管家婆财贸版结转成本是为负数怎么办 _0
2018-3-12 0:0:0 wondial管家婆财贸版结转成本是为负数怎么办 _0
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('030001')您好,直营店做对账收款,专柜做零售结算,然后确认都已经出库,可以去点击注销。系统会有提示030001 为POS号码,我的语句试用于12.0操作之前请备份帐套,执行后,在点注销就可以了,试用情况:单据错误出现的POS端无法注销(前提是单据对错不管,只想注销)@黑龙江永大于工:我试试谢谢不用谢
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用友U8 银行对帐不平_0用友U8 银行对帐不平
问题原因:银行对帐单期初余额方向不对 解决方法:银行对帐单期初余额调整为贷方
解决方案:
问题原因:银行对帐单期初余额方向不对 解决方法:银行对帐单期初余额调整为贷方
用友U8 存货1月份凭证生成后传递到总帐,在余额表中查询 物资采购科目 有借方余额22620.19,借贷不平。此生成凭证在应付模块审核报销的金额为7399305.66,在存货中生成101、102仓库的蓝字回冲单(报销) 采购入库单(报销)金额为7376685.47。 请帮忙分析,谢谢环境用友U8 存货1月份凭证生成后传递到总帐,在余额表中查询 物资采购科目 有借方余额22620.19,借贷不平。此生成凭证在应付模块审核报销的金额为7399305.66,在存货中生成101、102仓库的蓝字回冲单(报销) 采购入库单(报销)金额为7376685.47。 请帮忙分析,谢谢环境
问题原因:同解决方案 解决方法:您好: 我们在采购结算单列表中中看到的是发票和入库单结算后的结算单的记录。来源于结算单表pursettlevouchs。在存货模块中要制单的是单据记帐后的记录。来源于ia_subsidiary。这两个表有可能不一致。比如未做结算成本处理。或者结算成本处理的时间不在结算期间内。或当月部分结算等都有可能不一致。 您的数据1月份有部分单据没有做结算成本处理。这些单据的金额合计就是22620.19。存货中未对这些单据做暂估。相当于存货明细帐中未形成这部分记录。所以您在生成凭证时会少一部分数据。请做结算成本处理,并且在做处理时请选择“未全部结算完的单据是否显示”选项。
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期初未达 期初未达
问题号: | 31253 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 出纳通普及版10.1 |
软件模块: | 用友出纳通 |
问题名称: | 期初未达 |
问题现象: | 出纳通中银行账户启用不了,提示“账户期初不平衡,请先设置期初余额和未达账项”? |
问题原因: | 这是由于新建账户或者年结之后,日记账期初和对账单期初不平造成的。 |
关键字: | 期初未达 |
解决方案: | 在“账户管理”中选中该账户,然后再点击“期初未达账”。点开之后将银行账面余额和企业账面余额调平。调平之后就可以启用账户了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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在核算系统凭证做冲销后,如何取消冲销?是否能在后台数据库删除? 在核算系统凭证做冲销后,如何取消冲销?是否能在后台数据库删除?
谢谢您的分享[/强]@畅捷服务魏雯:请问一下,可以在数据库后台删除核算那边生成的冲销凭证吗?@叶子712:业务模块问题不建议后台操作[/微笑]。@畅捷服务魏雯:但是不想在总账那边还显示冲销的凭证,想把冲销的凭证和之前那张被冲销的凭证一起删除建议考虑重新制单,如果确实不愿意重新制单,以上您分享的方法也可以操作,但是操作前一定要做好数据备份。@畅捷服务魏雯:请问下,以上的操作是数据库后台直接删除吗?@叶子712:是的@畅捷服务魏雯:好的,明白了,谢谢@叶子712:不用谢[/微笑]
房地产开发企业低值易耗品的核算 房地产开发企业低值易耗品的核算
在劳动资料中,除了列作固定资产核算的以外,还有一部分使用期间较短、价值较小的工器具以及开发经营管理中使用的物品,包括工具、器具、仪器、管理用具、玻璃器皿、劳保用品等。这些物品和其他劳动资料一样,能使用于较长时期,在使用中仍保持着自己的物质形态。但是,由于这些物品使用时间相对较短或价值较小,经常需要添置更新,故在劳动资料中把这些物品和固定资产划分开来,叫做“低值易耗品”,并将它们视同劳动对象,把它们归于材料类中,在“低值易耗品”科目进行核算。按照现行财务制度规定,凡是使用期限不满一年的劳动资料和开发经营用主要设备,以及单位价值在2 000元以上、使用期限不超过两年的非开发经营用设备,都划归为低值易耗品。
能帮查查吗?我这个问题处理的进度??? 能帮查查吗?我这个问题处理的进度???
转给研发的问题暂时没办法查询,状态应该是在研发这,具体可去工作圈@研发对应处理人员。@畅捷服务刘攀:现在没回音就只能等了吧@海大伞:嗯,周一可以帮您催一下。@畅捷服务刘攀:周末了,是啊!只能这样!苦
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你好老师,我想请问一下,我有A产品,采购入库,销售出库,其他出库的单位都是以盒来计算,现在要在各种采购、发货以及出入库单据、库存统计表里面要反映出来还有多少KG,比如有100盒等于34.5kg,这种要怎么操作?KG这个单位只参与统计与显示,发生的所有业务的单位都是盒来计算。 你好老师,我想请问一下,我有A产品,采购入库,销售出库,其他出库的单位都是以盒来计算,现在要在各种采购、发货以及出入库单据、库存统计表里面要反映出来还有多少KG,比如有100盒等于34.5kg,这种要怎么操作?KG这个单位只参与统计与显示,发生的所有业务的单位都是盒来计算。[]
您好,您可以以盒做为主剂量单位,然后以kg为辅计量单位@畅捷服务颜玲丹:盒为主计量,kg为辅计量,1盒等于0.345kg,换算率是多少?换算率为0.345.数量(按主计量单位计量)=件数(按辅计量单位计量)*换算率@畅捷服务颜玲丹:这养算下来也不对啊,首先我卖出去10盒应该是折合为3.45kg,如果按照你说的这个计算方式的话就成了3.45*0.345=1.19025,这完全不对嘛,再一个我是用盒来带出KG数的。@畅捷服务颜玲丹:你看看我的设置对不对您好,是这么定义的@畅捷服务颜玲丹:这么定义出来之后做单据完全不对的啊,100盒都给我折算成294.12kg了。[/晕][/晕]错了,100=34.5*换算率,换算率=100/34.5@畅捷服务颜玲丹:这个换算率除不尽啊,最后四舍五入肯定跟实际会有差别啊。这么简单的一个功能怎么就的搞这么复杂呢。您好,如果要除尽,那只能是主计量和辅计量换个。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
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适用产品:T3系列