我公司为建筑劳务分包公司,接到A公司劳务分包工程,将一部分劳务工程再次分包给B劳务公司,最终给B结算时可不可以取得专票?从B取得专票可不可以当进项抵扣A结算给我公司分包款的税款。
2017-9-16 0:0:0 wondial我公司为建筑劳务分包公司,接到A公司劳务分包工程,将一部分劳务工程再次分包给B劳务公司,最终给B结算时可不可以取得专票?从B取得专票可不可以当进项抵扣A结算给我公司分包款的税款。
我公司为建筑劳务分包公司,接到A公司劳务分包工程,将一部分劳务工程再次分包给B劳务公司,最终给B结算时可不可以取得专票?从B取得专票可不可以当进项抵扣A结算给我公司分包款的税款。[]当然必须可以撒@夿爾菢赱:这期间会产生哪些管理费用?
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[/强]正确答案:A
解析:本题考查的是计算机辅助审计技术和电子表格的运用。选项BC,计算机辅助技术有助于详细审计海量的数据,对于少量的数据不可以体现其优势。选项D,确定控制的偏差涉及到人为判断,不属于计算机辅助技术的优势。
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用友U8 客户二月份做的现结的销售发票在应收系统中无法审核。提示已被审核或提示已做其他操作无法审核。用友U8 客户二月份做的现结的销售发票在应收系统中无法审核。提示已被审核或提示已做其他操作无法审核。
问题原因:ufsystem..ua_identity表中的现结值不是现数据库中最大值,在生成新的现结号时与原来数据库的现结重复了,而与其相同的那个单据也正好已经审核过了, 所以造成该单据无法审核! 解决方法:1、修改现结的最大值。 2、把无法审核的单据重新进行现结。 3、然后再进行审核。 具体语句如下: use ufdata_888_2006 select max(bpayment*1) from salebillvouch update ufsystem..ua_identity set ifatherid='最大值+1' where cvouchtype='XJ' and cacc_id='888' 【注意事项】 注:修改前请务必做好数据备份!!!
解决方案:
问题原因:ufsystem..ua_identity表中的现结值不是现数据库中最大值,在生成新的现结号时与原来数据库的现结重复了,而与其相同的那个单据也正好已经审核过了, 所以造成该单据无法审核! 解决方法:1、修改现结的最大值。 2、把无法审核的单据重新进行现结。 3、然后再进行审核。 具体语句如下: use ufdata_888_2006 select max(bpayment*1) from salebillvouch update ufsystem..ua_identity set ifatherid='最大值+1' where cvouchtype='XJ' and cacc_id='888' 【注意事项】 注:修改前请务必做好数据备份!!!
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![用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!用友U8 查询余额表的时候“1201”科目(项目核算)余额为120000,双击这个科目,联查项目总账的时候发现余额为620000。但是在总账里试算与对账都是正确的。客户问是什么原因!
问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。
解决方案:
问题原因:仔细查看1-1月、2-2月、3-3月、4-4月的项目总账,发现问题了,其中有一个项目0023,一月份的余额是借方的250000,但是在查询2-2月的项目总账的时候,这个项目的期初余额成了贷方的250000。一借一贷,刚好就差了500000。 解决方法:修改gl_accass表,调整科目为1201、项目是0023的2-12月期初余额及2-12月期末余额。或者取消记账结账到一月初,重新再记账结账回来,也可以解决这个问题。这个问题也比较奇怪,一月的期末余额明明在借方,到了2月的时候,期初余额就跑到贷方了,而且对账还正确。也有可能是客户自己动过数据库。
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![期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致 期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致
问题号: | 12948 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据 |
适用产品: | U8成本管理 |
问题名称: | 期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致 |
问题现象: | 成本处理完成后,期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好, 该问题,使用821最新的成本补丁计算后, 1176 U821成本管理最新补丁(全) 8.21-管理会计-成本 2006-1-26 9:12:37 zip 发现数据差异比你提供的还要大。 后经数据分析,发现数据差异的批次、产品、金额为: 60245 S553784-00012 4847.75 51246 S557591-00014 87.96 第二笔是你那里出现的问题。 在生产批次表里,发现如下有问题: 批次51246 S557591-00014 产品,是三月份完工的。3月有在产,本月无法录入在产或完工数据。 批次60245 S553784-00012 产品,是四月份完工的,数据却在4月在产品里。 数据更改办法: 1.恢复到四月月初状态。 2.在生产批次表里,修改批次51246 S557591-00014 产品为五月份完工。 录入批次51246 S557591-00014 产品的在产数据。 (或者,如实际已完工,可录入实际完工数据。) 3.在生产批次表里,修改批次60245 S553784-00012 产品为五月份完工。 (或者,如实际已完工,可录入实际完工数据。) 4.在数据录入里重新进行刷新。 5.重新进行成本计算。 数据正确。 材料总数为:1273196.149 人工总数为:112399.01 制造总数为:246978.25 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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独资企业应向国税机关还是地税机关申报缴纳个税 独资企业应向国税机关还是地税机关申报缴纳个税
某公司是一家个人独资企业,于2002年2月办理了税务登记证,今年1月,国税部门和地税部门先后通知该公司去办理所得税纳税申报。该公司究竟应该向国税机关还是地税机关申报缴纳个人所得税?
答:该公司应当向地税机关办理所得税纳税申报。2002年开始,我国实行所得税收入分享体制改革,根据国家税务总局《关于所得税分享体制改革税收征管范围的通知》(国税发[2002]8号)第二条规定:“自2002年1月1日起,按国家工商行政管理总局的有关规定,在各级工商行政管理部门办理设立(开业)登记的企业,其企业所得税由国家税务局负责征收管理。”同时第七条规定:“除储蓄存款利息所得以外的个人所得税(包括个人独资、合伙企业的个人所得税),仍由地方税务局负责征收管理。”
![对人税](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对人税 对人税
亦称人税。“对物税”的对称。以课税主体与课税课体为标准,将税收分为对人税和对物税。这是资本主义国家最早对税收的划分,也是最早的税制构成。早期的对人税就是按人口对每人课税,这类税不分阶层,一般按户或按口征收,如当时的人头税、人丁税、户捐、什一税等。现代意义的对人税通常是指税收主体与客体有直接关联的税收。对人税,以主体的“人”为基础,考虑到个人情况,按照国家的社会经济政策,确定不同的课税标准、税率及征收方法,侧重于人身因素加以课征的现代意义的对人税,特别强调注意私人人身及特定状况。它的特征有:(1)在课征原理上,对人税表现为一种由人及物的过程,即其首先指向某个私人,然后才最终指向与该私人具有一定结合关系的物。(2)在税基的计算上,对人税要考虑到各个私人的经济收入及其本人和家庭生活等基本状况,并据以确定其纳税能力。所以,开征对人税可缓和贫富悬殊,调节社会成员之间收入和财富的分配,符合税负公平、量能纳税原则。但是,对人税由于涉及纳税人的各种复杂情况,计算征收比较繁琐困难,易发生税务纠纷。当今世界上大多数国家对人税主要为各种直接税,包括所得税、继承税(遗产税)和一般财产税。
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纳税人开展股权投资业务无非是希望获得高额回报。当投资者是自然人时,其获得的股息所得要按“利息、股息、红利所得”缴纳个人所得税;当投资者是法人时,如果投资企业和被投资企业双方适用的所得税率不一致,则其分回的税后利润往往涉及补缴企业所得税的问题。为了帮助投资者获得更多的税后净收益,被投资企业在分配股利时要充分考虑税收因素,进行相应的筹划,以减少股东的所得税支出。
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您好!这个具体数据的问题,还是希望能请您的代理商在支持网提交一个问题,这样本地恢复分析一下具体数据
![861项目档案维护的问题](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
861项目档案维护的问题 861项目档案维护的问题
问题号: | 14273 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 参数设置 |
适用产品: | U861–财务会计–总账 |
问题名称: | 861项目档案维护的问题 |
问题现象: | 用户是一个汽轮机厂,财务处有40多人,在做填制凭证的时候经常需要在填制凭证界面来维护项目档案,由于多个项目大类做帐时需要频繁的增加,用户为原821产品用户,刚升级861,在821中用户可以同时维护不同的项目大类,而没有互斥站点的提示,但861只允许一个用户同时维护项目大类,这给用户正常做填制凭证带来麻烦,用户每天做涉及项目的凭证,一般都是多人在做。维护的时候其他人就不能进入项目档案。用户比较坚持这个问题,无法绕开。 |
问题原因: | 系统中关于档案的维护,需要控制当前只允许有一人编辑,如果放开会出现数据重复。该问题用户是否可以从应用角度考虑解决。建议用户设立专人负责档案的维护。 |
解决方案: | 系统中关于档案的维护,需要控制当前只允许有一人编辑,如果放开会出现数据重复。该问题用户是否可以从应用角度考虑解决。建议用户设立专人负责档案的维护。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![包装物缴纳增值税的会计处理](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
包装物缴纳增值税的会计处理 包装物缴纳增值税的会计处理
随同产品出售但单独计价的包装物,按规定应交纳的增值税,编制会计分录时,按价税合计金额,借记“银行存款”、“应收账款”等科目;按包装物单独计价所得价款,贷记“其他业务收入”科目,按增值税额贷记“应交税金-应交增值税(销项税额)”科目。 企业对逾期未退还包装物而没收的押金,按规定应交纳的增值税,在编制会计分录时,按收取的押金(此时为含增值税的销售额),借记“其他应付款”科目;按规定的税率,将含增值税的押金收入,换算为不含增值税的销售额,贷记“其他业务收入”等科目;按换算为不含增值税的销售额和规定的税率计算的增值税,贷记“应交税金-应交增值税(销项税额)”科目。
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导出凭证ctrl+shift+y@凡人不烦:恩找到了,太给力了。那明细账一次导出全部科目明细怎么导出?@忠于自由:[/流泪]找@王碧 老师吧@会计家园小秘书 ,建议导出的会计凭证可以把一级科目也带上吗!这样就完美了@凡人不烦:好的@王碧@忠于自由:账簿管理中,可以下载全年所有有数据的科目明细账@忠于自由:明细账页面上,有下载年度账,就是所有科目的@王碧:恩,知道了,谢谢老师[/龇牙]
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系统重做 恢复数据报错 系统重做 恢复数据报错
请先检查在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,可以到同版本的服务器上拷贝文件进行替换,或者先更新下软件最新的补丁。上午拷贝过来了 加过系统都启动不了了先检查一下在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,若没有,请在其他相同版本的服务器上备份一个过来替换一下,还有就是更新软件最新的补丁。新建账套的时候是否正常?需要复制那个哦@服务社区刘小艳:如何新建套账亲@12345673u:是这样吗@服务社区刘小艳:是的,根据每个步骤的界面录入相应的信息新建账套。我填写的是对的亲@12345673u:您就这样填写好下一步直到建立成功就可以了。成功后我不是要恢复数据吗 会提示这个请先检查在安装路径下DBserver/data文件夹中查看是否有basedb.zip的压缩包,可以到同版本的服务器上拷贝文件进行替换,对软件更新下软件最新的补丁。啥事同版本的服务器 是WIN系统还是畅捷通T+ 同版本畅捷通T+同版本软件
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
用友t6怎么反结账
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.htmlt3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列