我是新手,请问做成本会计要去培训机构学吗?学实操。
2017-9-16 0:0:0 wondial我是新手,请问做成本会计要去培训机构学吗?学实操。
我是新手,请问做成本会计要去培训机构学吗?学实操。[]成本会计把握好料工费就行看看书就行学学吧--书上和实际工作不一样,看书和参加培训不知道有没有效果,(木有人带我做成本会计)
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如果要一致的话,需要买个T3里面会有选择的会计制度的,易代账是有大体的一个,要不然你可以设置二级科目来弥补这个缺陷易代账有三个会计准则1.2013小企业会计准则2. 07企业会计准则 3.民间非盈利组织会计准则@小飞霞: 易代帐是免费的吗?@D1461767637: 个人版本是免费的如果我做,我就把原来会计常用的会计科目复制下来,从易代账中找相近的科目替代,可以增设二级科目进一步说明。
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用友U8其他按类别查询时无卡片的类别报错:-Fixed row 必须小于 Rows值-U8其他按类别查询时无卡片的类别报错:"Fixed row 必须小于 Rows值"
U8其他-按类别查询时无卡片的类别报错:"Fixed row 必须小于 Rows值"
自动编号: | 10539 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 811Access | 关 键 字: | 卡片 |
问题名称: | 按类别查询时无卡片的类别报错:"Fixed row 必须小于 Rows值" | ||
问题现象: | 811固定资产进入卡片管理后,按类别查询时无卡片的类别报错:"Fixed row 必须小于 Rows值"。 | ||
原因分析: | 列头编辑中所选项目太少,而当查询到无卡片的类别时软件显示项目中有资产名称、原值等必填项目而导致报错。 | ||
解决方案: | 进入列头编辑中重新设置显示项目即可。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致 期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致
问题号: | 12948 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 成本管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 数据 |
适用产品: | U8成本管理 |
问题名称: | 期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致 |
问题现象: | 成本处理完成后,期初在产品+本期耗用与本期完工产品+期末在产品成本不一致. |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 您好, 该问题,使用821最新的成本补丁计算后, 1176 U821成本管理最新补丁(全) 8.21-管理会计-成本 2006-1-26 9:12:37 zip 发现数据差异比你提供的还要大。 后经数据分析,发现数据差异的批次、产品、金额为: 60245 S553784-00012 4847.75 51246 S557591-00014 87.96 第二笔是你那里出现的问题。 在生产批次表里,发现如下有问题: 批次51246 S557591-00014 产品,是三月份完工的。3月有在产,本月无法录入在产或完工数据。 批次60245 S553784-00012 产品,是四月份完工的,数据却在4月在产品里。 数据更改办法: 1.恢复到四月月初状态。 2.在生产批次表里,修改批次51246 S557591-00014 产品为五月份完工。 录入批次51246 S557591-00014 产品的在产数据。 (或者,如实际已完工,可录入实际完工数据。) 3.在生产批次表里,修改批次60245 S553784-00012 产品为五月份完工。 (或者,如实际已完工,可录入实际完工数据。) 4.在数据录入里重新进行刷新。 5.重新进行成本计算。 数据正确。 材料总数为:1273196.149 人工总数为:112399.01 制造总数为:246978.25 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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深入落实科学发展观、建设和谐社会是当今各行各业的主旋律。税务稽查的基本任务是依法查处税收违法行为,保障税收收入,维护税收秩序,促进依法纳税。从宏观上来看,税务稽查能营造公平、公正的纳税环境,有利于和谐社会建设。但是,就每个具体的税务稽查案件的查处过程来看,总是伴随着不和谐之音,似乎与和谐社会建设的主旋律不合拍、不协调。如何才能在全面把握宏观方向的前提下,妥善处理好每个税务稽查案件操作过程中的微观矛盾,实现和谐税务稽查,是税务稽查工作必须面对的一个重要课题。
房产按评估净值入账房产税应如何缴纳 房产按评估净值入账房产税应如何缴纳
【问题】
银行进行股改,房产评估减值后,房产原值减少,同时银行按照评估净值入账,房产税应如何缴纳?
【解答】
根据《部国家总局关于房产税城镇土地使用税有关问题的通知》(财税[2008]152号)规定,对依照房产原值计税的房产,不论是否记载在账簿固定资产科目中,均应按照房屋原价计算缴纳房产税。房屋原价应根据国家有关规定进行核算。对人未按国家会计制度规定核算并记载的,应按规定予以调整或重新评估。
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问:我是一家制药企业的财务人员。前不久,公司购进了大批原材料,并取得了有防伪税控系统开具的专用发票,且已通过了防伪税控系统认证,造成当期的进项税额大于销项税额。那么,我们能否将大于的部份进项税额留到下月申报抵扣?
答:不可以。《国家总局关于增值税一般人取得防伪税控系统开具的增值税专用发票进项税额抵扣问题的通知》(国税发〔2003〕17号)规定:增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票,必须自该专用发票开具之日起90日内到税务机关认证,否则不予抵扣进项税额。增值税一般纳税人认证通过的防伪税控系统开具的增值税专用发票,应在认证通过的当月按照增值税有关规定核算当期进项税额并申报抵扣,否则不予抵扣进项税额。
用友U8普及版销售毛利分析显示成本与明细帐出库单价不符U8普及版销售毛利分析显示成本与明细帐出库单价不符
U8普及版-销售毛利分析显示成本与明细帐出库单价不符
自动编号: | 1348 | 产品版本: | U8普及版 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U8普及版--销售管理 | 关 键 字: | 账表查询 |
问题名称: | 销售毛利分析显示成本与明细帐出库单价不符 | ||
问题现象: | 销售毛利分析问题:1、显示成本与明细帐出库单价不符; 2、前期数量、前期售价、前期成本均为空,但有前期毛利。 | ||
原因分析: | 使用理解问题 | ||
解决方案: | 软件计算过程如下:在过滤条件和分组条件下,数量取自销售发票,售价取自销售发票,成本为存货明细帐销售出库成本除以本期销售发票数量,毛利为销售收入总额减去销售成本总额。因此,当销售发票数量为0时,会出现前三项为0,最后一项不为0;同时,由于存在上月开票本月出库的现象,会出现虚增成本的情况。客户数据分析如下:1、2.54的来源是:1月份销售开票数为1800,而实际该部门对应该客户分类的出库数为2540,总成本为2540×1.8,然后除以1800,就得出2.54。2、对于前三项显示为空,是由于1月份该部门对该客户 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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报表年初数不能合并 报表年初数不能合并
问题号: | 2020 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 合并报表 |
行业: | 通用 |
关键字: | 合并报表 |
适用产品: | U851-U852 |
问题名称: | 报表年初数不能合并 |
问题现象: | 821版本合并报表不能合并年初数,请问现852能合并年初数吗? |
问题原因: | 合并报表期初合并问题 |
解决方案: | 可以将报表期初项目定义为合并科目,后续设置与其他正常报表项目一样,从而实现对期初的合并。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-6-8 |
公司准备在12月变更地址,那关于发票方面的事需要注意什么呢,需要等地址变更好才可以让供应商开发票给我们吗?我司要开票出去的话也需要等变更好才可以开吗? 公司准备在12月变更地址,那关于发票方面的事需要注意什么呢,需要等地址变更好才可以让供应商开发票给我们吗?我司要开票出去的话也需要等变更好才可以开吗?[]
哪一定是的需要新地址明确后才可以,没确认之前还是用以前的地址和税号。@宋军鑫087:但是我怕新地址变好了,别人不知道然后开过来的发票上的地址还是旧地址,这样会影响认证抵扣吗@浅语缘:变更当月得提前各供应商,否则会影响抵扣的。@宋军鑫087:那我们开出去的话也是要在变更好地址前去认证咯@浅语缘:是这样的@宋军鑫087:老师,刚打电话问了国税,他说在变更的那个月开出去的发票如果使用的是旧地址的话在一个月内都还是可以认证的@浅语缘:那就更好了@宋军鑫087:嗯嗯,我想说是不是就算在网上认证了,报税的时候不抵扣也可以呢@浅语缘: 认证通过就可以抵扣。@宋军鑫087:是不是可以可以先认证,然后留到以后再抵扣呢
年末对账结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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