。 | ||
问题现象: | 1)无法查看期初的2001年的发票。 2)客户为12004的客户,在业务总帐和明细帐中的本期收回金额不等,相差17554.00,AP_DETAIL中有两条17554.00的记录。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
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企业搬迁后空置场地 可申报免缴城镇土地使用税 企业搬迁后空置场地 可申报免缴城镇土地使用税
随着各地城镇化建设步伐加快,很多企业面临搬迁出城进入园区的现实。然而,企业搬迁后原场地不使用的,是否可以免缴城镇土地使用税?
《国家总局关于城镇土地使用税部分行政审批项目取消后加强后续管理工作的通知》(国税函〔2004〕939号)规定,对搬迁后原场地不使用的,凡企业申报暂免征收城镇土地使用税的,应事先向土地所在地的主管税务机关报送有关部门的批准文件或认定书等相关证明材料,以备税务机关查验。具体报送材料由各省、自治区、直辖市和计划单列市的地税局确定。也就是说,人如果要求,必须符合相关程序。纳税人在享受这一政策时,应注意以下四点事项。
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你好,我想问一下是不是比如我出完每个季度的报表之后就可以结账,结账之后是不是就不能再增加修改该季度的凭证? 你好,我想问一下是不是比如我出完每个季度的报表之后就可以结账,结账之后是不是就不能再增加修改该季度的凭证?[]
是的,结账之后是不是就不能再增加修改结账月份的的凭证了@畅捷服务邓尉:谢谢。@畅捷服务邓尉:那如果真的需要修改的话可不可以反结账?@liArE:可以反结账@畅捷服务邓尉:T+报表需要结账吗?
调拨单列表里表头自定义项不显示 调拨单列表里表头自定义项不显示
问题号: | 25516 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | 609-用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
软件模块: | 18-库存管理 |
问题名称: | 调拨单列表里表头自定义项不显示 |
问题现象: | 调拨单在单据格设置里设置了“表头自定义项1”,在单据录入中录入了对于的“表头自定义项1”,并且在调拨单列表里的栏目里把对应的“表头自定义项1”显示选择了,但在列表里还是不显示“表头自定义项1”这列。 |
问题原因: | 表头自定义项的列宽没有设置。在“调拨单列表”——“栏目”中“表头自定义项1”到“表头自定义项10”默认的列宽是0. |
关键字: | 调拨单列表里表头自定义项不显示 |
解决方案: | 进入“调拨单列表”——“栏目”找到“表体自定义项1”把显示的标志选上,设置一个适合的列宽就能显示了。 |
行业: | 0-通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 2-最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友数据丢失数据丢失
|
老师好 我想删除已经结算的采购入库单 已经恢复记账 凭证已经删除 上个月已经做了估计入库 系统提示我单据已被存货核算系统处理或对应的入库单已经记账 这种情况怎么删除凭证? 老师好 我想删除已经结算的采购入库单 已经恢复记账 凭证已经删除 上个月已经做了估计入库 系统提示我单据已被存货核算系统处理或对应的入库单已经记账 这种情况怎么删除凭证?[]
您要把核算模块取消处理,单据恢复记账,然后在删除结算已经恢复记账了 但是还是不让删除都删除之后提示什么单据已被存货核算系统处理或对应的入库单已经记账这张单据上个月我做过暂估处理 这个月是到票如果您要删改业务,就要删除所有相关的业务的
当期所得税及递延所得税的比较 当期所得税及递延所得税的比较 一、当期所得税的计算 当期所得税——是指企业按照规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给部门的所得税金额,即应交所得税。 当期所得税(应交所得税)=应所得额×当期适用税率 应纳税所得额=利润±永久性差异±暂时性差异变动额 应纳税所得额=会计利润 +按确认费用但不允许税前扣除的费用 -税定不征税的收入 ±会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额 ±会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额 ±其他需要调整的因素 具体调增调减的说明 ●按会计准则确认费用但税收不允许税前扣除的费用——如违反各种法律规定的罚款、非广告性赞助支出、非公益性捐赠支出等永久性差异(+)。 ●税法规定不征税的收入(-)。 ●会计费用与税法规定可予税前扣除金额之间的差额: 永久性差异——超过扣除标准的招待费支出(+)、超过扣除标准的利息支出(+)、超过扣除标准的职工薪酬(+)等。 暂时性差异——会计折旧与税收折旧的差异(±)、会计摊销与税收摊销的差异(±)、计提的资产减值准备(+)、计提的产品质量保证费用(+)等。 ●会计收入与税法规定应计入纳税所得的收入之间的差额——公允价值变动收益(-)分期收款销售商品所确认收入的差异(-)等。 借:所得税费用——当期所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 二、递延所得税 递延所得税费用(或收益)=(递延所得税负债期末余额-递延所得税负债的期初余额)-(递延所得税资产的期末金额-递延所得税资产的期初余额) ◆需注意:如果某项交易或事项按照会计准则规定应计入所有者权益,由该交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债及其变化亦应计入所有者权益,不构成利润表中的所得税费用。 借:递延所得税资产 所得税费用——递延所得税费用 贷:递延所得税负债 三、所得税费用 利润表中应予确认的所得税费用为当期所得税和递延所得税两者之和。即:所得税费用=当期所得税+递延所得税。
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也就是说正常的话是没有别的操作上的原因会导致如此了?
@服务社区刘小艳:@tanglin0:是的@服务社区刘小艳:好的,谢谢!我试试,再不行就提交支持网去@tanglin0:[/握手]@服务社区刘小艳:还是不行。。。。。。,@tanglin0:提交到支持网上查看下把。@服务社区刘小艳:已经提交了。@tanglin0:[/OK]那您等后台工程师处理把。@服务社区刘小艳:嗯嗯。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列